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832776_2015_雨来科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

1、第 1 页,共 102 页 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司(Rain Intelligent(Suzhou)Corp.)2015雨来科技 NEEQ:832776 年度报告 第 2 页,共 102 页 2015 年 4 月 24 日,雨来科技自主研发雨来医患关系管理软件取得软件著作权。2015 年 6 月 26 日,公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意公司在股份转让系统挂牌的函股转系统函20153052 号。公司股票于 2015 年 7 月21 日起在全国股转系统成功挂牌。2015 年 10 月 30 日,雨来科技自主研发雨来药品 Android 应用软件、雨来 RFID

2、资产管理系统软件分别取得软件著作权。公 司 年 度 大 事 记 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页,共 102 页 目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页,共 102 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公

3、司、雨来智能 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 雨来有限、有限公司 雨来智能科技(苏州)有限公司 国务院 中华人民共和国国务院 中国证监会 中国证券监督管理委员会 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 股转系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司公司章程 股东大会 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司股东大会 董事会 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司董事会 监事会 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司

4、监事会 高级管理人员 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 最近一年、报告期 2015 年度 元、万元 人民币元、人民币万元 RFID 技术 射频识别,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 CNNIC 中国互联网络信息中心,负责管理维护中国互联网地址系统,引领中国互联网地址行业发展,权威发布中国互联网统计信息,代表中国参与国际互联网社群 大数据 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 5

5、页,共 102 页 云计算 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 4G 第四代移动通信技术,是集 3G 与 WLAN 于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页,共 102 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告

6、的真实、完整。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 (一)豁免披露事项及理由【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 股东宋善德与陈婷婷签署了一致行动人协议,约定在公司股东会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关重大决策

7、中意思表示保持一致,两人为一致行动人。宋善德与陈婷婷系夫妻关系,合计持有公司 80%的股份,为公司共同实际控制人。且宋善德现任公司董事长、总经理,公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握,对公司的经营管理活动有着重大的影响。如其利用对公司的控制地位对公司的发展战略、生产经营、人事决策等进行不当控制,将可能影响到公司和其他股东利益。企业规模较小和客户集中度较高风险 公司当前阶段仍属于发展初期,规模较小,在市场销售、研发投入等方面仍有不足。公司客户数量有限,客户集中度较高。2014 年度、2015 年度,公司前五名客户销售占比为 98.41%、53.77%,市场抗风险能力仍有待加强。为了进一步提高公

8、司市场抗风险能力和品牌知名度,充分发挥公司技术优势,公司需要进一步扩大市场,提高经济效益。行业竞争加剧风险 公司属于软件开发类企业,随着我国大力推进医疗卫生信息化发展,以及移动医疗行业巨大的市场潜力,其细分行业内将会出现越来越多的竞争者,尤其是阿里巴巴集团、微软等大型企业的进入,将会对中雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页,共 102 页 小企业造成更大的市场竞争压力,公司将面临行业竞争加剧的风险。医疗纠纷风险 移动医疗行业是软件行业和医疗行业相结合的新生产业,在我国尚处于初级阶段,在其医疗服务过程中的不确定性因素多,可能会出现因医疗应用软件而发生的误诊、误治等

9、情况,继而发生相应的医疗纠纷事件,若未来发生此类情况,将对公司的持续经营将产生一定负面影响。政策风险 目前,我国在移动医疗领域的法律监管机制尚缺乏,市场监管职责不明确,若存在误诊或其他因移动医疗应用而产生的纠纷,法律难以保障消费者的权利。未来国家势必会完善行业相关法律法规,明确相关产品行业标准,执行监管政策,将对现有的行业内企业产生一定影响,政策的不确定性可能对未来行业内企业造成一定冲击。公司治理的风险 2015 年 2 月,公司整体变更为股份公司。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,

