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002268_2014_卫士通_2014年年度报告_2015-02-16.pdf

1、成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 成都卫士通信息产业股份有限公司成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 02 月月 成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所

2、有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 216,261,673 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人李成刚、主管会计工作负责人雷利民及会计机构负责人公司负责人李成刚、主管会计工作负责人雷利

3、民及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周天文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周天文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.33 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况

4、.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 内部控制内部控制.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都卫士通信息产业股份有限公司 控股股东、三十所 指 西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所)实际控制人、中国电科 指 中国电子科技集团公司 审计机构、中天运 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)证监会 指

5、中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 成都卫士通信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 成都卫士通信息产业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 重大风险提示年度报告中所设定的经营计划和经营目标,为公司的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队

6、的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。重大风险提示年度报告中所设定的经营计划和经营目标,为公司的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 卫士通 股票代码 002268 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都卫士通信息产业股份有限公司 公司的中文简称 卫士通 公司的外文名称(如有)Westone Inform

7、ation Industry Inc.公司的外文名称缩写(如有)Westone 公司的法定代表人 李成刚 注册地址 成都高新区云华路 333 号 注册地址的邮政编码 610095 办公地址 成都高新区云华路 333 号 办公地址的邮政编码 610095 公司网址 电子信箱 westone_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡凯春 刘志惠 联系地址 成都高新区云华路 333 号 成都高新区云华路 333 号 电话 028-62386166 028-62386165 传真 028-62386030 028-62386030 电子信箱 westone_ we

8、stone_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 04 月 23 日 成都市工商行政管理局(高新字)28934581 51019870927392X 70927392-X 报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 成都市工商行政管理局 5101090000

9、45289 51019870927392X 70927392-X 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大 B 座 7-8 层 签字会计师姓名 杨敏、苏红梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928号 6 楼投行部 丰驰、朱永贵 2014 年 7 月

10、 24 日至 2015 年12 月 31 日 成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元)1,236,497,478.15 770,661,542.61 60.45%614,345,052.23 归属于上市公司股东的净利润(元)119,435,881.99 73,648,080.09 62.17%41,418,330

11、.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)95,402,839.57 40,425,453.76 136.00%26,379,124.88 经营活动产生的现金流量净额(元)41,820,219.13 37,842,890.85 10.51%117,023,255.50 基本每股收益(元/股)0.5523 0.3406 62.16%0.1915 稀释每股收益(元/股)0.5523 0.3406 62.16%0.1915 加权平均净资产收益率 13.23%9.80%上升 3.43 个百分点 5.92%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元)1

12、,929,899,428.58 1,411,379,910.01 36.74%1,275,075,128.15 归属于上市公司股东的净资产(元)1,232,104,746.33 819,927,892.74 50.27%715,910,768.10 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计

13、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-42,359.77-78,837.62-149,469.80 成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助(与企业业

14、务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29,471,297.77 44,164,529.15 22,133,807.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,570,896.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,051.37 71,774.28 103,151.05 减:所得税影响额 5,269,494.06 7,869,153.25 3

15、,751,101.05 少数股东权益影响额(税后)1,817,349.48 5,765,686.23 3,297,181.64 合计 24,033,042.42 33,222,626.33 15,039,205.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成

16、都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 党的十八大以来,党和国家高度关注严峻的网络安全形势,尤其2013年“棱镜”事件曝光后,国家相继成立安全委员会和中央网络安全与信息化领导小组,并在两会期间政府工作报告提出维护网络安全,标志着信息安全已提高到国家战略高度,随着更多促进信息安全行业发展的政策推出,国内信息安全行业迎来了产业化发展的新机遇。公司董事会和管理层勇于开拓,积极谋划,抓住机遇,通过全体员工的共同努力,2014年实现主营业务收入123,649.75万元,较上年增加46,683.59万元,增幅60.45%,归属于母

17、公司所有者的净利润11,943.59万元,较上年增长4,578.78万元,增幅62.17%。因报告期内成功实施重大资产重组,重组标的企业纳入卫士通合并范围,公司产值规模由2014年的4.58亿跃升至2015年的12.36亿,增幅高达170%。报告期内开展的主要工作如下:1、加大市场工作力度 报告期内,公司一方面通过锁定重点领域、深耕重点行业以巩固并扩大在相关行业中市场和产品的优势地位,另一方面,通过加强新业务合作、推进新业务落实,培育未来新市场。2、持续优化科研管理 报告期内,公司继续深化科研管理改革,健全创新体系,完善创新激励机制,探索开放式创新模式,积极构建“规范、高效”的研发管理体系。3

