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2023年县供销社内部审计工作总结.docx

1、县供销社内部审计工作总结 xx年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行会计法和审计法,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失和浪费,为推动供销社改革与开展做出了应有的奉献。共实施审计工程xxxx,审计单位2xxxx,审计查出各类违纪违规使用资金4000xxxx,退回损失1460xxxx,提出审计建议26条,被采纳26条。现简要总结如下: 一、开展年度经济效益审计 6月和12月进行xxxx经济效益审计,由分管财务主任带队,县社财审股牵头,资产公司协助,围绕各单位年初与县社签订的目标责

2、任书内容,对所属xxxx基层社、xxxx直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点,采取四查四看的方法,即:查原始凭证,看是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查帐簿帐表,看核算是否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。通过经济效益审计,到达了促进企业加强经营管理,降低本钱,提高管理水平,实现效益最大化的目的,同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据,使内部审计更好地效劳于供销社改革与开展的大局。 二、严格执行法人代表离任审计多年来,我们坚持有离必审、先审后离等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中,对原集体

3、经营时遗留商品和低值易耗品,审计组人员进行全面盘点,落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理,收回现金650xxxx。通过经济责任审计,不仅到达了客观评价企业经营者任期经营业绩,促进企业加强和改善经营管理,保证社有资产保值增值的目的,同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。 三、开展专项审计和审计调查 结合实际,针对存在的问题,我们进行审计调查,开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理,限期追回资金4000xxxx;发现不合理支出1112xxxx,及时落实责任,为企业挽回不必要损失;对xxxx

4、农资公司旺季结束,立即进行就地审计,发现赊销金额大且局部欠款超过赊销期限,建议公司人员全力以赴抓清欠。 一年来,我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩,但按照供销社目前改革形势、各级领导和广阔干部职工的要求来衡量,还存在很大差距。今后,审计人员不断更新知识,提高专业素质,适应新形势的需要,努力把我社的内审工作做得更好。 四、xx年审计工作安排 xx县供销社内部审计工作在总结以往经验的根底上,按照依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针,围绕供销社改革和开展的实际,以加强社属企业管理,提高经济效益为中心,坚持内部审计与社会审计相结合的原那么,重点做好以下几项工作: (一)提高认识,加强领导,注重内审工作根底建设,不断提高审计人员素质 (二)积极探索审计新规律,改进审计方法,提高审计工作质量 第3页 共3页

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