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2023年内部审计现场督查访谈提纲.docx

上传人:g****t 文档编号:1544698 上传时间:2023-04-21 格式:DOCX 页数:2 大小:15.23KB
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内部审计现场督查访谈提纲 企业内部审计独立性的现状、存在问题及对策提纲 1、内部审计独立性的涵义 1.1国外兴旺资本主义国家对内部审计独立性的相关定义 1.2我国内部审计独立性的相关定义 2、内部审计的开展及其独立性的必要性 2.1现代内部审计的开展 2.2内部审计的作用 2.2.1识别和防范风险 2.2.2内部审计可以通过咨询效劳的方式,积极协助公司风险管理过程的作用 2.2.3内部审计在部门风险管理中起协调作用 2.3内部审计独立性的必要性 3、我国企业内部审计独立性现状及其存在问题 3.1我国企业内部审计方面法律法规不健全 3.2对内部审计的认识缺乏 3.3企业内部审计机构和人员缺乏充分的独立性 3.4企业内部审计人员的业务素质不高,审计工作质量较差 3.5企业内部审计手段落后 4、强化企业内部审计独立性的措施建议 4.1加强内部审计法律法规的建设 4.2领导转变观念,重视内部审计 4.3加强对单位领导班子的民主监督 4.4增强内部审计机构和人员的独立性 4.5合理设置内部审计机构,提高内审人员素质 4.6扩大企业内部审计的职能,改进内部审计的管理方法 5、案例分析以xx公司为例 5.1公司内部审计独立性现状分析 5.2公司内部审计独立性改进措施意见 6、总结 第2页 共2页

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