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2023年学校审计工作思路要点.docx

1、学校审计工作思路要点 2023年是学校十二五规划的第二年,审计工作要在校党委、行政和上级主管部门的领导下,围绕学校中心工作和主要任务,求真务实,开拓创新,切实履行审计监督和效劳职能,为促进依法治校,维护校内经济秩序,推进党风廉政建设,保障学校事业又好又快开展积极工作。 一、积极推动审计工作转型 主动适应新形势,转变审计观念,增强效劳意识,提高审计工作水平。逐步推行局部审计工程网上公告制度,使审计工作由封闭型走向开放型,实现阳光审计。 二、认真开展建设工程竣工决算审计 严格执行基建(修缮)工程竣工决算报审制度。资质高、信誉好的社会审计机构,认真做好XX县区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托

2、审计工作;加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中,维护学校合法权益,节约建设资金。 三、切实抓好经济实体财务收支审计 按照学校统一安排,积极组织审计力量,做好后勤效劳总公司xx年度和教学基地管理中心xx年度财务收支审计,提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托,切实做好兽医院年度财务收支审计工作,形成较高质量的审计报告,促进兽医院标准管理。 四、稳步推进科研经费审计试点 在调研的根底上,出台安徽科技学院科研经费审计方法(试行)。结合我校实际,会同科研处、财务处有方案、有重点地开展科研经费工程审计试点,逐步积累经验,扩大审计范围,不断提高科研经费管理水平和使用

3、效益。 五、主动参与有关经济管理活动 参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作,将审计关口前移,注重事前、事中监督,发挥审计在重大建设工程和大额经费使用全过程的监督作用,促进经济活动的正常开展。 六、不断加强自身建设 认真学习贯彻审计法律法规和规章制度,结合实际,加强专项审计调查和理论研究,全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设,努力形成客观公正、文明标准、清正廉洁的工作作风。 七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作 第二篇:学校2023年审计工作要点 xxx学校2023年审计工作要点 2023年,学校审计工作坚持以科学开展观为指导,紧紧围绕学

4、校“十二五开展规划及第十三次党代会提出的奋斗目标和学校的年度工作要点开展审计工程。努力推进财务收支审计向管理审计转型,加强对重点领域、重点工程、重点资金和重点环节经济活动的审计,更加注重发挥审计的内向效劳性和建设性作用,切实有效地提高审计工作的层次和水平,努力实现审计促标准、审计促管理、审计促开展,为学校事业改革和开展大局效劳。 一、继续做好工程审计 1、工程结算审计。工程结算审计是硬任务,今年需要审计的工程仍然较多,在审37项、拟送审79项,审计金额约18000万元。必须充分挖掘内部审计和社会审计资源,严格审计程序,认真编制审计工作底稿,强化审计质量控制,保证工程结算审计的及时性和准确性。特

5、别要加强对送审资料的审查,确保做到资料不全不审计、资料不符合规定不审计。对审计中发现的管理问题,及时进行归纳和总结并反响工程管理等相关部门,促进工程管理标准运行。 2、全过程跟踪审计。继续实施地下工程中心、研究生公寓二期工程跟踪审计,对学校年内拟开工的202300万元以上的建设工程,要做好前期准备工作,及时安排实施跟踪审计。在跟踪审计过程中,严格按照合同约定,管理实施跟踪审计的社会中介机构和审计人员,及时检查其工作质量、效率和效果。进一步标准跟踪审计程序,完善跟踪审计记录、实行跟踪审计报告制度。对跟踪审计过程中发现的情况和问题,及时向工程管理等相关部门反响,做到及时发现问题,及时解决问题。 二

6、、开展内控制度调查与审计 3、按照学校要求,开展学院及教辅单位内部控制制度调查,选择局部学院和重点部门开展内部控制审计。内部控制审计是学校对审计工作的新要求,必须认真调研,制定切实可行的调查提纲和审计方案。通过内部控制制度调查与审计,对相关单位内部控制制度的建立健全及执行情况进行客观评价,发现薄弱环节和问题,要提出有针对性的建议,促进制度建设,促进标准管理、科学管理。 三、促进经济责任审计标准开展 4、根据中共中央办公厅、国务院办公厅党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定(中办发(2023)32号),中央纪委、中央组织部、监察部、人力资源和社会保障部、审计署、国资委关于印发贯彻实施

7、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定意见的通知(审经责发(2023)92号)等文件精神,修订学校经济责任审计规定等相关文件,促进形成科学的经济责任审计领导及协调机制,加强经济责任审计的领导和方案性,促进审计结果的运用,发挥经济责任审计应有的作用。 5、受党委组织部等部门的委托,认真开展经济责任审计实务。利用有限的审计资源,对党委组织部等部门提出的经济责任审计工程及时安排实施。要对经济责任的审计评价内容进行进一步的梳理,不断改进审计方式和方法,提高审计效率,保证审计质量。在客观评价领导干部履行经济责任情况的前提下,还要注意发现被审计单位在管理方面存在的问题,并积极提出改进建议,促进

