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830814_2017_浩博新材_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1、公告编号:2018-014 1 证券代码:830814 证券简称:浩博新材 主办券商:开源证券 2017 年度报告 浩博新材 NEEQ:830814 江苏浩博新材料股份有限公司 JiangSu HaoBo New Materials Co.Ltd 江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2、2017 年 3 月 1 日,公司在江苏省扬州市宝应县设立控股子公司扬州浩博玻璃制品有限公司,注册资本为 2,000 万元,主要从事玻璃制品、玻璃容器配件的制造、销售及在玻璃制品技术专业领域开展技术开发、技术咨询等。3、2017 年 6 月 21 日,公司在内蒙古

2、乌兰察布市商都县设立控股子公司内蒙古华鑫硅材料科技有限公司,注册资本为2,000 万元,主要从事多晶硅、高纯硅、硅材料、硅合金、新能源废弃物的综合利用,含硅材料、含硅制品的研究、开发、销售、技术转让、技术服务等。1、2017 年 2 月 22 日,公司在珠海市横琴新区设立全资子公司珠海华诺投资有限公司,注册资本为 100 万元,主要从事项目投资、实业投资、投资咨询等。4、公司全资子公司扬州华旭太阳能设备科技有限公司被客户扬州荣德新能源科技有限公司评为“2017 年度优秀供应商”。江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节

3、公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项

4、目 释义释义 公司、本公司、浩博新材 指 江苏浩博新材料股份有限公司 扬州分公司 指 江苏浩博新材料股份有限公司扬州分公司 江阴华诺 指 江阴华诺太阳能设备科技有限公司,公司全资子公司 扬州华旭 指 扬州华旭太阳能设备科技有限公司,公司全资子公司 江苏华利达 指 江苏华利达新能源科技有限公司,公司控股子公司 珠海华诺 指 珠海华诺投资有限公司,公司全资子公司 扬州浩博 指 扬州浩博玻璃制品有限公司,公司控股子公司 内蒙古华鑫 指 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司,公司控股子公司 珠海华澄 指 珠海华澄投资中心(有限合伙)珠海漉金 指 珠海漉金投资中心(有限合伙)报告期、本报告期、本年度 指 201

5、7 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本年度报告 指 2017 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏浩博新材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国中小企业股份转让系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 晶硅片切割刃料 指 新砂、回收砂、碳化

6、硅块料等 新砂业务 指 生产、销售纯新碳化硅微粉的业务 回收砂 指 废砂浆回收处理后制成的碳化硅微粉 回收液、PEG 切削液 指 废砂浆回收处理后制成的切削液 太阳能线切割废砂浆离线回收 指 将客户线切割过程中产生的废砂浆运回公司进行回收加工处理 太阳能线切割废砂浆在线回收 指 直接在客户公司安装在线回收设备对废砂浆进行回收加工处理 江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

7、任。公司负责人陈金忠、主管会计工作负责人任小平及会计机构负责人(会计主管人员)张晨光保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、太阳能光伏行业

8、技术替代的风险 公司所处的废弃资源综合利用业为太阳能光伏产业链的上游产业,2017 年初以来,金刚线切割单晶硅切片工艺已基本完全替代传统的砂线切割工艺,大批多晶硅切片企业也改造使用金刚线切割工艺。受此技术替代的影响,公司传统晶硅片切割刃料和废砂浆回收利用业务经营性亏损严重。2、高技术人才短缺的风险 废硅料综合回收利用应用领域对物理、化学、材料学等多个学科领域都有较高要求,需要能够掌握多门技术的复合型人才。但目前人才市场上,能够满足行业技术发展要求的人才有限,公司面临高技术人才短缺的风险。3、经营决策失误的风险 公司管理团队拥有较丰富的行业经验,带领公司逐步发展壮大。但随着公司规模的扩大、市场地

9、位的稳固和品牌影响力的确立,决策失误给公司带来的经营损失和转型成本也将越来越大。如管理层不能根据公司发展的实际情况及时调整和应变,将会给公司带来决策失误风险。4、应收账款回收的风险 近年来,我国光伏行业的发展政策不稳定,公司下游客户都存在着一定程度的营运压力,从而影响了公司应收账款的回收速度,降低了公司资金的运转效率,一定程度上导致公司应江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 6 收账款回收的风险。5、业务转型失败的风险 受太阳能晶硅片金刚线切割工艺已基本替代传统砂浆切割工艺的影响,公司传统太阳能线切割废砂浆回收利用业务将全面停产。未来几年,公司将坚定“以技术创新改造传统产业,努力实

