1、审计主管岗位的具体职责 篇一 1.依据及五部委公布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵, 2.依据及五部委公布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业, 3.对审计发现问题,向主管报告并催促协助各单位改进并跟进, 4.对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设 5.定期针对重要工程进行报表分析及建议 6.协助外部审计人员进行审计 7.按时披露内控审计报告 8.主管交办工作 篇二 职责: 1.根据审计方案,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作; 2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控; 3.撰写审计报告,提出相关审
2、计建议; 4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督; 5.完成领导交办的其他工作。 岗位要求: 1.具有二年以上内审工作经验; 2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历; 3.掌握审计、税务等根本法律法规; 4.工作严谨,善于沟通,原那么性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差 篇三 职责: 1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况; 2、负责制订公司内部年度审计方案; 3、负责组织审计人员培训; 4、负责制订各项审计制度; 5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计; 6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 7、负责公司要求的专项审计工作; 8、负责财务总监委托的其它工作。 要求: 1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业; 2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验; 3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。 第3页 共3页