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002013_2012_中航精机_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

1、湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文0湖北中航精机科技股份有限公司2012 年度报告2013 年 04 月2013 年 04 月湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文1第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、

2、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡昱敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议胡昱敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王坚董事长因工作原因周春华公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每日的公司总股

3、本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实在承诺,请投资者注意投资风险。股(含税),不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实在承诺,请投资者注意投资风险。湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文2目录目录第一节 重要提示、目录和释义.1第二节 公司简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事会报告.9第五节 重要事项.28第六节 股份变动及股东情况.41第七节 董事、监事、高级管理

4、人员和员工情况.48第八节 公司治理.57第九节 内部控制.66第十节 财务报告.70第十一节 备查文件目录.195湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文3释义释义释义项指释义内容中航精机、本公司、公司指湖北中航精机科技股份有限公司中航工业指中国航空工业集团公司机电公司指中航机电系统有限公司贵州盖克指贵州盖克航空机电有限责任公司中国华融指中国华融资产管理股份有限公司庆安公司指庆安集团有限公司陕航电气指陕西航空电气有限责任公司郑飞公司指郑州飞机装备有限责任公司四川液压指四川凌峰航空液压机械有限公司贵航电机指贵阳航空电机有限公司四川泛华指四川泛华航空仪表电器有限公司川西机器指四川航空

5、工业川西机器有限责任公司武汉精冲指武汉中航精冲技术有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文4重大风险提示重大风险提示一、市场风险制冷压缩机属于空调器产品配套产品,制冷空调属于电器类产品,电器行业近几年的市场需求波动明显,而市场波动会直接影响制冷产品的发展和企业效益;汽车调角器产品属于汽车产业的下游行业,容易受汽车产业的波动影响,直接导致企业发展减缓和经营效益下滑。二、技术风险制冷压缩机发展趋势和配套技术取决于生产制冷电

6、气成品的厂家,受制冷电器厂家一、市场风险制冷压缩机属于空调器产品配套产品,制冷空调属于电器类产品,电器行业近几年的市场需求波动明显,而市场波动会直接影响制冷产品的发展和企业效益;汽车调角器产品属于汽车产业的下游行业,容易受汽车产业的波动影响,直接导致企业发展减缓和经营效益下滑。二、技术风险制冷压缩机发展趋势和配套技术取决于生产制冷电气成品的厂家,受制冷电器厂家“产品一体化产品一体化”趋势的影响,制冷压缩机产品发展的趋势和技术开发难度都将面临考验。国内绝大部分制冷器生产厂家都在建立或者准备建自己的制冷压缩机生产配套线,这样会严重削弱我们的产品市场占有份额,从而制约制冷压缩机的生产。要巩固和扩大市

7、场占有份额就必须开发更多的技术。汽车调角器该产品市场竞争充分,准入门槛低,技术容易被模仿。加之国外同类产品不断挤入中国市场,该类产品技术领先非常重要。这就要求我们不断提升技术和不断开发新产品,才可能保持和巩固和保持现有市场占有率。三、经营和产业整合风险制冷压缩机产品的产业整合趋势明显,规模效应促使同类业务整合,利于做大做强,我们也要在产业整合方面给予关注,研究如何有效实施战略目标,提升整体竞争能力,形成产业优势。否则在经营上将直接面对被挤占市场份额的风险。汽车调角器产品的规模效应在发展过程中必须得到重视,公司的品牌和技术优势,以及成本优势都应该在经营中巩固和提升。我们目前面临的仍然是经营规模较

8、小和专业化整合力度不足的风险,抵御市场风险的能力有待进一步提升。趋势的影响,制冷压缩机产品发展的趋势和技术开发难度都将面临考验。国内绝大部分制冷器生产厂家都在建立或者准备建自己的制冷压缩机生产配套线,这样会严重削弱我们的产品市场占有份额,从而制约制冷压缩机的生产。要巩固和扩大市场占有份额就必须开发更多的技术。汽车调角器该产品市场竞争充分,准入门槛低,技术容易被模仿。加之国外同类产品不断挤入中国市场,该类产品技术领先非常重要。这就要求我们不断提升技术和不断开发新产品,才可能保持和巩固和保持现有市场占有率。三、经营和产业整合风险制冷压缩机产品的产业整合趋势明显,规模效应促使同类业务整合,利于做大做

