收藏 分享(赏)

2023年审计局监督治腐汇报2篇.docx

上传人:g****t 文档编号:1272046 上传时间:2023-04-19 格式:DOCX 页数:6 大小:16.95KB
下载 相关 举报
2023年审计局监督治腐汇报2篇.docx_第1页
第1页 / 共6页
2023年审计局监督治腐汇报2篇.docx_第2页
第2页 / 共6页
2023年审计局监督治腐汇报2篇.docx_第3页
第3页 / 共6页
2023年审计局监督治腐汇报2篇.docx_第4页
第4页 / 共6页
2023年审计局监督治腐汇报2篇.docx_第5页
第5页 / 共6页
2023年审计局监督治腐汇报2篇.docx_第6页
第6页 / 共6页
亲,该文档总共6页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、2023年审计局监督治腐汇报2篇 第一篇 依据区纪委2023年各基层纪委(纪检组)特色工作项目的要求,并结合我局审计工作实际,把“强化审计监督、推动源头治腐作为今年纪检特色工作,现将一年来活动开展状况总结如下: 一、领导重视,工作责任明确 为抓好抓实此项工作,提高全局同志对反腐败抓源头工作的生疏,强化组织领导,完善源头治腐的领导机制、协调机制和监督机制,明确领导责任,我局成立了以主要领导为组长,分管领导为副组长,各股(室)负责人为成员的工作领导小组。将工作任务分降落实到各业务股(室),落实具体承办部门和责任人,强化各股(室)责任意识,实行“一把手负总责,分管领导具体抓,确保各项工作任务的完成。

2、 二、工作成效 一年来,通过全局同志上下一心共同努力,把强化审计监督与推动源头治腐工作有机结合起来,使审计监督在推动源头治腐方面的作用得到了充分发挥,并取得了初步成效。通过组织对区财政局等10个部门、单位的预算执行审计,对区文化局等36个部门、单位的财务收支审计,对37位领导干部任期经济责任履行状况审计,以及对76项固定资产投资项目竣工决算审计,截止2023年11月底,审计查出各项违规金额1372万元;管理不标准金额1000万元;核减工程投资500万元;向区纪委提交了区水务局内部财务把握不力,导致国有资产重大损失的缘由分析,并转发区属单位引以为诫;向区政府提交专题审计建议2份,并依据审计建议出

3、台了区国家建设项目审计监督方法和区财政性专项资金管理实施方法。被审计单位绝大多数能够依据审计要求,认真进行整改,完善各项制度规定,留意强化预算和财务管理。 1、强化部门预算执行审计。以促进标准预算管理,提高财政资金使用效益和财务管理水平为目标,对10个相关部门2023年度预算执行和36个单位财务收支状况进行审计。查出挤占、揶用专项资金132.03万元,漏交税费363.80万元,未执行收支两条线、政府选购、收入未纳入预算管理及乱收费等139.69万元,以及由于单位内把握度不严造成国有资产损失57.50万元。 2、全面推行经济责任审计,加强对权力运行的制约和监督。开展领导干部经济责任审计是从源头治

4、腐、制度反腐的重要举措。2023年1至11月份共对37位党政主要领导干部任期经济责任履行状况进行了审计。总体状况较好,大局部责任人在任职期间,单位财务收支根本真实、合法,较好地履行了经济责任。但也觉察有些单位执行国家财经纪律不够严格,存在违纪、违规现象,审计共查出违规及管理不标准金额508.73万元。其中:挤占、挪用专项资金300.38万元,漏交税费120.29万元。 3、加大了对固定资产投资审计力度,突出了对固定资产投资领域的审计监督。目前,固定资产投资项目中决策程序不标准,损失铺张,虚报工程造价、高套定额等问题照旧存在,始终是社会普遍关注的问题,也是商业贿赂的高发区。通过对工业园区根底设施

5、、城北新区、农村大路、农业综合开发项目等38个固定资产投资项目审计,核减工程造价500万元,为国家节省了大量资金。 4、加大对村级财务审计力度,促进农村党风廉政建设。今年,我局结合乡(镇)财政决算审计,抽查审计了3个乡(镇)6个村委会2023年至2023年财务收支状况,主要存在3方面问题,一是白条报账多,6个村委会支出绝大多数为白条报账;二是报账手续不健全,有些票据报账时未附原始单据;三是款待费过高,个别村两年的款待费达13万元之多;四是漏交税费普遍存在。 三、工作中有待提高的方面 通过一年来的工作,我局在加强调查争辩,创新工作方法方面有待于进一步提高。应认真争辩新形势下审计工作的新状况、新问

