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2023年事业单位小金库自查自纠报告汇集.docx

1、事业单位小金库自查自纠报告聚集 生设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 (三)各类票据均严格按照票据管理的规定执行。 (四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。账务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 总之,通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加大从源头上防治腐败的力度,建立长效机制,提高财务透明度,做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝小金库的出现。 事

2、业单位小金库自查自纠报告二为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于深入开展小金库治理工作的意见,省委办公厅、省政府办公厅关于深入开展小金库治理工作的通知和市委办公厅、市政府办公厅关于深入开展小金库治理工作的通知精神,我办按照中共XX市纪委、XX市监督局、XX市财政局、XX市审计局的统一部署和要求,认真做好小金库的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下: 一、加强领导,认真部署 自市委办公厅、市政府办公厅关于深入开展小金库治理工作的通知(成委办20222320号)下发之日起,我办即刻按照其相关要求,结合本部门实际建立工作机制,并通过办党组会、行政办公会和XX市人防工作会等,认真做好宣传、

3、部署和组织工作。成立了XX市人防办治理小金库工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处),下发了关于深入开展小金库治理工作实施方案(成防办党202223号),确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。 二、全面开展自查自纠不走过场,不留死角 按照成纪发20222316号的要求,XX市人防办机关和所属7个事业单位,截止202223年6月19日,全部进行了小金库的自查自纠工作,自查面到达了20230%。我办所有纳入本次小金库清理、检查的单位,领导高度重视该项工作,并积极认真地按照成防办党20222332号的要求,即时发动、布置,安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设小

4、金库的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度,签订了自查责任承诺书,并按时报送了自查自纠总结报告和单位小金库自查自纠情况报告表。 三、提高认识,加强管理 通过历次小金库的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我办及直属企、事业单位领导和广阔干部职工充分认识到小金库的危害性,并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部位的管控,比方:对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况,进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了XX市人民防空办

5、公室内部会计控制制度和XX市人防办机关包干经费管理实施意见(试行方法),加强了制度建设。同时,严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。 事业单位小金库自查自纠报告三按照省委办公厅关于转发xx省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知以及全省党政机关和事业单位小金库专项治理工作会议精神,我办认真开展了治理小金库工作,现将自查自纠情况报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,省地方志办公室成立了由xx主任任组长、xx副主任,xx副巡视员为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。 二

6、、提高认识,加强宣传 全省小金库专项治理工作会议召开后,我办及时召开专题会议,学习了关于转发xx省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知,传达了全省党政机关和事业单位小金库专项治理工作会议精神,并在办公室网站上宣传专项治理的范围、要求、意义。办公室主任xx要求大家认真学习有关文件和会议精神,充分认识开展此项工作的重大意义,按照上级要求认真清理检查小金库,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度,加强工作监督 省地方志办公室治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报 、制作了举报信箱,并注意发挥网络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作,确保件件

7、有交待、事事有着落。 四、认真开展自查,进一步严肃财经纪律 按照xx省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的要求,办公室重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 2、办公室及所属单位财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 4、清查结果在机关内部网上进行通报。在认真清查的根底上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。 虽然我办目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,办公室将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。 第5页 共5页

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