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603176_2022_汇通集团_汇通集团2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1、2022 年年度报告 1/337 公司代码:603176 公司简称:汇通集团 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司汇通建设集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/337 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵亚尊赵亚尊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖海涛肖海涛及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)刘静刘静声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股

3、派发现金红利0.25元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本466,660,000股,以此计算合计拟派发现金红利11,666,500.00元(含税)。2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币73,896,904.01元,公司2022年末母公司可供分配利润为人民币142,253,480.91元,本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为15.79%,公司不送红股,不以资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在

4、被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”中相关陈述。十一、十一、其他其

5、他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/337 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.69 第六节第六节 重要事项重要事项.72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.101 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.108 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.108 第十节第十节 财务报告财务报告.110 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(

6、会计主管人员)签名并盖章的财务报告;载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/337 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 汇通集团、本公司、公司 指 汇通建设集团股份有限公司 汇通公路 指 汇通路桥建设集团公路工程有限公司 汇通检测 指 汇通路桥集团试验检测有限公司 汇通市政 指 汇通路桥建设集团市政工程有限公司 汇通建筑 指 汇通路桥建设集团建筑工程有限公司 瑞庭咨询 指 河北瑞庭工程设计咨询有限公司 诚意达商贸 指 河北诚意

7、达商贸有限公司 汇通供应链 指 河北汇通供应链管理有限公司 隆化旅游公司 指 隆化通晓美地旅游开发有限公司 傲屹电力 指 河北傲屹电力工程有限公司 优绩道路公司 指 河北优绩道路开发有限责任公司 河北悦正资源 指 河北悦正再生资源有限公司 曲港高速公司 指 沧州曲港高速公路建设有限责任公司 汇通安国 指 汇通安国市城乡建设有限公司 新机场高速公司 指 河北首都新机场高速公路开发有限公司 迁曹高速公司 指 河北迁曹高速公路开发有限公司 新机场高速项目 指 新机场北线高速公路廊坊段 PPP 项目 隆化项目 指 隆化县城市景观生态治理和乡村振兴建设 PPP 项目 曲港高速项目 指 曲港高速公路肃宁互

8、通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期 安国 PPP 项目 指 安国市乡村振兴及基础设施提升 PPP 项目 顺平 PPP 项目 指 河北省保定市顺平县京昆高速公路顺平西互通2022 年年度报告 5/337 连接线新建工程 PPP 项目 义厚德广 指 保定义厚德广企业管理中心(有限合伙)仁山智海 指 保定仁山智海企业管理中心(有限合伙)厚义达远 指 保定厚义达远企业管理中心(有限合伙)恒广基业 指 保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)菓芝素食品 指 河北菓芝素食品制造有限公司 普利投资 指 汇通普利投资(北京)有限公司 北京荣庭 指 荣庭(北京)企业管理发展有限公司 德润科贸 指 北京德润致远科

9、贸有限公司 三义厚水厂 指 高碑店市三义厚再生水建设有限公司 昆仑房地产 指 保定昆仑房地产开发集团有限公司 丰汇水务 指 高碑店市丰汇水务有限公司 荣庭环保 指 荣庭环保科技集团有限公司 图腾物流 指 汇通图腾国际物流有限公司 清波水务 指 高碑店市清波水务科技有限公司 凯和环境 指 河北凯和环境科技有限公司 京雄园区 指 汇通京雄园区建设发展有限公司 森源控股 指 汇通森源控股有限公司 双泰房地产 指 保定双泰房地产开发有限公司 泰阁房地产 指 北京泰阁房地产开发有限公司 英泰环境 指 河北英泰环境工程有限公司 泰康生物 指 汇通泰康生物科技(北京)有限公司 人和物业 指 高碑店市人和物业

10、服务有限公司 庭银运输 指 河北庭银运输有限公司 安盛康天然气 指 河北安盛康天然气有限公司 祥益科技 指 河北祥益科技有限公司 迅可达 指 河北迅可达供应链管理有限公司 2022 年年度报告 6/337 股东大会 指 汇通建设集团股份有限公司股东大会 董事会 指 汇通建设集团股份有限公司董事会 监事会 指 汇通建设集团股份有限公司监事会 报告期、本报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 汇通建设集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币