10、现转型升级”的发展战略,通过延伸产业链、改造传统产业、加快新项目建设等措施推动公司业务全面转型升级。但在转型升级过程中,一方面新项目需要持续的资金投入,另一方面可能会遇到新产品市场认可度不高等挑战,如果公司无法及时解决上述问题,可能将面临业务转型失败的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏浩博新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu HaoBo New Materials Co.,Ltd 证券简称 浩博新材 证券代码 830814 法定代表人 陈金忠 办

11、公地址 江苏省江阴市徐霞客镇工业园区金凤北路 55 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金利忠 职务 董事会秘书、副总经理 电话 0510-86539860 传真 0510-86539860 电子邮箱 jinlzhbxc- 公司网址 www.hbxc- 联系地址及邮政编码 江阴市徐霞客镇工业园区金凤北路 55 号 214407 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-8-23 挂牌时间 2014-6-26 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分

12、类)C 制造业-C42 废弃资源综合利用业-C422-C4220 非金属废料和碎屑加工处理 主要产品与服务项目 太阳能线切割废砂浆的回收利用;在线回收设备的销售、租赁、安装、维修及在线回收技术咨询服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股)75,592,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 7 控股股东 陈金忠、朱海东、潘岳明、王建军、张希人、任小平 实际控制人 陈金忠、朱海东、潘岳明、王建军、张希人、任小平 江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020066

13、63687927 否 注册地址 江阴市徐霞客镇璜塘工业园区富业路 否 注册资本 75,592,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后,东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司退出为公司股票提供做市报价服

14、务。截至本年度报告披露日,公司尚有 3 家做市商。江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,593,262.68 281,451,805.12-78.12%毛利率%-52.54%20.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-132,474,368.08-5,502,716.16-2,307.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-107,990,545.66 3,614,313.54-3,087.86%加权平均净资产收益

15、率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-71.15%-2.16%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-58.00%1.42%-基本每股收益-1.75-0.07-2,400.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 284,536,809.26 427,504,837.92-33.44%负债总计 161,791,956.20 170,538,696.21-5.13%归属于挂牌公司股东的净资产 119,965,840.65 252,440,208.73-52.48%归属于挂牌公司股东的每股净资

16、产 1.59 3.34-52.40%资产负债率%(母公司)54.39%48.85%-资产负债率%(合并)56.86%39.89%-流动比率 1.17 1.91-利息保障倍数-27.90 1.56-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,653,515.16-15,620,269.77 289.84%应收账款周转率 0.60 1.99-存货周转率 1.32 1.88-江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-33.44%-11.

17、53%-营业收入增长率%-78.12%-17.52%-净利润增长率%-2,307.44%77.13%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,592,000 75,592,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-23,826,147.39 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,058,447.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,927,844.29 非经常性损益

18、合计非经常性损益合计-30,695,544.20 所得税影响数-5,575,247.27 少数股东权益影响额(税后)-636,474.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 -24,483,822.42 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置损益 0.00-4,321,841.93-营业外收入 2,579,100.25

19、1,951,353.51-营业外支出 13,035,771.62 8,086,182.95-营业利润 13,382,689.13 9,060,847.20-江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属细分行业为废弃资源综合利用业,主营业务为太阳能线切割废砂浆回收利用业务(在线回收和离线回收)。公司产品主要应用于太阳能晶硅片的切割,主要客户为各大太阳能光伏晶硅片生产厂商,如保利协鑫关联企业、扬州荣德关联企业等。公司拥有长期从事太阳能废砂浆回收利用的核心管理团队,凭借专业的技术团队、过

20、硬的产品质量和完善的售后服务在行业竞争中赢得广大客户的支持与信任。报告期内,公司的销售模式主要分为购销模式和受托加工模式两种,公司主营业务收入主要来源于太阳能线切割废砂浆回收利用业务的销售及加工费收入。其中,在线回收系统业务是在对废砂浆离线回收传统工艺进行升级的基础上,自行开发生产基于废砂浆在线回收工艺的生产线系统,销售给客户使用,该业务的收入来源即为在线回收系统的销售(加工)收入。报告期内,公司在持续经营现有主营业务的同时,进一步加快转型升级步伐,新设立两家控股子公司和一家全资子公司。其中,控股子公司扬州浩博玻璃制品有限公司主要运营“保温瓶胆的生产及销售项目”,控股子公司内蒙古华鑫硅材料科技

