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2023年审计科科长述职报告.docx

1、审计科科长述职报告范文 审计科科长述职报告范文篇1由于组织的信任,我于x年x月起从xx所副所长(主持工作)职位调任分局审计科副科长。二年来,在分局领导和省局有关处室的领导下,在相关科室的支持及基层所站的配合下,分局内部审计工作进展顺利,成绩显著,有力标准了财务管理和征收程序,加强了内部管理,较好地履行了审计科副科长的职责,本人也先后被评为2023年度省厅纪检监察先进个人、分局先进工作者。现将任职两年来的思想、工作情况,向组织作如下述职。 一、思想工作情况 (一)以提高自身综合素养为基点,为有效开展审计工作打下了良好的根底。古人曾经说过:大树要长得高,必先加固它的根基;水要流得远,必定要疏通它的

2、源头。因此,本人深深地知道,要做好审计工作,作为科室负责人必须强根固本,不仅要有良好的品德素养、扎实的专业功底、勤奋的工作态度,而且要有大局意识、责任意识、和谐意识。这就要求自己应加强学习。两年来,本人深入学习了邓小平理论、三个代表重要思想,科学开展观和建设和谐社会等党的创新理论,用新的思维武装自己的头脑。为履行纪委委员职责,还自觉学习了党风廉政建设理论知识。在提高自我思想觉悟的同时,强化了审计专业知识及征收法规的学习,通过各种形式的学习,现在明显觉得自己看问题的角度越全、思维更新,处理工作中的问题更成熟。 (二)从标准审计行为入手,建章立制,制订了一部基层内部审计工标准文件。从调任分局审计科

3、开始,就感觉由于分局一直无相关审计工作制度,致使审计工作程序不全、目的不明、权责不分,审计工作未充分发挥应有的作用,本人结合分局财务征管实际,以局开展的标准管理年活动为契机,根据有关法规,起草并制订了吉安分局内部审计工作标准,经分局领导审定后,以吉安稽征字(2023)42号文下发,在审计内容、重点、审计程序、职责、奖惩规定上作了详细规定,使分局审计工作有规可循,有规可依,在制度建设上走在全省的前列。每年年初,我还根据上年审计开展的情况,制订具体的审计工作方案。使全年工作稳步有序推进。随着制度的实行和审计方案的落实,分局的审计工作逐渐走向制度化、标准化。 (三)以标准所站财务、征收行为为审计重点

4、,形成合力,开展了屡次联合大检查。为加大审计力度,全面掌握基层所站的财务、征收管理情况。本人组织或协助监察室、稽查科等职能科室开展了屡次财务征收情况大检查。 一是积极有效地开展了一次离任审计。2023年7月起,本人组织了近年来审计对象最多的一次领导责任离任审计,在时间紧、任务重、人员少的情况下,根据分局领导的要求,较好地完成了这项任务,审计结果客观公正,针对审计中发现的普遍的、突出的问题,及时下发了情况通报,针对规费征管上的寅吃卯粮,压款不及时入帐,票据使用不标准,挪用赊欠规费,征收标准不统一,经费方面存在经费普遍超支、挤占经费严重、业务收入核算不标准、资产管理不合规等问题,提出了19条审计意

5、见,并建议分局采取9条措施,下发到各所、站,2023月份又对各所、站整改情况进行了通报,11月份对截止2023年6月30日的各所、站经费节超情况进行了通报,通过以上跟踪落实,17条意见得到落实,2条局部落实,取得了明显的成效。 二是2023年6月份根据吉交稽征纪字(2023)5号文件精神,与分局监察室一道对分局8个所站进行了一次执纪守法专项审计。审计重点从是否存在私设小金库,是否存在违规报帐,是否存在侵占相对人利益问题,是否存在奢侈浪费等四个方面入手,查出违规报帐2.57万元,侵占相对人利益2万元,局部所站有奢侈浪费行为,招待费开支大、变相发放个人收入等问题,提出了加强罚没收支监管,对招待费等

6、专项开支实行预算控制,制止并退回侵占相对人的利益,加强个人收支管理等建议使执纪守法专项检查落到实处。 三是深入开展了标准规费征收行为的专项审计。结合整顿所站作风及抓作风、促效能、创事业主题实践活动,与稽查科、监察室共同开展了一次微机外车辆清理整顿工作。微机外车辆一直是稽征部门征收难点、薄弱点,也是漏洞。这些车辆的存在扰乱了正常的缴费秩序,造成了公路规费的直接损失,也是产生种种经济违法违纪现象的温床。我们从内部资料入手,通过在交通运管所、交警车管部门调查摸底,内部核定,发现了176辆微机外车辆,然后深入各所查阅缴费资料,核算欠费情况,再联合稽查科一同追缴,共追到规费46.88万元。同时提出法院强

