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831694_2014_黔驰信息_2014年年度报告_2015-04-02.pdf

1、第1页,共97页贵州黔驰信息股份有限公司(Guizhou Chains Information Corp.Ltd.)2014黔驰信息NEEQ:831694年度报告第2页,共97页2014 年 5 月 21 日完成股份制改造,成立股份制公司,召开第一次股东大会2014 年 6 月 25 日通过国家信息安全评测,获得信息安全服务资质(安全工程类一级)2014年10月3 日黔驰在中国贵州大数据产业项目爱尔兰推介对接会上与爱尔兰战略合作伙伴成功签约2014年 10 月 16 日黔驰以云上贵州大数据商业模式大赛参赛选手身份(目前已入围大赛 60强),与大赛组委会一起参加阿里云开发者大会公 司 年 度 大

2、 事 记第3页,共97页2014 年公司 14 项产品获得软件著作权,新产品上线,带来新的利润增长点。其中,黔驰调度操作及网络指令下发软件荣获“2014 年贵阳市优秀新产品二等奖”与“2013年度贵阳市科学技术奖(科技进步类)三等奖”贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第4页,共97页目录目录第一节声明与提示.6第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 管理层讨论与分析.10第五节 重要事项.20第六节 股本变动及股东情况.21第七节 融资及分配情况.23第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节 公司治理及内部控制.26第十节 财务报告.30贵州黔驰信息

3、股份有限公司2014 年度报告第5页,共97页释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、黔驰股份贵州黔驰信息股份有限公司梦想共创贵州梦想共创投资合伙企业(有限合伙)股东大会贵州黔驰信息股份有限公司股东大会董事会贵州黔驰信息股份有限公司董事会监事会贵州黔驰信息股份有限公司监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则海通证券、主办券商海通证券股份有限公司报告期2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日元、万元人民币元、人民币万元电力信息化信息化包括(发电和电网企业)用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统,以及用于各应用系统集成

4、的企业门户、数据中心等系统,还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络,也可称为“电力企业信息化”。GIS地理信息系统(Geographic Information System 或 GeoInformationsystem,GIS)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。CMMICapability Maturity Model Integration,即能力成熟度模型集成,被用作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软

5、件过程质量,是目前国际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第6页,共97页第一节第一节声明与提示声明声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议或

6、无法保证其真实、准确完整的情形。不存在未出席董事会审议年度报告的董事。风险事项风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述依赖电力行业的风险公司自设立以来一直专注于电力信息化行业。报告期内,公司主要客户为贵州电网系统内部单位。客户所在行业处于高度垄断的市场格局,决定了公司客户集中度较高。近年来受益于电力企业信息化建设的迅速发展,公司的盈利能力以及竞争实力获得了较大的提升。如果中国宏观经济形势或国家的相关政策发生变化,影响到电网企业,减缓了电力信息化建设的进度或减少其投资规模,将对公司营业收入和盈利的增长带来不利的影响。客户集中度较高的风险报告期内,公司客户集

7、中在电力行业,主要客户为贵州电网系统内部单位。公司报告期内来自前五名客户的收入占当年营业收入的比例分别为 43.14%、21.83%、9.18%、5.54%和 3.27%。受客户信息化建设进程的影响,公司存在客户集中度较高的问题。本期重大风险是否发生重大变化:否贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第7页,共97页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称贵州黔驰信息股份有限公司英文名称及缩写Guizhou Chains Information Corp.Ltd.证券简称黔驰信息证券代码831694法定代表人赵黔注册地址贵阳市金阳知识经济产业园创业大厦 133 室办公地址贵阳市南明区南厂路

8、35 号都市国际 10 栋 4 楼主办券商海通证券股份有限公司主办券商办公地址上海市广东路 689 号海通证券大厦 2502 室会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名王晓明、张再鸿会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人彭炜电话085185168599传真085185815662电子邮箱公司网址联系地址贵阳市南明区南厂路 35 号邮政编码550004公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地贵阳市南明区南厂路 35 号三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-01-09行业(证

