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2023年国税局半工作总结.docx

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1、国税局半年工作总结 第一篇:国税局半年工作总结 一、围绕“保增长、保开展、保民生,积极贯彻落实各项结构性减税措施,大力促进经济又好又快开展 今年来,我局围绕效劳“三保,认真贯彻结构性减税措施,累计办理各项税收优惠50多亿元(不含免抵调库12亿元),为抗击国际金融危机,促进经济平稳较快开展提供了有力的税收支撑。 1、广泛宣传解读各项减税措施,提振企业开展信心。一是深入开展“税企同心、共克时限主题实践活动。制订下发关于学习宣传落实保增长促开展政策措施的实施意见,召开政策落实推进会;组织干部深入202300多户企业宣传、落实新政;举办60多期培训班,对2万多名企业人员进行有针对性培训;编印1万多本各

2、类税收优惠政策汇编,在全市组织发放;开通效劳“三保税收政策“网上直通车,开设日报、晚报专栏,加强宣传解读,取得较好宣传效果。二是认真组织开展“税收宣传月活动。组织税收政策进党校、进园区、进校园、进军营;开展新中国成立60周年暨国税成立15周年征文活动;发布2023年国税纳税二十强企业名单;曝光2023年涉税违法案件,以案说法。三是深入开展“我为开展献一策活动。市局领导带头深入仪化、油田等重点税源企业,开展税收政策执行调研;通过国税收入月度简析专报,及时、主动向市、县党委、政府汇报,供领导决策参考。 2、认真执行各项结构性减税措施,不断强化税收政策的拉动效应。一是全面实施增值税转型改革,降低投资

3、本钱,激发投资热情。全市5760户增值税一般纳税人申报抵扣固定资产进项税金6.7亿元,其中累计抵扣千万元以上的企业达12户。二是全面落实调低小规模纳税人征收率、提高个体起征点政策,促进中小企业和个体工商户加快开展,依法减征税款近6532万元;认真执行局部矿产品提高抵扣率政策,进一步减轻企业税收负担。三是认真执行小排量汽车车购税由2023%减按5%征收的政网策,激发购车热情,拉动汽车消费,共减征税款3686万元。四是认真落实促进残疾人就业等增值税“先征收、后返还税款4.5亿元;继续执行利息税零税率政策,对改善社会民生起到积极促进作用。 3、及时落实屡次提高出口退税率政策,强力支撑外贸出口。一方面

4、,积极争取出口退税指标。经过努力,省局共下达我市退库指标24.88亿元、调库指标2023.2亿元,同比分别增长33.54%和4.8%。其中,年初一次性分配我市退库指标9.9亿元,创单笔历史新高,为及时足额退税提供了充足保障。另一方面,不断加快退税进度。继去年在大洋船厂试行“先退税、后核销后,今年又扩大到诚德钢管、江苏顺大等2023户重点出口企业,涵盖造船、光伏、化学、机电、轻工等支柱行业,11户企业累计预退税款6.94万元,其中,仅大洋船厂预退税就达6.33亿元;进一步扩大b类企业范围,由原来的69户增加到20236户;继续简化退税单证,使退税申报周期由30天缩短为7天,极大缓解了企业资金压力

5、。全市共办理出口退税24.88亿元,办理调库12.04亿元,同比分别增长15.03%和15.77%,为全市外贸出口扭转下滑势头提供强劲动力。 4、全面兑现企业所得税优惠政策,促进经济转型升级。一是结合企业所得税年度汇算清缴,共为4664户企业办理企业所得税优惠2023.27亿元,其中,涉农优惠44户420.90万元,资源综合利用2023户72023.94万元,研发费加计扣除47户4015.75万元,购置节能、环保、平安设备抵免税4户533.85万元,“三资企业享受过渡期优惠363户9.7亿元,小型微利企业优惠4033户1321.98万元,其他企业89户1944.23万元。二是结合企业所得税季度