10、而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉,公司治理存在一定的风险。行业特有风险 公司属于移动医疗行业软件服务提供商,报告期末公司拥有研发团队 15 人,自主研发相关软件系统,且获得相关的软件著作权,有效地支撑了公司研发体系。但由于我国信息类、软件类行业发展迅速,市场变化快,对公司的技术创新能力要求较高。未来公司若不能保持并增强技术和产品的自主创新能力,及时研发新技术、推出新产品,将对公司未来的持续经营产生一定的影响。知识产权受到侵害的风险 公司以高新技术作为企业快速发展的动力,但公司产品与软件技术大部分都以国家标准及市场适应需求为基础,需求变化较快,且大部分为通用技术知识的应用衍生,所以

11、目前公司软件申请软件著作权登记较多,未申请专利保护,存在一定的知识产权被侵权的风险。毛利率波动风险 2014 年度、2015 年度公司综合毛利率分别为68.82%、75.69%,综合毛利率有所上升,同时由于公司营业收入下降,营业外收入上升,因此公司可能因综合毛利率波动进而使得公司盈利存在不稳定性。本期重大风险是否发生重大变化:否 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页,共 102 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 英文名称及缩写 Rain Intelligent(Suzhou)Corp.证券简称 雨来科技 证券

12、代码 832776 法定代表人 宋善德 注册地址 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A4 楼 502 室 办公地址 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A4 楼 502 室 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周余俊,周博 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里住邦 2000 一号楼东区 2008 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘晓芸 电话 0512-67903389 传真 0512-67903392 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州

13、工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A4 楼 502 室;215123 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司综合行政办公室 三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-21 行业(证监会规定的行业大类)软件开发(I6510)主要产品与服务项目 主要从事软件系统的开发和销售 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页,共 102 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 宋善德 实际控制人 宋善德、陈婷婷 四、注册情况 项目 号码 报告期内是

14、否变更 企业法人营业执照注册号 91320000596948192M 是 税务登记证号码 91320000596948192M 是 组织机构代码 91320000596948192M 是 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页,共 102 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,307,795.19 6,589,863.35-19.46 毛利率%75.69 68.82-归属于挂牌公司股东的净利润 2,915,745.52 2,037,661.34 43.09 归属于挂牌公司股东的扣除

15、非经常性损益后的净利润 1,504,075.52 1,724,823.92-12.80 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)24.63 46.72 _ 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)12.70 39.54-基本每股收益 0.29 0.41-28.88 二、偿债能力 单位单位:元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,410,532.84 11,692,426.94 23.25 负债总计 1,114,176.54 1,311,816.16-15.07 归属于挂牌公司股东的净资产 13,29

16、6,356.30 10,380,610.78 28.09 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.04 27.88 资产负债率%7.73 11.22-流动比率 5.53 6.86-利息保障倍数-雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页,共 102 页 三、营运情况 单位单位:元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,963,712.66-126,314.16-应收账款周转率 1.73 2.77-存货周转率 1,007.15 106.38-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.

17、25 173.86-营业收入增长率%-19.46 311.16-净利润增长率%43.09 290.64-五、股本情况 单位单位:股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位:元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,411,670.00 非经常性损益合计 1,411,670.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额(税后

18、)0.00 非经常性损益净额 1,411,670.00 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页,共 102 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1.雨来科技是互联网移动医疗系统提供商和服务运营者,主要面向医院及企业单位提供健康及医疗相关软件系统和软件平台,目前公司主要的软件产品包括:雨来医患管关系理系统、雨来慢病管理系统等。雨来医患管关系理系统和雨来慢病管理系统共同构建了“雨来健康管理平台”,将为医院、企业单位、个人以及第三方服务机构提供标准化服务流程和结构化数据,指导精准就医和实现便捷服务。(1)雨来医患关系管理系统是为医疗机构

