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831931_2017_云能威士_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1、 2017 年度报告 云能威士 NEEQ:831931 云南能投威士科技股份有限公司 Yunnan Energy Investment Weith Technology Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月,公司被云南省企业联合会、云南省企业家协会评为“2017 云南服务业企业 50 强”。2017 年 11 月 1 日,公司经过重新认定获批“国家高新技术企业”。2017 年 11 月 16 日,公司“远程监控集成及智能检测平台研究”项目申请的昆明市科技型中小企业技术创新基金获得验收。2017 年 12 月,公司完成质量管理体系认证证书 2015版换版,并新认证环

2、境管理体系和职业健康安全管理体系。2017 年 11 月 10 日,经云南省工信委、云南省发改委、云南省财政厅、云南省科技厅、云南省国税局、云南省地税局和昆明海关联合审查,认定公司为第二十批云南省认定企业技术中心。2017 年 12 月 19 日,公司申请的“一种逆变器自动变系数控制方法”发明专利获得授权;2017 年并授权实用新型专利 8 项。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节

3、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、云能威士 指 云南能投威士科技股份有限公司 能投集团、集团 指 云南省能源投资集团有限公司 云能建设、建设公司 指 云南能投建设工程有限公司 云能广特 指 云南能投广特电气有限公司 万锦投资 指 昆明万锦投

4、资咨询有限公司 龙鼎贸易 指 昆明龙鼎贸易有限公司 报告期、本期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 招商证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程、章程 指 云南能投威士科技股份有限公司章程 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

5、者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭曙光、主管会计工作负责人 王垚 及会计机构负责人(会计主管人员)王垚 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名

6、称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资产负债率较高的风险 公司 2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 88.11%,2016 年年末资产负债率为 77.61%,资产负债率仍处于较高水平,主要系公司近年来业务规模快速扩张,向银行贷款所致。资产负债率过高对公司偿债能力产生了一定影响,导致公司背负较大的财务压力。市场竞争加剧风险 公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏幕显示系统产品等为主,主要客户是云南省内的中小水电站。根据云南省人民政府关于加强中小水电开发利用管理的意见规定原则上不再开发建设 25 万千瓦以下的中小水电站,此政策出台将使得云南省内的中小型水电站的建

7、设和升级改造等业务大幅度缩减,加剧市场竞争,导致公司利润率和业务量的降低。人力资源风险 由于公司所处行业有较高的技术壁垒,要求企业必须要有充足的研发人才储备,才能保证公司在技术方面的竞争力。另外,随着业务的不断扩大,公司对高端技术和管理人员的需求也显得更为重要。业务区域集中的风险 目前公司主营业务收入主要来自于云南省内的项目,一旦竞争加剧导致公司业务量下降或者毛利率降低,公司的盈利能力将会下降。宏观环境与行业政策风险 公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏幕显示系统产品等为主,涉及领域比较广泛。公司所属行业的发展与电力行业的“供电安全”、“能源结构”和“经济效益”三个方面均息息相

8、关,与电力行业一样无法独立依靠市场化进行调控,受到国家宏观经济、行业政策(能源政策、环保政策等)的较大影响。当前我国经济发展步入新时代,稳中求进和高质量发展引领国内经济持续大转型,但下滑风险依然存在。能源行业转型的任务同样十分迫切,电力产业绿色化,分层化,国际化成为新趋势,电力企业迎来新的发展空间,同时也带来了紧迫的压力。本期重大风险是否发生重大变化:是 本期重大风险事项新增了宏观环境与行业政策风险 新增原因:目前我国经济处于经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段,国家继续坚持全面深化改革纵深推进,云南省作为中国水电工业重要省份,围绕供给侧结构性改革,成为中国新一

9、轮电力体制改革的先行者。公司主要服务于云南省内中小水电站,其发展受改革步伐进度及国内省内政策影响较大。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南能投威士科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan Energy Investment Weith Technology Co.,Ltd.证券简称 云能威士 证券代码 831931 法定代表人 郭曙光 办公地址 云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李瑞 职务 董事会秘书 电话 0871-65162376 传真 0871-65

