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2023年扶贫办主任任职期间经济责任审计报告2篇.doc

1、xx县人民政府扶贫开发办公室主任xx同志任职期间的经济责任审计结果1二xx年xx月x日公告依据中华人民共和国审计法规定,xx县审计局派出审计组,自2023年x月x日至x月x日,对xx县人民政府扶贫开发办公室主任xx同志任职期间经济责任履行状况进行了审计。现将审计结果公告如下:一、根本状况及评价xx县人民政府扶贫开发办公室属县政府组成部门,县级财政一级预算单位。主要职能是:贯彻落实中心、省、州关于脱贫攻坚的支配部署,实施科学扶贫、精准扶贫,解决贫困问题、促进社会进展、实现共同富有、为党和政府的中心工作效劳。单位内设综合股、项目股、易地股、信贷股、监督股等x个股室和x个临时办公室信息中心。截至20

2、23年底,县扶贫办核定机构编制x个,核定人员编制x个行政编制x个、工勤编制1个,实有在职人员x人;退休人员x人。车辆编制数x辆,实有x辆。xx,男,汉族,中共党员,xx文化。2023年x月至今任县扶贫办主任,主持县扶贫办全面工作,依据“一岗双责要求抓好单位的党风廉政建设工作。审计结果说明,xx同志任xx县人民政府扶贫开发办公室主任期间,在经济政策执行方面,严格执行县委、县政府重大方针政策及重要决策部署;在经济决策方面,重大经济决策坚持集体争辩,民主决策;在经济监督方面,根本能履行指导监管职责,完善单位监督制度;在经济管理方面,加强财务管理工作,单位供给的会计资料根本能真实反映县扶贫办财政财务收

3、支状况,国有资产实现保值增值;依据县扶贫办供给的资料反映,账面未觉察xx同志有个人经济问题,xx同志任期内较好履行了经济责任。但审计也觉察局部不符合接待事项报销接待费的问题,xx同志对此负有领导责任,今后xx同志还应进一步加强经济监管职责的履行。二、审计觉察的主要问题局部不符合接待事项报销接待费xx元。三、审计处理状况及建议审计处理状况:xx县人民政府扶贫开发办公室今后应严格按公务接待的相关规定执行,严格杜绝此类问题的发生。针对审计觉察的问题,县审计局建议:一严格执行财务审核审批制度,完备报账手续,接待费支出严格依据党政机关国内公务接待管理规定及认真执行党政机关厉行节省反对铺张的规定,从严把握

4、“三公经费及“会议费支出。附件不齐、未经审核批准、手续不完备、不符合规定的支出一律不予报销。二严格依据规定的支出用途使用资金,禁止挤占挪用。四、审计觉察问题的整改状况审计觉察问题的整改:对此次审计觉察的问题,xx县人民政府扶贫开发办公室高度重视,问题已全面整改到位。审计建议的接受状况:此次审计提出建议2条,xx县人民政府扶贫开发办公室已乐观接受,并在下步工作中逐一接受落实和改良。xx县审计局关于xx同志任县扶贫办党组书记、主任期间经济责任审计结果公告2二Oxx年x月x日公告依据中华人民共和国审计法其次十五条规定和中共xx县委组织部的托付,xx县审计局派出审计组,于2023年x月x日至x月x日对

5、县扶贫办党组书记、主任xx同志履行经济责任状况进行了任中审计。现将审计结果公告如下:一、根本状况xx县扶贫办主要职责是:贯彻执行国家、省、市扶贫开发方针、政策,并监督检查本地执行政策状况;建立统计贫困数据资料库,供给农村贫困人口有关数据;供给脱贫致富信息,开展致富技术培训等。内设7个股室,编制x名,实有x人。xx同志2023年x月至今任扶贫办党组书记、主任,负责县扶贫办全面工作。二、经济责任履行状况及评价审计结果说明,xx同志任县扶贫办党组书记、主任期间,认真贯彻落实省市及县委、县政府有关经济决策部署,立足脱贫攻坚效劳全县经济社会进展大局,促使全县脱贫攻坚各项工作得到了稳步推动,确保完成了脱贫攻坚目标。在本次审计范围内,xx同志履行经济责任总体状况良。但扶贫办在费用支出方面存在需要加以订正和改良的问题。三、审计觉察的主要问题一大额支出事项未经会议争辩x元二应集中选购项目未集中选购x元三原始凭证不合规入账x元四未使用公务卡结算x元五无公函列支款待费x元四、处理意见及审计建议针对上述审计觉察的问题,xx县审计局已依法出具审计报告,并责令县扶贫办实行有效措施准时进行整改。五、整改状况xx县扶贫办高度重视审计揭示的问题,准时召开会议,专题部署整改落实审计建议;截至目前,县扶贫办实行制订内部管理方法等措施对审计中觉察的问题进行整改。5 / 5

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