19、及相关人群设计的互联网移动医疗和健康服务管理系统,帮助他们畅通医患沟通渠道,再造和优化医疗服务流程,提升医院、科室的品牌形象,打造特色专科,培育知名专家,增强患者的就医粘性,实现医院管理和服务的高效化、便捷化、规范化、智能化。(2)雨来慢病管理系统是针对个人提供全程健康管理和疾病的全程管理,通过多渠道数据采集,档案建立,数据智能处理等管理手段,以信息化手段自动筛选和关注,形成实时监控和资源有效利用,实现对个人的主动关怀和医疗服务的便捷化。2.公司销售业务在报告期内继续以直销为主,主要面向医院及企业单位提供健康管理平台的搭建和系统集成服务,以及提供个人咨询服务并实现销售收入,形成了完整的销售模式

20、布局。3.报告期内商业模式未发生大的变化,为完善产品布局和业务拓展,满足打造大型平台的要求,公司依托本身的研发能力已完成“雨来 RFID 资产管理系统软件”研发并取得软件著作权,正在研发“3D 图形图像媒体资源处理软件”,并计划于未来实现与平台的接入。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 截止2015年12月31日,我公司经营整体情况

21、与去年同期相比有下降,但毛利率有提高。具体如下:1-12 月份实现营业收入 530.78 万元,比去年同期相比下降 19.46%,但毛利率比去年同期相比上升 6.39%;主要是本期收入以销售去年研发的软件收入为主,由于无形资产(软件)按照 5 年受益期摊销,所以成本摊销金额比较小,本期的研发支出(媒体资源处理软件)尚雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页,共 102 页 未形成软件成果,只在开发支出中进行归集,研发支出(雨来 RFID 资产管理系统软件)形成了软件成果单尚未形成销售,故毛利率比去年同期有所上升。1-12 月份净利润 291.57 万,较去年同期上

22、升 43.09%;经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 609.00 万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金 473.29 万元;收到其他与经营活动有关的现金 112.82万元。报告期内,公司新签合同订单均围绕“雨来健康管理平台”相关软件产品,并同时加大新项目研发投入,逐步形成软件成果和无形资产,以支撑和扩展医疗行业方面的应用。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入

23、 5,307,795.19-19.46 100.00 6,589,863.35 311.16 100.00 营业成本 1,290,351.76-37.20 24.31 2,054,724.43 208.55 31.18 毛利率%75.69 6.87-68.82 10.37-管理费用 3,253,710.40 31.62 61.30 2,472,124.23 3.48 37.51 销售费用 0.00-100.00 0.00 86,000.00 100.00 1.31 财务费用-3,169.52-229.11-0.06 2,454.98 83.60 0.04 营业利润 762,237.73-55.

24、81 14.36 1,724,823.92 225.93 26.17 营业外收入 2,135,860.13 582.74 40.24 312,837.42 3.99 4.75 营业外支出-净利润 2,915,745.52 43.09 54.93 2,037,661.34 290.64 30.92 项目重大变动原因:1、公司营业成本 1,290,351.76 元,比上年同期下降 37.20%,主要原因是本期收入以销售去年研发的软件收入为主,由于软件成本按照 5 年受益期摊销,所以成本摊销金额比较小。2、公司管理费用 3,253,710.40 元,比上年同期上升 31.62%,主要原因是今年人员增

25、加,工资薪酬增加了 40.8 万元;公司办公用房租赁费用由原先的减半缴纳进入了全额缴纳的阶段,今年增加了 31.7 万元。3、公司销售费用为 0 元,比上年同期减少 100.00%,主要原因是今年没有发生相关的广告宣传费用。4、公司财务费用-3,169.52 元,比上年同期减少 229.11%,主要原因是今年增资 500万元后银行利息收入增加。5、公司营业利润 762,237.73 元,比去年同期下降 55.81%,主要原因是今年营业收入下降 128.2 万元,影响毛利减少 51.77 万元;管理费用上升 78.16 万元;资产减值损失减少25.52 万元,销售费用减少 8.60 万元造成的。

