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2023年大学纪检监察审计处工作总结报告新编.docx

1、大学纪检监察审计处工作总结报告 校纪检监察审计处认真贯彻十八届中央纪委五次会议精神和省纪委九届五次会议精神,落实建立健全惩治和预防腐败体系201x-2023年工作规划的要求,对照校2023年重点工作任务分解表,全面履行党章赋予的职责,转职能、转方式、转作风,坚持不懈纠正“四风,深入推进学校党风廉政建设和反腐败工作。 一、完善惩防体系,推进党风廉政建设 紧紧围绕学校改革开展大局,坚持和完善“党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、群众积极参与的党风廉政建设领导体制和工作机制,形成层层抓落实的工作格局,贯彻落实党风廉政建设“两个责任。组织参加全省教育系统党风廉政建设工作视频会议,召

2、开2023年党风廉政建设大会,组织二级单位党风廉政建设责任制年度考核,聘任新一届党风党纪监督员和特邀监察员。增强领导干部“一岗双责意识,举行了全校党风廉政建设责任书签订仪式,60多名正处级干部与学校签订了任期内党风廉政建设责任书。完善领导干部任用前征求纪委意见制度,对新提拔的45多名处级干部进行任前廉政谈话,举办反腐倡廉专题报告和作风建设系列培训,省教育纪工委书记王宜、王光虎、校党委书记宛晓春分别做专题报告。组织干局部两次观看廉政教育话剧平安是福,组织全校约160名处级干部赴省纪委廉政教育基地,接受反腐倡廉教育。组织开展全省第三批廉政文化建设标兵和第七批廉政文化建设示范点申报工作,开展廉政文化

3、作品大赛,选送两件作品分获教育部一等奖和三等奖。 二、强化专项检查,促进干部廉洁自律 围绕校党委、行政重大决策部署,充分发挥纪检监察职能作用,保障上级、学校重大决策部署贯彻落实。校纪委牵头开展作风建设年活动,结合作风建设,开展了系列专项检查。一是“正风肃纪排查整治专项行动,二是查处发生在群众身边的“四风和腐败问题专项工作,三是协同财务处开展“严肃财经纪律,严格财务管理专项清理行动,四是标准教育收费治理教育乱收费专项检查工作。 加大执纪检查力度,7月份和2023月份,学校督查小组采取不打招呼,临时确定检查单位,在16点30分-17点30分阶段,对局部单位工作纪律执行情况,是否存在无故脱岗、提前离

4、岗等现象进行检查;在18点30分-19点阶段,对校内餐厅有无违规接待、吃吃喝喝等现象进行检查。1112月份,作风建设督查组深入15个学院就作风建设开展情况进行调研,并就有关问题现场督查。 针对学校存在的无故缺席、请假等会风问题,学校加强会议签到核对,将无故缺席会议名单和请假人员名单在校园网上通报,纪委、组织部约谈了16位未履行请假手续的处级干部,同时安排未参会人员集中学习会议内容。通报了抽查校园餐厅接待情况;通报了局部学院和校直单位工作纪律的抽查情况。在“严肃财经纪律严格财务制度专项清理整治工作中,学校在自查的根底上,研究决定暂缓了加班费、劳务费、科研绩效、科研工程重点的车辆维持费的报销业务。

5、 在抓好作风建设的同时,积极配合省审计厅开展相关协调工作,要求各部门、各单位负责人在审计检查阶段,给予全力配合和支持,确保抽查资料及时报送,人员访谈如期举行。 三、加强权力监督,深入开展效能监察 强化对腐败易发、多发环节的行政监察工作,确保权力按照规定程序运行。对全校管理人员办公用房进行排查和整治,共腾退办公用房120231。加强对干部选拔任用和人事聘任工作的监督。对干部任职公示期间收到的有关问题反映,按规定认真调查核实,没有查清之前,不办理任职手续,积极参与各类监督。 1.加强对基建工程、维修工程、仪器设备采购、大宗物资采购、图书教材采购、审计工程委托等各类招标活动的全过程监督。 2.参与研

6、究生、专升本等各类招生的全程监察工作,参与国家四、六级英语考试、计算机等级考试、继续教育等考试的监察工作;全程参与高考外语阅卷工作,做到“在参与中监督,在监督中效劳。 3.加强对干部人事工作的监督。全程参与各类干部提名、考察、民主测评、会议讨论等环节的监督;积极参与职称评聘、辅导员招录等工作的监督。 四、增强效劳意识,扎实做好信访工作 畅通群众反映问题的渠道,妥善处理群众来信来访,重视问题线索,充分发挥党内监督、党外监督、审计监督、群众监督的合力,重点关注“三类人,抓早抓小,把问题解决在萌芽状态。对迎风违纪问题,坚持“一案双查,强化约谈函询问责,推动全面从严治党落到实处。 2023年到,共收到

7、信访举报22件,其中上级批转3件,内容涉及干部提拔、招标采购、奖学金评比、研究生推免、公车私用、辅导员招聘、房屋租赁、收受贿赂等方面的问题。对上级部门批转的事件及时调查、及时汇报调查结果,对纪委直接受理的事件认真调查,妥善处理,重视每个信访举报件,严守办案纪律,认真组织调查,标准办案程序,加强信访监督。运用好“四种形态坚持抓早抓小,多打“预防针,筑牢“防火墙,。对反映的问题线索,及时采取约谈、函询等方式进行核实,加强诫勉谈话工作,协调相关单位查清问题、处理到位,严肃追究责任。加强信访情况通报,澄清事实,消除疑虑,做到了事事有结果,件件有落实。 五、建立约束机制,发挥审计监督职能 以强化内部审计

8、为抓手,保证资金平安、干部平安。 全年共开展审计工程266项,审计金额2950.2万元,核减总额372.92万元,核减率12.64%。 完成2023年度后勤集团、大学生公寓管理中心、校工会财务收支审计;完成附中小2023年11月至2023年月的财务收支审计;完成校门面房2023年的租金收入审计;审计了2023年度1-5月份全校各类津贴发放情况。审签了24个科研结题工程,涉及资金536.97万元。联合财务处对学校2023年度预算安排范围内的专项资金进行审计,涉及68个专项,金额15967.2万元。 对离任的35名党政正处级领导干部进行离任审计;委托社会中介机构对合肥(国家)林业辐照中心法人代表高

9、伟同志进行离任审计。同时,积极参与日常经济监督管理工作,审计处获“2023年全省内部审计质量评估工作先进单位称号。 六、注重自身建设,提升监督执纪能力 结合学习新修订的中国共产党廉洁自律准那么和中国共产党纪律处分条例,坚持校纪委委员每月工作例会制度,以学习和实际工作相结合的方式强化委员的廉洁自律意识,提高廉洁从政水平。在全校纪检系统开展了“争做守纪模范、争当执纪尖兵活动,认真落实“打铁还需自身硬、“正人先正己的要求,不断加强自身建设,不断提升思想政治、业务素质、执纪履职能力和水平。选派1人参与审计厅组织的对某厅级领导干部的任期经济责任审计,先后选派5人次参加上级部门组织的业务培训和交流。强化自身监督,自觉接受广阔党员和师生员工的监督,解决好“灯下黑的问题,以更高的标准、更严的纪律要求自己,努力建设一支忠诚、干净、担当的高素质纪检监察审计干部队伍。

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