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2023年财政局度工作总结和来工作思路.docx

1、天道酬勤财政局年度工作总结和来年工作思路 财政局年度工作总结和来年工作思路 xx年是实施“十二五规划承上启下的关键一年,国家经济形势逐步回稳转暖。XX区财政局在区委、区政府的正确领导和市财政局的大力支持下,认真贯彻落实区第七次党代会的战略部署,紧紧围绕年初确定的工作目标,大力组织财政收入,切实发挥财政职能,不断强化资金平安和财政监管,加快推进财政改革,精细化调整支出结构,促进社会保障和改善民生,有力地促进了全区经济社会的稳步开展。 xx年XX区预计完成公共财政预算收入1750000万元,同比增长14.72%,其中:地方财政收入预计完成862550万元,增长10.97%,中央财政收入预计完成88

2、7450万元,增长17.08%。XX区公共财政预算收入预计完成670000万元,同比增长22.64%;开发区公共财政预算收入预计完成1080000万元,同比增长10.3%。 xx年预计完成全区公共财政预算支出744500万元,为调整预算的100%,增长15.02%。基金预算支出预计完成445700万元。 一、固税源控支出,着力提高财政保障能力。一强化税源监控,实现收入平稳增长。xx年在经济复苏偏弱、房地产调控、实施“营改增等结构性减税政策影响下,税收收入增收亮点不多,区财政局协同国地税等部门积极应对,加强调研分析,夯实税收征管根底,强化对税收支柱企业监控,提高税收收入分析预测水平。积极配合开展

3、招商引资,细化税源管理考核细那么。通过走访国、地税、街道、重点税源企业,做好税源调研、分析、预测和总结。截止11月底,全区完成正常性企业税收1223184万元,引进三产企业税收57653万元。各招商部门及乡镇街道确认新增企业5600户,其中新增三产企业1742户,完成税收35580万元。二加强资金保障,积极突破融资制约。根据区委区政府重点工程安排情况,着力优化投资结构,保障各在建、续建工程的顺利推进,xx年安排政府投资工程184个,年度方案投资44.09亿元。一是加大资金统筹力度,压缩部门结余资金规模,激活可用的存量资金,提高资金使用效益。二是有序安排政府融资方案,合理安排融资进度,集中财力保

4、障重点工程建设,完善财政资金管理体系。三是加强融资平台建设,积极拓展融资渠道。在确保平安标准和本钱控制的前提下,构建多元化融资模式。xx通过信托、结构化贷款、租赁贷款等多种创新形式,并继续保持融资本钱全市最低。三促进政策整合,加大产业扶持力度。根据标准促进产业结构调整专项资金扶持领导小组工作会议精神,配合区府办、管委办,协同各职能部门及街道乡镇做好标准促进产业结构调整专项资金扶持工作实施方案落实工作。分部门开展绩效调研评估,充分梳理三年内相关政策,为完善标准阶段夯实基石。在促进政策整合的同时,加大产业扶持的力度,为企业开展营造良好环境。 二、抓重点惠民生,全力发挥财政政策积极作用 一切实兜住民

5、生保障标准。xx年全区社会保障就业和医疗卫生预计支出8.6亿元。全年安排根底养老11241.36万元,进一步保障养老保险全覆盖的实现;投入再就业资金1600.96万元,审核下拨被征地人员用工补助经费约4394.56万元,建立普惠制的再就业培训体系;进一步提升助学、助老、助困、助残等社会救助水平,全年预计投入社会福利和救助资金12418.48亿元。安排基层医疗卫生机构经费1.5亿元;安排新型农村合作医疗统筹方面资金6500万元,受惠人群达129361人;安排公共卫生经费2729万元、公立医院经费5170万元,重点投向医疗改革、卫生医疗根底建设。二切实提升生态文明水平。把生态区创立作为公共财政支出

6、的重点,建立长效资金投入机制,保障生态建设的持续推进。xx年安排绿网建设、水环境整治资金各5000万元,创立生态区专项资金645万,1-10月已拨付政府投资工程有关生态区创立工程资金17850万元,工程涉及道路沿线绿化、园林建设、水系整治等,确保生态北仑重大投资工程的顺利开展;本年1-10月森林生态效益补偿、创立森林城市等林业等工程实际支出792.73万元,节能保护经费实际支出36061万元,其中能源节约利用23110万元,可再生能源3850万元、污染防治7114万元,全面支持生态北仑开展规划。四切实加快文教事业开展。积极推进全区义务教育均衡开展,xx年安排教育经费10.4亿元,用于课本费学杂