26、6、公司营业外收入 2,135,860.13 元,比去年同期上升 582.74%,主要原因是增加了新三板上市补助 130 万元,软件产品增值税即征即退款项增加了 71.03 万元。7、公司净利润 2,915,745.52 元,比去年同期上升 43.09%,主要原因是增加了新三板上市补助 130 万元。(2)(2)收入构成收入构成 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页,共 102 页 单位单位:元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 5,307,795.19 1,290

27、,351.76 6,589,863.35 2,054,724.43 其他业务收入-合计合计 5,307,795.19 1,290,351.76 6,589,863.35 2,054,724.43 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%服务销售 1,496,683.95 28.20 1,623,736.72 24.64 硬件销售 50,427.35 0.95 1,036,976.62 15.74 软件销售 3,760,683.89 70.85 3,929,150.01 5

28、9.62 收入构成变动的原因 今年公司在保持软件产品方面销售的同时,更侧重于服务方面的销售,在多家知名医院和企业实现“雨来健康管理平台”项目落地实施后,更实现了终端用户的收费。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,963,712.66-126,314.16 投资活动产生的现金流量净额-6,757,603.31-筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00 现金流量分析:1、公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 609.00 万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金 473.29 万;收到其他

29、与经营活动有关的现金 112.82 万元。2、公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 675.76 万元,主要是用于购建研发媒体资源处理软件和雨来 RFID 资产管理系统软件等无形资产。3、公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 500.00 万元,主要是本期没有新增投资。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长沙安贞妇产医院有限公司 769,230.81 14.49%否 2 上海同德医院有限公司 683,760.69 12.88%否 3 云南仁爱医院有限公司 5

30、12,820.54 9.66%否 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页,共 102 页 4 苏州威轩装饰工程有限公司 490,243.53 9.24%否 5 苏州特发机电技术开发有限公司 397,919.68 7.50%否 合计 2,853,975.25 53.77%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位:元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京云视达信息技术有限公司 2,380,000.00 38.79%否 2 上海十贝电子科技有限公司 1,795,000.00

31、 29.25%否 3 苏州亚和智能科技有限公司 1,100,000.00 17.93%否 4 上海兰鹏医疗器械有限公司 300,000.00 4.89%否 5 苏州捷瑞汽车租赁服务有限公司 300,000.00 4.89%否 合计 5,875,000.00 95.75%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 198,869.59 582,326.24 研发投入占营业收入的比例%3.75 8.84 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的

32、的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,156,175.29-16.04 28.84 4,950,065.94 6,380.83 42.34-13.49 应收账款 1,879,137.43-52.59 13.04 3,963,590.00 635.13 33.90-20.86 存货 0.00-100.00 0.00 2,562.39-92.90 0.02-0.02 长期股权投资-固定资产 522,300.54-21.23 3.62 663,099.67-22.58 5.67-2.05 在建工程

33、 2,827,420.83-短期借款-长期借款-资产总计 14,410,532.84 23.25-11,692,426.94 173.86-资产负债项目重大变动原因:1、报告期末,公司应收账款账面净额为 187.91 万元,较上期减少了 52.59%,主要原因系今年加强了应收款的催讨力度,今年的货款回笼明显较去年加快。2、报告期末,公司存货净额为 0 万元,较上期减少了 100.00%,主要原因系今年领用了去年的库存进行技术研发工作。3.3.投资状况分析投资状况分析 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页,共 102 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司

34、控股子公司、参股公司情况情况 报告期内无控股、参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 一、中国软件行业 软件行业属于知识密集型行业,国内现处于初创期后期,随着近年来中国政府的大力推行信息化建设,中国软件行业存在巨大的市场潜力,未来有可能保持长期稳定的高速增长。根据工信部数据,国内软件产业每年的销售额成大幅上涨态势,从 2008 年的35.6 万亿元迅速增长至 2014 年的 222.7 万亿元,其年复合增长率为 30%。目前在中小企业中应用最为普遍的信息化产品依次为财务管理、办公