18、、完成重大资产重组 报告期内,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会无条件审核通过,并已完成资产交割及新增股份发行上市工作。本次重大资产重组之后,卫士通基本形成了从芯片、设备到系统和集成、服务的全信息安全产业链,以充分发挥各业务模块的协同效应,降低运营成本,增强公司的市场竞争能力和盈利能力,进一步提升公司的核心竞争力。4、提升品牌影响力 报告期内,公司通过与业界有影响力的传媒平台合作,并积极参与业界盛会和行业活动,宣传企业品牌,树立信息安全企业“国家队”的市场形象,提升企业影响力。5、加强企业文化建设 报告期内,公司加强企业文化建设,积极倡导忠诚、和谐、开放、阳光、敬业的企业文化

19、,组织各类活动,履行企业社会责任,努力打造优质企业文化,提升企业软实力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内实现营业收入123,649.75万元,同比上升60.45%,主要系集成业务销售量大幅增加;营业成本76,708.47万元,同比上升78.07%,主要系收入规模大幅增加的同时集成业务比重上升;期间费用31,347.50万元,同比增加13.28%,主要系公司加大新产品开发力度,研发费用增加了4,472.69万元;实现归属于上市公司股东的净利润11,943.59万元,比上年上升62.17%;每股收益为0.5523元,比上年增加62.16%;总资产为192,989.94万元

20、,比上年增长36.74%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1)继续巩固并扩大在传统重点行业领域的优势地位 报告期内,公司结合资产重组进程中业务调整与转型的具体情况,明确了新形势下的信息安全市场目标,继续重点开拓政府、军工、金融、能源等与国计民生息息相关的领域,加强对金融信息安全、能源信息安全、工业控制安全、分级保护、成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 电子政务内外网等传统优势行业的深耕力度,巩固并扩大了公司在上述行业领域的优势地位。2)拓展新市场和新业务领域 报告期内,公司加强与相关行业知名厂商及科研院所的合作,拓展新市场。公司与中国移

21、动通信有限公司研究院合作,联合研制智能安全手机及后台密钥管理系统,目前已通过商用密码产品技术鉴定评审,获得商用密码产品型号;公司进一步加强与华为、中兴、中移动研究院、电力研究院等信息产业知名厂商和科研院所的战略合作,完善了自主高安全网络传输设备、电力配网综合安全防护设备、高安全移动智能终端等“自主可控、以我为主”的安全信息解决方案。3)通过资产重组初步构建信息安全产业链 报告期内,公司在“从产品提供商向行业解决方案提供商转型,从信息安全向安全信息转型”的发展理念指引下,利用重大资产重组,初步打造了从密码算法、芯片、板卡、设备、平台、系统、到方案、集成、服务的完整产业链,紧密围绕商用密码技术、网

22、络安全、终端安全、数据安全、应用安全、内容安全和管理安全,努力构建技术先进、功能完善、种类丰富的齐套产品线。4)加强技术创新,不断丰富自主可控的信息安全技术、产品、方案及服务 报告期内,公司在保持核心技术领先优势的同时,通过以市场需求引导企业技术研发与创新的方式,依托卫士通在信息安全领域的传统优势与长期技术积累,继续加强自主可控的信息安全技术、产品、方案及服务方面的研发与创新能力。一方面对现有的产品实施提升与改造,以更好的满足市场与行业需求;另一方面持续加强针对新一代信息技术热点领域的新产品及相关解决方案的研发与创新能力。在保持在传统密码领域及新一代信息技术领域核心技术领先优势。5)提升品牌影

