ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:16 ,大小:19.91KB ,
资源ID:1130402      下载积分:8 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/1130402.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2023年xx内审首次会议讲话内容新编.docx)为本站会员(g****t)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2023年xx内审首次会议讲话内容新编.docx

1、第一篇:内审首次会议发言内容 首次会议发言内容 尊敬的各位领导、杨老师、各位同事: 大家好。 一、根据公司年度重点工作方案安排,于11月21日-11月23日,共3天时间,对公司依据gb/t19001-2023标准、gb/t24001-2023标准、gb/t28001-2023标准、gb/50430-2023、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。 二、本次审核组共分为两组: 1组:曹倩倩(小组长)、王荣 2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮 三、本次审核目的。评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的局部。 本次审核依据。g

2、b/t19001-2023标准、gb/t24001-2023标准、gb/t28001-2023标准、gb/t50430-2023、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。 本次审核范围。本公司2023年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、工程部、平安质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。 本次审核方法: a.具体的审核方法包括: 与被审核部门、岗位人员交谈 观察被审核部门、岗位人员的作业过程 查阅相关的文件资料和记录 对已完成的管理活进行验证 b.本次审核采取抽样的方法 样本包括:人员、文件资

3、料及有关记录等; 审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。 需要说明的: 审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就20230%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。 四、介绍审核方案并确认 1、确认审核方案已经提前发给大家,如果有审核时间需要微调的部门请提前予以提出。 2、希望各被审核部门妥善安排好工作,

4、保证审核的顺利进行。 五、介绍有关审核活动的相关规定 1、关于不符合项 不符合项的分类严重不符合项:严重不满足规定的要求,可能导致体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。一般不符合项:轻微不满足规定的要求,不会导致质量体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事实。 不符合项的形成。将在总结会前以书面的方式形成“不符合项报告。明确不符合项确认人员(管理代表、还是部门负责人或陪同人员)。 我的发言完毕,请杨书记对内审工作开展做指示。 请杨老师补充发言 第二篇:内审首次会议发言稿 内审首次会议发言稿(范

5、本) 各位领导,同事。大家好。 2023年第两次内审首次会议现在开始. 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按方案如期开展. 下面我介绍一下审核组的成员: 接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据. 审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:2023标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件. 审核的范围: 的设计,生产和售后效劳及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面: 1.iso9001:2023标准的要求 2.公司现有的质量管理体系文件 3.相关的法律,法规

6、和行业标准 4.客户的合同或特殊要求 下面,我介绍一下审核的方法: 审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈. 大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着有那么改之,无那么加免的心态接受所形成的审核发现的结果. 接下来,我介绍一下不符合的分级: 根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类: 严重不符合一般不符合观察项 严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产平安的. 一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩

7、影响的 观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有开展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间 请领导讲话 审核正式开始 内审首末次会议发言模版(iso9001例) 最近,有些朋友打 问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。 首次会议内容 各位领导: 大家好 一、根据公司的方案,将于_月_日至_月_日用_天、共_天的时间对公司依据iso900_标准所建立的质量管理体系进行内部审核。 二、介绍审核组人员: a:某某,担任本次组长; b某某,组员; c某某,组员。 三、介绍审核的目的、依据、范围及方法 1、审核目的。确认公司质量管理体系与审核依据

8、的符合性,迎接第三方的监督审核。 2、审核依据。iso900_标准;质量管理体系文件;客户要求(包括合同中的要求及其他书面和口头要求)等。 3、审核范围。本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。 4、审核方法: a.具体的审核方法包括: 与被审核部门、岗位人员交谈 观察被审核部门、岗位人员的作业过程 查阅相关的文件资料和记录 对已完成质量活动的验证 b.本次审核操去抽样的方法 样本包括:人员、设备、产品、文件资料及有关记录等; 审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。 5、需要说明的是审核审核是一个抽样调查活

9、动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就20230%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在。希望大家能谅解并接受。 四、介绍审核方案并确认 1、确认审核方案已经提前发给大家,如果有审核时间需要微调的部门请现在提出来 2、希望各被审核部门妥善安排好工作,保证审核的顺利进行。 五、介绍有关审核活动的相关规定1、关于不符合项不符合项的分类严重不符合项:严重不满足规定的要求,可能导致质量体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可

10、能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。一般不符合项:轻微不满足规定的要求,不会导致质量体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事实。不符合项的形成:将在总结会前以书面的方式形成“不符合项报告。明确不符合项确认人员(管理代表、还是部门负责人或陪同人员)。 十、请被审核方介绍主要部门负责人,并征询对上述介绍是否还有不明确而需进一步澄清的问题。 末次会议 一、感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按方案的安排如期进行并顺利完成。 二、重申审核目的、依据,通报经界定确认后的审核范围,简要回忆审核的方法。 三、重申审核是抽样调

11、查活动 1、通过对公司质量体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对与iso900标准的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实; 2、我们在_天的审核过程中,发现绝大多数的样本符合规定的要求,但同时也发现有一些不符合之处。但应明确,发现不符合项较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题;而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或没有不符合项。因为:有些部门在质量体系审核中承担的职能较多,而有些部门在质量体系审核中承担的职能较少;审核过程中在涉及体系要素较多的部门抽取的样本较多,而在涉及体

12、系要素较少的部门抽取的样本较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一部改进,完善质量体系的契机,而不是追究某些部门或人员的依据。 四、肯定被审核方在管理工作上的成绩 五、报告不符合项及对体系运行情况的评价 1、审核组长宣读不符合项及其性质; 2、说明除上述不符合项,被审核方目前的质量体系中仍可能存在着其它不符合。 3、征询被审核方对不符合项报告及对体系运行情况评价的意见。 4、给出整改期限 六、领导发言 第三篇:在首次内审会议的讲话 在后勤集团首次内审会议的讲话 -杨晓东 各位同仁: 集团这次内审以iso9001质量管理体系和iso22023食品平安管理体系标准标准和管理体系手册文

13、件为依据,全面审核管理体系活动运行过程和结果是否符合体系标准,验证两个管理体系运行的有效性,并为两个管理体系的持续改进提供依据,同时是评价质量管理体系和食品平安管理体系的符合性、有效性以及评价师生满意度的一项重要举措,也是贯标过程的一项规定动作。内审的范围是集团所属各中心和机关各部门,时间大约一周左右。 大家知道iso9001和iso22023是一个良好的自我控制、自我约束、自我完善的科学管理体系,其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败,内审的重要性不言而喻的。内审过程就象是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内

14、部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的缺乏,实现集团质量管理水平的提高和效劳质量的持续改进。 iso9001和iso22023工作始于管理、终于管理,内审必须始终以“促进质量管理水平的提高为根本出发点。因此,内审中我们应注重以下六个方面: 一、我们定要把内审工作提高到一个新的高度来认识,要认识到质量是集团生存和开展的保证,我们要适应学校开展和师生生活的需 要,就必须把努力提高管理质量和效劳质量工作做得更加深入、更加细致。本次内审是集团的第一次内审,也是外审前的一次预演,也是一次大练兵。希望各中心、各部门和各级人员高度重视,尤其是希望各位内审员和各中心负责人认真重视;我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系和食品平安管理体系的适宜性、充分性和有效性。 二、希望各中心、各部门在这次内审过程中,主要管理人员和内审员要加强学习,深入理解质量

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2