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2023年会计师事务所审计助理工作总结.docx

上传人:la****1 文档编号:1143696 上传时间:2023-04-18 格式:DOCX 页数:13 大小:23.83KB
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资源描述

1、会计师事务所审计助理工作总结 篇一: 2023 上半年会计师事务所审计助理工作总结2023 年上半年工作总结2023 年半年审计工作即将告一段落, 在近些年中, 12 年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候, 在领导的带着下大家同心同德, 较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结, 并从中找出缺乏,明确今后工作方向。一、主要工作截止目前: 共计完成了审字报告 20 个、房资审字报告 2 个、审专报告 22个和 30 个所得税汇 算清缴报告。二、工作心得12 年是质量年, 11 年末所里启用了新的审计底稿, 经过对新审计底稿的整理和修订使自己对 新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,无论从

2、底稿的顺序还是底稿的内容,大家都经历 了从不熟练到适应的过程,也逐渐体会到新底稿的优势。例如: 1. 以往审计中对现金流量表 的编制无法表达工作轨迹,即使书写计算过程,单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详 情。新的审计底稿弥补了这方面的缺乏,将快速编制现金流量表的套路用 excel 表格清晰体 现。使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式的时间,另一方面也细化了编制流程, 能更容易发现编制漏洞, 及时根据企业的实际情况调整编制方式; 2. 以往审计底稿较为简单, 尤其对助理人员,许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表,真正分析复核的程序 没有实施,导致审计风险加大。新的审计底稿从表的

3、数量和表的设置上弥补了这方面的缺乏, 将需要实施的程序用各种形式的 excel 表现,既标准统一了审计轨迹,又强化实施了审计必 要的程序。经过一个循环的实践,新底稿真正践行了“质量年的宗旨,审计质量也为近几 年中较为优异的一年。根据领导的部署, 12 年由我和孟工伙伴工作。我们小组每开展一项工作,都会从实践中摸索 经验,以便更好的提高工作效率。例如:合理分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的进行; 2. 合理分工,保证现场需要采集的 数据按部就班的完成。3. 清晰划分权限,保证每个工程专人跟进,不出现空管的现象。在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下, 北辰业务部延续了 2023 年度优秀

4、部门的工 作作风,又一次完成了任务。三、工作缺乏提高工作效率 由于采用新的审计底稿,加之对新底稿的填制不能马上熟练,且在业务初期没有进行级别限 定,导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作, 延长了时间, 降低了工作效率。本年审计中后期,领导及时发现问题,调整审计谋略,重新划分需要进行详细风险评估的级 别。并且经过一段时间的经验积累, 对新底稿的运用也越来越熟悉, 工作效率也得到了提升。加强企业个体的深入了解 随着底稿的不断更新提升,底稿的编制也要求越来越精确。比方:穿行测试的审计结论如何 定位准确、各个科目的审定说明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各 表的填制如何照

5、应之前的审计程序及如何明确表达审计工程最终的结论等等,都是需要不断 学习和总结的。其次,如果不对企业生产流程有清晰的了解,对企业财务软件中存货、生产 流程的设置有清晰的认识,那么对于新底稿中存货、本钱局部的分析性程序的底稿是无从下 笔填写的。这就要求在日常工作中,须总结每个企业的特点,特别是对长期合作的客户要做 到细化了解,才能将底稿做的更加符合要求。加强自我学习 随着时间的推移,我越发的感觉学习的重要性,在日常生活中不但要认真学习审计、会计的 新准那么,还要多向同事们学习和请教,弥补缺乏,不断完善理论水平并与工作中的实践相结合,提高自身的工作能力。着眼未来,为更好的使我部开展, 在今后的工作

6、中我们大家要比形象, 促对话交流 “零障碍; 比作风,促为企效劳“零距离;比业务,促办理事项“零过失;比质量,促效劳结果“零 投诉;比效率,促日常工作“零积累 。只有更好的为客户做好本职工作和增值效劳,才 能使我部工作开展的越来越顺畅,才能使我们个人得到更多的历练。篇二:审计助理岗位职 责审计助理岗位职责:1、协助工程审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所提供的资料: 会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、 验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。2、填写工作底稿,其中现金需跟财务出纳进行现场盘点,监盘,签字确认;银行

7、存款客户需 提供审计截止日银行对账单;往来科目年末大额发生户出具询证函,并做账龄分析;固定资 产科目做折旧测试,需要时做固定资产盘点;对应付工资福利进行测算,应交税金做税金测 算。每个科目都需将科目余额与总账核对, 抽查明细账中大额发生额的原始凭证, 并做记录。3、在审计过程中发现的问题,及时与工程经理沟通。4、编制审计报告,经主审及所领导签字盖章后,报告完成。5、做税审时,填写鉴证底稿,抽查收入、本钱、费用凭证,检查是否合规的同时需做好抽凭 记录,并且每个科目都要复印重要的原始凭证,以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣 除的时候,企业的支出要符合税法的规定,对于调整项要复印原始凭证,并填写