10、166796 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16层;邮编:650231 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-11-23 挂牌时间 2015-03-05 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C)-专用设备制造(C35)-电子和电工机械专用设备制造(C356)-电工机械专用设备制造(C3561)主要产品与服务项目 水电站综合自动化服务、电子及软件产品销售及贸易 普通股股票转让方式 做市转让

11、普通股总股本(股)53,800,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 3 控股股东 云南省能源投资集团有限公司 实际控制人 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915301005848420324 否 注册地址 云南省昆明经开区大冲工业片区新加坡工业园景明北路 否 注册资本 53,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊

12、普通合伙)签字注册会计师姓名 鲍琼、赵光枣 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 130,033,074.73 281,648,605.44-53.83%毛利率%6.69%12.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-22,400,087.13 2,387,857.93-1,038.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,755,236

13、.80 573,846.06-4,239.65%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-31.38%3.02%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-33.28%0.73%-基本每股收益-0.42 0.05-940.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 522,755,750.66 378,491,078.53 38.12%负债总计 460,583,316.08 293,744,256.75 56.80%归属于挂牌公司股东的净资产 60,222,825.05 82,57

14、7,766.71 -27.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.53-26.80%资产负债率%(母公司)84.80%58.66%-资产负债率%(合并)88.11%77.61%-流动比率 1.06%1.19%-利息保障倍数-1.98 1.09-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,071,010.56-59,558,465.5 128.66%应收账款周转率 58.44%177.88%-存货周转率 504.22%387.97%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3

15、8.12%4.45%-营业收入增长率%-53.83%-20.09%-净利润增长率%-1,173.59%-88.01%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,800,000 53,800,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益-11,323.96 2、计入当期损益的政府补助 1,397,974.19 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,500.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,355,149.67 所得税影响

16、数 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 1,355,149.67 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 云能威士是一家专业从事工业自动化和企业信息化整体解决方案的提供商,是一家集设计、开发、生产和服务为一体的高科技企业,目前公司已经获得国家高新技术企业证书、软件企业认定证书、计算机信息系统集成三级资质证书、云南省安全技术防范壹级资信证书等。根据上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为专用

17、设备制造业(C35);根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011),公司所处行业为电子机械专用设备制造(C3561),结合公司具体业务情况,公司所处的细分行业为水电自动化行业。公司的主要经营业务有电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备和工业自动化设备的研发、设计、制造、销售与服务。公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏幕显示系统产品、电站建设业务、电子及软件产品销售服务为主,主要采用直接销售,由营销中心负责业务开拓与客户的维护,收入来源主要为产品的直接销售所得,公司产品主要服务于省内的水电站。到目前为止,公司拥有多项核心技术、计算机软件著

18、作权、软件产品登记、实用新型专利、固定资产、高素质员工,以及其它具有高含金量的资质证书等。报告期内,公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营管理方面 报告期内,云能威士累计实现营业收入 13,003.31 万元,较上年同期减少 53.83%;

19、实现净利润-2,261.95万元,较上年同期相比有所下降;经营活动产生的现金流量净额 1,707.10 万元,较上年同期增加 128.66%;截至报告期末,公司资产总额 52,275.58 万元,较上年同期增长 38.12%;负债总额 46,058.33 万元,较上年同期增长 56.80%;净资产 6,217.24 万元,较上年同期相比有所减少。公司加权平均净资产收益率(依据归属于公司普通股股东的净利润)为-31.38%,资产负债率为 88.11%,毛利率为 6.69%,应收账款周转率为58.44%。2、资本市场方面(1)完成了公司限售股解除限售的相关工作。公司总股本经两次定增后增至 5380

20、 万股,经 2015、2016年两年,公司已解限 48,560,408 股。根据相关法律法规的规定,以及全国中小企业股份转让系统和北京结算公司的相关要求,公司于 2017 年 6 月 8 日完成对剩余限售股份的解除限售及股权结构变更工作,解限股份已于 2017 年 6 月 13 日可交易转让。截止 2017 年 12 月 31 日,公司股份均已解限完成,所有股份皆为无限售股。(2)完成新一届董事会、监事会的换届选举。公司第一届董事会和第一届监事会于 2017 年 5 月 12 日届满,在届满前,即已完成对候选人的选举及资料报备,保证了换届的顺利进行。(3)完成云南证监局的相关宣传工作。2017