8、其进一步提高责任意识,完善管理制度,杜绝腐败隐患。 四、开展专项审计 6、省优势学科建设工程跟踪审计。省优势学科一期建设工程建设期为2023至2023年,该工程跟踪审计工作正在进行中,在前期跟踪审计的根底上,向学科办及各学科工程组下发跟踪审计建议书,提出切实可行的加强预算执行和管理的建议, 召开落实审计建议促进会,促进工程科学管理、标准管理。继续做好后期的跟踪审计工作,做到及时发现问题,及时催促纠正,有效地发挥审计为工程建设效劳的功能。 7、“211工程三期财务收支审计。根据国家有关部门的规定和学校的要求,在“211工程三期建设验收前,开展“211工程三期财务收支审计,及时提供审计报告,对审计

9、发现的问题积极促进整改,保证“211工程三期顺利通过验收。 8、其他专项审计。根据上级有关部门的规定和学校的要求,对科研专项资金使用情况进行审签或审计;对学校银行对账单进行审签;接受学校有关部门的委托,开展其他专项审计。 五、强化审计管理 9、以省内审协会开展的“内部审计质量管理研讨活动为契机,进一步强化审计管理和审计质量控制,进一步提升审计质量水平。按照目标管理、层次管理、制度管理的管理理念,进一步明确岗位职责,严格标准审计程序,认真执行审计报告三级复核制度。加强委托审计管理和质量控制,按照规定的程序选择社会审计单位,严格履行委托审计合同,对委托审计合同的执行情况进行检查。进一步加强审计制度

10、建设,制定工程审计质量控制方法、综合审计质量控制方法、审计档案管理方法等管理制度,汇总编制审计工作手册。以审计管理水平的提升促进审计质量的提高,推动审计工作科学开展。 六、进一步加强审计队伍建设 2023、廉政教育与职业道德教育。按照党风廉政建设的规定和要求,结合审计工作实际抓好单位党风廉政建设工作。注重发挥党支部的战斗堡垒作用,定期开展廉政教育和职业道德教育活动,充分理解“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献的要求,严格执行审计工作纪律,进一步提高审计人员的政治素质和廉洁勤政意识,以廉政促勤政。 11、业务能力及素质培养。继续加强复合型审计人才的培养,坚持实施“四个一加定期培训的学习方式,即每

11、月组织一次政治理论学习和一次业务知识学习,每两月进行一次案例讲学和一次学习体会交流,定期组织审计人员参加继续教育培训。鼓励审计人员参加审计相关专业的执业资格和职称考试,支持审计人员申报审计科研课题、参加理论研讨,安排新进人员参加集中培训,全力促进审计人员知识积累和更新,不断提升审计队伍业务水平和执业能力,努力实现审计工作职业化、专业化和标准化。 第三篇:2023年学校内部审计工作要点 2023年学校内部审计工作要点 2023年全县教育系统内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学开展观,以国家法律法规及教育财务规章制度为依据,树立“审计为学校开展效劳的理念,围绕教

12、育中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥教育系统内部审计作用,促进我县教育又好又快开展。今年重点做好以下几项工作: 一、突出财务收支和经济责任审计,切实发挥审计监督职能 (一)强化审计跟进,积极开展财务收支常规审计。全年方案对30所学校实施常规审计,对财务收支的真实性、合法性、效益性、公平性积极开展绩效审计,重点纠正管理不善造成的损失浪费、效益低下和侵害师生权益等问题,分析评价资金管理使用的经济性、效益性和公平性,重点关注重大经济事项的决策程序和效果。从提升管理水平、防止损失浪费等方面入手,找出管理、决策、效益等方面存在的突出问题,提出建议和

13、整改措施,建立长效管理机制,标准管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。 (二)监督关口前移,积极开展校长任中经济责任审计。中小学校长离任经济责任审计工作坚持在“有离必审,不留盲区的根底上,拓展审计外延,前移监督关口,以任职期间财务管理实绩为依据,重点突出对中小学校长任中经济责任审计,并将审计结果作为领导干部考察任用的重要依据,充分发挥经济责任审计在加强干部监督管理、维护财经纪律和推进依法治教等方面的积极作用。 二、突出关键领域,强化重点环节审计 关注教育民生,开展专项审计调查,为保障和改善民生效劳,加强对教育民生工程资金的审计调研、指导与检查。对义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金、普

14、通高中助学金和家庭经济困难学生减免学费、中职国家助学金和免学费、农村义务教育学生营养改善方案专项资金落实情况开展专项审计,确保各项民生工程资金按政策落实到位。 三、科学运用审计成果,加强对审计发现问题的催促整改 科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与效劳职能,立足开展,着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改正程中,注重加强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理标准有序。同时催促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。 四、积极推动内部审计交流,提升教育内部审计效率加大对本系统内审工作的指导力度,深

15、入进行调查研究,总结交流经验,促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流,积极探索审计理论与实务;鼓励审计人员参加有关审计课题研究,发表专业论文,不断提高教育系统内部审计的能力。 加强与政府审计机关之间的沟通与交流,积极配合审计部门加大对高完中、直属单位财务审计力度,创新审计思路,改进审计方法,努力提高我县教育内部审计工作效率。 五、强化教育内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素质和业务水平 加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习,刻苦钻研,不断提高业务能力;提高审计人员职业道德,树立强烈的事业心和责任感,积极而公正地履行审计职责。 第四篇:审计工作思路 2023年审计工作要以科学开展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统功能,为促进工程建设、标准财经秩序、推进社会事业科学开展做出积极奉献。总的思路及措施是: 一、围绕一个中心。即。紧紧围绕县域经济开展这个中心,强化审计监督效劳。作为县政府综合经济监督的审计机关,

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