9、强,我们也要在产业整合方面给予关注,研究如何有效实施战略目标,提升整体竞争能力,形成产业优势。否则在经营上将直接面对被挤占市场份额的风险。汽车调角器产品的规模效应在发展过程中必须得到重视,公司的品牌和技术优势,以及成本优势都应该在经营中巩固和提升。我们目前面临的仍然是经营规模较小和专业化整合力度不足的风险,抵御市场风险的能力有待进一步提升。湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文5第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称中航精机股票代码002013股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖北中航精机科技股份有限公司公司的中文简称中航精机公司的外文名称(

10、如有)HubeiAviation Precision Machinery Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)HAPM公司的法定代表人王坚注册地址湖北省襄阳市高新区追日路 8 号注册地址的邮政编码441003办公地址湖北省襄阳市高新区追日路 8 号办公地址的邮政编码441003公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名毛尊平张晓洁联系地址湖北省襄阳市高新区追日路 8 号湖北省襄阳市高新区追日路 8 号电话0710-33450450710-3345045传真0710-33450240710-3345024电子信箱三、信息披露及备

11、置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券法律部湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2000 年 12 月 05 日湖北省工商行政管理局420000100082742060672208896472208896-4报告期末注册2012 年 06 月 15 日湖北省工商行政管理局42000000000507042060672208896472208896-4公司

12、上市以来主营业务的变化情况(如有)2012 年 12 月 17 日,公司完成重大资产重组事项,主营业务由汽车座椅调节机构变更为航空机电产品。历次控股股东的变更情况(如有)2012 年 12 月 17 日,公司完成重大资产重组事项,控股股东由中国航空救生研究所变更为中航机电系统有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层签字会计师姓名张冲良,李向凌公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适

13、用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间国泰君安证券股份有限公司深圳市富田区益田路 6009 号新世界中心 35 楼彭凯、徐慧璇2013 年 1 月至 2015 年 12 月湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文7第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入(元)6,673,825,364.176,314,519,819.175.69%5,276,

14、259,448.16归属于上市公司股东的净利润(元)371,445,136.50306,564,705.4521.16%311,060,425.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)33,903,605.5429,421,391.9215.23%32,277,452.64经营活动产生的现金流量净额(元)384,411,046.84213,067,508.9480.42%274,396,304.26基本每股收益(元/股)0.520.4320.93%0.43稀释每股收益(元/股)0.520.4320.93%0.43净资产收益率(%)9.96%8.93%1.03%10.27%2012

15、 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产(元)13,198,006,690.5511,876,092,229.3811.13%10,934,168,665.78归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)3,931,386,659.363,531,227,385.7311.33%3,281,203,064.43二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位:元归属于上市公司股

16、东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则371,445,136.50306,564,705.453,931,386,659.363,531,227,385.73按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位:元湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文8归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则371,445,136.50306,564,705.453,931,3

17、86,659.363,531,227,385.73按境外会计准则调整的项目及金额不适用3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明不适用三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位:元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)74,732.71-13,665.21-47,295.56 固定资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,981,700.006,988,000.003,012,025.06政府补助,包括地方政府

18、补助、专利补贴企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益4,030,760.05同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益329,423,084.57266,795,730.46275,875,050.292012年度重大资产重组事项除上述各项之外的其他营业外收入和支出575,673.33655,707.43456,356.16所得税影响额1,497,195.651,310,114.81513,162.85少数股东权益影响额(税后)16,464.003,104.39合计337,541,530.96277,143,313.

