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831675_2014_一拓通信_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

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1、公告编号:公告编号:2015-006第1页,共109页证券代码:831675证券简称:一拓通信主办券商:招商证券证券代码:831675证券简称:一拓通信主办券商:招商证券安徽一拓通信科技集团股份有限公司(Anhui Etuo CommunicationTechnology Group Co.,Ltd.)2014一拓通信NEEQ:831675年度报告公告编号:公告编号:2015-006第2页,共109页致投资者的一封信致投资者的一封信亲爱的投资者:伴随着 2014 年的远去,一拓通信集团和大家一起携手开始了新的一年。感谢大家在过去一年里,对一拓通信集团的信任与支持。也许您还在了解一拓通信集团,也

2、许您已通过一拓通信集团获得了投资理财带来的回报。再此,我们希望与您一起分享一拓通信集团 2014年所走过的路,一起分享我们的理念、未来和发展方向。2014 年,注定是一拓通信集团不平凡的一年。这一年,我们集团在全国中小企业股份转让系统挂牌。这一年,由一拓通信集团主办的“流量经营专题研讨会暨一拓 2014 年度流量创新应用交流会”在合肥成功举办,标志着一拓通信流量经营战略迈出了坚实的一步。这一年,我们在风雨中成长,在成长中变得坚强。而我们也受到越来越多用户的青睐无论如何,感谢你们选择了我们,选择了一拓通信集团。一拓通信集团成立于 2005 年,始终以卓越的市场前瞻力和技术创新力推动着移动互联网发

3、展,至今公司已拥有多项自主知识产权的移动互联网技术,并培养了一支具有多年研发经验的核心团队。目前,公司服务的集团客户数量已经超过万余家,旗下拥有极猫、流量大爆炸、掌翼信使等多个行业领先的移动互联网产品,为用户提供移动广告、生活服务、移动通信等多领域全方位的移动互联网服务。十年来,一拓通信集团以“技术引领未来,服务精致永恒”的品牌精髓享誉业内;在过去的十年里,我们凭借勤奋与努力创造了良好的收益。也正因为这些,一拓通信集团赢得了你们的信赖。我们会十分感谢和珍惜这份信任。展望 2015,将是充满挑战和机遇的一年。一拓通信集团会努力把握移动互联网时代赋予我们的机会,我们将继续在移动互联网领域不断探索,

4、在新的一年里再创辉煌!最后祝您生活愉快,工作顺利!公告编号:公告编号:2015-006第3页,共109页2014 年 7 月 18 日,安徽一拓通信科技集团股份有限公司在蜀山电商园 3 期一拓集团会议室召开了创立大会暨首次股东大会,集团董事长吴强生,董事武明根、叶强,安徽亿拓投资相关代表出席了会议。会上一拓集团财务部负责人张艳就集团筹备股份制公司的相关财务状况做了详细报告,并阐述了未来公司的经营发展目标。对于一拓集团来说,今天注定将是不同寻常的日子,股份改制标志着一拓集团“新三板”挂牌向前又迈出了一大步。2014 年 9 月 24 日,由一拓通信集团主办的“手机流量经营专题研讨会”在合肥拉开帷

5、幕。来自艾瑞咨询的行内专家、三大运营商相关负责人及互联网行业精英聚集一堂,展开了一场思维的碰撞。在会上,公司首次对外公布了极猫手机流量经营平台软件的相关运营方案。2014 年 11 月 22 日,中国(合肥)互联网大会在合肥市政务中心盛大开启,此次一拓通信集团能够在众多企业中脱颖而出,荣获“安徽互联网十大创新企业奖”,体现了用户和业界对一拓通信集团以及旗下产品的认可,一拓通信集团将一如既往,本着“技术引领未来,服务精致永恒”的企业理念,创造更好更完美的移动互联网产品,给用户带来极致的移动互联新体验。公 司 年 度 大 事 记安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第4页,共109页

6、目录目录第一节声明与提示.6第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.23第六节股本变动及股东情况.24第七节融资及分配情况.26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27第九节公司治理及内部控制.30第十节财务报告.34安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第5页,共109页释义释义释义项目释义项目释义释义元、万元人民币元、人民币万元证券法中华人民共和国证券法(2014 年修订)公司法中华人民共和国公司法(2014 年修订)全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统审计报告)北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015

7、 年 3 月 15 日出具的审计报告(2014 年度财务报表审计报告),报告编号:2015京会兴 55000084 号。公司章程安徽一拓通信科技集团股份有限公司章程会计师、审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商招商证券股份有限公司董事会安徽一拓通信科技集团股份有限公司董事会监事会安徽一拓通信科技集团股份有限公司监事会股东大会安徽一拓通信科技集团股份有限公司股东大会三会股东大会、董事会、监事会报告期、本年度2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日公司、本公司、股份公司、一拓通信安徽一拓通信科技集团股份有限公司亿拓投资安徽亿拓投资有限公司飞动无线安徽飞动无线传

8、媒有限公司江苏一拓江苏一拓通信科技有限公司智网传媒安徽智网传媒有限公司天威无限北京天威无限传媒技术有限公司安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第6页,共109页第一节 声明与提示声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董