7、制执行、入户、建立手工台帐、定期监督等五项建议,标准了三费征收行为。 (四)利用审计专业优势,进言献策,充分发挥参谋、预防、效劳三项功能。两年来,特别是去年本人积极参与分局组织的各项党政工作,从加强财务、征收管理的角度提出一些建议,并担负相应的工作;积极参与纪检监 察工作,查处了几起所站经济违纪违规案件,追缴规费13.44万元,在预防、杜绝基层单位违法违规起了建设性作用。同时,强化为基层效劳的意识,参与对基层财务人员、纪检人员的培训工作,尽力为基层领导改善管理中的薄弱环节献计献策。 本人在稽征岗位上已有12年之久,先后担任收费员、站办公室主任、会计、副所长、审计科副科长等多个职位,无论在哪个岗

8、位上始终以党的先进性要求自己,身先士卒,廉洁奉公,宽以待人。不管是政务工作,还是党务工作都能服从组织安排,干一行、钻一行、爱一行,脚踏实地,任劳任怨,尽最大努力做好,赢得了群众的信任和领导的肯定。 二、存在的主要问题和努力方向 纵观两年来的工作,虽然做了一些工作,取得了一定的成绩,但我也清醒地认识到还存在许多缺乏。主要有: 一是自身的学识与实际工作运用还有差距。一方面要继续加强学习,另一方面要学以致用,理论联系实际,把学识更好地转化为工作成果。 二是执行力有待进一步提高。作为一名分局的中层干部,主要职责就是执行上级、分局的各种法规、政策、措施,切实加强对基层的指导管理。今后要围绕征费中心及实现

9、分局提出的两个转变,强化制度的检查落实力度。 三是加强工作的主动性、积极性,创新工作方法,力求工作上能有亮点、有特色。 以上述职,不妥之处,敬请诸位批评指正。 述职人:xx x202x年xx月xx日 审计科科长述职报告范文篇22023年3月,通过竞争上岗,组织考核任命我为财务审计科科长。一年来,在市局党委的正确领导下,在同事们的大力关心、支持和帮助下,我认真履行职责,坚持原那么,勤奋敬业,扎扎实实做事、干干净净为人,较好地完成了领导交办的工作任务。现将一年来的思想和工作汇报如下: 一、认真履职,较好地完成工作任务 一是建章健制促标准。本年度我组织修订了原xx市工商局财务管理方法、新制定了xxx

10、工商行政管理系统固定资产管理方法,并对各报账单位资金核算标准进行了标准。修订的财务管理方法从预算、收支两条线管理、审批和内部审计等方面进行了标准;固定资产管理方法明确了资产账务处理部门、资产管理部门和使用部门各自的工作职责,对资产的申购、采买、分配、保管到报废进行全过程标准化监管。通过建立健全各项管理制度,保证了财务审计科各项工作按程序操作,按标准运行。 二是强化内审避风险。内部审计工作是财务审计科的主要工作内容之一,加强内部审计工作,其主要目的就是要躲避风险,对主要负责同志进行经济责任、财经法规教育,防止干部出现经济方面的问题。我带着财务科的同志对三个直属分局负责人进行了离任审计,审计结果比

11、较令人满意。同时要求科室人员加强专项资金的审计。凡市局批准的专项资金,报账时严格按批复内容进行审核,防止虚报冒领、挤占挪用等情况发生,有效地预防报账单位套取资金、私设小金库等行为。 三是预算管理促开展。为贯彻一是吃饭,二要建设,三要开展的方针,我们按照省局和省财政的要求,调整和优化支出结构,清理压缩一般性支出,集中财力优先保障人员工资、机构正常运转和市局确定的重点工程的资金需要,坚持民生、民主、求实、求新的工作思路,加大对基层工商所的经费倾斜,对遥远地区工商所给予特别优惠,着力标准部门预算中根本支出预算和工程支出预算的编制。2023年全局非税收入中罚没收入、行政性收费均超过了预算数,分别到达目

12、标争取数的20230%和188.86%。 本年度,我们在充分保障人员支出的根底上,按照工程优先、基层优先的原那么合理安排公用支出和工程支出预算,调增了各报账单位的公用经费和执法办案费标准,同时挤压资金为临时人员补缴了养老保险,支付了全系统干部职工体检费用,统筹发放了离退休干部春节补助,为全系统在职在岗干部职工发放了绩效考评奖励,将市局党委关心民生的温暖送到达干部职工手中;另外还支付了aaa工商所建设费用、设备购置费用、办案车辆购置费用等等,我局基层建设又迈上了新的台阶。 四是财政支持保平安。本年度,我们财务审计科屡次和市财政局社保科、预算科、国库科、行政政法科等有关单位进行联系,尽管医保费用依然没有得到有效解决,但流通领域食品平安检测费用,由市财政拨款xx万元,有效地缓解了我局食品检测经费缺乏的困难,为我局更好地效劳食品平安工作提供了较好的经费保障。 第7页 共7页

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