21、 年是中国证监会依法从严监管的一年,云南证监局根据中国证监会的部署,开展了关于“投资者保护明规则、识风险”的专项宣传活动,公司根据每阶段活动要求,每月向云南证监局报送活动简报及总结。另外,云南证监局还组织了宪法日集中宣传活动、会计监管风险提示及扶贫攻坚等宣传活动,公司都按照要求进行了相关工作并报送活动简报。3、业务市场方面 2017 年公司业务收入主要来源于建设工程以及原有的设备销售,共计签订合同 77 个。4、科技创新方面 报告期内,公司新申请获得 17 项软件著作权,截止 2017 年 12 月云能威士共有软件著作权 90 项;新申请获得 10 项实用新型专利,目前共有专利 19 项;1

22、项发明专利已经获得授权,2 项发明专利正在实质性审核阶段。5、资质建设方面 2017 年,云能威士申报“云南省企业技术中心”、“昆明市科技型中小企业创新基金”、“昆明市工信委两化融合项目”、“云南省知识产权局专利转化实施计划项目”均已通过审批。云能建设公司将“建筑工程施工总承包三级资质”、“市政公用工程总承包三级资质”升为二级资质。(二二)行业情况行业情况 电力行业关乎国计民生,受宏观经济形势影响较大,电力自动化行业发展依托于电力行业,一荣俱荣。当前世界逐渐复苏,中国经济发展迅猛,发展模式也由高速向高质发生了转变。中国经济发展和能源需求步入“新常态”,中国日益增长的能源需求正越来越多依赖可再生

23、能源、天然气和电力。国家能源局发布 2017年全社会用电量等数据显示,2017 年,全社会用电量 63,077 亿千瓦时,同比增长 6.6%,增速较上年提高1.6 个百分点。工业和制造业用电量同比增长,但增速均低于全社会用电量。随着经济增速的回暖以及“煤改电”等政策的影响,用电需求有望继续增加,利好电力自动化行业。根据财政部相关数据表明,2017 年我国水电电源工程完成投资额度达到 618 亿元,同比增长 0.1%,成为 2017 年投资额度唯一上涨的电源种类。在火电、风电、核电投资大幅度下滑的环境下,水电已经成为 2017 年我国电源投资最重要的驱动力。云南是水电大省,清洁能源占比 84%,

24、是“西电东送”重要基地,外省送电量高于省内售电量,电力市场逐渐成熟。受国内经济发展增速换挡的影响,电力投资趋于和缓,且因电量外送通道建设滞后产生省际壁垒,目前,云南弃水、输配电价不合理等问题较为显著。根据中电联公布 2017 年 1-11 月份电力工业运行简况,2017 年,在全国发电设备利用小时同比降低,水电设备利用小时降幅环比持续收窄的大环境下,云南发电设备累计平均利用小时同比增加 308 小时。同时,2017 年云南跨区跨省送出电量 1352 亿千瓦时,同比增长 11.4%,弃水问题有一定缓解,但近年内仍难有较大改善。另一方面,我国电力自动化行业整体技术实力较强,自主化程度较高,具有自主

25、知识产权的电力自动化设备相继开发成功,电力自动化行业进入国产化时代,尤其在电网自动化领域,国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。市场需求相对稳定,新的需求点持续涌现。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 123,089,636.26 23.55%20,145,554.01 5.32%511%应收账款 210,755,

26、977.78 40.32%234,231,111.79 61.89%-10.02%存货 23,065,917.85 4.41%25,061,272.13 6.62%-7.96%长期股权投资 固定资产 2,866,693.57 0.55%2,591,817.48 0.68%10.61%在建工程 短期借款 275,000,000.00 52.61%30,000,000.00 7.93%816.67%长期借款 其他应收款 108,020,457.32 20.66%15,718,116.29 4.15%587.24%资产总计 522,755,750.66-378,491,078.53-38.12%资产

27、负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:报告期内,货币资金较上年同期增加 511%,主要是本期子公司云能建设以全额保证金开具银行承兑汇票 10,000 万元,2017 年底票据尚未到期所致。应收账款较上年同期减少 10.02%,本期公司进一步加强应收款项回款措施,提高资金使用效率,主要体现在子公司云能建设收云县水电开发公司工程款1,940万元,河口跨境经济合作区投资开发公司400万元。固定资产较上年同期增加 10.61%,主要是公司新增外购办公家具,属于经营正常增长。短期借款较上年同期增加 816.67%,主要是本期经营业务拓展需求,较上年同期增加银行借款 1 亿元。其他应收款较上年同期