9、监会规定的行业大类)根据上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业属于软件和信息技术服务业(I65)。根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司所处行业为软件(I6510)。主要产品与服务项目公司主营业务包含软件与服务业务、智能电网业务、咨贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第8页,共97页询服务、系统集成业务及 IT 运维业务,并致力于互联网社交平台运营。普通股股票转让方式协议普通股总股本(股)33,650,000控股股东赵黔实际控制人赵黔四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号520115000101106否税务登记证号码52019878015

10、4667否组织机构代码78015466-7否贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第9页,共97页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入27,158,039.5538,241,160.38-28.98%毛利率35.55%74.14%-归属于挂牌公司股东的净利润4,679,475.5220,949,343.57-77.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,099,390.5219,831,323.37-89.41%加权平均净资产收益率12.64%43.63%-基本每股收益(元/股)0.152.09-92.98%二、偿债能力

11、本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计44,041,009.0757,406,424.49-23.28%负债总计3,756,249.2922,663,205.23-83.43%归属于挂牌公司股东的净资产(元)40284759.7834743219.2615.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.273.47-63.40%资产负债率8.53%39.48%-流动比率8.392.06-利息保障倍数-三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-8,504,018.6228,337,615.10-应收账款周转率1.563.20-存货周转率6.

12、7040.69-贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第10页,共97页四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率-23.28%22.60%-营业收入增长率-28.98%28.09%-净利润增长率-77.66%42.66%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本(股)33,650,00010,000,000236.50%计入权益的优先股数量(股)00-计入负债的优先股数量(股)00-带有转股条款的债券(股)0.000.00-期权数量(股)33,650,00010,000,000-六、非经常性损益项目项目金额(元)金额(元)非经常性损益

13、合计2,882,695.58所得税影响数302,610.58非经常性损益净额2,580,085.00七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司是一家软件及信息化技术服务供应商,立足于软件和信息技术服务行业。公司依托自主构架的技术平台,一方面通过持续对核心产品研发升级、配套软件系统开发为客户提供成熟软件产品;另一方面按照客户实际应用需求,以标准产品为基础为客户提供定制技术开发服务。公司管理层和研发团队拥有丰富的相关行业经验和软件开发经验,服务的客户主要有贵州电网信息通信分公司、都匀供电局、贵阳供电局等,同时,公司着力开

14、发新媒体、政府及其他行业的软件服务。公司通过直销方式为客户提供软件贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第11页,共97页服务、技术服务。报告期内,公司的主要收入来源于软件及服务和技术服务。报告期内,公司商业模式较上年度在行业客户及业务类型方面发生了局部变化,具体情况是:1)行业客户新增了传媒类型的客户,并已有业绩产生;2)业务类型新增了信息安全业务,并已有业绩产生。年度内变化统计:事项事项是或否-是或否-所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二

15、)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾随着公司业务的不断拓展,公司不仅继续深入在电力行业的业务挖掘,还开拓了信息安全及互联网传媒领域的业务。在电力行业方面,公司除继续开展传统的电力行业信息化业务外,还在电力行业的移动化应用、电网大数据应用、电力安全领域开展业务,并由原有省地县业务范围扩展到县级以下(主要是班组和供电所等基层单位)的生产、营销和综合管理业务业务,形成了覆盖电力省地县所的全范围业务覆盖;在信息安全方面,开展了在信息安全测评、信息安全加固、风险评估等领域业务,并已有部分客户;互联网传媒领域报告期内取得了突破,为传统主流媒体平台打造了互联网的移动传媒平台。同时,报告期内公司取

