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2023年审计局加强工作落实总结.docx

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资源描述

1、审计局加强工作落实总结 一、强化审计干部思想教育认识 要继续深化“软环境是长白县经济开展生命线的教育,教育全局审计干部特别是领导干部,切实增强软环境意识,牢固树立“投资者是上帝、引资者是功臣、损害开展环境是罪 人的观念,统一思想,形成共识,自觉地保护好软环境这条长白县经济开展的生命线,全心全意为经济建设效劳。要深化为人民效劳的宗旨教育,教育全局干部特别是领导干部端正思想,摆正自身位置,进一步解决主仆关系错位和效劳意识差等问题,自觉地为群众、企业和基层效劳。要深入开展依法审计教育,教育审计干部严格标准行政行为,努力维护企业和群众的合法权益。要强化诚信教育,全力打造“信用长白县形象。 二、总结经验

2、,注重实效, 我们要继续搞好软环境及政行风评议活动。总结上年经验教训,以深入开展“双评活动为契机,切实加强党风、政风、行风建设,认真解决好审计机关存在的问题,大力倡导“议有决、决有行、言必行、行必果的工作作风,真正做到想企业之所想、急企业之所急、解企业之所难、帮企业之所需,为企业和投资者提供优质效劳,以优良的工作态度和过硬的工作作风,更好地效劳于经济开展大局。局党支部要认真搞好调查研究,及时总结开展“双评活动的经验,进一步完善“双评活动的做法,确保今年我局“双评活动取得更大的成效。 三、更新行政理念,转变政府职能为重点 在当前工作中,要切实抓好源头治理。结合我局实际,全面开展问责专项活动,重点

3、解决各级机关及其公职人员不作为、乱作为和不会作为等问题,以推动我局机关效能建设的深入开展,为建设效劳型机关奠定根底。 四、加大力度,严肃查处涉软违法违纪案件 建立涉软案件“直诉、快查、速结的运行机制。关口前移、拓宽渠道、主动出击,深入挖掘案件线索。重点查办干扰、影响和制约经济开展的“中梗阻案件,野蛮执法、执法不公、违法行政的案件,搞“三乱损害企业和群众利益的案件,影响外来投资经商办企业的案件。对涉软案件要严肃处理,不仅要追究当事人的责任,还要追究分管领导及主要领导的责任。 五、加大宣传力度,进一步营造良好的软环境气氛 教育干部进一步增强改善软环境的决心和信心;发动干部人人关心软环境建设,人人参

4、与软环境建设。通过广泛宣传教育,大力营造良好的软环境气氛,推动经济开展软环境建设工作的深入开展,促进长白县经济持续、快速和健康开展。 第二篇:审计局审计工作总结局2023年审计工作总结 一、2023年审计工作回忆 (一)预算执行审计重点突出 今年的预算执行审计工作,在总结以往经验的根底上,通过细化“实施意见,实行“以会代训等形式,进一步统一思想熟悉,明确审计目标,创新工作思路,突出审计重点,力求常审常新。在全面审计的根底上,主要表达了“四个突出:一是突出了预算完整性的审计,检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定。同时对局部市直部门公用经费情况进行了分析,指出了单位间公用

5、经费实际支出水平差异较大、单位实际支出与预算安排悬殊较大等问题,并提出了改进建议。鲍志强市长对此非常重视,立即作出批示,要求财政部门结合今年的预算编制,借鉴审计提出的建议,认真研究改进;二是突出了对重点工程、专项资金的拨入拨出(支出)、治理和使用情况的审计,把握了财政收支的真实情况;三是突出了对资金使用单位的延伸审计,以资金为主线,共延伸审计了140多个单位,把握了大量的一手资料;四是突出了治理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收征管、减、免、缓税、法规政策的制订、执行和治理等情况进行审计,摸清各治理分局的征管质量。通过审计,到达了摸清家底,核实收支,揭露问题,促进治理的目的。

