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2023年经济责任审计工作汇报.docx

1、经济责任审计工作汇报经济责任审计工作汇报一、今年经济责任审计根本情况今年,区审计局在区委、区政府和区经济责任审计工作领导小组的正确领导下,在上级审计机关的具体指导下,认真落实党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定(以下简称“规定),积极依法履行审计监督职责,扎实有序地开展经济责任审计工作。全年共实施经济责任审计工程 11 个,提出审计意见及建议 15 条,催促被审计单位建立健全规章制度 3 项。从整体上看,我区经济责任审计工作领导机制和工作机制日渐完善,领导小组成员单位之间的协作配合进一步加强;经济责任审计工作方式不断改良,工作内涵日益丰富;被审计单位及领导干部依法行政和履行经济责

2、任的意识不断增强,工作上的支持配合更加自觉;经济责任审计结果运用工作稳步推进,被审计单位会计核算水平明显提高,内部控制和财务管理制度日趋健全完善。二、开展经济责任审计的主要做法与成效(一)效劳大局,促进政策落实合理安排审计工程,提升效劳开展大局的质量。一是突出对各单位各部门落实中央“八项规定相关要求的审计,把领导干部所在部门、单位“三公经费、会议费和培训费等支出的情况纳入审计监督范围,促进中央相关要求的贯彻落实和工作作风转变,积极发挥审计机关在反对“四风以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费方面的监督作用。二是加大对领导干部贯彻落实区委区政府重要部署、重大经济决策情况的审计力度,关注领导干部经济决策权

3、、政策执行权、经济管理权和资金使用权的行使情况。通过经济责任审计,对被审计单位债权债务的增减变化,国有资产管理、使用、运行,重大投资工程的建设、管理、效益等情况做到心中有数。三是针对群众提出的“热点、“焦点问题交答卷,对人民群众普遍关心的教育、医疗、政府投资等“民生热点领域,优先安排工程审计,并配套跟进一系列催促整改措施,帮助这些“热点单位及时改良管理,堵塞漏洞,完善制度,受到被审计单位和群众的好评。(二)突出重点,增强领导干部依法履行经济责任意识一方面引入绩效审计理念,加强对资金使用、政策执行等效果的监督和评价,关注领导干部在履职尽责方面是否办实事、有实效,是否有漏洞、守规章,加强任期绩效监

4、督。另一方面,着力加强对被审计单位重大事项决策、执行和财务管理标准化的监督,突出关注领导干部履行经济责任的过程和效果,纠错防弊,防止权力滥用和行为失范。再一方面,注意选取局部重要经济决策事项和重点专项资金进行审计,看其是否实现预期目标,是否存在资金闲置、损失浪费、效益低下等问题。通过经济责任审计,严肃财经法纪,强化对权力运行的制度性约束,有效提高了领导干部和单位自觉依法行政、遵纪守法的意识,进一步促进了政府运行机制的自我完善和行政效能的提高。(三)精心组织,提升审计质量和效率一是在内容上,适应审计对象职责的变化,贴近领导干部履行经济责任的相关事项,不断拓展和深化经济责任审计的内容,坚持与时俱进

5、。二是在责任界定上,注重把握实质,充分考虑被审计领导干部在问题事项中的参与程度、所发挥的作用以及发现问题与其履行经济责任行为的关联程度,使审计结果更具客观性和科学性。三是在多工程同时审计的把握上,将经济责任审计与其它专项审计工作有机结合,采用一次进点、协同审计、成果共用、分别报告的方式,实现一组多审、一审多果、一果多用,满足多种审计工程的目标需求。四是在操作上,严格按照市审计局经济责任审计操作规程(试行)执行,强化审计业务会议、审计工程质量控制等制度,增强从审前准备到审计结论落实全过程监督的完整性,这就有效提高了工作的标准化、专业化水平,确保经济责任审计工作既快又好。(四)审建结合,扩大成果运

6、用实效首先,加强对被审计单位内部制度建设的关注,注重揭风险、查隐患,并根据审计发现的问题,举一反三,查找制度和管理上的漏洞。然后分清责任,落实整改主体,明确整改事项和期限,促使被审计单位进一步增强责任意识,认真落实审计整改工作。审计发现的问题全部落实整改到位,审计部门提出的 15 条审计意见及建议均被被审计单位采纳;其次,注重从管根本、管长远的角度出发想对策、提建议,向领导小组会议报告并研究制定相关措施。比方根据去年经济责任审计工作领导小组会议关于狠抓审计整改落实的要求,区审计局派出业务干部为全区行政事业单位报账会计和主管会计作专题讲座,宣传和讲解规定及实施细那么等有关内容,通报近年对各部门(单位)审计发现的问题,分析问题性质和产生的深层次原因,有效增强了各单位遵守财经法律法规和履行经济责任的意识;再次,不断拓宽审计宣传渠道,通过工作动态、专题信息等形式及时总结、提炼审计工作成果,并在语言表述上尽量“接地气,让有关部门看得懂、用得上,努力提升成果运用实效,使其在更高层面效劳宏观决策和我区经济社会开展。今年,区审计局配合区委组织部对 23 名领导干部经济责任审计结果进行评议并通报评议结果,进一步强化了审计结果的运用。进退有度。

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