21、有限公司主要运营“晶硅片金刚线切割废料综合利用项目”。报告期内,公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务业绩情况 报告期内,共实现营业收入 6,159.33 万元,比上年同期减少 78.12%;归属于挂牌公司股东净利润-13,247.44 万元

22、,比上年同期减少 2,307.44%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,799.05 万元,比上年同期减少 3,087.86%;截至 2017 年末,公司总资产 28,453.68 万元,比上年江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 12 期末减少 33.44%;归属于挂牌公司股东的净资产 11,996.58 万元,比上年期末减少 52.48%。报告期内,公司营业收入相比上年同期减少 78.12%的主要原因为:(1)公司已于 2016 年 6 月底将新砂业务相关的生产经营性净资产出售,报告期不再经营新砂业务,故晶硅片切割刃料的营业收入相比上年减少 12,907.

23、80 万元;(2)因受太阳能晶硅片金刚线切割工艺全面替代传统砂线切割工艺的影响,公司废砂浆回收利用业务(在线回收和离线回收)营业收入相比上年减少 8,030.46 万元;(3)报告期内,公司新设立的控股子公司内蒙古华鑫,截至 12 月底尚未正式投产,故“晶硅片金刚线切割废料综合利用项目”尚未实现销售收入。报告期内,归属于挂牌公司股东的净利润相比上年同期减少 2,307.44%的主要原因为:(1)报告期内,为了降低营运成本、减少资产变现损失以及筹建新项目场地所需,母公司江阴本部和扬州分公司将闲置的与晶硅片切割刃料和废砂浆回收利用相关的固定资产进行了拆除处理,对因行业技术替代等原因造成的呆滞存货进

24、行了处置,故发生大额处置与销售亏损;(2)报告期末,公司对未处置完毕的呆滞存货相应计提了大额存货跌价准备;(3)报告期内,公司处于转型阶段,新设立的内蒙古华鑫控股子公司尚未正式投产实现经济效益。2、业务发展情况 2017 年,受太阳能晶硅片切片技术变化影响,为最大程度降低营运成本、减少资产变现损失,公司将部分闲置的与晶硅片切割刃料和废砂浆回收利用业务相关的固定资产进行了拆除处理,并对因行业技术替代造成的呆滞存货进行了处置。同时,公司根据 2017 年初制定的经营计划,进一步加快转型升级步伐,新设立两家控股子公司扬州浩博玻璃制品有限公司和内蒙古华鑫硅材料科技有限公司。其中,扬州浩博主要运营“保温

25、瓶胆的生产及销售项目”,内蒙古华鑫主要运营“晶硅片金刚线切割废料综合利用项目”3、技术研发情况 2017 年,公司与东北大学、邢鹏飞教授就“晶硅片金刚线切割废料综合利用项目”展开深度产学研合作,内蒙古华鑫与东北大学签订了专利实施许可合同,东北大学将其拥有的三项国家发明专利授权给内蒙古华鑫独占实施,为项目的顺利开展提供了技术保障。4、公司内部管理情况 2017 年,公司审计部全面检查和核实内控制度的执行与落实情况,在核查过程中不断修订内控制度,优化内控流程。同时,结合两家新设控股子公司的实际情况,建立了新的内控体系,并在执行过程中不断梳理完善,充分确保了制度流程的适用性。(二二)行业情况行业情况

26、 2017 年,受国内光伏分布式市场加速扩大和国外新兴市场快速崛起双重因素的影响,我国光伏产业持续健康发展,产业规模稳步增长。根据中国光伏行业协会显示,2017 年,我国多晶硅产量 24.2 万吨,硅片产量 87GW,电池片产量 68GW,组件产量 76GW,产业链各环节生产规模全球占比均超过 50%,继续江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 13 保持全球首位。根据国家能源局统计数据显示,2017 年,我国光伏发电新增装机 53.06GW,较 2016 年同比增加 18.52GW,全国累计装机达到 130.25GW,已经提前并超额完成太阳能利用“十三五”规划的目标,由此可见,我国

27、光伏行业整体市场发展空间广阔。公司所处的废弃资源综合利用业为太阳能光伏产业链的上游产业,2017 年初以来,金刚线切割单晶硅切片工艺已基本完全替代传统的砂线切割工艺。此外,随着与金刚线切割多晶硅技术配套的黑硅技术的应用普及,大批多晶硅切片企业也改造使用金刚线切割工艺。受此影响,公司下游客户大幅减少晶硅片切割刃料的采购量和废砂浆回收利用的加工量,导致公司产品销量和单价均大幅下滑,传统业务经营性亏损严重。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额

