1、小金库自查自纠报告部门 。不走过场,及时发现和解决存在的问题,从而进一步标准我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作,成立了由校长率头,财务人员负责,教导监督的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。 三、自查自纠的结果 1、我校财务管理均按照有关财经法规执行,所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入,也没有以任何形式收取师生的任何费用,也没有虚列支出、转出资金的现象,更没有以各种工程套取资金的情况,没有单独账户,未设任何形式的小金库。 2、我校多年来严格执行收支两条线的管理方法,认真按照财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完
2、善单位的各项财务管理制度、规定和方法。坚持每学期进行一次财务公开,重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作,从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,从制度上保障了财务管理的标准性,严谨性和有效性。 3、严格按照现金管理有关规定执行,采用少量的备用金,严禁设小金库,杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。 4、按照清理范围要求,重点围绕清理内容rsquo;中的各项指标开展清理活动,对202223年1月以来的所有收入,支出及各类账户进行了认真细致的清查,通过清查,我校没有发现上述违纪违规的问题,没有任何形式的小金库存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。 5、在
3、认真清理清查的根底上,按照规定,认真填报了相关表格。 五、今后措施 虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将在自查自纠的根底上,进一步完善我校的财务管理制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐工作更上一层楼。 小金库自查自纠报告部门范文二为认真做好202223年党风建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据委办20222387号关于深入开展小金库专项治理工作的通知文件精神,从二九年开展清理小金库工作,对资金标准化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲
4、除小金库这一滋生腐败的温床。 按照委办20222387号文件要求,我局高度重视,曾屡次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理小金库工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下: 一、按照委办20222387号关于深入开展小金库专项治理工作的通知文件要求,通过一年多来的自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 二、自招商局成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。 三、按照财政集中支付要求,局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度,做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况,成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的局财务监督领导小组,对局机关财务收支情况进行有效监督。 四、我局没有监管使用的各种票据。 第3页 共3页