6、预缴,审批办理3903户企业所得税优惠2.84亿元。三是认真做好高新技术企业申报认定工作,与有关部门配合,审核上报4批44户企业高新技术认定申请,有26户已通过审核认定。截止年底,国税征管范围内共有38户高新技术企业,累计实现销售70.03亿元,减免企业所得税1815万元。 二、克服国际金融危机和结构性减税等因素叠加影响,坚持一门心思、一着不让,依法采取一切措施抓收入 今年来,我局坚持狠抓组织收入不放松,挖潜增收,堵漏增收,全市共征收入库省局口径国税收入111.78亿元,同比增长5.29%。其中,“两税入库90.83亿元,企业所得税入库16.99亿元。 1、加强组织领导,强化重点企业管理。一是

7、进一步强化组织收入工作挂钩联系制度。将挂钩联系范围逐步延伸到全市重点地区、重点行业、重点企业、重点税种,市局领导经常深入企业,广泛调研,现场督查;屡次召开局常务会和组织收入工作专题办公会,认真学习贯彻总局、省局加强组织收入工作的一系列文件精神,结合实际,及时研究采取落实措施。二是强化组织收入工作考核。科学分解税收方案,按月组织收入进度考核;从下半年开始,按月倒排收入方案,分解收入指标,强调“月月都是十二月,逐月抓冲刺、抓进度、抓考核,编发2023多期组织收入工作专题简报,强化交流通报。三是深化税收分析。坚持“点、线、面相结合,深入开展国际金融危机影响分析、宏观经济走势分析、各项专题深度分析,以

8、及政策调整变动分析,牵头完成全省船舶工业税收经济分析和行业开展建议,受到省局肯定;办好市局税收经济分析简报,形成商贸企业税负分析等抽样调查报告2023篇、重点税源企业收入质量解析等数据应用分析报告11篇,指导和促进税收征管。四是强化重点税源日常监控。深化重点税源三级监控机制,通过重点税源预警监控平台,市局将453户年入库税金300万元以上或年销售2亿元以上的重点税源户纳入直接监控范围,占全市总收入58%以上;各县(市、区)局将20232023户年入库税款20230万元以上的企业纳税监控范围,占全市总收入78%以上;各基层分局根据红、橙、黄三类不同预警等级,实施差异化应对,补缴税款2853万元,

9、调减留抵42023万元,调减亏损2522万元,加收滞纳金、罚款169万元。国际处重点税源风险管理优秀案例在省局办公会上作专题演示,受到好评;XX县区局、开发区局突出加强重点骨干企业管理,收入保持稳定增长。 2、全面推进税收标准管理,狠抓堵漏增收。一是继续推进商贸企业税收标准管理。今年重点抽取44户企业,评估补税760万元;制订下发商贸企业税收标准管理方法,狠抓长效管理,全年征收入库商业增值税11.58亿元,同比增长30.25%。XX县区局逐步推行库存商品管理软件,狠抓标准管理,取得明显成效。二是全面开展中小工业企业税收标准管理。狠抓发动辅导、企业自查、重点稽查等五个环节,对全市9000多户年销

10、售收入低于3000万元的工业企业进行标准管理,累计补税5599万元。三是不断加强个体、市场税收管理。制定了关于进一步标准个体税收征管工作的意见,重新核实调整个体税收定额,确保在调低个体征收率、调高起征点的情况下,定额税收不下降;组织开展市区4大商业区个体户、28个专业市场税收专项检查,补征税款1200万元。市直一分局每月组织开展对一个专业市场的税收检查;江都、XX县区局加强对造船企业外包施工管理,有效防止了本地税源外流。 3、强化纳税评估,狠抓以评促管,以评促收。一是强化流转税评估。分析产生7个行业269户重点企业名单,下发基层评估补税62023万元;市局通过案头分析产生72户风险企业,发动企

11、业自查补税142万元;组织“两税联评补税197万元,调增应纳税所得额753万元,弥补亏损584万元;编制14个行业管理模型和评估指南,推进行业标准管理、长效管理,补税2650万元。二是强化所得税评估。开展对156户企业沟通评估,依法调增应纳税所得额7952.27万元,补税1821.53万元;开展所得税专业化评审48户,补税2950.28万元,调减亏损135.04万元,限期补正资料26户;按照省局统一部署,认真做好江苏银行和农村信用社所得税专项评估工作,共调整应纳税所得税额9386.37万元,补税1567.5万元,得到省局领导批示肯定。三是强化出口退税评估。筛选290户出口企业开展五个类别专项评