19、53278,782,973.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文9第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述我国政府高度重视航空工业发展,从战略高度确立了航空工业在国防、经济发展中的地位。国民经济和社会发展“十一五”规划中明确提到发展新支线飞机、大型飞机、直升机、先进发动机、机载设备,扩大转包生产,推进产业化。2012年“十二五

20、”国家战略性新兴产业发展规划提出,加快研制具有市场竞争力的大型客机,推进先进支线飞机系列化产业化发展,适时研发新型支线飞机;大力发展符合市场需求的新型通用飞机和直升机,构建通用航空产业体系。随着航空工业发展重心的确定,作为配套产品的航空机电系统业务亦将迎来快速发展的良好契机。为满足航空工业发展的客观需要,推动核心业务的专业化路径,报告期内,公司实施了重大资产重组,向中航工业、机电公司、盖克机电和中国华融发行股份购买其共同持有的庆安公司、陕航电气、郑飞公司、四川液压、贵航电机、四川泛华和川西机器等七家公司的全部股权。重组后,公司主营航空机电产品,业务涵盖航空军用、航空民用、非航空军品、非航空民品

21、及生产服务。2012年公司积极贯彻落实中航工业“质量效益年”的工作方针,坚持“航空为本,军、民品并举发展”的战略,公司全年实现营业总收入667,382.54万元,较上年增长5.69%,其中:航空产品323,575.58万元、非航空产品327,035.33万元、现代服务业及其他16,771.63万元,占比分别为48%、49%、3%。公司全年实现利润总额49,016.52万元,较上年增长24.82%;EVA实现35,305.48万元,较上年增长40.26%,较好地完成了各项经营目标。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2012年度,中航精机大力开展“质量效益年”活动,全面提升经济运行质量

22、,积极部署和应对内外部市场环境的变化,实现了收入、利润双增长,即实现收入667,382.54万元,较上年增加35,930.55万元、增长5.69%,实现利润总额49,016.52万元,较上年增加9,745.53万元、增长24.82%。公司坚持做强做大主业,2012年度利润构成和来源情况未发生重大变化,主要报表项目同比变动情况如下:(单位:万元)序号项目2012年度2011年度增加额同比增长率1营业收入6,673,825,364.176,314,519,819.17359,305,545.005.69%2营业成本5,215,934,327.924,985,014,645.92230,919,68

23、2.004.63%3营业税金及附加11,519,345.4413,246,861.08-1,727,515.64-13.04%4销售费用101,284,384.7497,340,822.943,943,561.804.05%5管理费用824,249,927.22717,533,834.95106,716,092.2714.87%6财务费用178,671,311.37133,824,558.7844,846,752.5933.51%7利润总额490,165,163.17392,709,830.7097,455,332.4724.82%8经营活动产生的现金净流量384,411,046.84213,

24、067,508.94171,343,537.9080.42%注1:财务费用发生17,867.13万元,同比增加4,484.68万元,增长33.51%,主要是公司因生产经营需要带息负债增加66,816.45万元,导致利息支出同比增加4,981.59万元,增长36.45%。注2:减产减值损失发生额为-9,633.6万元,同比减少16,462.31万元,下降241.07%,主要是因为公司本年航空产品由于价格调整冲减了营业收入,同时冲回了原已计提的坏账准备。注3:投资收益亏损71.59万元,同比减少1,058.92万元,下降107.25%,主要是a.2011年将武汉中航精冲技术有限公司纳入合并范围时确

25、认了投资收益403.08万元;b.参股公司中航国际租赁有限公司上年分红200万元,本年未分红;c.参股公司西湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文10安大金庆安压缩机有限公司受制冷市场影响而实现利润减少;d.西安中航汉胜航空电力有限公司尚在建设期尚无利润。注4:营业外收入实现5,737.16万元,同比减少3,028.75,下降34.55%,主要因为政府补助同比减少1,168.07万元、无形资产处置利得同比减少900万元。注5:所得税费用发生10,065.35万元,同比增加3,571.3万元,增长54.99%,主要是利润总额同比增加9,745.53万元而增加所得税费用2,440.0

26、2万元,递延所得税调整增加所得税费用1,131.28万元。注6:经营活动产生的现金净流量为38,441.10万元,同比增加17,134.35万元,增长80.42%,主要原因见下述第6点。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期,公司按照董事会目标和要求,主动克服民品市场疲软带来的不利因素,千方百计开源,鼓励各单位加大民品市场开发力度,较好地完成了董事会下达的主要经营任务,指标较上年同期有不同幅度的增长。航空产品增量创造了历史新高,各单位的交付任务和型号研制任务均有明显增长;民机及转包收入实现了翻番;以航空电源为代表的合资企业建设快速推进,成为C919项目国际合作的典范