11、亿元 A 股 指 境内上市人民币普通股 可转债、可转换公司债券 指 汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 汇通建设集团股份有限公司 公司的中文简称 汇通集团 公司的外文名称 Huitong Construction Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Huitong Group 公司的法定代表人 赵亚尊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴玥明 王治云 联系地址 高碑店市世纪东路69号 高碑店市世纪东

12、路69号 电话 03125595218 03125595218 传真 03125595218 03125595218 电子信箱 2022 年年度报告 7/337 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 高碑店市世纪东路69号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 高碑店市世纪东路69号 公司办公地址的邮政编码 074099 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报()、上海证券报 ()、证券时报()、证券日报()、中国日报网()、金融时报()公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站()公司年度报告

13、备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汇通集团 603176 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 张雪咏、刘常明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申港证券股份有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 签字的保荐代表人姓名 董本

14、军、刘刚 持续督导的期间 2021年12月31日至2024年12月31日 2022 年年度报告 8/337 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减(%)2020 年 营业收入 2,661,973,796.13 2,368,160,682.09 12.41 2,397,983,720.81 归属于上市公司股东的净利润 73,896,904.01 83,761,664.82-11.78 96,331,916.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

15、润 70,712,039.02 81,859,132.26-13.62 96,854,430.96 经营活动产生的现金流量净额 217,712,721.10-22,738,710.98 303,278,614.25 2022 年末 2021 年末 本期末比上年同期末增减(%)2020 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,072,971,574.48 955,048,897.34 12.35 733,917,335.72 总资产 5,347,413,618.89 3,639,408,392.57 46.93 3,347,116,069.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 20

16、22 年 2021 年 本期比上年同期增减(%)2020 年 基本每股收益(元股)0.16 0.24-33.33 0.28 稀释每股收益(元股)0.16 0.24-33.33 0.28 扣除非经常性损益后的基本每0.15 0.23-34.78 0.28 2022 年年度报告 9/337 股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)7.50 10.85-3.35 13.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.18 10.61-3.43 14.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,公司总资产同比上升 46.93%,除经营积累增加外,主要系公司发行

17、可转换公司债券收到募集资金 353,110,000.00 元、河北省保定技师学院新校区项目 EPC 工程总承包项目收到业主支付的预付款 322,822,019.62 元致货币资金增加,新增“安国市乡村振兴及基础设施提升 PPP项目”的特许经营权 171,885,006.59 元致无形资产增加,以及应收账款和合同资产同比上期均有大幅增长所致。报告期内,公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 33.33%和34.78%,除净利润变动影响外,主要系 2021 年末发行新股致股本增加 116,660,000.00 股。报告期内,加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资

18、产收益率同比减少3.35 个百分点和 3.43 个百分点,主要系净利润变动影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明

19、:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 209,597,627.91 996,672,551.20 651,682,423.11 804,021,193.91 2022 年年度报告 10/337 归属于上市公司股东的净利润-35,623,779.70 75,911,273.39 14,998,799.26 18,610,611.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-36,808,423

20、.06 75,826,208.64 14,626,262.01 17,067,991.43 经营活动产生的现金流量净额-274,344,169.17 26,770,264.46-116,058,129.93 581,344,755.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注(如适用)2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 16,833.74 658,106.04-1,238,551.32 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返

21、还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,039,479.11 1,466,364.65 134,056.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 124,063.07 1,369,656.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 2022 年年度报告 11/337 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

22、等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,513.22 90,953.26 58,169.90 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,011,629.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

23、生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,144,016.63 354,975.31-2,923,335.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2022 年年度报告 12/337 减:所得税影响额 1,028,280.87 791,539.99-65,936.40 少数股东权益影响额(税后)696.84 389.78 76.18 合计 3,184,864.99 1,902,532.56-522,514.38 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的

24、非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额(一)应收款项融资 55,199,020.56 51,362,614.54-3,836,406.02-(二)其他非流动金融资产 27,474,586.44 27,474,586.44-(三)其他权益工具投资-14,250,000.00 14,250,000.00-合计 82,673,607.