35、自动化系统、客户关系管理系统、业务流程管理系统和企业资源规划系统。随着在行业应用领域的探索,出现了诸多行业应用软件及解决方案提供商的身影。而在软件各大细分领域中,行业应用软件与服务领域的发展空间较为巨大。加之政策驱动、技术进步,以及国际市场的冲击,国内软件及应用系统行业还有较大的成长空间。二、中国医疗行业市场 中国的医疗服务市场容量巨大,发展前景广阔,根据相关统计,医院作为医疗服务市场的主体,其中总体收入在 2011 年达到将近 1.25 万亿元人民币。近年来,医疗机构的增速呈稳定上升态势,根据同花顺数据,全国医疗卫生机构数量从 2008 年的 89.1 万个上升至 2013 年的 97.4

36、万,期间增加近 8.3 万个医疗卫生机构。但是目前中国的卫生总费用占 GDP 的比重仍然较低,在 2010 年仅为 5%。根据卫生部“健康中国 2020”战略研究报告,这一比例在 2020 年将提高至 6.5%-7%。因此,从长期来看,包括医疗服务在内的整体医疗市场仍有长足的发展空间。三、移动医疗市场状况 移动医疗是通过使用移动通信技术提供医疗服务,包括远程医疗、预约平台、医院信息移动化解决方案等。移动医疗行业是软件行业和医疗行业相结合的新生产业,在我国尚处于初级阶段,其发展主要受以下几个方面影响。首先,我国社会人口老龄化导致医疗需求的增长,根据国家统计局数据,我国每年 65 岁及以上老龄人口

37、以每年不低于3%的速度增长,而我国每年的总人口数增长率仅为 0.5%左右,截至 2014 年底我国 65岁及以上老年人口数量达到 1.38 亿,占我国总人口数的 10.1%;据有关报告预测,到2050 年,60 岁及以上人口将增至近 4.4 亿人,占中国人口总数的 34,进入深度老龄化阶段。而 65 岁以上老龄人口的冠心病、高血压、糖尿病、哮喘、关节炎等慢性疾病的患病率是 1545 岁人口的 37 倍,对老龄人口进行慢性病监测、降低长期医疗费用尤为重要。其次,我国移动互联的普及和软件技术的提升将作为移动医疗的载体为消费者提供所需服务。根据 CNNIC 数据统计,截至 2014 年初,我国网民数

38、量已达到 6.49 亿人,互联网普及率达到 47.90%,作为移动医疗不可或缺的部分,手机网民为移动医疗发展的主力方向,截至 2014 年底,我国手机网民数已达 5.57 亿人,占据我国总网民规模的绝对比重。随着 4G 时代的来临、智能终端的普及、手机传感技术的升级、移动医疗应用开发成本的降低、云计算基础设施的完善、医疗机构信息化基础设施的完善,移动医疗发展的核心要素已经逐步成熟。根据相关研究报告发布的中国医疗卫生十大 IT 趋势,移动雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页,共 102 页 医疗将成为重点建设的 IT 系统之一,未来远程预约、远程医疗、慢病监控等

39、综合解决方案将改变现有的医疗健康服务模式。最后,我国医疗资源分置不均,尤其在偏远地区医疗资源严重短缺。移动互联和大数据的高速发展为移动医疗的发展提供了基础,未来冠心病、高血压、糖尿病等慢性疾病患者不仅可通过接受医疗机构药物治疗,而且可接受如远程监测、远程治疗方案、健康管理及可穿戴式医疗设备辅助等医疗解决方案为患者提供所需的医疗资源。目前,国内主要有春雨天下、丁香园、好大夫等公司从事相关移动医疗服务。根据iiMediaResearch 数据,2012 年中国移动医疗市场规模为 18.6 亿元,较上一年增长17.7%,预计到 2017 年将达到 125.3 亿元。根据 2012 年相关统计数据,移