28、占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 27,519,896.69 9.67%16,849,674.02 3.94%63.33%应收账款 71,076,350.68 24.98%112,904,640.51 26.41%-37.05%存货 11,711,756.25 4.12%98,492,151.13 23.04%-88.11%长期股权投资-固定资产 51,957,749.99 18.26%80,834,845.17 18.91%-35.72%在建工程 22,105,852.11 7.77%-短期借款 64,750,000.00 22.76%84,40

29、0,000.00 19.74%-23.28%长期借款-资产总计 284,536,809.26-427,504,837.92-33.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:期末金额比上年末增长 63.33%,主要原因为报告期年末公司收到中国建设银行流动资金贷款导致的货币资金的增加。2、应收账款:期末金额比上年末减少 37.05%,主要原因为报告期公司收回晶硅片切割刃料与废砂浆回收利用产品货款导致的应收账款的减少。3、存货:期末金额比上年末减少 88.11%,主要原因为报告期公司累计处置账面价值为 5,696.26 万元的晶硅片切割刃料和废砂浆回收利用相关存货,并计提

30、存货跌价准备 2,950.06 万元,导致存货的减少。4、固定资产:期末金额比上年末减少 35.72%,主要原因为报告期公司累计处置账面价值为 3,409.15万元的晶硅片切割刃料和废砂浆回收利用相关固定资产,导致固定资产的减少。江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 61,593,262.68-281,451,805.

31、12-78.12%营业成本 93,957,325.67 152.54%222,392,691.50 79.02%-57.75%毛利率%-52.54%-20.98%-管理费用 32,905,278.79 53.42%38,670,821.74 13.74%-14.91%销售费用 1,104,310.70 1.79%6,192,533.81 2.20%-82.17%财务费用 6,726,487.71 10.92%6,609,373.09 2.35%1.77%营业利润-137,336,431.46-222.97%9,060,847.20 3.22%-1,615.71%营业外收入 2,041,122.

32、83 3.31%1,951,353.51 0.69%4.60%营业外支出 8,990,519.64 14.60%8,086,182.95 2.87%11.18%净利润-146,921,288.65-238.53%-4,976,783.18-1.77%-2,852.13%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入:本期发生额比上年同期减少 78.12%,主要原因为:(1)公司已于 2016 年 6 月底将新砂业务相关的生产经营性净资产出售,报告期不再经营新砂业务,故晶硅片切割刃料的营业收入相比上年减少 12,907.80 万元;(2)因受太阳能晶硅片金刚线切割工艺全面替代传统砂线切割工艺的影

33、响,公司废砂浆回收利用业务(在线回收和离线回收)营业收入相比上年减少 8,030.46 万元;(3)报告期内,公司新设立的控股子公司内蒙古华鑫,截至 12 月底尚未正式投产,故“晶硅片金刚线切割废料综合利用项目”尚未实现销售收入。2、营业成本:本期发生额比上年同期减少 57.75%,主要原因为报告期公司晶硅片切割刃料业务和废砂浆回收利用业务大幅缩减导致营业成本的减少。3、营业利润:本期发生额比上年同期减少 1,615.71%,主要原因为:(1)报告期内,为了降低营运成本、减少资产变现损失以及筹建新项目场地所需,母公司江阴本部和扬州分公司将闲置的与晶硅片切割刃料和废砂浆回收利用相关的固定资产进行

34、了拆除处理,对因行业技术替代等原因造成的呆滞存货进行了处置,故发生大额处置与销售亏损;(2)报告期末,公司对未处置完毕的呆滞存货计提了大额存货跌价准备;(3)报告期内,公司处于转型阶段,新设立的内蒙古华鑫控股子公司尚未正式投产实现经济效益。4、销售费用:本期发生额比上年同期减少 82.17%,主要原因为报告期公司废砂浆回收利用业务大幅缩减导致的运输费等各项销售费用的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,255,476.30 265,536,105.82-78.81%江苏浩博新材料股份有限公司 2017

35、年年度报告 15 其他业务收入 5,337,786.38 15,915,699.30-66.46%主营业务成本 56,636,426.24 207,322,967.52-72.68%其他业务成本 37,320,899.43 15,069,723.98 147.65%按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%晶硅片切割刃料 5,012,679.82 8.14%134,090,673.80 47.64%废砂浆回收利用 24,406,724.88 39.63%93,645

