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2023年审计报告征求意见稿格式.docx

1、审计报告征求意见稿格式 关于(单位)年度的审计报告(征求意见稿) 根据中华人民共和国审计法第x条,我局于年月日至月日,对单位年度进行了审计(就地审计或报送审计)。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。我局是依据提供的资料,按照国家审计准那么及其他有关法律、法规、规章实施审计。在审计过程中,我局审计人员结合单位实际情况,(重点审计了,延伸审计或调查了、等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。 一、被审计单位(或被审计工程、事项)的根本情况 包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务

2、收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映) 二、审计结果及评价 (一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况 (二)审计发现的主要问题 (写法参考。一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。对每一个具体问题的写作,先表达违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。按序分类、分别排列) (三)审计评价 (审计报告应根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为根底,经过分析

3、研究,对被审计单位的财政收支、财务收支真实、合法和效益情况按照审计机关审计事项评价准那么发表评价意见。 审计机关只对所审计的事项发表评价意见。对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见) (审计评价也可以按照上述审计结果 (一) (二)的内容采取夹事夹议或先进行评价后反映事实依据等形式进行) 三、审计处理(处分)初步意见 (审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处分的初步意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的初步意见。初步意见先要严,以免正式处理处分时被动) 四、改进意见和建议(必要时) (主要针对审计中发现的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部控制制度以及相关管理制度提出改进意见和建议,以促进被审计单位完善内部控制制度,改进相关的管理工作。提出的建议必须有针对性,可操作性,要与审计发现的问题紧扣起来,切忌离题万里,泛泛而谈,让人不知所云) 赴(单位)审计组 审计组组长:(签字) 年月日 第3页 共3页

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