28、增加 587.24%,主要是本期支付与云南能投联合外经合作项目履约保证金5,266.98 万元,另预付云南广盈采购款 4,200 万元,因项目停止开展,现正在积极商讨退款事宜,调整为其他应收账款处理。公司 2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 88.11%,2016 年年末资产负债率为 77.61%,资产负债率仍处于较高水平,主要是公司近年来业务规模快速扩张,向银行贷款所致。资产负债率过高对公司偿债能力产生了一定影响,导致公司背负较大的财务压力。报告期内,流动资产占总资产比重 93.72%,非流动资产占总资产比重 6.28%,公司资产主要为流动资产。流动资产主要由变现能力较强的货币资

29、金、应收票据、应收账款、其他应收款等速动资产构成,其中应收账款占总资产比重 40.32%,货币资金占总资产比重 23.55%,其他应收账款占总资产比重 20.66%,应收账款和其他应收账款中属于账期外的应收账款有 868.94 万元占总资产比重 1.66%,该笔应收账款 868.94万元目前正在申请仲裁程序,经多方整合相关信息后已按照 65%的比例计提坏账准备 5,648,110.00 元,其余款项未存在不良信用情况,资产质量状况良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比

30、例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 130,033,074.73-281,648,605.44-53.83%营业成本 121,332,650.26 93.31%245,760,699.53 87.26%-50.63%毛利率%6.69%-12.74%-管理费用 15,581,786.79 11.98%13,567,073.07 4.82%14.85%销售费用 243,671.09 0.19%540,200.97 0.19%-54.89%财务费用 9,691,070.74 7.45%9,087,652.90 3.23%6.64%营业

31、利润-24,357,122.28-18.73%-1,327,539.02-0.47%-1,734.76%营业外收入 1,575.36 0%2,167,703.92 0.77%-99.93%营业外支出 44,399.88 0.03%33,572.31 0.01%32.25%净利润-22,619,532.67-17.4%2,106,913.00 0.75%-1,173.59%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入 报告期内,营业收入较上年同期减少 53.83%,主要是子公司能投建设调整产业结构缩减了占用资金大、收款周期长、毛利率偏低的部分施工项目,导致子公司能投建设工程建筑项目收入同比下降

32、 74.17%,同时因国家大力推动电改,云南省弃水问题尚存,电能消纳不畅,且政策上限制中小水电开发建设,导致云能威士原有主营水电自动化业务萎缩明显,加之市场竞争激烈,新业务的拓展成效有限,故本期营业收入同比下降幅度较大。2、营业成本 报告期内,营业成本同比减少 50.63%,是因为对应的营业收入同比减少 53.83%,营业收入与营业成本下降幅度基本匹配。3、毛利率 报告期内营业毛利率 6.69%,上年同期毛利率为 12.74%,主要是本期为了开拓市场,争取新的客户资源,取得了毛利率偏低的业务项目,从而导致整体毛利率同比下降。4、管理费用 报告期内,管理费用较上年同期增加 201.47 万元增长

33、 14.85%,主要是本期结合业务开展需求加强研发项目投入,导致研究开发费增加 186.76 万元。5、销售费用 报告期内,销售费用较上年同期减少 54.89%,主要为本期合同项目投标服务费较上年同期减少 18.24万元,减少 57.09%。6、营业利润及净利润 营业利润较上年同期下降 1,734.76%,净利润较上年同期下降 1,173.59%。主要是:本期调整产业结构缩减了占用资金大、收款周期长、毛利率偏低的项目,而原有主营水电业务萎缩明显,加之市场竞争激烈,新业务的拓展成效有限,导致营业总收入同比下降 53.83%,同时经营管理的固定成本费用已无法降低,所以营业利润及净利润同比下降幅度较

34、大。7、营业外收入 营业外收入较上年同期减少 261.61 万元,减少 99.93%,主要是上年政府补助 214.99 万元记入营业外收入,本年将与日常经营活动相关的政府补助 139.80 万元列报于其他收益。本年根据财政部 2017 年修订企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此,上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。8、营业外支出 营业外支出较上年同期增加 1.08 万元,增

