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2023年审计专员的具体职责范围.docx

上传人:g****t 文档编号:1297188 上传时间:2023-04-19 格式:DOCX 页数:3 大小:16.15KB
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资源描述

1、审计专员的具体职责范围 篇一 一、根据审计方案和审计方案,开展审计工作。 制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计; 根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿; 根据审计底稿,协助工程主管编制相关审计报告及审计意见书; 负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。 二、审计的后续监督与追踪工作。 协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作; 针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作; 开展审计问题预警工作。职责表述。负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作。 协助完成外部审计机构的选聘工作; 负责外部审计人员的具体接待工作; 外部审计报告的审核工作; 对外审中暴露的问题,及时跟进、落

2、实整改。 三、协助完成部门日常事务。 负责部门内本岗位档案整理、保管工作; 负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作; 负责部门考勤记录工作。 四、协助监察专员完成具体监察工作。 篇二 职责 1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计方案; 2、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况; 4、审计公司资金使用情况; 5、催促跟踪审计结论和建议的落实。 任职资格 1、专科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与标准、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规; 3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团

3、队协作精神; 4、正直老实,工作态度积极,责任心强; 5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 6、积极主动、敬业上进、责任感强; 7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoftoffice办公软件。 篇三 职责: 1、配合分管领导起草内部审计制度和审计工作流程; 2、编制内部审计实施方案,参与内部审计工作的具体实施; 3、对集团及下属公司的内控制度的健全性、有效性和遵循性进行检查和评价,评价风险发生的可能性并提供防范措施; 4、对集团各项经济活动进行评价,并对财务活动的真实性、合法性及效益性进行专项审计; 5、按方案对各中心主要负责人进行经济责任审计; 6、负责审计资料的立卷、整理和归档。 任职要求: 1、大专及以上学历,会计、财务、金融等相关专业; 2、3年以上制造型企业工作经验,汽车行业优先考虑; 3、具备中级会计师及以上或注册会计师资格证书者优先考虑; 4、熟练使用金蝶和用友财务软件,熟练使用sap系统者优先考虑。 第3页 共3页

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