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2、强化 21论审计风险及其防范 22关于现代企业内部控制制度的研究23论经济效益审计 24论国有资产保值增值审计 25论现代企业制度下的内部审计 26对验资中有关问题的探讨 27对资产评估中有关问题的探讨 28审计工作策略探讨( 毕业论文参考网收集整理论文) 29论内部控制系统审计(制度根底审计探讨) 30论审计方式方法体系的完善 31论企业集团内部审计制度的构建 32论注册会计师的法律责任 33论审计工作质量的控制与考核 34论我国审计准那么体系的完善 35论我国注册会计师审计制度的开展与完善 36独立审计准那么研究(可选一个准那么进行研究) 37强化内部控制系统审计,提高审计质量38论审计风险与审计责任39试论应收账款审计的要点与方法40降低注册会计师法律风险诌议41浅谈注册会计师审计的独立性

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