7、费减免、教育装备、校舍维修、建造梅山学校等工程,形成了城乡一体、区域联动的均衡开展特色;1-10月份科技经费投入1957万元,持续加大科技投入力度,着力改良和加强财政科技经费管理,不断增强社会创新能力、优化科技资源配置、营造创新环境。 三、促改革提绩效,竭力提升财政科学管理化。一着力于厉行节约,优化财政支出结构。严格控制“三公等一般性财政支出,进一步优化预算编制,xx年XX区开发区、梅山保税港区“ _预算比去年削减10%。大力推行公务卡,开展公务用车专项治理工作;严格压缩各类纪念、庆典、节会、论坛类活动事项的经费支出。通过挖掘节支潜力,控制增量,切实节约行政本钱。二着力于平安标准,加强国有资产

8、管理。建立健全全区行政事业单位固定资产管理机制,在xx年开展XX区开发区行政事业单位公有房屋土地调查工作根底上,出台区行政事业单位国有资产出租和处置进场交易管理实施细那么及公有房屋公开招租操作规程,统一平台公开化出租及处置;运用新的行政事业单位资产管理系统,在清查全区64家试点单位资产根底上,制定资产处置网上审批流程,加强资产的监管。根据试点一批,成熟一批的原那么,在全区逐步推广资产管理系统,为部门预算编制、资产配置等提供根本依据,防止资产配置的盲目性和资产处置的随意性。四着力于科技优化,推行阳光政府采购。以信息化建设为支撑,积极稳妥地推进各项财政改革,推出采购代理机构集中招标制,标准采购代理

9、中介机构。进一步完善全省首推的电子反拍系统,实现政府从发起采购到合同签订,都在系统后自主进行,有效解决了集中采购领域的价格、效率和效劳等“老大难问题。截至11月,xx年电子反拍共上线633单,采购预算1348.9264万元,实际采购金额1320.9368万元,节约金额27.9896万元,资金节约率2.07%,有效防范和化解了协议供货中的价格、履约等风险。积极探索政府采购新模式,试点网上竞价采购,截至11月共成交80单,采购预算646.9万元,实际采购金额602万元,节约金额44.9万元,资金节约率6.94%。五着力于资金平安,推进国库集中支付和公务卡业务常态化。xx年1-10月,全区已有168

10、家单位实行国库集中支付,累计实现国库集中支付50869笔,金额330127万元,其中,直接支付37874笔,金额305817万元,占总支出的92.64%;直接支付金额比例维持高位。公务卡报销单位共计127家单位,消费总金额到达5077万元,消费总数为19115笔,其中刷卡消费3077万元,刷卡笔数为11397笔,分别占消费总金额和消费总笔数的60.61%和59.62%,在全区范围内推行单位公务卡,惩防腐败力度进一步加强。六着力于收入统筹,深化非税收缴改革。认真落实财政部关于“将非税资金收入纳入预算管理的要求,按照市统一安排部署,做好新版非税系统运行的各项工作,实现非税资金管理软件与预算编制执行

11、系统相对接,推广至全区非税资金执收单位,不断健全信息共享及监控管理机制。七着力于财务评价,标准分中心会计实务。拟定并实施XX区预算会计核算中心对分中心财会业务指导实施细那么、分中心年度财会业务工作评价指标表、XX区预算会计核算中心对分中心财会业务工作评价方法,创立分中心财会业务评价体系,比照实际业务情况,形成评价报告,为下步标准会计实务工作提供了思路和方向。八着力于公共财政本质,推进预算 _。根据预算 _的要求,参照市财政部门预算 _的统一部署,扩围预算 _主体规模。xx年从原26个政府序列部门扩展到45个部门,从原公开的一级预算单位延伸到所属下级事业单位,教育、卫生、社会保障和就业、农林水事务等重点民生类支出细化到项级,并增加名词解释内容,充分保障公民的知情权、参与权和监督权,进一步提高预算管理透明度。 12 :ly736543811 内容仅供参考

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