8、调整工程明 细表,跟企业交换意见时需企业盖章签字。6、做高新时, 关注协助工程经理收集材料, 整理费用的明细, 以便工程经理及符合老师符合。7、做市科委结题审计时, 关注十二大费用和期间费用的开支是否符合市科委的规定, 查看收 集需企业或事业单位需提供的资料,现场与客户沟通交流,编写结题审计报告。篇三:中山xxx 会计师事务所 - 审计助理 实习报告 实习报告学 院:专 业:班 级:姓 名:指导教师:提交日期: 2023 年 月 日广东财经大学教务处 制姓名 实习报告成绩评语: 指导教师(签名)年月日 说明:指导教师评分后,实习报告交院(系)办公室保存。题目: xxxxx 会计师事务所实习 报

9、告目录一、实习工作说明 1(一)实习安排 1(二)实习单位简介 1 1三 义 实习目的和意 1二、实习内容 2三、实习的收获与感悟 3一明确实习生的角色 3二将课程理论与实际工作相结合 4三 神 学习专业态度和职业精 4四、实习小结 5 在大学生活接近尾声,还有几个月就要踏上 工作道路的时候,此时此刻是实习的最正确时期,是准毕业生锻炼自己的最好方法,是参加工 作前的最好练兵,而我自己作为大四的一名学生,在学院、系各领导、老师的支持与实习单 位的专业指导下顺利地完成了本次实习任务,并取得了较好的成绩。以下是我的实习报告总 结及实习过程中的感想。一、 实习工作说明一实习安排1、实习 2023年 3

10、月 3日至 2023年4月 30日2、实习单位: xxxxx 会计师事务所3、实习部门:审计部4、实习岗位:审计助理二实习单位简介 本次实习单位是中山本地一家中型会计师事务所,由中山市百富勤会计师事务所、中山市百 富勤税务师事务所、大公行会计咨询效劳公司组成,分别由资深中国注册会计师、中国注册 税务师等具有相关专业执业资格的人士在中山发起成立。中山市百富勤会计师事务所于 2022 年 1 月经广东省财政厅批准成立, 依法独立从事审计、 验证企业资本、 会计效劳、 会计咨询、 会计培训等业务的社会中介机构。百富勤注册地和总部设在中山,并在东莞、江门设立了分支机构,培育了一支整体业务素质 较高、职

11、业道德优良、年龄结构合理的执业队伍。现有 50 余名从业人员中,有博士、硕士学位和会计、审计等高级专业职称的从业人员。三实习目的和意义 实习是实践教学的一个环节,也是我们专业课程之后,即将进入社会之前进行重要的综合性 独立实践课程,也是对企业管理理论和技能进行根本培训的实践环节。目的在于为了让我们 通过在实习单位的工作,对实习单位有一个根本的了解,通过接触实际的工作以及对现实中管理实践的考察体验,加深对知识应用领域的了解。通过认知实习,我们可以把课堂上学到的知识同管理实践结合起来,稳固理论教学效果,了解相关知识在相关领域的应用及其重要 性,初步了解单位管理工作的运行情况,为进一步学习确立正确的

12、方向,为以后走上工作岗 位创造条件。会计是以货币作为主要计量单位,运用一系列专门方法,对企事业单位经济活动进行连续、 系统、全面和综合的核算和监督并在此根底上对经济活动进行分析、预测和控制以提高经济 效益的一种管理活动。虽然身为非会计专业的学生,但还是出于对会计这项工作的向往和热 爱,我选择了在会计师事务所开始我的实习期。我知道,凭借自己在学校里学的课本上的那 些浅薄的理论知识, 根本缺乏以应对实际工作中对会计的要求, 而对于非会计专业的我来说, 所要面临的挑战和困难也是可想而知的。但正因为有了非一般的挑战,才让我对会计工作充 满了期待,我要做的就是在挑战中成长,学习知识,积累经验。学习好会计

13、工作不仅要学好书本里的会计知识,而且也要积极认真的参与各种会计实习的活 动,这样才能让理论与实践有机的结合起来,成为一名高质量的会计人才。而这次在会计师 事务所的实习,也正是是实战演练的第一步。二、 实习内容会计师事务所的主要职能范围是: 1. 审查企业会计报表,出具审计报告; 2. 验证企业资本, 出具验资报告; 3. 办理企业合并, 分立,清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告以及法律, 行政法规规定的其他审计业务; 4. 会计咨询以及会计培训等业务。一般而言,企业年审的程序一般情况下为:评估风险确定重要性水平内控测试 抽平测试内控的控制水平实质性测试。前几项难度较大,需要由工程经理以上级别的人 员完成, 就审计助理而言,个人所承当的工作内容可分成以下五大类:1. 根据风险评估结果抽查凭证内容,记录凭证及附件信息,整理并汇报异常凭证;采访企业财务、 销售、 生产人员, 了解业务流程和财务状况, 并将书面记录整理为风险导 向信息索引;根据企业提供的账面数据编制假设干科目的审计底稿, 进行审计测试, 并对差额进行审计调 整。根据企业历年财务数据进行分析性复核, 将财报数据分析结果中的重大异常变动进行分析 判断。欢送您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,筹划案方案书,学习资料等等 打造全网一站式需求

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