25、00 93,087,200.98 10,413,593.98-十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、公司经营指标情况公司经营指标情况 报告期内,公司实现营业收入 266,197.38 万元,同比增长 12.41%;实现归属于上市公司股东的净利润 7,389.69 万元,同比下降 11.78%,扣除非经常性损益后净利润 7,071.20 万元,同比下降13.62%。报告期末,公司资产总额为 534,741.36 万元,较报告期期初增长 46.93%。报告期内公司2022 年年度报告 13/337 新签

26、建造合同订单 49 个,订单合同金额为 517,180.45 万元,同比上年增长 173.11%。2 2、完成完成公开发行可转换债券,加快募投项目建设公开发行可转换债券,加快募投项目建设 经中国证券监督管理委员会关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可20222894 号)核准,公司于 2022 年 12 月 21 日公开发行可转换公司债券 360万张,债券简称“汇通转债”,债券代码“113665”,并于 2023 年 1 月 11 日正式在上海证券交易所上市交易。本次共发行可转换公司债券 360 万张,募集资金总额 3.6 亿元,用于“徐水区 2021-2022

27、 年农村生活水源江水置换项目(EPC)”、“保定市清苑区旧城区改造提升工程(城市双修)四期项目之(道路改造提升工程四期)总承包”和“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程(深保大道以北)总承包”。募投项目实施有利于快速推进项目建设,提升公司资金规模,增强公司核心竞争力,持续推动公司战略目标的实现。3、优化公司业务模式,市场开发成效显著优化公司业务模式,市场开发成效显著 2022 年公司通过立体经营、联合经营、多元经营、重点开发、迭代发展、全面开花的业务模式,充分发挥了区域分公司的桥头堡作用和二级公司的管控职能,区域经营开发工作成果显著。在市场开发的形态上,公司改变了过去单一从中

28、国招标网、政府主管部门获取项目信息进行跟踪和投标的业务模式,而是充分发挥特级资质企业和上市企业优势,充分利用设计、咨询、施工、运维一体化的产业链条优势,将企业的优势资源合理使用,使其转化为强劲的经营竞争力,为公司持续发展提供条件。公司 2022 年新签合同额为 517,180.45 万元,2021 年新签合同额 189,365.97万元,同比增长 173.11%,较好的完成了 2022 年的市场开发工作。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司业务所属行业为“E 建筑业”门类下的“E48 土木工程建筑业”,行业行政主管部门为住建部及地方各级建设主管部门,同时公司公路工程施

29、工业务还受交通运输部和地方各级交通主管部门的行业监管,此外,中国建筑业协会、中国公路建设行业协会等行业协会对行业内企业实施行业自律管理。行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的模式。2022年2月,交通运输部发布推动“四好农村路”高质量发展2022年工作要点,提出稳定投资规模,做好项目储备和组织实施;提升路网服务能力,推动农村公路骨干网提档升级,推进乡镇通三级及以上等级公路,推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜,推进较大人口规模自然村(组)、抵边自然村通硬化路建设;加强建设质量管理,严格质量监督,切实落实质量终身责任制。2022年3月5日第十三届全国人民代表大会第五次会议上,国

30、务院总理在政府工作报告中提出要积极扩大有效投资。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施,加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造,完善防洪排涝设施,继续推进地下综合管廊建设,中央预算内投资安排6,400亿元。2022 年年度报告 14/337 2022年4月河北省人民政府印发河北省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划(以下简称“规划”),规划中提出了“十四五”期间发展目标。其中,路网建设方面,公路里程新增1.5万公里左右、达到22万公里左右,其中高速新增约1,200公里、达到约9,000公里;普通国省干线二级及以