27、。航空产品占营业收入的比重由2011年的41%增长至2012年的48%。非航空产品在经历了连续两年超过30%的增长后,2012年面临巨大的市场挑战和困难,但各单位迎难而上,取得了不俗的成绩,虽然,其占营业收入的比重由2011年的56%下降至2012年的49%,但主要民品市场表现较好。其中:车船载产品为国产自主品牌配套向国际高端品牌配套转变,收入和市场占有率增长幅度均高于行业平均水平,调角器坚持技术创新,巩固了行业第一的位置。庆安压缩机坚持了“内外销并举”的销售策略,第二次站上了600万台的台阶,总量已经跃居行业第七位。等静压机属于自主开发的高技术产品,目前除了进口设备外,国内的市场占有依然保持

28、领先。民用航空市场的进一步开拓为公司的发展开创了新的途径,庆安公司的民用航空转包业务经过短短三年时间迅速突破1,000万美元的交付;与中国商用飞机的协作进展顺利,相关单位的陆续进入产品交付阶段。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明2012年度,中航精机实现收入667,382.54万元,较上年631,451.98万元增加35,930.55万元,增长5.69%,其中:航空产品、非航空产品、现代服务及其他产品收入金额分别为323,575.58万元、327,035.33万元、16,771.63万元,占营业收入的份额比例分别为48

29、%、49%、3%,营业收入构成图示如下:湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文11公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)制冷业空调压缩机(万台)销售量602608-0.99%生产量550602-8.64%库存量4899-51.51%市场占有率(%)5.11%4.94%0.17%汽车零部件行业调角器(万辆份)销售量276.5310-10.87%生产量249.33273.93-8.27%库存量29.155.41-47.48%市场占有率(%)20.21%22%-1.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用营业收入

30、的构成中,航空民用产品实现收入14,914.63万元,同比增加10,192.4万元,增长215.8%,主要原因是公司加大航空民品市场开发力度,民用航空机载产品收入实现了8,767.49万元,同比增加3,391.50万元、增长63%,其他民用航空产品收入实现了4,951.53万元,同比增加4,666.82万元、增长1639%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)2,197,453,055.44前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)32.93%公司前 5 大客户资料 适用 不适用湖

31、北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文12序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例(%)1客户 1602,562,759.639.03%2客户 2540,198,138.058.09%3客户 3432,884,485.026.49%4客户 4378,179,258.385.67%5客户 5243,628,414.363.65%合计2,197,453,055.4432.93%3、成本、成本行业分类单位:元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重(%)金额占营业成本比重(%)飞机制造业2,154,410,297.3741.3%1,704,265,454.5

32、734.19%26.41%汽车制造业921,230,766.0417.66%836,761,603.5616.79%10.09%其他制造业1,996,821,283.8938.28%2,289,631,514.9045.93%-12.79%贸易业及其他143,471,980.622.76%154,356,072.893.09%-7.05%产品分类单位:元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重(%)金额占营业成本比重(%)航空产品2,154,410,297.3741.3%1,704,265,454.5734.19%26.41%非航空产品2,918,052,049.9

33、355.94%3,126,393,118.4662.72%-6.66%现代服务业及其他143,471,980.622.76%154,356,072.893.09%-7.05%说明主营业务成本构成如下表:(单位:万元)项目2012年度比重2011年度比重增长率主营业务成本510,298.61489,288.53材料费(采购成本)368,271.5272.17%289,613.1459.19%27.16%人工成本58,189.3911.40%47,619.129.73%22.20%折旧费18,643.243.65%16,856.743.45%10.60%其他费用65,194.4612.78%135

34、,199.5327.63%-51.78%主营业务成本中,材料费占比2012年度较上年度增长了27.16%,主要是因为产品产销量增加以及材料供应价格上升所致;人工成本上升了22.2%,主要是因为人工社保性支出(五险一金)增加及调整工资增加;折旧费上升了10.6%,主要是湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文13在建工程转增固定资产增加折旧;其他费用下降了51.78%,主要是公司以提升运行质量效益为指导,大力开展成本改善活动所致。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)1,643,002,236.71前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)36.33%公司前 5 名供

