ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:15KB ,
资源ID:1439153      下载积分:8 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/1439153.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2023年管理制度建设佐证材料.doc)为本站会员(g****t)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2023年管理制度建设佐证材料.doc

1、管理制度建设佐证材料 省级示范特色学校项目管理制度建设省级示范特色学校项目2023年7月目录1 2023、2023年文件汇编目录12内控体系建设材料52.1 学校内控体系文件文件原文可查52.2行政事业单位内部控制标准试行截图92.3安徽省煤田地质局学校主管部门内部控制管理手册截图、纸质文本可查103管理工作手册目录114党委、行政议事规那么文件原文可查12管理制度建设1 2023、2023年文件汇编目录2023年文件汇编目录2023年文件汇编目录2内控体系建设材料2.1 学校内控体系文件文件原文可查关于落实行政事业单位内部控制有关制度的意见皖电校发202351号各部门:为进一步加强和标准学校

2、内部控制,提高单位经营管理水平和风险防范能力,促进学校教育教学事业的可持续开展,根据财政部关于印发的通知财会202321号精神和省局关于印发安徽省煤田地质局内部控制体系建设实施方案的通知皖煤地发202327号,现就落实上述制度,建立健全学校内部控制标准并催促执行,提出如下意见。组织机构为确保省局及学校内控制度有效落实,不断健全内控制度体系,成立内控体系建设暨风险评估工作领导小组,全面领导、决策、催促和指挥内控管理工作。组长:黄文副组长:徐淮刚、吴丁良、张南、丁祝红成员:各部门主管。主要职责:负责内控体系各项制度的落实和修订完善;负责领导风险评估工作并督查风险点的防控;负责领导、决定内控工作的其

3、他重要事项。领导小组下设内控体系建设暨风险评估工作办公室,挂靠党政办公室,成员有吴立伟、周怡洁、吴勋、李胜宏、刘丹,具体负责落实领导小组部署的工作任务,监督制度落实和体系运行,收集整理有关信息,做好相关报告的编制,做好内部沟通和外部联络,保障内控工作顺畅运转。二、主要内容根据财政部、省财政厅和省局的有关要求,学校具体执行安徽省煤田地质局内部控制管理手册中的各项制度,包括根本控制、风险评估、预算管理、收支管理、采购管理、货币资金管理、资产管理、投资管理、建设项目管理、合同管理等运营管理的各个方面。内控框架如下:控制层面标准一级流程二级流程主责部门学校层面内控标准风险评估风险识别风险评估工作领导小

4、组风险分析风险应对内部监督日常监督纪检监察审计专项监督内部控制评价内控缺陷认定与整改组织架构决策机制校长办公会执行机制监督机制人力资源招聘管理党政办公室岗位调动管理培训管理辞退管理业务层面预算预算预算编审财务室预算批复预算调整预算执行决算与考评收支收支收入管理财务室支出申请与审批借款管理费用报销管理采购采购采购申请与审批采购部门;党政办公室;财务室供给商选择与评价合同签订采购验收与付款资产货币资金库存现金管理财务室银行存款管理票据管理账户管理印鉴管理网上银行管理应收账款应收账款的形成财务室应收账款的日常管理应收账款的清欠坏账的处理对外投资投资项目可行性研究业务部门;党政办公室投资决策投资实施及

5、日常管理投资处置会计控制固定资产请购与审批党政办公室验收使用及日常管理定期盘点固定资产处置建设项目建设项目工程立项建设部门;后勤安保处工程设计工程招标工程建设工程竣工验收合同合同合同审批与签订党政办公室合同履行合同归档与保管合同纠纷处理财务报告财务报告日常账务处理财务室单体财务报告编制合并财务报告编制发布财务报告省局内控管理手册中所列明的有关议事决策程序,按学校管理层级和部门及职责分工做相对应的调整,不再具体罗列。学校内部组织体系如下:三、有关要求1.各部门要组织教工认真学习各项业务流程控制图及关键控制矩阵,明确自身岗位的内部控制要求,切实遵照执行。2.内控体系建设暨风险评估工作办公室要定期一般每年至少一次组织人员开展内部风险评估,主动检测可能存在的风险点,形成自我评价报告,并强化整改、防范措施。3.各部门应妥善保存内部控制体系运行的过程性记录材料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性,便于不断优化和改良。附件:1.行政事业单位内部控制标准试行2.安徽省煤田地质局内部控制管理手册安徽电子工程学校2023年5月17日2.2行政事业单位内部控制标准试行截图2.3安徽省煤田地质局学校主管部门内部控制管理手册截图、纸质文本可查3管理工作手册目录4党委、行政议事规那么文件原文可查

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2