16、得了 14 项新的软件著作权,新产品的研发为公司的业务拓展注入了新的活力,尤其在于公司两大研发平台产品的初步形成,为公司提升自身研发能力和平台型产品销售提供了技术及产品保障。而数个专业性较强及技术水平较高的软件产品的形成,也为提升公司核心竞争力起到了重要的作用,尤其是涉及电网核心业务的调度领域的软件产品。2014 年营业收入 2716 万元,较 2013 年 3824 万元下降了 1108 万元,主要原因是受客户投资的周期性影响,公司新的经济增长点尚未显著见成效;2014 年营业成本 1750万元较 2013 年 989 万元增加了 761 万元;2014 年营业收入下降,营业成本和费用总额增

17、长,致使 2014 营业利润、净利润同比分别下降 1844 万元、1627 万元,降幅分别为86.97%、77.66%。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位:元单位:元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占 营 业收 入 的占 营 业收 入 的比重比重金额金额变动比例变动比例占 营 业收 入 的占 营 业收 入 的比重比重营业收入27,158,039.55-28.98%-38,241,160.3828.09%-营业成本17,503,411.6277.03%64.45%9,887,436.0917.35%25.86%贵州黔驰

18、信息股份有限公司2014 年度报告第12页,共97页管理费用4,904,686.01-14.68%18.06%6,356,052.2621.91%16.62%销售费用2,097,597.50693.55%7.72%264,329.55-41.19%0.69%财务费用-36,843.0956.82%-85,317.28384.24%-营业利润2,762,227.05-86.97%10.17%21,206,664.8644.92%55.46%资产减值损失-73,689.88-163.53%-115,997.99-70.75%0.30%营业外收入2,918,740.84126.96%10.75%1,

19、286,007.930.97%3.36%营业外支出36,045.26-53.32%0.13%77,215.82467.80%0.20%所得税费用965,447.11-34.15%3.55%1,466,113.4021.33%3.83%净利润4,679,475.52-77.66%17.23%20,949,343.5742.66%54.78%经营活动产生的现金流量净额-8,504,018.62-130.01%-28,337,615.10150.85%-投资活动产生的现金流量净额-1,334,264.3165.65%-3,883,951.0096.76%-筹资活动产生的现金流量净额-11,387,9

20、35.0023.37%-14,861,458.70-826.20%-项目变动及重大差异产生的原因:1、营业收入同比下降 28.98%,主要原因是受客户投资的周期性影响,公司新的经济增长点尚未显著见成效所致。2、营业成本同比增加 77.03%,主要原因是公司 2014 年与贵州广思网络信息有限公司签订一购销合同,不含税进价 924 万元,导致营业成本大幅度增加。3、2014 年根据公司的实际情况,将折旧费,相关人员薪酬,水电费、油费、通讯费、物管费等共用费用按比例分别计入了管理费用、销售费用、制造费用,原计入管理费用的一部费用分配计入了销售费用,故管理费用下降了 14.68%。4、公司无有息负债

21、,故无利息支出,两年财务费用发生额都为负数,系利息收入大于汇兑手续费、帐户管理费用等费用所致,2014 年利息收入较上年有所下降。5、2014 年营业收入下降,但成本费用总额增长,共同作用之下,致使 2014 营业利润、净利润同比分别下降 86.97%、77.66%。6、资产减值损失同比下降 163.53%,系其他应收款计提的坏帐准备减少所致。7、营业外收入同比增加 126.96%,主要是收到的政府补助增加所致。现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额下降 130.01%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少;购买商品、接受劳务支付的现金增加;支付给职工以及为职工支付的现金增加。2、

22、投资活动产生的现金流量净额增长 65.65%,主要原因:2014 年参股贵州智联同创科技有限公司;购建固定资产支出较上年较大幅度减少。3、筹资活动产生的现金流量净额增长 23.37%,主要原因是收到贵州梦想共创投资合伙企业投资款所致。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第13页,共97页软件及服务10,894,754.3040.12%33,650,743.9988.00%技术服务4,557,866.4116.78%4,59