6、提交的“两个报告内容丰富充实,问题揭露充分,整改建议针对性和可操作性强,得到了市人大常委会和市政府领导的充分肯定。市政府以济政发202338号文件全文转发了审计结果报告,在全市范围进行了通报。同时,我局加大了预算执行审计查出问题的整改工作力度,取得了良好的效果,并将整改情况分别向市长办公会和市人大常委会作了汇报。 (二)专项审计和审计调查成效显著。围绕领导关心和社会关注的热 点问题,以促进各项改革措施的落实和维护群众根本利益为目标,对教育资金、希望工程助学基金、住房公积金、残疾人保障金、全市种粮农民直补资金、“一县十三乡扶贫资金、引黄供水工程工程资金、排水工程工程资金等专项资金的治理使用情况、

7、国有企业税外负担和债权债务情况进行了专项审计和审计调查,对市公路系统、市食品药品监督系统进行了行业审计,完成了天同证券有限责任公司中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资工程还款期治理及效益情况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统治理中存在不真实、不标准、不合法、效益差等问题,有针对性地提出改进建议。共向上级领导提交综合审计报告和审计调查报告41篇,得到政府领导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的标准治理。 为了解和把握我市市级医院的医疗收费情况,揭示群众反映强烈的“看病难、看病贵的问题,进一步推进我市医疗体制改革,用近三个月的时间对市中心医院、市第四人民医院、市口腔医院和

8、市妇幼保健院等4家医院的医疗收费情况进行了审计调查。通过审计,揭露了医院存在的严重的违规收取医疗、药品和其他费用及不标准收费的情况,深入剖析了问题产生的原因,有针对性地提出了改进建议。提交的审计报告引起了领导的高度重视,市委副书记、副市长杨鲁豫同志作了批示。 (三)固定资产投资审计力度不断加大 今年以来,随着重点工程建设步伐的加快,我们及时调整工作思路,突出投资审计特点,在继续对全市重点工程建设实施全过程跟踪审计、认真完成各区工程建设指挥部各项工作任务的根底上,加大对完工工程的审计力度,取得较好的效果。全年跟踪审计工程26个,审计资金66.95亿元,节约投资2.16亿元。今年投资审计的特点主要

9、是加大了“四个力度: 一是加大了“跟踪审计的力度。及时调整充实XX县区、XX县区、XX县区三个指挥部的派驻人员。驻区人员按照各指挥部的要求,结合审计工作实际,认真履行职责,对重点工程建设进行全过程监督,做到提前介入,审计关口前移,审计职能贯穿工程招投标、设计、施工、监理、材料供给全过程。积极参与工程招投标审计,把好招投标关,参与了161个建设工程的招标、评标、定标工作。 二是加大完工工程结算的审计力度。完成了经十一路人防工程、经十路1-3标段、玉绣河综合治理工程和市杂技团办公楼装修工程的工程结算审计。组织有关中介机构对XX县区、XX县区17个已完工工程的工程结算审计。报审工程结算值11.3亿元

10、,审减1.6亿元,有效揭露了工程建设中的高估冒算、挤占挪用和损失浪费等行为。 三是加大了拆迁补偿资金的审计力度。先后对经十路1-3标段和玉绣河工程进行了拆迁补偿资金的审计,审计拆迁资金68448万元,审计清理收回拆迁补偿资金471万元。同时,积极探索拆迁补偿事前审计的新路子。实施了纬六路改造工程拆迁方案审计,有效地防止了由于拆迁政策不明确造成多补偿拆迁资金120231万元情况的发生,并以审计信息的形式及时上报市政府。杨鲁豫副市长对此高度重视,立即作出批示,要求监察、国资、拆迁、房管、土地等部门联合研究拆迁补偿问题,完善有关政策,及时堵塞漏洞。 四是加大了“重点建设资金的审计力度。对结算中心20

11、23年度重点建设资金审计到位建设资金70.79亿元,工程支出59.59亿元。针对审计发现的建设单位治理费治理不标准、列支口径不一致,报销制度不完善、票据不合规等问题,及时向市领导和各指挥部提出了改进建议。通过审计,促进了建设资金的管好用好,保证了重点工程建设顺利进行。郭作贵副市长作出批示,责令有关部门认真落实审计意见,切实抓好整改。 (三)经济责任审计受到广泛关注 全年共对27名领导干部进行了经济责任审计,其中县区长3名,部门领导干部19名, 企业领导干部5名,查出各类违纪违规金额37亿元,治理不标准金额33亿元。向纪检、检察机关移送案件线索3起。为加强领导干部监督治理,加强党风廉政建设,促进