23、响力,为品牌发展注入新的内涵 经过多年积淀,“卫士通”品牌在中国信息安全产业领域,特别是在密码、分/等级保护等细分市场领域,已经具备了较强的市场影响力。报告期内,公司继续与赛迪集团、中国信息安全等在业界具有广泛受众和号召力的传媒单位建立战略合作伙伴关系,借助其渠道和平台加强品牌宣传。同时,公司积极参与业界盛会及行业活动,在首届国家网络安全宣传周参展,展品受到各主管部门及用户单位的高度认可,进一步提升了公司知名度和品牌影响力。6)以市场为导向不断调整营销策略,为保持业务增长提供有力支撑 报告期内,公司基于市场竞争格局和需求变化情况,结合业务布局,采取行业和区域相结合,并尝试直销与渠道互为补充的营

24、销模式,以实现优势业务对重点行业和全国区域的整体覆盖。同时对营销工作相关流程制度进行优化和完善,逐步向项目一体化管理过渡,为年度经营目标实现提供保障。7)优化薪酬体系和考核激励机制 报告期内,公司进行了薪酬绩效体系调整,重点针对核心骨干员工进行了薪酬梳理,保持核心队伍的稳定,提升重要岗位在行业的薪酬竞争能力。同时对薪酬结构进行了优化,加强了直属领导对员工激励的责权利,促进了团队绩效的提升。2、收入、收入 说明 报告期营业收入123,649.75万元,较上年增加46,583.59万元,增长60.45%,主要系报告期公司大力发展以系统带动自主产品销售的模式,促进了收入的大幅增长。从产品销售结构来看

25、,单机产品的比重小幅下降,安全服务与集成业务的比重略有上升,达到主营业务收入的56.31%,主要系公司着力打造安全集成与服务业务;从区域销售情况看,收入在各区域的分布格局没有发生显著变化,西南、华北和华东地区仍然是公司销售收入的主要来源地。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)304,671,199.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.64%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 中国电子科技集团公司第三十研究所 126,682,996.60 10.2

26、5%2 成都纵横六合科技有限公司 53,233,736.34 4.31%3 四川川大智胜软件股份有限公司 48,778,303.53 3.94%4 中国电子科技集团公司 38,699,128.02 3.13%5 D1 单位 37,277,035.07 3.01%合计-304,671,199.56 24.64%3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息安全行业 767,084,659.55 100.00%430,775,108.58 100.00%78.07%产品分类 单位:元 产品分类 项目 201

27、4 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 单机产品 136,939,942.96 17.85%77,090,928.06 17.90%77.63%系统产品 29,042,778.98 3.79%15,126,379.92 3.51%92.00%安全服务与集成 584,185,513.08 76.15%301,186,049.56 69.92%93.96%其他 16,916,424.53 2.21%37,371,751.04 8.68%-54.73%总计 767,084,659.55 100.00%430,775,108.58 100.00%78.07%说明 报

28、告期发生主营业务成本76,708.47万元,较上年上升了78.07%,主要系公司本期营业收入增加,相应的营业成本增加。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)184,859,471.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.73%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 成都联想信息技术有限公司 47,561,009.08 5.85%2 重庆南方迪马专用车股份有限公司 41,134,615.38 5.06%3 上海华东电脑股份有限公司 39,279,837.35 4.83%4 成都市海思达科技开发有限公司 33,328

29、,454.15 4.10%成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 5 电信科学技术第十研究所 23,555,555.58 2.90%合计-184,859,471.54 22.73%4、费用、费用 本报告期所得税费用1,739.76万元,较上年增加478.85万元,主要系本年公司利润总额大幅增长。5、研发支出、研发支出 1、VPN系列产品 卫士通公司IPSec VPN安全网关属于网络安全数据传输领域,是卫士通自主研发的新一代IPSec VPN系列产品,卫士通公司顺应国家关于国密算法落地的政策指向,目前已将产品部署于金融、政府、大型企业分支机构、中小型企业总部及分支。作为首

30、款通过主管部门严格测评和审核的符合2014年最新版IPSEC VPN技术规范的产品,集专用操作系统、信息加/解密、防火墙、流量保护和控制、安全规则管理、丰富完整的日志审计等多种现代网络技术为一体,为用户提供了可靠、高速、安全的网络安全防护以及高效的业务体验,性能指标上处于国内领先水平。2、新型电力纵向加密认证装置系统 新型电力纵向加密认证装置系统采用新型硬件架构-多核网络处理器并支持双通道,硬件平台完全自主化,有效地降低了产品成本,提高了产品质量,已形成了高端、中端、低端、微型全系列产品。全系列产品,其中微型产品采用龙芯CPU,是国内第一款全国产的电力加密机,进一步提升了公司竞争力,完善了公司

