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2023年审计工作保密制度新编.doc

上传人:g****t 文档编号:1225422 上传时间:2023-04-19 格式:DOC 页数:85 大小:81.04KB
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资源描述

1、审计工作保密制度 为加强审计工作对经济活动的监督,健全审计工作制度,结合我局实际情况,制定本制度。 第一条对审计人员进行保密教育,提高审计人员在审计工作中的责任感和保密意识。 第二条审计人员应严格执行保密制度,严守机密,不得外传未公开事项。 第三条审计人员在执行业务时,对发现的疑点线索和问题不得泄露;调查审计方案和方法不得泄露;调查取证中取得和了解的资料、情况应严格保守秘密,未经批准不得对外提供和泄露,不得用于与审计工作无关的目的。 第四条审计工作中具有保存价值或应当保密的档案,审计处应送学院综合档案室妥善保管。 第五条在审计工作中,无意或成心泄密并对经济活动造成重大损失者,应追究其责任。 第

2、二篇:审计保密制度保密工作制度 一、保密工作要求 各股室要严格按照保密工作制度要求,对涉密文件、资料确定专人保管,并建立严格的收发、登记、分送和存档制度,严防泄密事件发生。 二、机要文件管理 凡属机要收文,一律由办公室负责登记、送阅、保管和清退。送阅要按规定程序进行,阅后及时收回。机要文件不得外借,未经局主要领导批准,不准复制。 三、信息资料管理 局机关制发重要保密的信息资料,必须限定打印地点和打印份数,并标注“内部资料、注意保密字样。向外发送时,必须按规定范围分送,不得任意扩大分送范围。 四、会议记录管理 局党组会议、局长办公会议和局务会议记录由办公室指定专人保管,未经局主要领导批准,不准查

3、阅。 五、网络管理 局计算机网络外网、内网两个子网间实现物理隔离。 机关工作人员不得在计算机上安装来历不明的软件;专业软件系统要有严格的授权控制,密码要定期修改。建立局网络信息审查制度,各股室信息发布必须先审查,后公开。一般信息由分管领导签字,重要信息必须由局长签字。 局计算机网络不得对外开放。 六、保密工作纪律 局机关工作人员要严格遵守保密规定,做到不该讲的不讲,不该打听的不打听,自觉维护国家平安和公共利益。 七、违规责任追究 对违反国家保密法律法规规定,发生泄密事件,造成不良后果的,要追究分管局领导和直接责任人的责任。 第三篇:保密工作制度XX省质量技术监督系统保密工作制度 一、本制度适用

4、于全系统各单位、各部门。 二、工作人员必须认真执行保密法,自觉遵守保密守那么。 三、各级质量技术监督局及其直属单位应在本单位设立本级保密工作管理委员会,由本单位一名领导担任主任,主管本单位和下属机构的保密工作。保密委员会受同级党组织的领导,业务上受上级保密委员会的指导。 四、保密委员会应根据需要配备专职兼职保密干部。 五、保密委员会负责认真贯彻党中央、国务院有关保密工作的方针、政策;遵守省委、省政府和国家质检总局的有关规定,指导、协调、检查、监督各单位的涉密工作;组织制定本单位保密工作制度及具体措施;负责涉密文件、计算机、通信设备的管理;开展保密宣传教育、奖励和处分。 六、密件经办、保管部门单

5、位,应设立专门的机要保密室柜,密级文件应单独保存在密件专夹、专卷、专柜或密件库中,确定专门机要人员集中保管。机要保密室内严禁会客,无关人员不得入内。 七、凡机关收到密级文件含密码电报、内部资料、刊物等,统一由机要人员签收、拆封、登记、分发、保管。根据密级归档立卷,绝密级密件必须单独立卷保存,机密含以下密件,可按档案分类归档立卷,每卷密级,依卷内最高密级的密件定密。 八、涉密文件运行的每个环节,都必须在标准的文件登记薄上进行登记,必须清楚地记载密件的密级、产生密件的机关单位、发件机关单位、密件的名称或主要内容,收、发时间及密件的编号、页、份数等,经办人员在对实件验证、登记后签字受理。凡领导同志亲

6、启件,要送领导同志或其指定的专人代收、代拆。 九、不准将密级文件随意乱放和擅自外借。机关工作人员每日下班前,应将密级文件妥善存放,未经允许,不得将密级文件携带回家阅读或办理,不准在家属、亲友、熟人和无关人员面前谈论党和国家机密,不准携带密级文件上街、出差或旅游,不准在公共场所翻阅密级文件和谈论有关内容。 十、局机关的机密事项包括违法、违纪案件的查处情况,在未正式公开之前,不准外传。个人记载的有关机密内容的笔记本,应妥善保管。党组会、局长办公会的记录按密件要求,由专人保管。对已定密的文件材料,由专人专管,未经领导批准,不得调阅。十 一、未经允许,不准擅自抄录、打印或复印密级文件。经批准打印或复印

7、的密级文件由机要室登记、传阅、保管。绝密文件一律不得抄录、打印或复印。参加有关会议带用的文件和会议印发的文件,必须及时交机要室登记处理,个人不得保管。 十二、严格按照拟定的范围传阅、传达密级文、电。不得自行扩大密级文、电的阅读范围,防止在阅、办密级文、电的同时接待外部人员来访。下班时应检查办公桌上是否存留密级文、电。文件办理结束后,应及时退交机要人员保管。十 三、查阅密级档案,须经主管领导批准。未经允许,不准带出档案室。 十四、严禁滥印、乱发会议秘密文件、资料。会议期间印发的秘密文件一律标明密级,统一编号,登记分发。会上的讲话未经批准,不得随便整理记录转发。会议结束后,要对会议住址进行保密检查