35、长 32.25%,主要为本期子公司云能建设收到云南能投红河产业投资开发有限公司专票过期税金 2.89 万元,本期处置一批固定资产所发生的的损失较上年同期减少 1.69万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 129,995,270.36 281,635,354.20-53.84%其他业务收入 37,804.37 13,251.24 185.29%主营业务成本 121,328,410.94 245,760,699.53-50.63%其他业务成本 4,239.32 0 按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别

36、/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设备及产品销售 72,584,033.22 55.82%60,943,833.31 21.64%电子及软件产品销售服务 1,856,278.94 1.43%5,571,125.56 1.98%建筑工程 55,554,958.20 42.72%215,120,395.33 76.38%工程物料管理费 37,804.37 0.03%13,251.24 0.00%合计 130,033,074.73 100.00%281,648,605.44 100.00%按区域分类分析按区域分

37、类分析:适用不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 130,033,074.73 100%281,648,605.44 100%云南省内 130,033,074.73 100%281,648,605.44 100%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:1、主营业务收入 报告期内,主营业务收入较上年同期减少 53.84%,主要是子公司能投建设调整产业结构缩减了占用资金大、收款周期长、毛利率偏低的部分施工项目,导致子公司能投建设工程建筑项目收入同比下降 74.17%,同时因国家大力

38、推动电改,云南省弃水问题尚存,电能消纳不畅,且政策上限制中小水电开发建设,导致云能威士原有主营水电自动化业务明细萎缩,加之市场竞争激烈,新业务的拓展成效有限,故本期主营业务收入同比下降幅度较大。2、主营业务成本 报告期内,营业成本同比减少 50.63%,是因为对应的营业收入同比减少 53.83%,营业收入与营业成本下降幅度基本匹配。3、其他业务收入 报告期内,其他业务收入 3.78 万元较上年同期增长 185.29%,主要是子公司能投建设施工项目工程罚款收入所得,属于偶发性行为。2017 年,公司收入按产品类型分为设备及产品销售、建筑工程、电子及软件产品销售服务收入和其他收入。设备及产品销售占

39、营业收入的 55.84%,较上年收入占营业收入的 21.64%增加 34.20%,建筑工程本期收入占营业收入的 42.74%,较上年收入占营业收入的 76.38%减少 33.64%,主要是子公司能投建设缩减了原有的公路建设工程业务,基于业务性质的考虑,该类业务占用资金大,收款周期长,且与公司主营业务相关性不大,毛利率偏低,目前仅对前期工程的收尾工作,现正在积极开展新的业务项目,而新业务的拓展成效有限。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南能投联合外经股份有限公司 35,723,7

40、32.25 27.47%是 2 云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司 32,624,612.60 25.09%是 3 石屏阿白冲水电开发有限公司 10,679,830.64 8.21%是 4 云南金隆伟业科技有限公司 3,730,876.03 2.87%否 5 四川石油天然气建设工程有限责任公司 3,584,188.63 2.76%否 合计合计 86,343,240.15 66.40%-上述客户截止报告期末除云南能投联合外经股份有限公司外,都存在应收账款,截止年报披露均有应收账款收回。报告期内,公司营业收入 13,003.31 万元,较上年同期下降 53.83%;报告期末,应收账款净额

41、21,075.60万元,较上期减少 10.02%,应收账款中除应收冠康科技款项 868.94 万元,超账期未收回,已申请仲裁裁决,其余所形成的应收款项均在正常信用期内,无超账期未结款项。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏中天科技股份有限公司 8,540,857.49 12.94%否 2 会泽县钟山建筑工程有限公司 4,965,810.90 7.52%否 3 云南大普信息技术有限公司 3,372,224.35 5.11%否 4 艾默生过程控制有限公司 2,175,729

42、.00 3.30%否 5 华夏汉华化工装备有限公司 1,651,155.00 2.50%否 合计合计 20,705,776.74 31.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,071,010.56-59,558,465.50 128.66%投资活动产生的现金流量净额-892,453.77-2,069,050.32 56.87%筹资活动产生的现金流量净额 76,896,533.87-226,426.4 34,060.94%现金流量分析现金流量分析:报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上

