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2023年内部审计个人工作总结2.docx

上传人:sc****y 文档编号:1196484 上传时间:2023-04-18 格式:DOCX 页数:4 大小:17.40KB
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资源描述

1、内部审计个人工作总结范文 2023年是十二五规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学开展观为统揽,以效劳xx三路三园三片建设为重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进开展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的免疫系统功能,全力效劳于我区经济社会科学开展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进

2、方式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资源整合,增进组织实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的免疫系统功能。为构建社会主义和谐社会和推动xx经济建设做出了一定的奉献。现将一年来的工作情况总结如下: 我局按照全面审计,突出重点的要求,在预算执行审计上求深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量。全年预计共完成审计工程18个,政府投资评审工程411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不标准金额129001万元;上交罚没收入7万元,催缴财政资金92023万元。政府投资评审金额

3、118598万元,评审节省政府投资15041万元。 (一)围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计工程有序推进 今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学开展的理念,紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求,服从效劳于经济社会开展大局,树立全局一盘棋思想,优先安排国家、省、市统一组织的重大审计工程的实施,打破原有业务科室职责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计工程,制定下发了xx区审计局2023年度审计工程方案、xx区审计局2023年度工作目标考核实施试行方法,将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资工程审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计

4、调查等工程进行统一分配,做到每个科室都有不同行业的审计工程,形成统分有序、协调高效的审计组织体系,保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计工程方案管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时催促检查,并严格执行审计工程进度报告制度,审计组长负责制等方法,多措并举,促进了审计工作效率的全面提高,确保了年度审计工程实施按方案有序推进。 (二)突出重点,注重审计监督的深度和力度,效劳经济社会开展大局 1、突出关注经济社会开展中的突出矛盾和潜在风险,全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署,举全局之力,配合市审计局审计组,自2023年2月21日至4月2

5、5日,对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题,积极向区委、政府提出整改建议,区政府组织相关部门认真研究,科学制定整改方案,落实整改措施。 2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题,深化预算执行审计。牢固树立财政审计一体化的新理念,坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政平安为目标,深化财政预算执行审计。工程实施中注意审计对象的选择,审计重点的把握,审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计,查处违规资金336万元,纠正管理不标准资金129001万元,收缴应缴未缴财政收入8万元。为做深预算执行

6、审计,坚持从构建财政审计的大格局、审计工程的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果四着眼入手,着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节,揭示影响财政资金效益的突出问题,并对存在问题的原因进行深入剖析,从体制、机制层面提出切实可行的建议,所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视,区财政局、区地税局专题研究,进一步建立健全了内控制度。在xx区第十届人大常委会第四次会议上,区审计局受区政府委托所作的xx区2023年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告,得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。 2023内部审计个人年终总结范文 2023年度银行审计个人总结范文 2023年度财务审计个人总结范文 2023年内部审计个人总结范文 企业内部审计个人工作总结 学校审计个人年度工作总结 银行内部审计个人工作总结 2023农村财务审计个人总结范文 公司财务审计个人工作总结 审计个人年终工作总结 第4页 共4页

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