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2023年风险管理廉洁风险点岗位防控措施范文.docx

1、天道酬勤(风险管理)廉洁风险点岗位防控措施廉洁风险点岗位防控措施二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 (1)一、印章使用管理 (1)二、报帐管理 (2)三、员工招聘及干部选拔录用管理 (2)四、物资出库管理 (4)五、废钢回收及报废物资出售管理 (5)六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 (6)廉洁风险点岗位防控措施 (8)一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (8)二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 (10)三、库工岗位廉洁风险防控措施 (12)四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 (15)五、押运员岗位廉洁风险防控措施 (17)六、门卫岗位廉洁风险防控措施 (18

2、)七、采购员岗位廉洁风险防控措施 (19)八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 (24)九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 (25)十、出纳岗位廉洁风险防控措施 (27)涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理一廉洁风险点1未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丧失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失;2未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利;二管理流程三涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心二、报帐管理一廉洁风险点1违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;2对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐;3弄虚作假、模仿领导

3、签字,私自报销个人开支;二管理流程三涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理一廉洁风险点1违反规定,将不符合录用条件的人员列入录用名单;2推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位;3重要干部任免或重要岗位人事调整,未按规定召开领导班子会集体讨论决定;二管理流程三涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库管理一廉洁风险点1违反工作流程,发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司利益损失;2违反公司规定,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次序;3违反公司规定,私自将产品标签置换、销毁、造假,成心错配出货单据,造成换发、超发,导致公司利益损失;4不按规定收取或

4、上缴客户仓储费用,谋取私利造成公司利益损失;5门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂,造成公司利益损失;二管理流程业务中心配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售管理一廉洁风险点1未对废钢的回收进行全程监控,造成废钢出厂后被盗取或减报重量,导致公司利益损失;2押运员违反规定,私自漏报、减报物资重量或数量,谋取私利;3未经公司领导批准,私自出售公司报废物资,谋取私利;二管理流程押运员、门卫、财务六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理一廉洁风险点1虚报采购方案,多买或购置不必要的物资,谋取私利造成公司利益损失;2推荐、选择有倾向性或不合格的供给商,购置

5、高价或不合格的物资,谋取私利造成公司利益损失;3采购物资时不进行比价,或不按规定进行招标,导致购置高价物资,造成公司利益损失;4成心以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资,谋取私利造成公司利益损失;5向与有利益关系的供给商泄露其他供给商报价内容,明示或暗示压底或抬高价格,谋取私利造成公司利益损失;6与供给商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合同,谋取私利造成公司利益损失;7验收时成心允许数量、质量不符合合同规定的物资入库,谋取私利造成公司利益损失;8蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金,造成公司利益损失;9违反规定向虚假的供给商支付预付款,造成资金损失;

6、二管理流程三涉及岗位各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管廉洁风险点岗位防控措施一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施(一)岗位职责负责党支部、共青团、工会的各项工作;负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作;负责公章的保管使用管理工作;负责卫生平安催促检查、考核、年终评优评先工作;负责宣传工作;负责来人接待、对外联络及会议的组织工作;负责车辆的平安管理、协调调配工作。(二)工作流程(三)岗位廉洁风险分析办公室主任是一个综合协调管理岗位,根据其岗位职责权限,可能存在廉洁风险如下:1违反规定推荐党员开展对象,未坚持党小组推荐、支部研究表决制度;2不按规定收缴党费或未及时上缴造成

7、党费遗失,造成损失;3文件管理或公章使用未按规定执行,擅自对未审批文件加盖公章,造成恶劣影响或利益损失;4照顾私人关系,对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不落实;5因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、车辆使用维修等方面造成浪费;(四)防控措施1党团工作:严格党员开展管理,党员开展方案坚持由基层党支部推荐,组织部门审核,党支部研究表决制;严格党费管理,进行党费收缴造册登记,开据票据。2公章管理:严格用印登记,有领导签字;领导通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等。3评优及考核管理:设置公示栏,对上级批转

8、或其他部门移交的检查考核单据,要在每月底进行公示;评优评先的人员或集体名单采用由基层班组推荐或会议讨论的形式确定;4对外接待及车辆管理:对外接待制定接待标准,建立接待审批登记制度,防止盲目消费报帐现象;用车实行提前申报审批登记,统一协调调配,防止重复浪费;车辆维修实行申报审批登记制度,固定维修地点,做好维修详细记录。5加强法律法规学习,适时开展廉洁风险教育,提高岗位人员的法律意识、自律意识,树立正确的权力观、利益观。二、劳资员岗位廉洁风险防控措施(一)岗位职责:负责制定与完善考勤管理方法和劳动纪律管理制度;负责职工根本工资、奖金、考核、加班工资等数据的调整、核算、造册、发放和报表的报送;负责职

9、工养老保险、根本医疗保险、工伤险、公积金的办理、调整及核算;负责职工年度增发奖金及年度绩效奖金的清算;负责职工年度工资总收入的汇总计算与上报;负责受理和协调处理一般劳资纠纷;负责受理职工离职工资结算;负责办理职工退休相关手续;负责劳动合同的签定与保管工作;(二)工作流程(三)岗位廉洁风险分析:根据岗位职责权限,可能存在的廉洁风险如下:1不落实考核事项,或统计考勤数据失真,造成职工工资不公平公正现象;2由于制度不健全,导致职工考勤弄虚作假的现象;(四)防控措施:1实行考核公示制度,建立考勤公示制度或考勤统计员工签字制度,杜绝弄虚作假现象的发生;2加强法律法规学习,适时开展廉洁风险教育,提高岗位人