23、0,416.3912.00%硬件销售11,705,418.8443.10%-收入构成变动的原因硬件销售较 2013 年增加 1,171 万元,主要原因是公司与贵州广思信息网络有限公司签订的购销合同,不含税收入 970 万元。因 2013 年硬件销售金额很小,根据重要性原则,以前审计将其计入了技术服务类收入。(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况:公司客户主要为电力企业客户,对其销售的产品及服务主要围绕电力信息化及智能电网领域的研发及技术服务,与上一年度无明显变化。2014 年前五大客户及收入情况如下:序号客户名称营业收入总额占营业收入比例(%)1、贵州广思信息网络有限公司11,71

24、3,204.0743.142、贵州电网公司信息通信分公司5,928,888.0521.833、贵州电网公司电力调度控制中心2,493,808.529.184、贵阳供电局1,504,629.575.545、贵州电网公司889,422.153.27合计22,529,952.3682.96从上述数据可以看出,我公司客户集中度较高,前五大客户营业收入合计数占全年营业收入的 82.96%,且前五大客户均属于电力系统。主要供应商的基本情况:我公司系电子信息及软件研发型企业,公司主要采购的货物为计算机相关软硬件产品及办公类产品,包括计算机硬件及配件、公共基础平台软件及研发类的中间件产品。2014 年全年外购

25、物料及劳务金额合计(含税)1,488 万元,前五大供应商及供货情况如下:序号供应商名称购货总额(含税)占总额比例(%)1、宇龙计算机通信东莞分公司662 万元44.492、重庆联旭科技公司539 万元36.223、重庆佳杰创越公司70 万元4.704、成都柯瑞科技公司69.81 万元4.695、贵州网泰博信公司59 万元3.97合计1399.81 万元94.07重要订单的基本情况:我公司报告期内与其他企业签订和合同或协议主要为销售产品和提供技术服务,2014 年主要销售产品和技术服务仍围绕电力企业客户,电力配网方面的产品及技术服务增长较为迅速,也适应了电网信息化向广大基层电力单位信息化延伸的发

26、展趋势,将形成范围更广的市场,这将成为公司新的增长点。2014 年执行的主要销售合同如下:序号合同名称客户名称合同金额1、现场作业规范化、标准化提升贵州广思网络公司584 万贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第14页,共97页2、现场作业规范化、标准化提升贵州广思网络公司550 万3、信息化建设基础服务现场技术支持贵州广思网络公司380 万4、县局创先综合门户网站贵州信通公司158.70 万5、本部办公系统及网络设备维护贵州电网公司91.80 万2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位:元单位:元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占 总 资 产比 重 的 增减占 总 资 产比 重

27、 的 增减金额金额变动比例变动比例占 总 资产 的 比重占 总 资产 的 比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金8,896,832.45-70.47%20.20%30,123,050.3846.72%52.47%-应收账款16,959,458.4945.29%38.51%11,672,953.42106.72%20.33%-存货4,053,557.09331.31%9.20%939,816.09-32.25%1.64%-长期股权投资250,000.00-0.57%-固定资产9,972,897.0310.97%22.64%8,987,110.0840.25%15.66%

28、-在建工程-短期借款-100.00%-长期借款-总资产44,041,009.07-23.28%-57,406,424.4922.60%-项目变动原因:1、货币资金余额同比下降 70.47%,主要原因:支付了以前年度股利和销售回款减少所致。2、应收账款余额增加 45.29%,增加的主要原因:(1)公司 2014 年应收贵州广思信息网络有限公司的购销合同款未完全收回(在 2015 年 1 月、2 月已全额收回);(2)应收贵州电网公司信息通信分公司某项目款未收回(该项目合同进度款已于 2015 年 1月份收到)。3、长期股权投资 25 万元,系对贵州智联同创科技有限公司的投资。4、2014 年主要

