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2023年感悟现代内部审计培训心得体会新编.docx

上传人:la****1 文档编号:1625575 上传时间:2023-04-21 格式:DOCX 页数:3 大小:16.14KB
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1、【感悟】现代内部审计培训心得体会 【感悟】现代内部审计培训心得体会 原创:李昭 8月13日-16日,在总部的支持下我有幸参加了内审协会组织的现代内部审计培训。本次培训分为内审在内控中的定位与作用、基建工程审计实务、大数据环境下的it审计开展和应用以及内部审计的最新开展四个主题。通过学习,了解了近几年国家对内审工作的重视和未来开展趋势,获益良多。 一 善用内部控制助力企业价值提升 目前,内部控制已从反舞弊需求提升到内部控制与业务主体一体化的管理需求。在对内控根本概念的理解根底上,通过多维度视角提升对内控的认识高度,旨在到达增加公司价值的作用。同时,随着管理水平的持续提高,内部审计的作用不应限于事

2、后监督,更多的是事前预防和事中控制,对企业进行全过程、全方位的监督和评价,及时发现问题,降低企业的经营风险。 二 大数据环境下it审计技术变革势在必行 it技术是大数据环境下国家倡导的技术变革趋势,内部审计也应顺应时代的开展创新审计技术与方法。通过学习,了解到传统审计、计算机辅助审计和信息系统审计之间的区别。精彩的案例分享让大家了解到企业之外现代信息科技的在审计中的应用,认识到大数据环境下it审计在未来审计工作中的场景应用。结合目前西北区审计工程多、人员少的现状,更认为审计技术的创新及尽快落地势在必行。 三 审计署11号令为内审工作保驾护航 审计署关于内部审计工作的规定(11号令)的出台,预示

3、着我国内部审计制度的建立完善和我国内部审计工作的整体开展进入了一个新的开展阶段。为在党对审计工作的集中统一领导下更好地发挥审计监督作用,从立法角度保证内审更优的工作环境,提高职能站位。 11号令不仅对内部审计从业人员提出了新的要求,也强化了组织内部管理层和党委会在审计工作中的管理作用,在后期的工作中也会争取在适宜的场合将11号令的内容在组织内部进行宣导,为内部审计的开展提供了组织保障。新时代的内部审计,日后工作更需要明确审计思路,关注组织重大风险,以风险为根底开展审计工作,提升内部审计在组织中的职能地位。 通过本次理论和案例知识的学习,让我对内审的开展有了全面的了解和认识,为日后的审计工作提供了理论依据,明确了如何应用审计更好地效劳企业,学习内容引人思考,使我日后的业务工作真正获益。同时也让我对从事审计工作有了更深的荣誉感和使命感。 西北审计部李昭 第3页 共3页

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