12、估,发现问题12023户次,移交稽查1户,补税120230多万元,扣回已退税额0.61万元;组织征退税联评69户,发现问题57户,直接补税150.3万元,扣回已退税款22.3万元,加收滞纳金7万元。 4、强化税务稽查,狠抓以稽查促自查,以自查促收入。一是及时做好税收日常检查和纳税评估移送案件检查,组织日常检查81户,组织移送检查22户,发现有问题94户,有问题面达91%。二是认真组织开展六个行业专项检查。一方面,不断加大企业自查力度,按风险等级排序共筛选出2843户发动企业进行自查,补税面达80%;另一方面,对自查不深入的企业筛选131户进行抽查,有问题面达20230%。XX县区局开展酒类行业

13、突击检查,查补120万元;XX县区局对灯具行业实行“五查、五核、五看,补税202300多万元。三是不断加大举报案件检查力度。受理a、b类举报20233起,查结20233起,结案率达20230%。四是(收藏,请便下次访问)认真抓好专用发票协查工作。委托发出45起806份发票,受托协查124户次797份发票,按期回复率达20230%。五是与公安、地税紧密合作,认真组织开展打击制售假发票违法犯罪活动,重点打击“卖方市场,兼顾整治“买方市场,联合办案24起,抓获违法犯罪嫌疑人31人,捣毁制售假发票窝点13个,摧毁发票犯罪团伙8个,缴获各类假发票141.22万份,有效整顿了发票管理秩序。全年各类税收检查

14、共补收入2.05亿元,同比增长3倍,创历年新高,其中,自查补报1.62亿元。 三、结合深化税源联动管理,全面推进税收风险管理,不断提高税源管理综合质效 今年来,我局坚持以“提高税法遵从度为目标,以“征管资源优化配置和层级资源控管为主线,全面推进税收风险管理,先后召开税收风险管理、征管根底建设培训推进会、汇报分析会,以及五次专题会议和四个专业现场推进会,强势推进。 1、建立税收风险管理运行机制。一是在组织管理上,将风险管理与税源管理联动机制有机融合,联动办下设风险管理规划、分析评定和应对三个小组,具体承担市局风险管理的日常工作;各县(市、区)局和市直各单位也对税源联动管理小组进行有效整合,形成上

15、下配合、联动顺畅的税收风险管理组织架构。二是在职责分工上,进一步明确风险标准、分析评定、应对、评价、支撑等五个环节,以及市局机关、县(市、区)局、基层分局、税收管理员四个层级的工作职责和工作要求。三是在内容安排上,明确重点税源户、重点行业、商贸企业、所得税管理、个体税收等五大风险领域,确定重点税源户效劳性调研、重点行业纳税评估、重大风险户税务稽查等八项风险管理工作重点,明确责任单位和完成时限,强化催促检查。 2、强化税收风险分析和排序。一是建立税收风险特征库。市局组建税收风险分析评定小组,编写风险预警查询系统业务需求,建立并不断完善包括26个风险特征、35个风险指标、67个参数分值区间、1个规

16、模系统的税收风险特征库。二是认真做好风险分析排序工作。经对全市所有行业税源总量、户源结构及分布、税负水平等因素综合分析,选择金属结构、化学试剂等5个行业584户企业,通过运用特征库和人工干预相结合的方式,进行风险分析、排序和发布。三是不断拓展第三方信息运用。制订了关于加强第三方信息分析应用提高税收风险分析能力的实施方案,逐步完善第三方信息应用机制;积极参与市政府综合治税平台(二期)建设,主动与工商、地税、质监、外管等部门联系,建立涉税信息采集、核对制度。全系统利用第三方信息共补税6302万元,核减退税120231万元。各县(市、区)局、市直各单位结合税源结构和工作实际,分别确定1-2个第三方信息运用重点,不断拓展税收风险分析识别领域。 3、结合推进机关实体化运作,组织专业团队强化税收风险应对。今年,市、县两级机关适当上

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