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2023年财政局工作总结5篇.docx

1、财政局工作总结5篇 【篇一】 2023年,面对错综复杂的财经形势,我县深入贯彻党的十九大精神、习近平总书记对浙江工作重要指示、作出的“丽水之赞,坚持“绿水青山就是金山银山战略指导思想,深化“小县大城开展战略,遵循“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事的理财思路和“保根本、守底线、促均衡、提质量的理财要求,以“丽水之干担当“丽水之赞,主动适应经济形势,积极履行财政职能,加快重点领域和关键环节财政改革,全县财政预算执行情况呈现良好局面,有力推动了经济社会平稳健康开展。 一、财政收支情况 (一)一般公共预算执行情况 2023年财政总收入94882万元,完成年初预算的20234.76%,增长1

2、3.49%;一般公共预算收入58890万元,完成年初预算的20236.25%,增长13.69%。其中:税收收入49468万元,完成年初预算的12023.38%,增长16.47%;非税收入9422万元,完成年初预算的96.31%,增长1.02%。加上预计转移收入120631万元(其中:预计税收返还收入-429万元,省市转移支付收入12202360万元),调入预算稳定调节基金24260万元,动用上年结转资金920235万元,调入资金20234万元,债券转贷收入20220万元,收入合计253050万元。 2023年一般公共预算支出250235万元,完成年初预算的99.96%,增长6.80%。其中,县

3、本级一般公共预算支出153027万元,增长19.52%。加上上解上级支出2175万元,援助其他地区支出640万元,支出合计253050万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。 重点支出执行情况如下。一般公共效劳支出31317万元,完成年初预算的112.75%,增长20.14%;公共平安支出13756万元,完成年初预算的20236.20%,增长6.25%;教育支出34739万元,完成年初预算的91.15%,下降2.2023%,下降主要是省专项和上年结转资金支出减少,假设剔除省专款,同比增长3.59%;科学技术支出2941万元,完成年初预算的20234.25%,增长4.59%;社会保障和就业支出26

4、860万元,完成年初预算的20231.89%,增长33.79%;医疗卫生与方案生育支出27013万元,完成年初预算的98.47%,增长19.38%;城乡社区支出30127万元,完成年初预算的114.21%,增长6.28%;农林水支出43627万元,完成年初预算的12023.16%,增长11.11%;交通运输支出7989万元,完成年初预算的20231.43%,下降39.31%,下降主要是因为2023年有债券资金6050万元用于g235国道云和段工程、云龙二期、后交线改造提升等工程建设。 (二)政府性基金预算执行情况 2023年全县完成政府性基金预算收入82842万元,完成年初预算的60.04%,

5、下降5.29%,其中国有土地使用权出让金收入43643万元,完成年初预算的92.20%,增长23.24%,土地折抵指标收入35159万元,完成年初预算的40.47%,下降21.87%;加上上年结转资金16769万元,省转移收入382023万元,债务转贷收入30000万元,收入合计133419万元。 2023年全县政府性基金预算支出95772万元,完成年初预算的61.74%,增长14.42%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出72140万元,完成年初预算的84.34%,增长47.91%;其他政府性基金支出17668万元,完成年初预算的28.27%,下降44.48%;加上调出资金20220万元,

6、结转下年支出17647万元,支出合计133419万元。收支相抵,全县政府性基金收支平衡。 (三)国有资本经营预算执行情况 2023年全县完成国有资本经营预算收入355万元,完成年初预算的20236.93%,增长59.19%,加上上年结转资金39万元,收入合计394万元。完成国有资本经营预算支出220万元,完成年初预算的59.30%,增长19.57%;加上调出至一般公共预算支出174万元,支出合计394万元,收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。 (四)社会保险基金预算预计执行情况 2023年全县预计完成社会保险基金预算收入71742万元,完成年初预算的113.95%。预计完成社会保险基金预算支出

7、7620235万元,完成年初预算的20233.99%,收支相抵,本年收支赤字4363万元。 (五)债务情况 2023年,经省财政厅核定,县人大常委会批准,我县地方政府债务限额为239200万元(其中一般债务179320万元,专项债务59880万元)。2023年底,全县地方政府债务余额规模为239196万元(其中一般债务179319万元,专项债务59877万元),我县债务余额在规定限额内。地方政府债务资金主要用于小城镇综合整治、大搬快治、剿灭劣v类水、交通、旅游、水利、棚户区改造等工程。 二、重点工作 进展情况 (一)发挥积极财政作用,效劳经济高质量开展 充分发挥财税职能,及时落实各项财政、税收

8、优惠政策,通过政策引导、体制鼓励、财政补助、优质效劳等方式,大力推进“机器换人、低小散整治等重点工作,全面深化“亩均论英雄改革,累计财政扶持6512.86万元,推动经济开展方式转变,增强经济开展能力。一是推开工业转型升级。把“亩产论英雄改革作为转变开展方式、优化经济结构、转换增长动力的有力抓手,研究完善关于深化“亩均论英雄改革(试行)的实施意见、XX县区“小微企业成长贷担保资金管理暂行方法、进一步加快科技进步资金管理方法等相关政策,倒逼低效企业改造提升和落后产能退出市场,全年累计投入“低小散整治提升719.71万元,学前教育装备云和木玩标准化体系研究、木制玩具“机器换人等木玩百亿产业扶持883