36、,208.70 33.27%在线回收系统 26,733,865.62 43.40%37,800,223.32 13.43%玻璃制品 102,205.98 0.17%-硅片、细粉等 3,806,254.86 6.18%15,915,699.30 5.65%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1、晶硅片切割刃料营业收入占营业收入总额的比重较上年同期减少 39.50%,主要原因为公司于 2016年 6 月底将新砂业务相关的生产经营性净资产出售,报告期内公司不再经营新砂业务,导致晶硅片切割刃料营业收入大幅减少;2、在线回收系统营业收入占营业收入总额的比重

37、较上年同期增加 29.97%,主要原因为近两年公司废砂浆回收利用业务由离线模式向在线模式转变,而废砂浆在线回收与离线回收具有一定的技术替代,故在线回收业务营业收入占营业收入总额的比重持续提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬州荣德新能源科技有限公司 14,315,694.58 23.24%否 2 稀而实(东营)再生资源有限公司 8,119,658.10 13.18%否 3 常州协鑫光伏科技有限公司 6,348,205.17 10.31%否 4 浙江优创光能科技有限公司 6,2

38、74,423.29 10.19%否 5 苏州协鑫光伏科技有限公司 6,089,368.91 9.89%否 合计合计 41,147,350.05 66.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海翔瑞保温瓶技术开发有限公司 5,128,205.13 11.25%否 2 江苏东华玻搪窑业工程有限公司 4,129,572.65 9.06%否 3 国网江苏省电力公司宝应县供电公司 4,056,872.58 8.90%否 4 江阴市厚广能源有限公司 2,596,920.03 5.

39、70%否 5 滕州永信研磨材料有限公司 1,509,865.59 3.31%否 合计合计 17,421,435.98 38.22%-江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 29,653,515.16-15,620,269.77 289.84%投资活动产生的现金流量净额-35,098,043.83-2,939,787.37-1,093.90%筹资活动产生的现金流量净额 12,115,999.54 12,500,585.20-3.08%现金流量分析

40、现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额:本期发生额比上年同期增加 4,527.38 万元,主要原因为报告期公司收回以前年度与晶硅片切割刃料和废砂浆回收业务相关的大额货款。2、投资活动产生的现金流量净额:本期发生额比上年同期减少 3,512.82 万元,主要原因为报告期公司新设立与筹建控股子公司扬州浩博和内蒙古华鑫,发生大额工程建设支出。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期内末,公司主要全资子公司、控股子公司情况如下:1、江阴华诺太阳能设备科技有限公司,统一社会信用代码:91320281094158107E,注册资本

41、为人民币 1000 万元,公司持有其 100%的股权。报告期内,江阴华诺实现营业收入 873.86 万元,净利润-202.77万元。2、扬州华旭太阳能设备科技有限公司,统一社会信用代码:913210913018288134,注册资本为人民币 1000 万元,公司持有其 100%的股权。报告期内,扬州华旭实现营业收入 1,097.79 万元,净利润351.27 万元。3、江苏华利达新能源科技有限公司,统一社会信用代码:91320281MA1MLHH40E,注册资本为人民币 1000 万元,公司持有其 60%的股权。报告期内,江苏华利达实现营业收入 322.95 万元,净利润-231.47万元。4

42、、报告期内,公司新设控股子公司扬州浩博玻璃制品有限公司,统一社会信用代码:91321023MA1NFXRK7M,注册资本为人民币 2000 万元。公司认缴出资人民币 1200 万元,直接持股比例为60%;珠海华澄投资中心(有限合伙)认缴出资人民币 260 万元,公司间接持股比例为 0.13%。报告期内,扬州浩博实现营业收入 10.22 万元,净利润-3,375.28 万元。5、报告期内,公司新设控股子公司内蒙古华鑫硅材料科技有限公司,统一社会信用代码:91150923MA0NDMQA65,注册资本为 2000 万元,公司认缴出资人民币 1090 万元,直接持股比例为 54.5%;珠海漉金投资中

43、心(有限合伙)认缴出资人民币 510 万元,公司间接持股比例为 0.5%。截至报告期末,内蒙古华鑫尚未正式投产,暂未实现营业收入。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)2017 年 4 月 28 日,财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会201713 号),自 2017 年 5 月 28 日起实施,对实施日