40、动医疗市场占我国医疗服务市场的比重微乎其微,仅占 0.1%左右,鉴于我国老龄化人口增长、移动互联的普及和软件技术的提升、慢性病患病率的升高,我国移动医疗市场的需求将迅速增加,具有十分广阔的开发前景。四、行业发展趋势(1)有利因素 互联网技术发展迅速,为移动医疗提供了良好的载体 移动智能终端、移动通信、云计算等移动互联网关键技术发展迅速,并朝着提升信息传递效率、丰富信息传递渠道、优化信息服务流程的方向发展,为移动医疗服务的发展提供了良好的技术服务基础。而且随着电信运营商 3G、4G 网络的建设和智能手机的普及,中国具有庞大的手机网民规模,为移动医疗服务业务的拓展提供了重大机遇。国家政策支持,为移

41、动医疗的发展提供了良好的环境 国家在民生性信息服务领域中持支持、鼓励的态度,大力推进信息通信技术在教育、医疗、社会保障、社区服务等社会公共服务平台的应用,助力于公共卫生信息网络与系统的建设,推进医疗保健服务的信息化,推进网上远程医疗,拓展优质医疗资源的覆盖范围,相关的法律法规有电子信息产业调整和振兴规划、医疗器械科技产业“十二五”专项规划、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划等,国家政策的支持态度为移动医疗产业的发展提供了良好的环境。(2)不利因素 移动医疗监管机制的缺乏 目前,我国在移动医疗领域的法律监管机制尚缺,市场监管职责不明确,若存在误诊或其他因医疗应用软件而产生的纠纷,法律难以保障

42、消费者的权利,导致我国移动医疗市场较为混乱。由于移动医疗在我国是新兴产业,且发展迅速,我国需尽快建立相关法律法规来指引市场发展导向,明确监管责任,保证市场合理、规范的运营。诊疗前环节应用软件存在误诊风险 目前,移动医疗应用软件大多是轻问诊软件,医生与服务对象的沟通采用在线答问的方式进行,但由于互联网医疗缺乏诊断所需的必要流程,缺少临床检验的理化指标,可能存在不同病症的同一种症状,出现误诊的风险较大,且出现误诊后相关的法律保障难以得到维持,因此,就目前来说,我国移动医疗应用软件尚处于初期阶段,在线看病存在一定的隐患。移动医疗应用软件同质化严重 根据相关统计,2014 年全球通过审核的移动医疗应用

43、软件已超过 10 万种,其中所占比重较大的分别为健身类、医学咨询和健康管理类应用,但由于我国移动医疗应用软件市场仍处早期探寻阶段,应用软件同质化严重,所提供的数据大多为运动量、体重等基础数据,并非隐患关系建立的刚性需求,导致医患关系不强,持续活跃的用户数量少,用户粘度低,因而整个市场真正产生价值的应用软件不多。雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页,共 102 页 目前,我国移动医疗行业成熟的商业模式屈指可数,如何构建设计具有竞争力的可持续的商业模式是每个移动医疗行业参与主体需要面临的问题。在移动医疗行业发展的初级阶段、商业模式尚未成熟的时期,移动医疗要达到对传

44、统医疗的改造和颠覆,还需要长期稳步增长的建设基础,一方面在宏观上扎实推进从城市到乡村的区域卫生信息化建设,稳步构建以电子病历和电子健康档案为核心的数字化医院,另一方面还要通过市场手段大力研发销售合适的智能终端和可穿戴设备,促进相关软硬件产品的融合发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的竞争优势 公司管理层市场认知良好,战略目标明确 随着互联网的快速发展,大数据、云计算、移动终端技术的逐渐成熟,老龄化人口的快速增长,我国医疗行业也将从院内走向院外。公司管理层对该细分市场具有良好、清晰的认识,较早地明确了公司未来发展方向,自成立开始,持续研发智慧健康管理系统平台,用以实现远程健康监护设备