43、年同期增加 128.66%,是因为本期进一步加强应收款项催收力度,提高资金使用效率,同时严格控制采购款项支付程序,遵循先售后付原则。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56.87%,主要为上期新增股权投资 100 万元,新建设立云南智行科技有限公司,股权占比 10%,其余发生额为外购固定资产投资与上年数基本持平。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34,060.94%,主要是同比增加 1 亿元银行借款所致。经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异,是因为与云南能投联合外经股份有限公司的合作的缅甸 230KV BAMAW-NABAR 输电系统项目,在本期产生的销售收款及采购付款

44、引起经营性应付及应收项目增减变动较大,另外,为了结合业务实际情况,本期将预付云南广盈科技的 4,200.00 万元货款调整计入其他应收款核算,导致经营性应收项目增加较大,公司经营业务收支正常。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)云南能投建设工程有限公司 全资子公司 工程建筑、机电设备安装 3000万 428,668,011.08 22,598,981,20 57,619,958.81-8,346,010.66 云南能投广特电气有限公司

45、控股子公司 变压站、高低压开关柜及其他的电力设备的组装、安装、维护及销售 10000万 6,147,882.95 3,978,794.95 4,114,996.21-447,848.04 云南能投智行科技有限公司 参股公司 新能源汽车充换电设备及系统的研发、设计、生产、销售、安装、运营及维修服务等 1000万 11,001,195.78 6,383,529.67 6,317,240.20-2,007,863.08 报告期内,无新增或处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政

46、策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本年根据财政部 2017 年修订企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此,上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。根据财政部 2017 年印发企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的相关规定,本公司将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益,本公司本报告期不涉

47、及。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司的战略目标中包括了通过实现良好的发展为区域经济繁荣做出贡献,公司诚信经营、照章纳税、安全生成,注重环保,认真做好每一项对社会有益的工作,尽力做到对社会负责,对公司员工、股东及相关利益者负责。?三、三、持续持续经营经营评价评价 云南能投威士科技股份有限公司 2011 年成立,2015 年成为股份制公司,管理机制完善,运作规范严谨。1、公司整合工业自动化和企业信息化板块资源,力争达到电子机械专用设备制造行业先进水平;积累了多年技术研究成果,自动化控制设备标准化逐渐完善。2、公司已培育一批具

48、有丰富经验的研发人员,软件产品的专利申请速度较快,新产品研发力度不断提高,坚持引进高素质人才。公司人才储备丰富,具有较强创新意识,为公司持续经营提供坚实保障。3、公司实际控制人信誉优良,管理团队、技术团队稳定,内部管理机制完善,管理水平不断提高,公司的知名度得到不断提升。报告期内,公司公司累计实现营业收入 13,003.31 万元,净资产 6,217.24 万元,除今年受电力行业低潮期影响外,公司盈利状况良好;不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况;实际控制人及高管人员稳定,高效促进公司发展;不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况;主要生产、经营资质充足。报告期内不存在影响持续经营能力的

49、重大事项。公司具备相对成熟的技术条件、服务能力,丰富现有业务,降低行业依赖,足以保障公司的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、资产负债率较高的风险 公司 2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 88.11%,2016 年年末资产负债率为 77.61%,资产负债率仍处于较高水平,主要系公司近年来业务规模快速扩张,向银行贷款所致。资产负债率过高对公司偿债能力产生了一定影响,导致公司背负较大的财务压力。措施:公司将适时的调整资本结构和进一步完善和健全投融资机制,建立有效的财务风险预警体

50、系,逐步降低资产负债率。2、市场竞争加剧风险 公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏幕显示系统产品等为主,主要客户是云南省内的中小水电站。根据云南省人民政府关于加强中小水电开发利用管理的意见规定原则上不再开发建设 25 万千瓦以下的中小水电站,此政策出台将使得云南省内的中小型水电站的建设和升级改造等业务大幅度缩减,加剧市场竞争,导致公司利润率和业务量的降低。措施:一方面加强技术研发投入,以技术创新来提升公司产品竞争力及不可替代性。另一方面,依托控股股东云南省能源投资集团有限公司在云南省的竞争力和影响力,不断加快市场拓展速度,不断丰富自身产品服务结构及质量,提高公司的知名度及产品的

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