31、上公路比例达到92%,乡镇通三级及以上公路比例达到99%,县(市、区)城乡交通运输一体化发展水平 AAAA 级以上比例达到90%,建设高质量综合立体交通网。2022 年 7 月,国家发展改革委、交通运输部印发的国家公路网发展规划中提到,要从支撑构建新发展格局、推动区域协调发展和新型城镇化、维护国家安全等国家战略实施等方面,对路网布局进行优化和完善。调整后国家公路网规划总里程约 46.1 万公里。其中,国家高速公路约 16.2 万公里(含远景展望线约 0.8 万公里),普通国道网规划里程约 29.9 万公里。同月,国家发展改革委、住房和城乡建设部印发的“十四五”全国城市基础设施建设规划中提到,推

32、进城市基础设施体系化建设。加强城市交通设施体系建设,新建和改造道路里程 11.75 万公里、城市桥梁1.45 万座;加强城市水系统建设,新建改造供水管网 10.4 万公里、污水管网 8 万公里;开展城市能源系统安全保障和绿色化提升行动,新建和改造燃气管网 24.7 万公里、供热管网 9.4 万公里;推动城市基础设施共建共享,促进形成区域与城乡协调发展新格局。综上所述,公路、市政工程未来将继续是我国基础设施建设的发展重点,同时,雄安新区建设、京津冀协同发展、乡村振兴等国家战略的持续推进,将进一步促进行业市场的发展,为公路、市政工程行业发展创造新的空间。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公

33、司从事的业务情况 公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。具体情况如下:(一)(一)工程施工业务工程施工业务 工程施工业务是公司核心及传统业务领域。公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。经过多年发展,公司工程施工业务已覆盖包括高速公路、市政道路、生态治理、雨污分流管网改造、污水处理等多种基础设施建设工程,并在相关行业积累了丰富的项目经验。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域、建筑工程领域的工程施工业务。(

34、二)投资建设类项目(二)投资建设类项目 PPP 模式即政府与社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系,其典型的结构为:政府部门或地方政府通过政府采购的形式与中标单位组建的特殊目的公司签订特许合同,特殊目的公司一般是由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司,由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用这种融资形式的实质是:2022 年年度报告 15/337 政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来加快基础设施建设及有效运营。在 PPP 模式下,公司与政府

35、组成的特殊目的公司(SPV),由该特殊目的公司负责投资、筹资、建设及经营项目,公司一方面以施工总承包方式承接项目的施工任务获取施工收益,另一方面通过持有特殊目的公司股权获取项目后续的运营收益。报告期内公司新承建的投资建设类项目有曲港高速项目、安国 PPP 项目及顺平 PPP 项目,公司建设和运营的 PPP 项目主要为新机场高速项目、隆化项目,以及运营的类 PPP 投资建设项目迁曹高速项目。(三)建筑材料销售业务(三)建筑材料销售业务 建筑材料销售业务主要包含各类建筑半成品材料的生产销售业务和建筑材料贸易业务,建筑半成品材料的生产销售为预拌混凝土,包括沥青混凝土、水泥混凝土、水泥稳定碎石,公司根

36、据工程项目需要,自建拌合站,为公司承接的工程项目提供建筑材料,公司既有拌合站主要位于高碑店市,地处北京、天津、保定三角腹地,紧邻雄安新区,具有天然的区位优势,近年来雄安新区已进入大规模建设阶段,百余个重点工程在雄安动工建设,雄安新区及周边地区对建筑材料采购需求旺盛,公司在满足自身需求的前提下,利用自有拌合站资源和紧邻雄安新区的区位优势,对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料。此外,公司出于公司内部材料管理和成本管控的考虑设立诚意达商贸从事材料销售业务,2019 年以前主要为自身承接的项目提供相应材料,随着公司采购规模的增加、品牌的积累、与供应商合作关系的提升,逐步开展对外材料销售业务。2021 年