35、应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例(%)1客户 1733,116,840.3416.21%2客户 2605,236,300.0013.38%3客户 3141,984,300.003.14%4客户 489,112,100.001.97%5客户 573,552,696.371.63%合计1,643,002,236.7136.33%4、费用、费用公司2012年度费用发生情况如下表:(单位:万元)序号项目2012年度2011年度增加额同比增长率1销售费用10,128.449,734.08394.364.05%2管理费用82,424.9971,753.3810,671.6

36、114.87%3财务费用17,867.1313,382.464,484.6833.51%4所得税费用10,065.356,494.053,571.3054.99%公司2012年度发生财务费用17,867.13万元,较上年13,382.46万元增加4,484.68万元,增长33.51%,增加的主要原因是带息负债2012年度较上年度增加了66,816.45万元,其中带息流动负债增加了83,020.71万元、带息非流动负债减少了16,204.56万元,从而导致发生利息支出18,647.53万元,较上年度增加了4,981.59万元,增长36.45%。公司2012年度发生所得税费用10,065.35万元

37、,较上年6,494.05万元增加3,571.30万元、增长54.99%,增加的主要原因是利润总额同比增加9,745.53万元而增加所得税费用2,440.02万元,递延所得税调整增加所得税费用1,131.28万元。5、研发支出、研发支出公司重视科技研发工作,注重研发投入,2010年至2012年累计研究与开发费支出43,045.62万元,申请专利330项(其中:发明专利204项、实用新型专利126项),已取得授权专利133项(其中:发明专利70项、实用新型专利63项)。公司近三年科技研发投入情况如下:年度研发投入(万元)占营业收入比例占利润总额比例占净资产比例2010年12,440.632.36%

38、31.61%3.59%2011年12,376.091.96%31.51%3.18%2012年18,228.902.73%37.19%4.17%合计43,045.62湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文146、现金流、现金流单位:元项目2012 年2011 年同比增减(%)经营活动现金流入小计6,373,258,863.626,358,151,212.280.24%经营活动现金流出小计5,988,847,816.786,145,083,703.34-2.54%经营活动产生的现金流量净额384,411,046.84213,067,508.9480.42%投资活动现金流入小计12,3

39、50,928.8184,745,073.42-85.43%投资活动现金流出小计732,635,171.75853,430,872.77-14.15%投资活动产生的现金流量净额-720,284,242.94-768,685,799.35筹资活动现金流入小计3,703,864,622.752,731,597,455.7435.59%筹资活动现金流出小计3,181,988,238.602,690,436,799.6618.27%筹资活动产生的现金流量净额521,876,384.1541,160,656.081,167.9%现金及现金等价物净增加额186,063,991.24-514,395,248.

40、60相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金净流量同比增加17,134.35万元,增长80.42%,主要原因:1.收入增长了5.69%带动现金流入有所增加;2.加大了催收力度和应收账款清理工作,货款资金回笼较好,尤其下属子公司庆安集团经营活动产生的净现金流同比增加了35,279万元;3.货款结算方式变化及货款跨期结算,减少经营活动现金流入8,759.34万元。投资活动产生的现金净流量同比增加4,840.15万元,主要原因:购建固定资产、无形资产所支付的现金减少19,087万元,投资支付的现金增加7,017万元。筹资活动产生的现金净流量同比增加48,071.57

41、万元,增长1167.90%,主要原因:取得借款收到的现金增加79,171.36万元,偿还债务所支付的现金增加47,510.88万元。全年现金及现金增加物同比增加70,045.92万元,主要是由于上述三大活动的综合作用所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位:元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文15飞机制造业3,235,755,757.69 2,154,410,297.373

42、3.42%24.33%26.41%-3.18%汽车制造业1,060,213,582.74921,230,766.0413.11%10.15%10.09%0.36%其他制造业2,210,139,765.97 1,996,821,283.899.65%-13.76%-12.79%-9.41%贸易业及其他32,585,065.7530,523,780.806.33%-49.58%-50.95%70.28%分产品航空产品3,235,755,757.69 2,154,410,297.3733.42%24.33%26.41%-3.18%非航空产品3,270,353,348.71 2,918,052,049