31、产品系列。电力纵向加密认证装置2014年创造了超过1亿元的销售收入,为2015年的销售打下了良好的基础。3、电力安全防护系统 电力安全防护系统主要应用于配电网,目前已完成电力安全防护系统升级开发及用户测试、试点,系统功性能指标均已达到技术合同要求。国内首创“网闸式IPSec VPN”,采用高速硬件隔离模块以及私有协议封装、高并发TCP透明代理等技术实现网络数据包三层及四层隔离,突破传统网闸产品性能瓶颈。电力安全防护系统的研制基于SM1/2/3算法和IPSec协议实现,满足未来市场发展的需要和符合国家的政策方向,该系统的研制填补了配电网及工业控制安全领域的空白,极具发展空间。4、基于国产操作系统

32、防护系列产品 项目以国家大力推展自主可控的国产软硬件为依托,公司在报告期内启动了基于国产操作系统的安全防护系列产品的研制项目,该项目包含终端安全登录与文件保护系统、主机监控与审计系统、三合一系统、防病毒软件,是国内唯一一家全自主研发,基于国产操作系统的整体性安全产品解决方案,保证终端信息的整体安全性;是国内第一家正式提交保密局测评中心测试,并且也是国内第一家经过保密局测评中心内部测试的基于国产操作系统的终端安全防护系统。该产品弥补了公司在终端安全防护系统的产品线,基于Windows、国产操作系统进行了全线支持,在未来国家信息安全领域对国产操作系统的防护工具需求将触发该产品有广泛的市场前景。随着

33、我国核心领域和重要行业的信息产品国产化及安全保障的进一步推进,预计未来几年,基于国产操作系统防护产品的需求将逐步增大,成为政府、军队、科研机构等重点单位、行业的市场主流产品,预计总规模可达百亿以上。5、电子政务应用安全支撑平台 电子政务应用安全支撑平台包含的产品为:安全服务系统、安全认证网关、安全审计系统、电子签章系统、接入控制网关、可信时间服务系统、目录服务系统、身份认证系统、授权管理系统、用章管理系统、资源管理系统、资源管理信息库、资源注册发布服务系统,为应用搭建了一个安全、高效、全方位的应用支撑平台,平台已经在国内某省电子政务内网中应用,为用户应用搭建了一个安全的支撑平台。电子政务应用安

34、全支撑平台为公司带来了千万产值。目前在内蒙、河南等用户也相继针对产品进行了演示与交流,未来在电子政务内网有较大的市场份额。6、金融系列密码机国产算法落地项目 金融领域是公司的传统优势客户领域,根据国家要求,金融领域的关键核心密码产品要全面采用国家自主密码算法,为成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 卫士通公司创造了良好的发展机遇。金融系列密码产品为卫士通公司的拳头产品,2014年已完成高端、中端和低端金融数据密码机、服务器密码机、高性能签名验证服务器等满足不同金融业务系统要求的系列产品,并获取国家主管部门的产品资质。金融系列密码产品实现了对人民银行PBOC3.0标准的

35、支持,全面支持SM2/3/4国家自主密码算法;目前已通过各国有银行、股份制银行、城商银行、农商银行等用户的测试与试用,且已被相关银行采购并投入使用,获得市场认可。2015年上述金融系列密码产品,将在金融领域进行全面推广,为卫士通公司创造更大经济价值和社会效益。7、安全电子邮件系统 安全电子邮件系统主要用于政府、军工、银行等行业的涉密或敏感信息通信,在报告期内主要进展有:服务器端已支持麒麟国产操作系统,并在用户处得到应用;初步开发出平板Web客户端,并启动了手机版开发;在用户处成功实施了多节点互联互通功能;较大地提高了可靠性、兼容性、安全性和性能;初步搭建了安全邮件运营平台;通过了四川省科技厅组