10、员的法律意识、自律意识,树立正确的权力观、利益观。三、库工岗位廉洁风险防控措施一岗位职责库工是产品入库验收、出库核对的第一关口,产品入库时,将武钢物流管理公司“产品明细单与实际入库产品进行严格核对,包括产品的外包质量以及产品的各项信息;产品出库作业时,将“产品出库通知单与现场实物进行严格核对,核对内容同上,确认无误后,进行装车作业,最后上车抄写手工核对单,交由业务中心核对。二工作流程三岗位廉洁风险分析根据库工岗位工作性质,岗位廉洁风险有以下几点:1、出入库现场作业时,一些运输单位司机为了“抢时间、“插队,对现场作业人员进行直接贿赂,少那么烟、水,多那么直接贿赂现金。2、一些不法商贩为了谋取暴利

11、,以各种手段对库工人员进行威逼利诱,要求库工将产品标签置换、销毁、造假;外发产品时,要求换发、超发,少那么赚取重量上的差量,多那么甚至超发整件货物。因此,库工岗位廉洁风险较大。是武钢成品材料入库、出库的第一道重要关口。四防控措施1、各岗位密切配合,各自分工,不能将所有任务交由库工办理在入库作业时,库工按照工作流程作业完毕后,将信息、单据交由业务中心,由业务中心第一时间进行信息录入,并且每个月对现场产品进行盘点、每日抽查盘点,由此来杜绝产品入库问题;在出库作业时,业务中心首先开具出库通知单,并且留下提货人的相关有效信息,并且将提货人有效证件进行复印,建档保管,其次将出库通知单交由库工,库工按照工

12、作流程作业完毕后,必须上车抄写产品出库核对单,然后交由业务中心进行信息比对,确认无误后,由业务中心开具出门证;门卫要对出库车辆进行抽查,核对产品信息。2、建立严格考核机制鼓励库工岗位人员坚持原那么、廉洁奉公,必须按照“配送中心考评条例进行严格考评,坚持对违反者绝不放过的原那么,同时对廉洁奉公人员给予奖励、鼓励,通过奖惩手段来控制事件的发生。3、视频监控在配送中心现场安装视频监控,保证重要位置能够全天候监控,防止作业人员违规操作。4、调度、管理人员、保卫部现场巡查调度员、各部门负责人、各级管理人员、保卫部不定期进行现场巡查,一定程度控制事件的发生。5、加强职工法律法规学习、思想教育对新进职工要进

13、行国家法律法规的学习工作,讲清楚利弊关系,认真学习公司考评条例,做好职工的思想工作,让职工一开始就明白事态的严重性,从根本处杜绝违规事件。四、业务中心岗位廉洁风险防控措施一岗位职责业务中心负责入库信息产品的核对,收费,单据保管,数据产出,信息录入,销帐,开具产品出库通知单,核对装车信息,开具出门证,产品盘点,质量监控等工作,是公司所有信息、数据、单据的集中管理部门,随着公司开展以及日益增大的信息量,业务中心的职责、责任更加突出。二工作流程三岗位廉洁风险分析业务中心最主要的廉洁风险在于产品的出库配单过程,一些不法商贩为了谋取暴利,以各种手段对业务中心人员进行威逼利诱,要求业务中心人员多配货,错配

14、货,成心不留提货凭证,成心不留下提货人的有效证件复印件,甚至修改数据,少收费等,因此,业务中心人员岗位廉洁风险非常大。制定合理的防范措施,是业务中心管理上最重要的内容。四防控措施1、严格要求每单对应提货凭证业务中心根据提货客户提供的“提货单进行配单,并且留下提货单作为提货凭证,并且一一对应后装订保管,并且做到专人每天核对,每张核对,不放过一张提货单。2、收费员、开票员各各负其责收费员严格按照由计算机打印的价格收费,严禁多收客户一分钱,开票专员严格按照由计算机打印的价格开票,严禁多开一分钱发票,发票、收费凭证装订在一起后,要及时交由财务,现金要存入公司帐户或者交由财务,由财务审核单据和收费金额是

15、否一致;收费员要做好每天的手工、电子台账,每月的总台账,并且每天、每月和公司财务进行核对。3、出门证严格比对由现场人员抄写的产品核对单,业务中心必须严格同“出库通知单进行核对,确认无误后,才能开具出门证,出门证上要签字确认,各项需要填写的工程要填写完整,如有遗漏,保卫部不能放行。4、严格各项单据的保存管理,做到有依有据严格要求业务中心人员对入库、出库的所有单据进行装订及保管,入库单据要有入库的各项依据、凭证,出库单据要有出库单据的依据、凭证,多联单据要保证发挥出每一联单据的作用,全体业务中心人员必须熟悉每一联单据的作用和保存、保管方法。5、加强职工法律法规学习、思想教育对新进职工要进行国家法律法规的学习工作,讲清楚利弊关系,认真学习公司考评条例,做好职工的思想工作,让职工一开始就明白事态的严重性,从根本处杜绝违规事件。6、视频监控在业务中心安装视频监控,保证重要位置能够全天候监控,防止作业人员违规操作。7、不断强化业务中心人员素质、

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