37、 3月,公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平台预拌混凝土企业目录,该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置,对于雄安新区政府投资项目,所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业,并鼓励社会投资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。(四)公路勘察设计及试验检测业务(四)公路勘察设计及试验检测业务 1、勘察设计、勘察设计 工程勘察是指用专业技术、设备对施工地域一定范围内的地形、地貌、地势,地质成因及构成,岩土性质及状况,水文情况等进行揭示、探明的工作。工程设计是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证

38、,编制建设工程设计文件的活动。公司通过对公路工程提供勘察、规划研究、初步设计服务,并出具初步或详细勘察报告、可行性研究报告、咨询报告、初步设计文件、施工图纸和工程造价表等报告以取得相应收入。2、试验检测、试验检测 试验检测业务分为工程所用材料、构件、工程制品的试验检测以及整体工程的质量和技术指标的试验检测。公司可提供工程材料鉴证检验、公路路基、路面、桥涵等工程的现场专项检验项目以及路桥工程整体检测服务。具体可为交通工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定等试验检测工作,并出具试验检测报告,收取相应的试验检测及评价

39、费用。2022 年年度报告 16/337 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、业务资质优势、业务资质优势 国家对建筑业企业实行严格的资质管理,建筑业企业的资质在很大程度上反映企业的综合竞争实力。公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业,是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质企业的民营企业;此外,公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质,是公司持续快速增长的基础和保障。2、立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势、立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势 公司位于河北省保定市,紧

40、邻北京及雄安新区。近年来京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略的实施,促使河北省不断加大基础设施投资尤其是公路建设投资力度。公司多年来深耕京津冀地区积累的品牌、管理、人才、技术、供应商渠道等竞争优势,有助于公司进一步巩固和拓展京津冀地区市场,享受京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略所带来的政策红利,具备明显的区位优势。3、历史业绩优势、历史业绩优势 公司主要通过参与公开招投标的形式承接基础设施建设工程,业主方一般会要求投标方具有类似工程的历史业绩,或在评标过程中给予具有类似工程历史业绩的投标方适当的加分,因此,历史业绩对工程施工企业尤为重要。公司累计参与建设各等级公路 1,700 多公里,其

41、中高速公路340 多公里,作为联合体参与方投资建设的迁曹高速是河北省“十二五”高速路网规划的“五纵六横七条线”中的一纵,是京津冀交通一体化的重点项目;作为联合体参与方投资建设的新机场北线高速公路廊坊段是北京大兴机场“五纵两横”地面综合交通体系的重要组成部分;作为联合体参与方投资建设的曲港高速项目是国家“一带一路”战略构建冀中南线及其联络山西、陕西、内蒙古等地及环渤海地区东出西联综合交通运输大通道。多年来公司承建的项目类型包括高速公路、城市综合道路、矿山生态修复、污水处理厂建设、农村路网改造、地下水综合治理等,业务模式涵盖 PPP、施工总承包、工程总承包等,丰富多元的历史业绩,为公司后续业务发展

42、奠定了坚实基础。4、研发及技术创新优势、研发及技术创新优势 公司建立了一套高效规范的研发管理流程体系,2013 年获省级企业技术中心认证,截止到2022 年 12 月 31 日,公司拥有发明专利 8 项、实用新型专利 28 项,获得省、部级工法 30 项,公司参与制定行业标准 2 项,工程质量奖 25 个,科技成果奖 28 个,其中 2022 年公司获得实用新型专利 7 项、科技成果奖 4 项。公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学等国内科研机构建立了良好的合作关系,被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会评定为“博士后创新实践基地”。目前,公

43、司共有高级工程师 82 人,中2022 年年度报告 17/337 级工程师 305 人,为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。5、管理团队优势、管理团队优势 公司通过内部培养及外部引进逐步形成了一支专业化、市场化的管理团队。公司董事、高级管理人员中,7 人具有 15 年以上的工程行业从业经历,其中,董事张忠山先生深耕路桥建设领域20 余年,主持的交织化改性沥青混合料技术性能研究获得河北省科技进步三等奖、中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果二等奖、中国公路学会科技进步三等奖,滨海新区高浓盐碱环境下混凝土桥梁耐久性关键技术研究获得天津市科技进步三等奖;董事张籍文主持的桥梁耐久性混凝土在迁曹高