36、织的科技成果鉴定,获得了省和国家项目支持。下一步该项目将进一步完善移动客户端,继续提升可靠性、兼容性、安全性和性能,完善对国产化软硬件平台的支持,增加运营管理功能。该项目对公司构建安全产品线将起到积极作用。8、中国移动安全手机项目 为解决移动通信中的安全问题,公司在报告期内联合中国移动、中兴通信推出了以保密通信、数据安全、手机防盗等为特色的TD-SCDMA安全手机及配套运维管理平台。目前,公司已完成了TD-SCDMA安全手机及配套运维管理平台开发,并在中国移动实验网中验证了各项安全功能,该项目成功通过国家密码管理局商用密码产品技术鉴定专家评审大会的评审。该款安全手机不仅能够为广大安全敏感人士提

37、供通信保障,还可作为智能安全可信平台支撑移动办公、移动金融、智慧城市、智能家居等安全服务,具有巨大的市场前景。9、安全平板项目 为解决移动办公中安全问题,公司在报告期内联合北京壹人壹本开发安全平板项目。目前,该项目已完成了安全移动平板和配套管理平台开发,并在特定用户中开展了小规模试用,正在国家保密局测评中心进行产品测评工作。10、2.4GHz射频安全SoC芯片研发及产业化 随着物联网技术在社会公共安全领域的综合应用时机已逐渐成熟,2.4GHz射频安全SoC已成为物联网技术的核心部分,是感知安防的主要手段。同时也是技术密集度较大的核心领域。为顺应物联网技术发展,公司在报告期内启动了2.4GHz射

38、频安全SoC芯片研发及产业化项目。该项目针对目前国内在2.4 GHz无线通信领域缺乏自主知识产权的核心芯片,严重依赖进口的市场现状,自主研发2.4 GHz射频(Radio Frequency,RF)安全片上系统(System-on-Chip,SoC)芯片,并研发出单芯片应用解决产品及方案,制定产品产业化推进策略,进行2.4 GHz 射频安全 SoC芯片及产品的示范应用和产业化推广,实现产业链上下游整合,填补国内产品空白,推动相关产业升级。公司本年研发支出123,727,768.53元,占净资产的9.64%,较上年下降0.57个百分点;研发支出占营业收入的10.01%,较上年下降1.99个百分点

39、。6、现金流、现金流 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,331,026,227.27 802,518,035.65 65.86%经营活动现金流出小计 1,289,206,008.14 764,675,144.80 68.60%经营活动产生的现金流量净额 41,820,219.13 37,842,890.85 10.51%投资活动现金流入小计 20,665.00 3,744,514.00-99.45%投资活动现金流出小计 71,979,908.55 16,794,559.02 328.59%投资活动产生的现金流量净额-71,959,243.55-13

40、,050,045.02-451.41%筹资活动现金流入小计 246,928,674.33 157,600,000.00 56.68%成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 筹资活动现金流出小计 75,201,359.81 137,432,526.72-45.28%筹资活动产生的现金流量净额 171,727,314.52 20,167,473.28 751.51%现金及现金等价物净增加额 141,588,290.10 44,960,319.11 214.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流量净额比上年减少451.41%,主要系

41、原子公司成都摩宝网络科技有限公司本报告期因控制权转移不再纳入本公司合并财务报表范围,其处置日现金及现金等价物余额不再包含在合并现金流量中,由此增加支付其他与投资活动有关的现金64,340,516.39元,导致本报告期投资活动产生的现金流量净额大幅减少。2、筹资活动现金流量净额比上年增加751.51%,主要系本报告期收到控股股东三十所增资款186,928,674.33元;3、本年现金净流量增加主要系本年度筹资活动现金流入增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比

42、上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 信息安全行业 1,236,159,951.18 767,084,659.55 37.95%60.45%78.07%-6.14%分产品 单机产品 430,946,229.07 136,939,942.96 68.22%55.49%77.63%-3.96%系统产品 90,881,051.00 29,042,778.98 68.04%38.15%92.00%-8.96%安全服务与集成 696,305,777.36 584,185,513.08 16.10%80.39%93.96%-5.87%其他 18,026,893.75 16,9

43、16,424.53 6.16%-56.80%-54.54%-4.68%总计 1,236,159,951.18 767,084,659.55 37.95%60.45%78.07%-6.14%分地区 东北 33,885,016.64 18,455,137.95 45.54%1,050.89%1,219.41%-6.99%华北 249,040,069.18 129,456,460.22 48.02%29.04%51.82%-7.80%华东 143,216,668.27 94,640,743.91 33.92%35.61%71.55%-13.84%华南 82,571,061.75 51,585,098