29、新增固定资产:(1)位于公司总部的四个车位;(2)新购轿车一辆。3.投资情况分析3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析(如有)(1)主要控股子公司、参股公司分析(如有)为抢抓国家及贵州省大数据战略的机遇,改变公司因客户较为单一造成的过度依赖少数几个客户的局面,降低公司的经营风险,于 2014 年 11 月与贵州智能电网产业联盟内软件企业共同出资设立了贵州智联同创科技有限公司,该公司注册资本为人民币 1000万元,主要经营范围:大数据、云计算公共技术服务;我公司出资额 250 万元,占总股份的 25%;第一期出资 25 万元,已于 2014 年 12 月 29 日投出。因该公司在 2

30、014 年 11月才设立,故本公告期内尚无收入,预计 2015 产生收入。2015 年 12 月,公司与两个自然人股东在成都市高新区成立成都宇和英邦有限公司,主要经营范围为海外数字营销业务。成都宇和英邦有限公司注册资本人民币 100 万元,贵州黔驰信息股份有限公司认缴出资人民币 70 万元,占成都宇和英邦有限公司股份的70%,认缴资金自 2015 年开始,2017 年 11 月 30 日前注资完毕。因该公司在 2014 年 12贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第15页,共97页月才设立,故本公告期内尚无收入,预计 2015 年产生收入。(2)对外股权投资情况(如有)(2)对外股权投资

31、情况(如有)无委托贷款情况:无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析公司的主要产品是电力信息化产品,包括电力建设、调度、生产、安全、配网系列软件,主要客户是电网企业、电厂,另外还包括政府、传媒及工业园区。因此,其市场前景主要取决与于电力行业整体发展规模及信息化水平。当前国内宏观经济已进入由注重数量向追求质量的新常态,经济转型的目标之一是提高第三产业比重,在双重因素的影响下,第三产业中的软件和信息技术服务业的发展对于提升产业发展质量和科技水平具有辅助作用,其将继续迎来增长。电力行业的信息化可以提升电力企业的管理水平及生产控制能力,提高主管部门及电力企业的管理、决策及服务水平。目前,国内智能电网

32、的建设已进入新的阶段,电力信息化需求将不断增长,同时由于大数据及云计算技术的逐步成熟,电力的大数据分析与应用将会呈现较大需求。据工信部的统计数据,2014 年我国软件产业总体保持平稳较快发展,企业数量稳步增加,产业规模持续扩大。基于国家相关法律法规及行业政策对于行业的鼓励和促进作用,软件和信息技术服务业将继续保持良好的增长态势,同时带动公司经营业绩在报告期内以及可预见的未来持续增长。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析公司股份已在全国中小企业股份转让系统挂牌,给公司带来了更多的机遇,同时公司也面临更多的挑战,公司一直致力于运用信息技术、云技术、大数据技术,并秉承信息技术与云技术、大数据技术相结

33、合的理念,为智能电网提供全生命周期的一体化、专业化信息服务,为在电子政务、传媒等其他行业提供优质的解决方案和服务,在多年的经营过程中逐步形成了自身独特的竞争优势。公司的竞争优势集中体现在技术研发优势、产品及服务优势、资质及认证优势、营销优势、品牌优势、团队优势等。本公司竞争优势有 力推动了公司业务规模的快速增长及公司盈利能力的提升。(1)技术研发优势本公司自成立以来将研发和创新视为企业发展的源动力。公司管理层持续关注研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作。通过多年的系统建设,本公司已形成了一套成熟高效的研发和创新体系,从软硬件设施、管理体系、研发团队和激

34、励机制等方面保证了本公司能够持续的创新,并已研发了针对业务系统的快速开发中间件软件研发平台以及面向三维可视化及数据挖掘的智能开发平台,以不断加强公司的核心竞争优势。公司设立专门的企业技术中心(已通过省级企业技术中心认定),以及武汉和贵阳研发部,拥有一支相当数量、稳定的设计研发队伍以及外部专家团队(聘任高校、研发机构、大型企业内部专家),从机构和人才方面为技术创新提供支持。(2)资质优势公司拥有国家级高新技术企业认证、双软认证、省市创新型企业、计算机信息系统集成企业叁级资质、ISO9001:2008 质量管理体系认证、信息安全一级资质、增值电信业贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第16页

