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2023年医院审计室工作制度.docx

医院审计室工作制度 一、在院长领导下,对财务收入、支出及有关经济活动,实行经常性审计监督,做到: 1、对财务收入,支出进行经常性的审计监督。 2、对经济活动,能开展事前控制环节,事后清查性审计,并有记录,有分析并选择性反响。 3、每半年进行一次初审,年终进行终审。 二、对资金、资产的平安,完善以及各项内部控制制度的健全,至少进行两次较系统的监督检查,并有记录。 三、经常检查评估资金,财产的使用效益,提出改进建议,做到每季进行一次效益分析并提供分析报告。 四、对有重大损失浪费,贪污盗窃的严重违犯财经法规的问题做到: 1、及时发现及时报告。 2、根椐情节提出处理建议。 五、对审计对象做到。真实、合法、合理、有效及正确。 六、对审计工作,要严厉认真,一丝不苟,对待问题要一分为二,实事求事,对等困难要坚决沉着,善于解决。 七、全心全意做好审计工作,为医院的开展,扩大两个效益,护航保架。 第1页 共1页

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