43、.9310.77%-7.23%-6.66%-4.77%现代服务业及其他32,585,065.7530,523,780.806.33%-49.58%-50.95%70.28%分地区国内6,323,476,557.73 4,912,347,642.8722.32%6.25%5.5%2.53%国外215,217,614.42190,638,485.2311.42%-10.61%-19.46%577.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变

44、动情况单位:元2012 年末2011 年末比重增减(%)重大变动说明金额占总资产比例(%)金额占总资产比例(%)货币资金1,757,815,591.9213.32%1,613,786,087.8513.59%-0.27%应收账款3,265,769,844.2824.74%2,696,005,551.5022.7%2.04%存货1,780,659,255.8413.49%1,679,215,259.7014.14%-0.65%投资性房地产14,386,889.630.11%15,645,124.180.13%-0.02%长期股权投资340,346,212.972.58%287,743,634.0

45、02.42%0.16%固定资产2,262,418,053.1717.14%1,761,614,194.6414.83%2.31%在建工程1,481,408,917.5611.22%1,560,260,862.8213.14%-1.92%可供出售金融资产30,255,780.830.23%20,293,756.420.17%0.06%公司持有的股票按公允价值计量,因市值升高,年末价值较年初增加 996.2 万元、增长49.09%开发支出16,434,470.290.12%9,356,961.350.08%0.04%公司持续加大民品产品开发力度,年末较年初增加 707.75 万元,增长 75.64

46、%湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文16长期待摊费用8,629,133.130.07%5,487,740.230.05%0.02%工装及待摊销,年末较年初增加 314.14 万元,增长 57.24%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位:元2012 年2011 年比重增减(%)重大变动说明金额占总资产比例(%)金额占总资产比例(%)短期借款2,501,573,114.2018.95%2,011,384,183.3016.94%2.01%长期借款1,054,250,000.007.99%1,202,250,000.0010.12%-2.13%应付职工薪酬应付工资15

47、,502,906.380.12%49,506,463.970.42%-0.3%系公司动用工资节余,年末较年初减少 3,400.35 万元,下降 68.69%一年内到期的非流动负债511,573,007.733.88%221,554,840.011.87%2.01%为公司一年内到期的长期借款和长期应付款,年末较年初增加 29,001.82万元,增长 130.9%长期应付款14,861,628.320.11%28,907,257.590.24%-0.13%为公司融资租赁设备款,年末较年初减少 1404.56 万元,下降 59.57%,减少额为当年支付的租赁款专项应付款65,302,459.330.

48、49%426,083,212.483.59%-3.09%为公司加大科研工作,研制费增减变动所导致,年末较年初减少 36,078.07万元,下降 84.67%递延所得税负债4,002,988.590.03%2,508,684.930.02%0.01%为公司计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动增加引起的递延所得税负债增加,年末较年初增加149.43 万元,增长 59.67%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产3.可供出售金融资产20,293,756.42

49、9,962,024.4130,255,780.83金融资产小计20,293,756.429,962,024.4130,255,780.83上述合计20,293,756.429,962,024.4130,255,780.83湖北中航精机科技股份有限公司 2012 年度报告全文17金融负债0.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司主营航空机电产品,广泛应用于我国军用、民用航空器的制造与研制中,是航空制造行业中不可或缺的核心业务领域,是典型的集知识密集、技术密集和资本密集为一体的高技术、高附加值产业。1、企业技术水平高航空制造

50、业属于技术密集型行业,其对产品的技术性能指标、加工精度、可靠性等均有非常高的要求,且不同的机种对配套器件的技术均有特定要求,产品可替代性低,且涉及多学科、多领域的高端技术。公司拥有我国航空电力系统和发动机点火系统研发中心和生产基地,承担了几乎所有飞机电源和发动机点火系统型号产品科研生产任务。国内机载悬挂发射装置、地面保障训练系统设备、航空低压油泵等产品的研制,在国内机载悬挂发射装置领域占有主导地位,引领着我国机载悬挂发射装置领域的技术发展。公司在复杂壳体、精密齿轮、大型框架、各类液压阀、大导程多头螺旋轨道等零件加工、液压密封和特种锻铸造、焊接、热表处理等技术领域都有独特的技术诀窍。拥有国内最大

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