44、存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。(2)2017 年 5 月 10 日,财政部发布了企业会计准则第 16 号财政补助(2017 年修订)(财会201715 号),自 2017 年 6 月 12 日起实施,对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。(3)2017年12月25日,财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730号),对一般企业财务报表格式进行了修订,新增了“资产处置收益”、“其他收益”、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”等报表项

45、目,并对营业外收支的核算范围进行了调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内,新纳入合并报表范围的公司如下:(1)珠海华诺投资有限公司。报告期内,公司认缴出资 100 万元人民币设立子公司珠海华诺投资有限公司,公司持股比例为 100%。(2)扬州浩博玻璃制品有限公司。报告期内,公司认缴出资人民币 1200 万元,直接持股比例为 60%,间接持股比例为 0.13%,合计持股比例为 60.13%。(3)内蒙古华鑫硅材料科技有限公司。报告期内,公司认缴出资人民币 1090 万元,直接持股比例为 54.5%,间接持股比例为 0.5%,合计持股比例为 55%。(八

46、八)企业社会责任企业社会责任 报告期内,公司诚信经营,照章纳税,切实保障员工合法权益,始终把社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,同社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2017 年营业收入为 6,159.33 万元,归属于挂牌公司股东的净利润为-13,247.44 万元,归属于挂牌公司股东的净资产为 11,996.58 万元。公司连续三个会计年度归属于挂牌公司股东的净利润为负,其中,2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润较 2015 年度增长 77.13%,而 2017 年度归属于挂牌公司江苏浩博新材料股份有限公司 2017 年年度报告

47、18 股东的净利润较 2016 年度减少 2,307.44%,主要原因为:(1)报告期内,因受太阳能晶硅片金刚线切割工艺全面替代传统砂线切割工艺的影响,为了降低营运成本、减少资产变现损失以及筹建新项目场地所需,母公司江阴本部和扬州分公司将闲置的与晶硅片切割刃料和废砂浆回收利用相关的固定资产进行了拆除处理,对因行业技术替代等原因造成的呆滞存货进行了处置,故发生大额处置与销售亏损;(2)报告期末,公司对未处置完毕的呆滞存货计提了大额存货跌价准备;(3)报告期内,公司处于转型阶段,新设立的内蒙古华鑫控股子公司尚未正式投产实现经济效益。除上述业绩下滑情况,报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立

48、,财务管理、风险控制等各大重大内部控制体系运行良好;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。2018 年,公司将彻底实现业务转型,内蒙古华鑫“晶硅片金刚线切割废料综合利用项目”已于 2017年 12 月进行试生产,完成了各项关键技术的验证,制备出纯度接近 99.9%的化学硅。为进一步优化生产工艺,充分确保安全生产,公司对相关生产设备进行了改造升级,预计将于 2018 年 5 月中旬正式投产。2018 年下半年,公司将加快推进该项目的扩能扩产建设,充分释放产能,形成规模经济效应,从而实现项目利润最大化。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发

49、展趋势行业发展趋势 根据国家能源局下发的太阳能利用“十三五”发展规划,2020 年底光伏发电累计装机容量预计将达到 150GW,年均新增装机目标将超过 20GW。此外,根据中国光伏业协会预计,到 2030 年我国光伏装机目标在 400GW。“十三五”规划前瞻性、战略性、全局性明确了我国经济社会持续健康发展的立足点和着力点,为光伏产业的发展带来了新机遇与新空间。一是绿色经济将成为新常态下新的战略选择。伴随新型城镇化发展,建设绿色循环低碳的能源体系成为社会发展的必然要求,为太阳能等可再生能源的发展提供了良好的社会环境和广阔的市场空间。因此,光伏产业是我国能源结构优化调整和能源行业转型升级的重要方向

50、。二是创新驱动作用将进一步凸显。“互联网+光伏”成为发展趋势,我国光伏产业的智能化水平将进一步提高,并催生一大批颠覆性的商业模式和科技创新企业。借助互联网、大数据、云计算等新兴信息技术和手段,光伏产业的自主创新能力将飞速提高,晶硅高精度制造、高转换效率的光伏设备、光伏微网系统等将是我国光伏产业技术创新发展的重点领域。三是“走出去”步伐将进一步加快。我国正在推进“一带一路”战略,将催生大量的光伏产业需求。“一带一路”沿线国家和地区的电力设施相对较不完善,电力缺口较大,具有广阔的发展空间。在国内产能过剩、欧美制裁阴影犹存的局面下,加速将产能向“一带一路”沿线国家转移,成为我国光伏产业持续健康发展的

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