35、,共97页务经营许可证、省级认定企业技术中心。除此以外,公司于 2011 年获得 CMMI L3 的认证,并于 2015 年 3 月获得 CMMI L5 的认证,成为贵州省第一家获得 CMMI5 级认证的软件服务提供商。公司同时还是贵州省 IT 行业目前少数拥有省级认定企业技术中心的企业。上述认证及资质的取得完全能够满足行业管理部门及客户对于使本公司提供的主要产品和服务的需求,以及开展符合募集资金投资项目的要求。同时,本公司是能够同时具备电网全景 GIS 建设和数据工程实施并能在南方电网范围内开展业务的专业化公司,并能够开展电子政务以及互联网社交平台运营,为本公司在全国范围内向客户提供一体化、

36、全方位的服务及平台运营打下了坚实的基础。(3)服务优势公司依托核心技术平台体系和覆盖多个省份的服务体系,推出了系列化、一体化的产品和服务。经过多年的积累,公司已成为目前南方电网对智能电网业务环节信息化服务覆盖面最广、服务最全面的软件企业之一。同时,依托多年的信息化建设经验和服务优势,在电子政务、传媒等方面也有突破,并取得了一定成绩和用户好评。公司产品和服务根据客户的需求,结合各地区、各层级、不同业务板块标准化的要求,分别服务于电网系统的公司总部、省级单位、地市级单位、县级单位、供电所等。本公司各系列产品和服务可独立应用于各单位,提高局部地区的电网管理效率;同时也可实现各级公司在相同业务环节的集

37、约统一管理,即信息的纵向贯通,实现整个大区域的信息化管理。(五)持续经营评价(五)持续经营评价公司已服务贵州电力信息化多年,在电力调度、基建、生产、安全等专业领域已建立覆盖贵州电力全省 500 多家单位的应用系统平台。基于用户单位进行产品推广、系统升级、扩展、新技术应用以及技术服务将为公司带来持续的利润增长,2014 年公司在智能电网调度、配网信息化以及电力业务移动化等领域的市场进行了拓展,随着这部分市场的逐步扩展,将成为公司 2015 年的利润增长点。同时,2014 年公司在电子政务、新媒体业务领域开拓了部分市场,随着这部分市场的深入挖掘以及产品服务推广,也将成为公司在 2015 年新的利润

38、增长点。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势公司所处行业属于软件和信息技术服务业,软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性产业,也是国家重点发展的战略性新兴产业。近年来,受益于政策扶持,我国软件和信息服务行业取得快速增长,行业景气度持续升高。2014 年在全球经济潜在增长持续下降的背景下,我国经济步入发展新常态,维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。政策措施有力地推动了结构调整和转型升级取得新进展,促进服务业发展水平的提高和经济质效的增强。2014 年,信息技术服务产业运行态势良好,产业规模不断扩大。统计数据显示,1-9 月,我国软件和信息技术服务业增速稳中趋缓

39、,实现业务收入 26815 亿元,同比增长 20.6%。其中,信息系统集成服务和信息技术咨询服务分别完成收入 5551 和 2845 亿元,同比增长 20.2%和 20.4%。2015年,在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下,信息技术服务业将保持有力增长。随着我国经济转型成效逐步扩大,产业得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费,逐渐成为推动我国经济增长的主要因素,不断深入社会经济贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第17页,共97页和社会组织形式,带动数字内容、移动互联网等产业发展,信息平台建设和对接需求大大增加;二是发展空间巨大的新兴科技领域,随着以云计算

