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2023年工商部门财务管理工作计划1范文.docx

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3、计信息化建立依照财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见,结合我局治理工作实际,全面推进会计信息化建立。一是完善会计根底工作信息化,为全面信息化奠定扎实的根底;二是通过将相关会计准那么制度与信息系统实现有机结合,自动生成财务报告,确保会计信息等相关材料更加真实、完好;三是依照各单位内部操纵标准制度要求,将内部操纵流程、关键操纵点等固化在信息系统中,促进各单位内部操纵标准制度的设计与运转更加有效,构成自我评价报告;四是财务报告与内部操纵评价报告标准化。五、强化内审职责,担当全局经济运转的“免疫系统。把内审职能炼就为我局的“免疫系统,成为现实资产的守护者、财务帐表的复核者,当好领导决策风险前瞻的瞭望者,促进健全机能、改进机制、健康开展。上半年将对等单位进展法人离任审计,对新建办公楼进展造价审核。对各单位的内操纵度深度理解,并分别在整体和业务流程两个层面进展测试评估。在此根底上,构建完好的内部操纵体系。

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