44、.05 37.53%68.75%123.17%-15.24%华中 24,951,637.67 11,994,978.25 51.93%224.70%343.29%-12.86%西北 33,867,077.63 24,601,024.17 27.36%-51.22%-54.37%5.01%西南 668,628,420.04 436,351,217.00 34.74%95.04%108.56%-4.23%总计 1,236,159,951.18 767,084,659.55 37.95%60.45%78.07%-6.14%成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 四、资产、负债

45、状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位:元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 756,880,309.56 39.22%608,917,658.61 43.14%下降 3.92个百分点 应收账款 599,943,797.02 31.09%427,310,545.47 30.28%上升 0.81个百分点 主要系本期营业收入增加,应收账款相应增加 存货 156,124,056.12 8.09%83,221,201.78 5.90%上升 2.19个百分点 主要系为待执行合同项目准备的

46、原材料、在产品增加 长期股权投资 12,933,851.84 0.67%0.00%上升 0.67个百分点 主要系原子公司成都摩宝网络科技有限公司本报告期不再纳入本公司合并财务报表范围,对其股权投资在期末增加合并报表长期股权投资 固定资产 279,699,470.07 14.49%187,094,814.75 13.26%上升 1.23个百分点 主要系控股股东三十所以房产向公司增资 应收票据 23,921,600.00 1.24%12,668,000.00 0.90%上升 0.34个百分点 主要系本期营业收入增加,票据结算业务相应增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位:元 2

47、014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 60,000,000.00 3.11%70,000,000.00 4.96%下降 1.85个百分点 应付账款 397,986,566.40 20.62%280,075,778.82 19.84%上升 0.78个百分点 主要系年末应付集成设备款增加 预收款项 57,395,439.44 2.97%16,269,962.69 1.15%上升 1.82个百分点 主要系本年新签合同大幅增加,本期收到的待执行合同预付货款增加 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 卫士通公司经过十余年快速发展和积累,已经成

48、为中国民用信息安全领域的龙头企业之一,卫士通公司坚持“基于核心密码技术的同心多元化”发展理念,制定了“安全化、智慧化、资本化、国际化”的四化发展路线,历经多年潜心经营和精心耕耘,打造出具备比较优势的核心竞争力。目前,卫士通公司已发展成为国内信息安全领域最大的产品供应商,拥有包括成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 专业密码产品、信息安全产品以及安全信息产品在内的三大类产品体系,覆盖近二十个产品族类、一百余个产品/系统。卫士通公司凭借先进的信息安全体系框架设计理念和完整的产品线综合优势,为党政、军工、电力、金融以及其它大型企业集团等多层次用户提供了以“安全咨询、安全评估

49、、安全建设、安全运维”为主要内容的信息系统全生命周期安全集成与服务,从而奠定了卫士通公司在国内安全集成领域的领导品牌地位。在此基础上,籍由国内最为齐全的信息安全资质和覆盖全国的营销服务网络体系成功打造出了“信息安全国家队”的企业品牌,以实业和资本并驾领衔中国信息安全行业。作为在信息安全行业领域影响力较大的上市公司,卫士通以专业、严谨的作风,高度的责任感和使命感,始终保持对信息安全行业各类政策和行业标准深刻的解读,保持对信息安全重大热点领域的持续关注,实现对信息安全重大新热点领域提前布局,使得公司在竞争环境中能够长时间取得主动。并在长期的发展中形成了自身的核心竞争力。技术创新与产业化能力:密码技

50、术作为信息安全诸多技术中最为核心的技术,始终是卫士通公司技术创新的重点,在密码产品多样性和密码算法高性能实现方面一直保持国内领先水平。随着新一代信息技术的发展,卫士通公司坚持安全融入应用的理念,借助自身在密码和信息安全技术领域的优势,不断推陈出新,在业界率先推出安全桌面云系统、安全存储系统等新型产品,依托自身多年来形成的科技产业化平台快速推向市场并得到市场认可。目前,卫士通公司已申报相关专利150余项。完备的产业链条:卫士通公司作为国内最大的信息安全产品供应商,已打造出包括芯片、模块、板卡、整机、系统、方案等诸多环节在内的完备的产业链条,并具备包括设计、制造、营销、服务等要素在内的全产业覆盖能

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