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2023年度审计工作计划.docx

上传人:sc****y 文档编号:2142154 上传时间:2023-04-25 格式:DOCX 页数:3 大小:16.38KB
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1、最新XX年度审计工作方案 年,审计工作要坚持以xxxx重要思想为指导,全面落实党的xx届三中全会精神和中央经济工作会议精神,继续贯彻审计工作二十字方针,进一步加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度,加大审计调查力度,按照财政预算执行审计一体化的工作思路,搞好对部门预算执行审计,积极探索效益审计路子,为实现国民经济持续快速协调健康开展发挥更大作用,在各项审计工作中,一方面要继续强化财政财务收支的真实合法性审计,着力揭露违法违规问题和经济犯罪案件,防止国家财政资金和国有资产流失;另一方面要积极探索效益审计路子。注意揭露由于决策失误、管理不善造成的严重损失浪费等问题,促进提高财政资金管理水平和使

2、用效益。 年,审计项目方案安排要贯彻全面审计、突出重点,积极稳妥、量力而行,分类指导、有保有压,打破专业分工,形成审计合力的原那么。各地除完成市局统一组织的审计项目任务外,可结合本地实际自行安排一些自定审计项目,但要给党政交办、审计业务培训和政治理论学习留出一定的余地。 一、财政审计 1、财政预算执行审计 市局及各县(市区)审计局对本级财政、地税、地方金库进行审计。市局已转省厅统一授权对地税部门的机关经费进行审计。 预算执行审计要紧紧围绕增收节支工作,加大监督力度,揭露问题,标准管理,推进改革,探索新路子。促进财政部门分配行为公平、透明和标准,推动部门预算的逐步完善,增强预算的约束性,重点揭露

3、在预算执行中随意变动预算,有无预算拨款,收支数据不真实等问题;积极探索财政资金使用效益审计的路子。同时,在深入分析的根底上,围绕建立公共财政框架的要求,从标本兼治的角度提出有针对性的对策和建议,促进改革、完善制度。对税务部门的审计要加大征管工作监督力度,促进依法制税,挖掘增收潜力。 年5月底完成。(省定) 2、财政决算审计 以依法标准地方财政分配行为,市局安排对xx县人民政府xx至年度财政决算进行审计。重点检查有无严重铺张浪费和搞形象工程的问题;上级补助地方专款是否按预算执行,有无挤占挪用和虚报冒领问题;在处理上下级财政关系中,有无挤占上级收入以及财政收支不真实的问题。同时,注意了解地方预算执行审计工作的质量情况,进一步推动下级预算执行审计工作的深入开展。 各县(市区)可根据实际情况,结合县级财力调查工作,自行安排。 年11月上旬完成。 二、专项资金审计 3、检察院系统专项审计 根据省审计厅安排,按照省审计厅、省委政法委、省公安厅、省法院、省司法厅川审发()92号文件精神,在全市检察院系统开展专项审计。 通过审计摸清各级检察院的财务管理状况和罚没款物、暂扣款的管理使用情况,重点揭露和查处在罚没款物、暂扣款管理使用中存在的重大违法违纪问题。针对存在的问题提出建议,促进检察院系统标准执法行为,依法履行职责。 第3页 共3页

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