ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:5 ,大小:18.25KB ,
资源ID:674909      下载积分:8 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/674909.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2023年县审计局全面推进廉政风险防范工作自查报告.docx)为本站会员(sc****y)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2023年县审计局全面推进廉政风险防范工作自查报告.docx

1、县审计局全面推进廉政风险防范工作自查报告 自全面推进廉政风险防控工作以来,全局干部职工从政治和全局的高度出发,统一思想认识,深入学习贯彻省、市、县廉政风险防控工作会议精神,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,依法审计,从严治审,树立了团结务实、开拓创新、公正廉洁、勤政高效的良好形象。根据县纪委关于开展廉政风险防控自查工作要求,局廉政风险防范管理工作领导小组高度重视,迅速召开全体职工会议,广泛发动,精心部署,对照XX县区全面推进廉政风险防范工作实施方案,重点对廉政风险防范工作开展以来各阶段工作任务完成情况开展一次全面回头看。现自查汇报如下: 一、主要做法及特点 (一)领导重视,组织

2、有力。 局主要领导高度重视廉政风险防范工作,迅速成立了由局长任组长的廉政风险防范工作领导小组,进一步明确工作任务及工作职责,抽调2名理论水平高、业务能力强的同志配合办公室处理日常工作。领导小组根据工作需要,不定期召开会议,研究部署各阶段工作,及时分析、解决工作中遇到的新情况、新问题,确保组织领导与决策部署协调统一。 (二)梳理职权,标准流程。 依据审计法、审计法实施条例、财政违法行为处分处分条例等法律法规及标准性文件,归纳出五类风险:一是防范滥用职权的风险,标准局领导班子成员、各股室负责人在研究重大事项决策、重要人事任免和大额资金使用等行为;二是防范权力失控的风险,标准各审计组长、股室负责人行

3、使职权行为;三是防范监管缺位的风险,标准审计组主审和主管人、财、物分配处置的岗位的行为;四是防范行为失当的风险,标准实施审计检查、调查取证、处理、处分等行为;五是防范风险管理流于形式的风险,建立健全业务流程、强化内部管理、监督制约机制。以优化执法程序、全面提高审计质量、标准审计行为、降低审计风险为目标,深入研究并绘制了清晰的股室工作流程和图权力流程图,标明廉政风险点,加强监督检查,促进各种权力的标准运行。 (三)积极查摆,认真分析 从我局党风廉政建设实际出发,按照全员参与的要求,积极引导干部职工从思想认识、岗位职责、审计业务流程、作风和制度建设、廉洁自律等六个方面排查风险点。一是个人局部结合自

4、身岗位、业务特点,采取自己找、领导提、群众帮、组织定等方法,认真分析查摆个人的廉政风险点;二是各股室对照职责定位的要求,尤其是重点权力的行使、关键工作环节中查找业务流程、制度机制和外部环境等方面可能存在的廉政风险。对个人和各股室排查出的廉政风险点进行汇总,确定单位的廉政风险点,召开领导班子会议,对各岗位、各股室和单位排查出的风险点进行讨论审定,并按照高、中、低三个等级对风险等级进行分析评估。共计排查出风险点9个,其中中级风险点2个、低级风险7个。 (四)边查边改,不断完善。 针对排查出来的问题,及时召开领导班子会议、业务协调会议,仔细分析各风险点的成及其规律,对潜在风险点施进行部署防范,对存在

5、的问题提出整改措施,在业务,人事及财务等方面方面突出单位内控机制中制度管人、管权、管事的约束作用,并对局部规章制度进行清理完善,切实做到了风险定到岗,制度建到岗,责任落到岗,逐步从制度层面形成一套完整的廉政风险防范管理机制。 (五)强化监督,加大问责。我们始终坚持教育和预防两手抓,重点从四个环节抓落实。即:审计人员进点前讲廉政,审计期间抓廉政、审计结束后访廉政,汇报工作时报告廉政,使全体干部的行为都置于制度约束和群众监督之下。通过建立廉政档案、聘请特政风行风监督员、推行廉政查访制度、发放征求意见表等形式,使全局上下廉政风险防控工作时时有人抓,处处有人管。 通过上述措施,全体干部职工三种意识得到

6、很大提升。一是增强了风险意识,每名同志对自身岗位存在的廉政风险有了更深刻的认识,时刻保持高度警戒。二是增强了法制意识,通过进一步标准工作流程,从严治审、依法审计形成共识,审计质量得到进一步提高,审计风险得到有效控制。三是增强了勤政廉洁意识,干部作风及机关效能明显得到提升。 二、主要问题 我局廉政风险防范工作尽管取得了一定成绩,但工作中也存在一定的缺乏和问题,主要表现在: 一是个别干部思想认识不到位。极少数干部对开展廉政风险防范管理工作的重要性和紧迫性认识不清,观念陈旧,思想不积极,存在认为只要把业务干好就行,其他的事与己无关的错误思想,导致查摆问题不彻底。 二是局部规定动作滞后。由于以往工作欠

7、账较大,致使局部规定动作未能在规定时间内完成。 三、下步打算 下一阶段,我们将严格按照廉政风险要找准、整改措施要管用、规章制度要完善、权力运行要标准,防范机制要健全的工作要求,全面稳妥推进廉政风险防范工作,确保各阶段工作任务按时完成 (一)加大力度,强化落实。 对查找出的廉政风险点,要针对性地制定整改措施,加大力度积极整改,绝不留死角。一是开展权力观教育、岗位廉政教育、示范教育、警示教育和法纪教育,引导党员干部牢固树立廉政意识、风险意识和责任意识,增强拒腐防变的主动性和坚决性;二是加强对岗位行政行为、制度机制落实、权力运行过程动态监测,及时发现日常管理中存在的漏洞和薄弱环节以及苗头性、倾向性问

8、题。三是建立廉政风险监测机制,对已发现的廉政风险,及时向有关岗位和个人发出预警信号,采取谈话函询、警示诫勉、责令纠错等处置措施,及时纠正工作中的失误和偏差,化解廉政风险。四是通过定期自查、上级检查、群众评议等方式,对廉政风险防控各项措施的落实情况进行量化考核。 (二)结合工作实际,努力降低风险。 我局廉政风险防控体系建设以六个工作载体为抓手,结合审计工作实际,通过与落实党风廉政建设责任制结合起来、与党风廉政预警机制结合起来、与机关效能建设结合起来、与政风行风评议结合起来、与双联行动结合起来、与审计质量整改年结合起来,将廉政风险点防范措施执行到制度中去,落实到实际工作中去,检验在群众满意度上去,通过建立全面有效的防范管理机制,促进局机关党风廉政建设科学化、标准化。 第5页 共5页

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2