40、、移动互联和大数据代表的技术创新和突破,产业发展方向愈发明显,与传统行业融合不断深化,催生 IT 系统建设需求。预计 2015 年,我国信息技术服务业将保持 22%以上的平稳增长。同时,在 2014 年政府接连出台促进服务业增长、提高服务业水平的政策,信息技术服务业的政策环境持续优化。2015 年,随着政策的逐步落实,相关配套政策和地方政策相继出台,信息技术服务业的战略地位将提升到前所未有的高度。国家和地方层面的利好政策连续出台,有力带动产业新兴领域的快速发展。云计算领域,2014 年我国积极制定并完善政府采购政策,推动政府的云服务应用。2015 年,在相关政策的推动和落实下,政府将成为云计算

41、重要用户。大数据领域,2014 年贵州省等地方积极出台大数据产业发展规划和支持大数据产业发展的具体政策,为大数据及其关联产业发展提供利好机遇。同时,新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑,成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在,在深层次上改变交通、医疗、电信、能源、金融等基础领域的面貌。在电力行业方面,由于电力行业是技术密集和装备密集型产业,其独特的生产与经营方式决定了其信息化发展的模式。电力企业遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产指导方针,安全生产摆在一个非常重要的位置,同时针对电力的信息安全也放在了电力企业的核心位置。故围绕电力企业开展的电力全方

42、位安全服务产品,着眼于电力安全生产的薄弱环节入手,为其安全运行提供自主的软件产品或整体解决方案,无疑市场需求巨大。经过近几年的建设,电力企业的信息化程度大幅度提高,国家电网下属的各分公司都进行了“SG186”工程的建设,南方电网和五大发电集团公司也都进行了统一规划和集中建设,信息技术已经融入到电力企业运营过程中的各个阶段。信息系统已经成为电力企业生产和管理不可缺少的工具。根据国家电网和南方电网公布的“十三五”规划,在“十三五”期间我国智能电网建设投资总量将达到约 4 万亿元。根据中国电力企业联合会的数据显示,2007 年,我国电力行业信息化市场规模 106 亿元,到 2013 这一数据增长到

43、320 亿元,预计到 2015 年将达到 400 亿元,年增速保持在 20%左右。随着智能电网建设规划实施的推进,我国电网信息化投资规模将保持稳步增长。根据中国南方电网发布的信息,贵州电网公司信息化应用水平与南方电网公司的要求还有较大差距,信息化数据覆盖和在基层应用还不够。2014 年,贵州电网率先推进管理信息化建设工作,全面推广和建设“6+1”系统,2015 年南方电网 6+1”系统将进入系统推广应用关键时期,实现系统在省、地、县的业务全覆盖,打通信息孤岛,支撑跨部门的横向协同应用。同时南方电网在十三五规划中明确,推广建设智能电网,到 2020年城市配电网自动化覆盖率达到 80%基本实现电网

44、信息标准化、一体化、实时化、互动化。未来 5 年,贵州电网将大力推广电网信息化。(二)公司发展战略(二)公司发展战略1、公司总体发展战略公司战略目标:公司将秉承诚信、和谐、开拓、创新的企业理念,探究科学、规范、高效的运营模式,提高信息一体化、专业化服务能力及平台运营能力,扩大产品及运营市场纵深,为客户提供更加系统、全面、持续的软件及服务支持,为社会提供便捷实用的社交平台,并积极延伸市场广度,拓展产品及服务应用领域及海外市场,不断追贵州黔驰信息股份有限公司2014 年度报告第18页,共97页求快速成长,力求成为全国信息一体化服务行业的知名企业和具有多行业软件部署能力的信息化解决方案提供商及国内知

45、名信息服务提供商。2、公司未来业务发展规划随着我国智能电网建设的提速、大数据和云计算技术的蓬勃发展以及互联网社交平台的日益兴起,为公司快速成长提供了坚实的市场基础。未来三年公司将依托国家城镇化发展规划及鼓励软件产业发展的政策,紧密围绕公司发展战略,深入调研分析客户的实际需求,跟踪国内外相关技术走向,制定公司业务发展规划,保障公司的可持续发展。1)巩固公司在智能电网信息一体化服务市场的领先地位未来将持续提升公司在智能电网领域软件产品和服务的核心竞争力,进一步加强与电力企业的战略合作关系,努力提升客户满意度,保持公司在电力业务管理信息化建设领域的领先优势。并重点开展配网信息化、电力营销生产以及调度