9、.76万元,科技优惠政策兑现528.5万元。二是在保份额根底上推进外贸结构优化。统筹用好中央外经贸专项资金、省商务促进专项资金XX县区本级资金,继续推动对外贸易“优进优出战略,完善外贸政策,累计扶持外贸先进企业奖励资金729.04万元。三是促进商贸效劳业等其他行业提升开展。继续推进“电商换市工程,支持电商效劳网络建设,深入推进效劳业开展工作,研究完善建筑业政策,出台关于进一步加快建筑业开展的假设干意见新政策,扶持建筑业做大做强工作。四是优化财政扶持手段,注入3200万元成立XX县区金控公司,加快产业基金实质化运作,成功投资XX县区梯田实业工程1600万元;积极开展中小企业金融帮扶工作,利用兴云

10、中小企业开展促进基金,累计为57户企业实施转贷效劳,转贷金额2.11亿元,有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 (二)优化财政支出结构,集中财力办大事办实事 一是优先保障民生支出。把保障民生作为财政工作的出发点和落脚点,新增财力三分之二以上用于民生保障支出,全年累计民生投入19.53亿元,增长9.47%,确保各项民生实事和“关键小事贯彻落地。支持农业农村快速开展,县财政每年安排资金3000万元,实施乡村振兴战略产业兴旺政策26条;全面深化村级公益事业一事一议财政奖补政策运用,投入120230万元带动社会力量共建村级公益事业工程38个;开展“一事一议助推美丽乡村试点,利用2022万试点资金在长汀

11、、黄处等五个村庄探索美丽乡村建设;积极助力消除集体经济薄弱村工作三年行动方案,通过县级统筹、乡镇联建、村级自建的方式,确定实施85个消薄工程。促进教育事业均衡开展,优化财政对教育投入,稳步提高义务教育生均公用经费并向农村学校倾斜,从2023年起对农村小学学生人数缺乏350人的学校,按350人补足公用经费,农村中学学生人数缺乏600人的学校,按600人补足公用经费;加大民办教育扶持力度,安排民办教育专项资金855.39万元,支持九年一贯制民办文元育英学校的开展。健全完善社会保障制度,全面落实被征地农民转入企业职工根本养老保险财政补助政策,累计补助5771.73万元;健全城乡低保动态调整机制,城乡

12、低保标准从上年的62023元提高到700元;继续加大医疗救助投入,统筹安排医疗救助资金638.9万元,增长2023.7%;完善城乡居民医疗保险,财政补助标准从2023年的720元/人提高至950元/人。 二是扎实保障重点工程。聚焦八大专项行动和重大工程“百日攻坚,多渠道筹措工程资金13.27亿元,其中向上争取债券5亿元,全年累计拨付根本建设资金11.36亿元,确保县委县政府重要工作资金保障到位。着力提升城市形象方面,投入2500万元保障城市污水管网建设,安排202300万元用于城中村截污纳管续建,统筹安排上年债券资金用于城市道路工程等根底设施建设,切实保障棚改工程、城中村改造工程资金需求。打造

13、山水童话乡村方面,安排1500万元,打造特色精品村建设,推进a级乡村景区创立工作;投入1125万元,开展石浦等历史文化村落保护利用;聚焦改善农村人居环境,筹集400万元开展30个村的生活污水治理提标改造和120个村的卫生厕所改造,安排425万元对148个村开展垃圾分类减量化处理,安排600万元全面开展环境卫生综合整治,深化农村保洁工作。全力做好全域5a经费保障方面,设立旅游开展专项资金3000万元,重点聚焦旅游根底设施,统筹安排13970万元用于全域旅游根底配套设施、后交线改造提升、梯田景区根底设施工程等工程。持续保护生态环境方面,积极探索建立省内流域上下游横向补偿机制,与XX县区签订全市首个

14、瓯江流域上下游横向生态补偿的协议,以政策和经济鼓励机制为杠杆,推动流域县(市)主动加强保护,确保瓯江水环境质量持续改善。 三是全力压缩行政本钱。牢固树立勤俭节约意识,进一步完善差旅费、会议费、培训费报销标准,严格执行“三公经费预算式管理和支出预警机制,全县行政事业单位三公经费支出1615.27万元,同比下降1.63%。大力推进政采云平台推广工作,以公开、公平、公正的政府采购方式有效节约行政本钱,全县全年累计采购预算金额16148.38万元,实际采购金额15247.31万元,节约额901.2023万元,节约率5.58%,节能节水产品购置比重20230%,环保产品购置比重93.43%。 (三)着力

15、强改革提绩效,加快建立现代财政制度 一是深化预算管理改革。强化存量资金统筹,进一步优化预算支出执行进度考核,累计收回、整合结余资金1.62亿元,已统筹安排1.78亿元用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。加快推进行政事业单位授权支付改革,进一步提高财政预算执行工作效率。 二是做精做细财政监督。组织开展财政存量资金检查,对明确应由财政预算收回的结余结转资金予以收回,累计回收资金120239万元。试点开展国家扶贫资金动态监控绩效目标编制,对18类资金、42套绩效目标进行编制,进一步完善科学合理的绩效评价指标体系,实现财政扶贫资金动态监控工作向纵深推进。完善支农工程管理制度,制定XX县区农

16、业产业工程管理实施意见(试行),实现我县农业产业工程财政扶持政策明确、管理标准、程序清晰、监督有力。 三是持续强化财经纪律。开展财政扶贫领域作风问题专项治理,重点对扶贫资金监管不严、闲置滞留、投入分散、绩效不高以及未按规定执行扶贫资金公开和公告公示制度等涉及扶贫资金管理使用有关作风问题进行专项治理。严格落实公款竞争性存放招投标机制,2023年度公款竞争性存放资金方案11.29亿元,浙江云和农村商业银行股份等9家银行以基准利率上浮38%43%中标,实现“防范廉政风险和提高资金收益双赢。全面标准全县行政事业单位银行账户管理,从严控制专用存款账户开立,全县累计新审批单位账户31个。 (四)持续强化风险防控

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