12、依法行政发挥了应有作用。主要表现为“四大亮点。 一是市委市政府更加重视经济责任审计工作。市委书记办公会专题听取了经济责任审计工作汇报,这在我市是第一次。以市委、市政府的决定召开了全市经济责任审计工作会议。会议声势之大、规格之高、效果之好,在全市也是前所未有的。这次会议的召开,对推动我市经济责任审计工作的深入开展创造了良好的外部环境。市委、市政府还出台了关于进一步加强经济责任审计工作的意见,并要求从明年起对县(市)区委书记XX县区长同时进行经济责任审计。 二是制度建设走在了全省前列。先后制定出台了经济责任审计与其他审计结合的假设干规定,对审计工程安排、经济责任审计与其他审计结合的具体问题、审计报

13、告的复核等做出了明确的规定。该规定为进一步标准经济责任审计工作,明确相关部门的工作任务和职责提供了制度依据;制定出台了市机关企事业单位领导干部任期经济责任审计结果报告标准,进一步标准了报告文本的格式,为进一步标准经济责任审计工作奠定了坚实的根底。审计署法制司和经责司的有关领导来我局调研时都给予了充分肯定。 三是任中经济责任审计XX县区区长经济责任审计稳步推进。今年共安排经济责任审计工程27项,其中任中审计18项,占67,为实现审计监督关口前移,从源头上解决领导干部经济责任审计监督滞后和审计结果难以有效运用等问题做出有益的探索。先后对三个县(市)区政府主要负责人进行了经济责任审计。审计中坚持政府

14、财政决算审计与县区长经济责任审计相结合的方式。根据县区长经济责任审计工作的特点,有针对性地组织了学习和培训,并向有关部门发送了经济责任审计征询表,重点了解群众来信反映违纪线索的情况,通过深入细致的审前调查和分析,在了解被审计单位总体情况的根底上,制定了审计实施方案,确定了审计的目标、范围、重点和方法。通过审计,有效地促进了依法行政,促进了县区经济快速、协调、可持续开展。 四是审计决定落实历年最好。为促进审计决定落实,对2023年度完成的经济责任审计工程进行了集中回访。通过对经济责任审计意见书、审计决定书的落实情况、被审计单位健全完善制度、标准治理取得的成效、被审计单位和被审计单位领导干部对经济

15、责任审计工作的意见和建议逐项进行落实。稳固和扩大了审计影响,促进了审计决定和意见的落实,审计决定的落实率到达99.8,是历年审计决定落实率最高的一年。 (四)圆满完成了领导交办的各项审计任务 以效劳大局、效劳中心、促进社会稳定为己任,紧紧围绕政府工作中心,积极开展审计工作,圆满完成了党委政府交办的各项工作任务。一是根据市政府资金治理制度改革工作领导小组的统一部署,我局从2023年1月17日开始,抽调骨干力量组成18个审计组,对第二批纳入政府资金结算中心治理的142个部门单位的银行帐户及资金结余情况进行了全面审计。通过审计,全面摸清了这些部门单位的银行帐户及资金家底,核实了结余资金的真实性和完整性,同时揭露了有关单位在银行账户治理及财政财务收支、资金治理等方面存在的问题,为各部门纳入政府资金结算中心统一治理及资金账户的分类处置和顺利交接提供了重要依据。二是根据市行政事业单位资产治理制度改革领导小组统一部署,我局从2023年4月28日开始,专门拿出5个业务处、37名业务骨干组成12个审计组,对全市589个市级行政事业单位,分三批进行资产清查审计。截止9月底,两批380个单位的资产审计工作顺利完成。目前,第三批的资产清理审计工作已经展开。三是按照市职业教育资源整合工作领导小组的统一部署,对17个职业教育资源整合单

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