6、题和新动向,不断改进和创新工作思路、工作方法、工作机制和工作作风,增加工作的主动性、预见性和时效性,推开工作理论和实践的创新。留意抓住重点,以点带面,抓好典型,以典型推开工作。把制度建设作为抓源头反腐败工作的重要任务,用制度标准每项工作。 其次篇 依据2023年贯彻落实党风廉政建设责任制状况检查考核工作方案的通知,我局对贯彻落实2023年的党风廉政建设责任制状况进行了认真的自查,我局认真贯彻落实中心和省、市、区纪委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的决议、确定,紧紧围绕审计工作各项任务,坚持两手抓、两手硬,充分生疏加强党风廉政建设和反腐败斗争的重要性和紧迫性,始终把抓好党风廉政建设当作促进和保证

7、我局审计工作进展的重要根底,强化了工作措施,狠抓了任务落实,务求深化推动党风廉政建设和反腐败斗争。现将自查状况报告如下: 一、切实加强党风廉政建设责任制 党风廉政建设责任制是作好党风廉政建设和反腐败工作的一项根本制度,体现了标本兼治,从源头上预防和治理腐败的原那么,是提高党的执政力量的必定要求和最重要的制度保障。始终以来我局始终坚持党组织的统一领导,不断建立健全切实有效的监督制约和责任追究机制,加强对领导干部执行廉洁自律各项规定的监督,加强党风廉政建设责任制。全局领导干部均以身作那么,认真执行上级党委、纪委关于反腐倡廉的各项规定和要求,坚持立党为公,执法为民,正确行使手中的权力,为促进我局党风

8、廉政建设和深化开展反腐败斗争奠定了坚实根底。为此,我局先后制定下发了区审计局关于落实2023年党风廉政建设和反腐败工作任务分工的通知、区审计局2023反腐工作意见等多个文件,狠抓党风廉政建设责任制和反腐败工作。同时将党风廉政建设责任制列入目标管理,成立了工作领导小组,实行了一把手负总责,纪检组长具体抓的工作格局。务求我局今年的党风廉政建设责任制和反腐败工作取得实效。 二、认真完成反腐败任务分工工作 按区委年初支配,我局今年的反腐败任务分工主要为领导干部经济责任审计、专项资金和重大投资项目的审计、村委会财务审计等,作为牵头单位,我局高度重视此项工作,年初把任务分工下发到各职能科室,支配专人负责审

9、计,制定了工作方案,从审计结果来看,我区经济责任审计整体状况较好,大局部责任人在任职期间,单位财务收支根本真实、合法,但也觉察有些单位执行国家财经纪律不够严格,存在违纪违规现象,审计共查出违规和管理不标准金额508.73万元。依据专项资金审计和固定资产投资审计中觉察的问题,我局向区政府提交了两份专题报告,区政府接受了审计建议,出台了区财政性专项资金管理实施方法和区国家建设项目审计监督方法两项规定,在做好牵头工作的同时,我局也乐观发挥协办单位作用。 三、连续抓好领导干部廉洁自律工作 抓好领导干部党风廉洁自律工作是作好党风廉政建设责任制的根底和关健,为此我局从以下三方面来着手,抓到领导干部的廉洁自律工作。 一是加强对领导的思想道德教育和党纪国法教育,使领导干部切实做到为民务实清廉,坚持用科学进展观、构建社会主义和谐社会等重大思想武装党员干部,深化开展抱负信念教育、党章和法纪教育、社会主义荣辱观教育、廉洁自律教育和警示教育,使领导干部养成良好的从政作风。二是在审计工作中严格禁止领导干部违反规定收送现金、有价证券、支付凭证,坚决反对领导干部以权谋私等各种腐败行为;三是连续推动党内监督。以加强对领导干部的监督为重点,制定并下发了区审计局股级以上干部述职述廉规定、区审计局纪检组谈话制度等多项廉政制度,。 6

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 资格与职业考试 > 其它

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2