8、,查看有无遗失文件、笔记本等。 十五、严格执行稿件送审制度。对各类信息、稿件都要进行保密审查,界限不清的,要及时向局保密委员会请示、报批。未经批准,机关全体工作人员不得私自接受境内外记者采访,经批准后,在接受采访过程中,不得涉及国家秘密。 十六、涉密计算机及系统不得进入互联网,涉密信息网络必须与公共信息网进行物理隔离,绝密级国家秘密信息不得在计算机及系统中存储和传输。 十七、严格上网信息保密审查制度。信息上网必须经过信息提供单位的严格审查和批准,对是否涉及国家秘密不清楚的,应由局保密委员会进行保密审查,经保密组织负责人审批。 十八、机要交通人员必须严格执行机要交通保密规定和工作纪律,携带密级文

9、件,离开本单位进行传递、会签、会印时,必须乘本机关车辆办理。 十九、不准在无保密措施的邮政和电信设备上传输秘密信息如寄邮件、打 、使用 、发电报和 等,不准在公共信息网上传输处理国家秘密信息。二 十、下发、上报、转发的有关密级文件应按规定在左上角标明密级和保密期限,并在邮件上加盖机密印戳,由机要部门挂号发出。禁止用普通或挂号信件邮寄和个人私自携带。 二十一、定期对涉密文件进行清查,对保密期限届满的文件及时纳入非密管理。对保密期限不明确且具有较长期保存价值或涉外需要的密件,可主动呈请密件产生机关作出密级变更的答复。得到密件密级变更的决定后,应及时在相应的密件上作出标志,并按变更后的密级进行管理。

10、 二十二、需要销毁的文件、材料、资料和涉密磁盘、计算机硬盘,要登记造册,经主管领导审查批准后,须有两人以上监销,在保密部门指定地点销毁。 二十三、清理文件一般每季度或半年进行一次有要求的除外,绝密文件每月清查一次。清查文件时要注意检查文件、附件是否完整,并及时登记。 二十四、在外事活动中,坚持“内外有别的原那么,遵守外事纪律,不得擅自将涉及国家秘密的文件、资料和其他物品携带出境,谨防泄密、失密。 二十五、涉密人员调动、离职和机构变动时,应有领导有组织地将原有的全部文件、电报、资料进行认真清理、登记造册,对需要移交的文件、资料、应全部移交机要或档案部门,并严格办理移交手续。二十 六、机要室、档案

11、室、打字室、微机室、阅览室和各单位内设机构都要认真做好保密工作,加强平安防范。二十 七、保密委员会要定期研究保密工作,及时纠正存在问题,堵塞漏洞,对造成失泄密的单位和个人,视情况予以批评教育和纪律处分,并及时向上级报告。 第四篇:保密工作制度保密工作制度 为了贯彻落实中华人民共和国保守国家秘密法,预防泄密事件发生,保证机关工作正常进行,制定本制度。 一、组织领导 一局机关建立机要保密工作领导小组,由分管办公室工作的局领导任组长,机关各部门负责人为成员。 二办公室为机关机要保密工作领导小组日常工作部门,负责机关机要保密工作组织协调和监督检查工作。 三科技信息股负责机关内、外网络技术保密组织协调和

12、监督检查工作。 四各部门要选择政治上过硬、思想道德好、敬业精神强、有工作能力的干部担任本部门涉密文件、保密事项办理工作。 二、秘密载体 根据保密法和中共中央保密委员会办公室、国家保密局关于国家秘密载体保密管理的规定,秘密载体包括:以文字、数据、符号、图形、声音等方式记载国家秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。磁介质载体包括计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等。 三、涉秘工作标准 一办公室机要保密人员收到上级和本地领导机关及有关部门发来的秘密载体后,应当履行清点、登记、编号、签收等手续,并根据办公室负责人提出的阅办意见,及时送交有关领导和部门阅办。 二办公室负责人根据秘密载体的密级和制发机关

13、、单位的要求及工作的实际需要,确定机关知悉秘密人员的范围,并督1 促办公室机要保密人员将秘密载体送有关人员阅读和使用,做好回收保存工作。 三机关工作人员阅读和使用秘密载体时,一律在办公场所进行,本人离开办公场所时,应将秘密载体入柜上锁保存。任何人都不得擅自复印、摘抄秘密和外借秘密载体,扩大知悉秘密的范围。 四机关工作人员阅读和使用秘密载体后,要当天归还给办公室机要保密人员。任何人都不得将涉密载体携带出境。 五机关工作人员不得将秘密、机密、绝密文件和内部资料加载到办公自动化网络上传输、存储和处理。严禁一台计算机同时接入局域网和公共信息网。 六机关各部门不得擅自将秘密、机密、绝密文件和有规定传阅范

14、围的内部资料汇编成册,向系统内外发送。 七信息中心要加强机关内、外网信息交换途径的管理,做好内部办公网与政务外网的物理隔离,严格控制利用移动存储设备的标准使用,防止内部秘密信息流传到互联网。 八办公室要定期对机关所存秘密载体进行检查、核对,并严格按规定做好秘密载体移交、销毁工作,其他任何部门和个人不得销毁秘密载体,禁止将秘密载体作为废品出售。 四、责任追究 对违反保密法规和本制度的,情节轻微的,给予批评教育;情节严重、造成泄密事故的,按照有关规定给予责任人行政或党纪处分;情节特别严重、构成犯罪的,依法追究刑事责任。 第五篇:保密工作制度内部资料注意保存 保密制度汇编 目录 第一局部根本制度.3第一章总那么.3第二章保密工作机构设置与职责.

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