45、与医学专家、社区医疗服务中心及优质医疗机构健康管理服务的全程无缝链接。研发技术团队具有较强的专业背景,团队结构搭配较合理 移动医疗行业是多学科交叉的新兴行业,尤其需要软件开发和医疗经验丰富的相关人才。目前公司软件研发人员共有 15 人,均来自于计算机科学与技术,嵌入式技术与应用等专业,多数人员具有多年的软件研发经验;此外,公司积极寻求与医院开展相关的技术合作,聘用医疗行业专家参与项目研发来保证项目方案的可行性。公司技术团队的合理搭配为新产品的研发提供了良好的条件和环境,公司具备一定的团队优势。2、公司在竞争中的劣势 资金投入不足 移动医疗行业发展迅速,政策导向加快培育和发展我国移动医疗信息化企

46、业,以满足公共卫生信息网络与系统的建设,推进医疗保健服务的信息化。公司计划于未来专注于移动医疗行业,以健康管理综合平台的建设为突破口,但由于公司成立时间短,融资手段单一,目前主要依靠股东资金或经营积累来补充流动资金,在资金运营和公司规模拓展方面相比其它行业内其他大型企业相对实力不足。应对措施:公司目前寻求多渠道融资方案,配合新资本注入,建立起强有力的管理团队,扩大服务规模,提高市场占有率。(五五)持续经营评价持续经营评价 一、移动医疗市场前景广阔 根据 iiMediaResearch 数据,2012 年中国移动医疗市场规模为 18.6 亿元,较上一年增长 17.7%,预计到 2017 年将达到

47、 125.3 亿元。我国医疗资源分置不均,尤其在偏远地区医疗资源严重短缺。未来远程预约、远程医疗、慢病监控等综合解决方案将改变现有的医疗健康服务模式。二、潜在用户群数量庞大 我国移动互联的普及和软件技术的提升将作为移动医疗的载体为消费者提供所需服务。根据 CNNIC 数据统计,截至 2014 年初,我国网民数量已达到 6.49 亿人,互联网普及率达到 47.90%,作为移动医疗不可或缺的部分,手机网民为移动医疗发展的主力方向,截至 2014 年底,我国手机网民数已达 5.57 亿人,占据我国总网民规模的绝对比重。中国具有庞大的手机网民规模,为移动医疗服务业务的拓展提供了重大机遇。三、拥自主研发

48、与科技创新能力 雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页,共 102 页 研发技术团队具有较强的专业背景,团队结构搭配较合理。移动医疗行业是多学科交叉的新兴行业,尤其需要软件开发和医疗经验丰富的相关人才。目前公司软件研发人员共有 15 人,均来自于计算机科学与技术,嵌入式技术与应用等专业,多数人员具有多年的软件研发经验;此外,公司积极寻求与医院开展相关的技术合作,聘用医疗行业专家参与项目研发来保证项目方案的可行性。公司技术团队的合理搭配为新产品的研发提供了良好的条件和环境,公司具备一定的团队优势。四、公司经营稳定,实现服务销售 2015 年公司实现主营业务收入 5

49、30.78 万元,保持稳定。2014 年度、2015 年度,公司前五名客户销售占比为 98.41%、53.77%,客户集中度有所下降。今年公司在保持软件产品方面销售的同时,更侧重于服务方面的销售,在多家知名医院和企业实现“雨来健康管理平台”项目落地实施后,更实现了终端用户的收费,为公司未来获得稳定持续的收入打下了坚实的基础。综上所述,公司处行业前景广阔、潜在用户群巨大,公司实现了终端用户的收费,获取了新的经营利润增长点。报告期内,公司持续增长能力良好,未发生影响公司持续经营的情况。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 股东宋善德与陈婷婷

50、签署了 一致行动人协议,约定在公司股东会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关重大决策中意思表示保持一致,两人为一致行动人。宋善德与陈婷婷系夫妻关系,合计持有公司 80%的股份,为公司共同实际控制人。且宋善德现任公司董事长、总经理,公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握,对公司的经营管理活动有着重大的影响。如其利用对公司的控制地位对公司的发展战略、生产经营、人事决策等进行不当控制,将可能影响到公司和其他股东利益。应对措施:公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度,购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规

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