44、速公路应用技术研究获得中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果奖三等奖;董事、总经理赵亚尊先生从事施工管理 29 年,曾任国有施工企业董事长、总经理等核心管理岗位;高级管理人员岳静芳主持的公路改扩建项目乳化沥青厂拌冷再生应用技术研究获得中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果奖三等奖。公司经营管理团队专业化、市场化,能紧抓行业发展及市场机会,推动公司业绩持续增长。6、良好的品牌形象及市场声誉、良好的品牌形象及市场声誉 公司凭借其完善的经营管理体系、成熟的施工技术、出色的工程质量,积累了良好的品牌形象以及较高的市场声誉。公司先后当选“中国公路建设行业协会副秘书长单位”、“全国交通建设工程行业诚信

45、建设十佳先进单位”,连续 12 年被评为公路施工企业全国综合信用评价 AA 级、A 级,多次荣获“全国守合同重信用单位”、河北省“守合同重信用企业”。2022 年,公司荣获“河北省产教融合型企业建设培训单位”、“2021 年度保定市建设现代化品质生活之城先进集体”、“全国工人先锋号”、“河北省诚信共建企业”、“2020 年 1 月-2021 年 12 月企业诚信等级 AAA 证书”等荣誉称号,获评河北省、保定市“专精特新”企业、河北省工业企业研发机构,被国家市场监督管理总局评为“全国重合同守信用单位”;张忠强董事长荣获 2022 年度河北省优秀民营企业家,得到了社会的广泛认同。五、五、报告期内

46、主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 266,197.38 万元,同比增长 12.41%;实现归属于上市公司股东的净利润 7,389.69 万元,同比下降 11.78%,扣除非经常性损益后净利润 7,071.20 万元,同比下降13.62%。报告期末,公司资产总额为 534,741.36 万元,较报告期初增长 46.93%。报告期内公司新增建造合同订单金额 517,180.45 万元,截止报告期末,公司在手订单合同金额 767,630.53 万元,其中,尚未施工待确认收入金额 431,378.50 万元,在手订单较为充足,能有力保证公司可持续发展。2022 年年度报告

47、18/337(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 2,661,973,796.13 2,368,160,682.09 12.41 营业成本 2,229,818,933.63 2,023,721,155.85 10.18 销售费用 管理费用 72,271,734.78 74,942,976.51-3.56 财务费用 52,552,908.19 38,929,567.15 34.99 研发费用 596,861.67 经营活动产生的现金流量净额 21

48、7,712,721.10-22,738,710.98 投资活动产生的现金流量净额-196,101,119.56-62,940,072.55 筹资活动产生的现金流量净额 720,219,643.44 332,735,563.99 116.45 营业收入变动原因说明:主要系报告期内施工项目完成产值较高,建造合同收入同比增长12.52%。营业成本变动原因说明:主要系报告期内施工项目完成产值较高,建造合同成本同比增长9.60%。管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司有效执行成本费用管控制度,发生的办公费和差旅费减少所致。财务费用变动原因说明:主要系报告期内长期借款中的保证借款增加,支付的利息费用同比

49、增长31.54%所致。研发费用变动原因说明:系“装配式桥涵结构铰接技术与节点灌浆材料开发研究”和“高性能煤基沥青新材料施工工艺及标准”两个研发项目产生。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加24,045.14万元,主要系工程劳务费、材料费等支出减少31,622.38万元,大于工程回款减少10,719.22万元所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少13,316.10万元,主要系报告期内,新增“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”特许经营权使得投资支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加38,748.41万元,主要系报告期末公司

50、发行可转换公司债券收到募集资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2022 年年度报告 19/337 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期主营业务收入 265,783.33 万元,占营业收入总额的 99.84%;主营业务成本 222,754.83万元,占营业成本总额的 99.90%,与上年度相比主营业务占比波动较小。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%

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