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2023年区审计局的年度工作总结.docx

上传人:sc****y 文档编号:2052351 上传时间:2023-04-24 格式:DOCX 页数:7 大小:19.98KB
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资源描述

1、区审计局的年度工作总结范文 20xx年分会在市内审协会、区审计局正确领导下,以科学开展观为指导,按xx区委、区政府“深化改进作风提高效率要求,不断强化大局意识、效劳意识、创新意识,进一步解放思想,促进会员单位审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、开展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下: (一)狠抓内审工程落实,工程工作有序推进 20xx年,分会能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各会员单位的日上内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,2023年内审工程此项工作和有序推进,并取得了较快地开展,至11月中旬已累计完成审计工程187个,查出损

2、失浪费82023万元,增加效益3988万元,提出审计建议被采纳125条。同时分会下属会员单位和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,如宁波韵升控投集团股份内审部经理马东红被省审计厅评为全省内审职业带头人、各会员单位还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计工程,取得了工程数量和质量的双优。 (二)壮大内审分会队伍规模,积极开展新会员 2023年内审分会积极主动向区属各行行政事业单位及企业宣传内审工作的重要性,并向有条件入会的有关单位积极提供入会的根底资料及信息。今年新开展了xx市第六医院、xx市建工集团为内审会员单位,使我区会员单位得到了扩充,补充了新鲜血液。 (三)充分发挥分会职能作用,提升会

3、员单位社会效益和经济效益 今年内审分会注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各会员单位的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,会员单位内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,我区内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。 分会还针对xx区民营企业众多,但各企业管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重点企业公司的引领作用,

4、如召集区属重点公司会员单位如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业本钱风险的不可控因素,通过本钱审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。同时各行政事业会员单位也充分发挥内审的监督职能,如区教育体育局内审室在局党委、纪委领导下,积极履行内审职能,科学合理按排,对区属教育糸统中、小学及公办幼儿园13名校、园长进行了经济责任审计,审计金额2亿多,提出审计建议40多条,对促进我区教育经费和资源科学利用作出了积极奉献。再如区农经局积极加强对村级股份经济合

5、作社的审计监督,科学合理有序地按排社会中介机构对xx区村级股份经济合作社财务状况进行定期审计,从而确保村级集体资产的平安、增值,取得了较好的社会效益,xx区村级股份经济合作社财务审计工作走在了xx市的前列。 (四)努力提高内审人员素质,积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试 今年分会按照市内审协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,那么鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广阔内审人员参加cia资格考试,由于宣传到位,广阔内审人员对cia资格考试有了深入地了解,及时到市内审协会报名,五

6、人参加cia报名。 (五)注重内审理论交流,能过开展工程评比考核,论文课题撰写促进内审工程质量提高 为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了xx区2023年度内审工程评选,同时还组织了各会员单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序标准、工作严谨、成效突出的优秀内审工程受到了表彰,宁波韵升控投集团审计部完成的“对包头强磁原副总经理离任审计工程同时受到市审计局和市内审协会的表彰。此外,分会有关人员从工作实践中,积极采集各种素材,撰写内审信息。 (六)加强对审计成果的综合利用 2023年分会在切实提高效劳水平。要立足微观审计,着眼宏观效劳,加强综合分析,在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次

7、上下功夫,搞好分类研究,强化对共性问题的系统分析,引导各会员单位内审人员通过各种审计实例,要数据有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度和体制上查找原因,加以综合利用,给各部门各单位主要领导提出一些宏观层面的建议和对策,为领导决策提供参考,加以综合利用,提高了内审工作层次,提升了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建设性作用。 二、20xx年内审工作方案 20xx年分会将根据xx市内审协会、区审计局的工作部署,按区委区政府要求,围绕“强根底、重效劳、促开展工作目标,深化落实审计法实施条例、国家审计准那么、XX省内部审计工作规定、xx市内部审计工作规定、xx区关于加强内

8、部审计工作意见的各项要求,推动我区内审工作实现法制化、标准化、现代化。同时,加大对内部审计工作指导,提高内审人员素质,探索内部审计新技术,拓展内部审计新领域,促进内审职能作用的全面发挥,继续推进内审信息化建设,使其成为内审转型工作的重要推动力。 (一)全面深化落实审计法实施条例、内部审计各项准那么等法规规章,努力促进我区内部审计事业又好又快开展 首先,继续发动财政收支、财务收支金额较大,所属事业单位较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织,如:xx区建设局、区城管局、区贸易局等单位建立起专(兼)职的内部审计机构,并成为xx市内部审计协会会员单位。 其次,加强对区政府所属街道办事处的内审知

9、识宣传普及工作,提高有关领导对内审工作重要性的认识,促使各街道逐步建立起完善的内部审计工作机制。 再次,我区一批按照现代企业制度建立起来的准上市企业,由于自身开展对内部审计的需求较为迫切,我们将努力做好工作,积极帮助其建立内审机构,为其按期成功上市打好根底。 (二)探索审计创新途径,运用现代审计理念和方法,提高内审质量 审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段,探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的开展方向。2023年,内审分会将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序,以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径,以

10、检查和改善内部控制有效性为审计核心,以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果,以管理信息化和计算机技术为审计支撑的内部审计方式,促使内审工作实现四亇转変,即从“查错纠弊观念向“管理+效益审计理念的转变、从“监督者向“控制者的转变、由“传统审计向“风险导向审计的转变,使xx区成为内部审计创新和探索的先行者。 (三)继续加大内审宣传力度,营造良好的内审工作气氛 宣传工作作为内部审计工作的重要职责,加强宣传力度,从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传,通过宣传,使广阔内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点,增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、

11、企业负责人的宣传,在召开各种会议时,邀请有关单位、企业负责人参加会议,让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会,扩大内部审计的社会影响,2023年分会还将充分利用内部审计的各种信息平台,如名类内审刊物和网站,特别是“宁波内审网站,投送、发布xx区内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探索,从而提升江东内审的社会知名度。 (四)积极发挥内审分会的职能作用,进一步扩大内部审计的影响 首先,充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用,积极保持与内审单位的联系,在前几年内审联系工作经验的根底上,今后要强化内审联系工作力度,逐步形成工作制度化。 其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式,加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流,促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。 (五)强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质 除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外,明年我们以不定期各种培训,以邀请专家、教授来我区讲学,组织考察内部审计先进典型等方式,培训我区的内审人员,提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平,使我区内部审计上一个新的台阶。 第7页 共7页

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