46、的移动化协同、电力的大数据采集、处理、分析与应用。2)基于大数据和云计算技术,推出深层次的产品与服务伴随贵州大数据产业以及工业云共同发展,结合公司地理区域优势,提高智能化应用程度,将加强大数据和云计算技术的研发和服务,提升公司的整体业绩水平。3)推进公司中间件平台产品的研发及推广应用公司两大中间件产品已基本开发完成并进入试用阶段,未来将结合两大中间件平台特点,开展平台的应用开发以及平台的市场推广,进一步提升公司核心技术及核心竞争力。4)拓展国内其他行业的信息化市场依托公司在电力行业信息化管理领域获得的技术、产品积累与服务经验,结合公司的中间件平台、智能可视化产品,以及其他行业的业务需求,推出符

47、合其他行业的解决方案,继续向政务、传媒、工业园区信息化等领域推广和发展。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标公司目前将主要围绕电力行业开展经营,拓展在政府、传媒以及工业园区的业务。首先,公司多年来已推广应用的系统进入了系统改造及升级的阶段,公司将重点开展针对现有系统的业务及技术升级改造,连同这些系统的运行及运维服务,助力公司效益的积极稳定增长。第二,配合南方电网 6+1 系统的推广,积极开展相关的本地化实施服务以及配套信息化产品开发及软件服务。同时积极开展在电网生产、营销的移动化协同、配网信息化业务,实现与南方电网信息化建设的紧密配合。第三,开展智能电网大数据分析业务,实现基于大数据的电力

48、业务决策分析与优化提升。第四,积极拓展在政府电子政务,传媒新媒体应用开发及运营以及工业园区的工业云项目。第五,开展公司两大中间件平台的产品化及市场推广,提升产品的成熟度以及行业适应能力。第六,开展公司在信息安全方面的业务拓展。未来两年,公司将依托两大中间件平台提升公司开发效率以及应对新技术应用的攻关能力,重点开展电力业务,配合电力十三五规划,与智能电网协同发展,实现具有竞争力的电力信息化产品的研发及较大范围推广,并积极拓展其他行业和相关服务,使公司成为国内知名的电力信息化解决方案专家及服务提供商,并具备多行业信息化服务能力。(四)不确定性因素(四)不确定性因素无贵州黔驰信息股份有限公司2014

49、 年度报告第19页,共97页三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)依赖电力行业的风险公司自设立以来一直专注于电力信息化行业。报告期内,公司主要客户为贵州电网系统内部单位。客户所在行业处于高度垄断的市场格局,决定了公司客户集中度较高。近年来受益于电力企业信息化建设的迅速发展,公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。如果中国宏观经济形势或国家的相关政策发生变化,影响到电网企业,减缓了电力信息化建设的进度或减少其投资规模,将对公司营业收入和盈利的增长带来不利的影响。公司采取的风险防范措施:公司不断深入研究和开发,加快电力信息化软件的技术升级、加大研发和市场推广

50、投入,以更加优质的产品从市场竞争中脱颖而出,结合其他行业的业务需求,推出符合其他行业的产品解决方案,继续向政府、传媒等领域横向推广和发展。(二)客户集中度加高风险报告期内,公司客户集中在电力行业,主要客户为贵州电网系统内部单位。公司报告期内来自前五名客户的收入占当年营业收入的比例分别为 43.14%、21.83%、9.18%、5.54%和 3.27%。受客户信息化建设进程的影响,公司存在客户集中度较高的问题。公司采取的风险防范措施:公司目前存在的重大客户依赖风险主要系公司客户主要集中在电力行业,而上游行业的高度垄断决定了公司必然存在依赖重大客户的风险。公司将充分利用公司已经电力领域积累的知识经

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