ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:15KB ,
资源ID:1572447      下载积分:8 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/1572447.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2023年投产前后设备采购及入库管理制度流程设备验收及付款流程.doc)为本站会员(sc****y)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2023年投产前后设备采购及入库管理制度流程设备验收及付款流程.doc

1、投产前后设备采购及入库管理制度流程设备验收及付款流程投产前后设备采购及入库管理制度流程设备验收及付款流程设备进场由生产经理当天签收数量,并安排相应的仓库进行保管设备进场由生产经理当天签收数量,并安排相应的仓库进行保管厂家派安装人员进场,方案安装的设备数量向项目部保管进行申领书面交接厂家负责领出后设备的全程保管。领出后的设备在安装期间如有损失由厂家负责安装调试完毕由公司点数保管,投产后由使用单位、生产部签字验收生产部经理根据发票报销流程进行挂账投产前后的设备由公司采购部负责财务部依据手续进行付款中间流程中的安装进度由公司采购部负责专人进行协调生产部经理凭收货单和合同到财务按合同办理进度款投产前后

2、阶段设备采购及入库管理制度 签发人:;签发时间:20 年 月 日总那么 为标准工厂投产前后设备入库手续,提高工作效率,加强设备管理,特制定本制度。 本制度适用于在建工程、新投产的工厂所有设备的入库管理。细那么 根本职责生产部负责下达采购方案,生产部依据产能设计规划,提交书面请购报告经公司总经理签字后交公司采购部。公司采购负责大宗设备的信息收集、谈判并签订合同、跟催到货。公司各项目部负责设备到货的数量验收与保管,安装过程中供给商负责数量与保管、调试合格后建设公司验收保管,如投产后由该公司相应的职能管理部门负责验收与保管。 具体职责公司采购部根据批复的请购报告,进行信息收集和市场调研,在合格分承包

3、方名单中选定供给商,按设备采购流程谈判后签订采购合同。采购合同应清楚的说明订购产品的名称、型号规格、技术要求、价格、交货时间、验收标准等内容。并规定采购产品不合格时,分承包方应承当的责任。向分承包方理赔的方式、金额等内容。公司采购部将采购合同和订单归档保存。所有采购合同生效前必须由公司采购部及公司共同审核并经总裁授权人员审批。合同评审公司生产部提交的请购报告中未写明设备相应的具体型号及特殊要求的,责任应由生产部承当。公司采购部未及时签订采购合同的,责任应由公司采购部负责。具体按公司采购制度相关规定界定。委托各部门采购的设备,采购不及时造成的损失由公司采购部承当。采购合同的执行合同执行归公司采购

4、部统筹安排。建设阶段合同由行管部制定,公司采购部协助;公司投产后的合同归公司采购科执行,生产部协助。1.设备进场后由财务部派仓库保管员检查设备规格、数量及质量证明文件是否齐全,对不齐全的应及时通知采购部退货。文件核对无误后,由仓库保管员填写收货单。2.质量证明文件合格,但设备质量验收不合格,按不合格品处置。3.经验收合格的设备,应及时出具验收报告。 设备管理设备进场,工程建设期间由公司生产部临时管理,工程竣工后由公司验收并转交公司财务部,质检部作为固定资产统一管理。经验收合格的设备,保管员收数入库,做好设备标识,并严格按统一建材管理制度保管、发放。 设备发票的批报建设阶段到货的设备由公司生产部负责批报,投产后到货的设备发票由公司采购科负责批报。所有发票批报前财务科长必须严格审核以下手续是否齐全:1.验收单:必须经采购科、使用单位、质检部签字确认。2.发票:必须有经手人、公司第一负责人签字;3.标准的合同。有关发票报销的具体事宜详见发票报销制度。财务部接到手续齐全的发票后,进入账期,期满后付款。附那么 本制度解释权、监督执行权归采购部、行管部。 本制度自颁发之日起正式执行,前期相关规定自行废止,未尽事宜将另行规定。颁发日期:二 年 月 日

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2