ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:3 ,大小:10.84KB ,
资源ID:1420761      下载积分:8 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/1420761.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2023年财务经理自我鉴定2.docx)为本站会员(la****1)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2023年财务经理自我鉴定2.docx

1、此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。财务经理自我鉴定财务经理自我鉴定财务管理控制为统一财务会计行为,提高财务会计信息质量,加强财务会计内部控制,明确财务会计相关人员工作职责,保证财务会计工作的顺利实施,制定了公司的财务管理制度。公司的财务管理制度涵盖了货币资金及应收账款的管理、存货管理、固定资产管理、本钱控制与费用管理、投资及产权管理、预算管理、票据管理、公司会计档案管理规定等。公司设立了专职的财务管理部门和人员,所有财务工作人员都具备岗位相关财务知识和多年的财务工作经验。公司财务部门严格按照制订的财务管理制度、财务工作程序,对公司的财务活动实施管

2、理和控制。保证了公司财务活动按章有序的进行。2023年度,公司进一步对财务会计管理关键岗位的职责进行梳理,制定了财务会计负责人管理制度,保障了财务工作的良性运作。2023年度,公司制定了年报信息披露重大过失责任追究制度,对年报、半年报、季报等定期报告中的财务报告出现的重大会计过失、重大遗漏、不符合会计法、企业会计准那么的情况作出了界定,并明确了相应的处理程序和责任追究82023年度内部控制自我评价报告措施。经严格自查,公司在报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷情况。2023年度公司积极响应深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知,在 4-10月份期间开展了“加强财务会计根底工作专项活动。专项活动历经准备阶段、实施自查阶段、整改提高阶段。在公司拟定的关于加强财务会计根底工作专项活动的工作方案指导下,对公司的财务会计根底工作展开了切实的自查。依据自查结果编写了关于加强财务会计根底工作专项活动的自查报告。在整改提高阶段,公司相关部门针对自查工作发现的问题进行了整改,并编写了关于加强财务会计根底工作专项活动的整改报告,经董事会审议后上报深圳证监局。此次专项活动后,公司的财务会计根底工作的标准性得到了加强,财务核算和财务内部控制水平得到了提升,财务信息的披露质量得到了更有力的保证。3

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2