9、事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1、税收优惠政策变化风险公司于 2011 年 11 月取得了高新技术企业证书,被评为高新技术企业,从 2011 年度至 2013 年度减按 15%的税率征收企业所得税,报告期内公司未通过高企的复审检查,计划在 2015 年重新申报,在这期间公司将按 25%的税率缴纳企业所得税,给公司的经营业绩带来了一定的影响。3、抵抗重大经营风险能力较弱的风险报告期内,公司总资产和净资产分别为

10、 1803.77 万元和 1618.45 万元,虽然报告期内公司各项业务运行情况较为稳定,且也不存在需要偿还的大额借款,但公司总体资产规模仍然较小,抵抗经营风险的能力相对较弱。3、政府补助依赖风险报告期内公司利润总额为 144.79 万元、非经常性损益金额(税前)为 98.80 万元,公司非经常损益(税前)占利润总额比重为 68.24%。公司存在盈利对非经常性损益重大依赖的风险。4、技术研发人才流失的风险移动信息行业属于技术密集型行业,技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展起着关键的作用。技术研发人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司已组建具有行业丰富经验的技术研发人员队安徽一拓通

11、信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第7页,共109页伍,为公司的长远发展奠定了良好的基础。虽然公司已建立了完善的研发管理体系与人才管理体系,但如果公司技术研发人员发生较大规模的流失,将会影响公司的快速发展。本期重大风险是否发生重大变化:否安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第8页,共109页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称安徽一拓通信科技集团股份有限公司英文名称及缩写Anhui Etuo Communication Technology Group Co.,Ltd.证券简称一拓通信证券代码831675法定代表人吴强生注册地址合肥市蜀山新产业园湖光路 1201 号电

12、商园 3 期办公地址合肥市蜀山新产业园湖光路 1201 号电商园 3 期主办券商招商证券主办券商办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层会计师事务所北京兴华会计师事务所签字注册会计师姓名洪一五、郑湘会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人叶强电话0551-65869960传真0551-65334500电子邮箱公司网址联系地址合肥市蜀山新产业园湖光路 1201 号电商园 3 期邮政编码230088公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司财务办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-0

13、1-05行业(证监会规定的行业大类)电信、广播电视、和卫星传输服务主要产品与服务项目向互联网与传统行业的企业提供移动信息化服务和流量经营解决方案,包括电信增值业务、移动互联网应用开发、流量经营整合营销以及手机流量分销业务。安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第9页,共109页普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)15,000,000控股股东吴强生实际控制人吴强生四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号340106000004921否税务登记证号码34010477280966X否组织机构代码77280966-X否安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度

14、报告第10页,共109页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入(元)19,998,228.4531,638,649.32-36.79%毛利率44.45%24.96%-归属于挂牌公司股东的净利润(元)737,126.02720,427.670.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-493,879.93511,662.51-196.52%加权平均净资产收益率3.38%2.95%0.43%基本每股收益(元/股)0.050.05-二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计(元)18,037,656.752

15、8,788,119.34-37.34%负债总计(元)1,853,188.203,061,244.34-39.46%归属于挂牌公司股东的净资产(元)15,948,083.1325,210,957.11-36.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.061.68-36.90%资产负债率10.27%10.63%-流动比率8.679.01-利息保障倍数-三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额(元)7,302,406.37173,874.61-应收账款周转率4.857.02-存货周转率-四、成长情况安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第11页

16、,共109页本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率-37.34%22.44%-营业收入增长率-36.79%72.68%-净利润增长率-0.98%1,020.00%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本(股)15,000,00015,000,000-计入权益的优先股数量(股)-计入负债的优先股数量(股)-带有转股条款的债券(股)-期权数量(股)-六、非经常性损益项目项目金额(元)金额(元)非流动资产处置损益-23,032.93计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,010,000.00同一控制

17、下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益195,716.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,050.02其他符合非经常性损益定义的损益项目294,706.93非经常性损益合计1,478,440.09所得税影响数276,910.36少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额1,201,529.73安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第12页,共109页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式报告期内公司主要业务为增值电信业务和移动互联网应用开发与运营业务。一、增值电信业务是公司根据集团客户移动信息化和客户服务等方面的需求,提供整体解决方案,涵

18、盖定制开发、业务集成、运营支撑和客户关系管理等服务,协助企业客户向其终端客户提供短彩信收发为主的移动信息服务。一方面,公司与电信运营商或同行合作,建立良好的合作关系,从运营商或同行采购通道资源并支付通道费用。另一方面,公司通过直销、代理的方式开发各类行业客户,企业客户通过公司的移动信息服务平台向终端用户提供短信发送、客户维护等服务,公司根据企业客户短信发送数量向企业客户收取业务收入。二、移动互联网业务是公司作为移动互联网信息化服务的起点。公司兼具自主研发和独立运营能力,为传统行业提供移动应用开发、运营支撑以及解决方案。2014 年,公司基于运营商开展流量经营业务,通过合作开发和运营一系列流量经

19、营产品,摸索出符合移动互联网自身特征的流量经营策略。目前公司在移动互联网行业发展趋势下,提出流量经营业务发展战略,业务模式主要分为整合营销和流量分销。在流量经营业务中创新的提出了流量货币的概念,解决了用户手机流量流通需求。其中整合营销模式将产品游戏化、娱乐化,提升产品可玩性的同时为商家提供线上线下营销服务;手机流量分销平台将流量作为产品,形成线上分销体系,大力拓展全国渠道代理,为互联网企业、游戏厂商以及传统商家提供服务。流量经营业务整合了全国三网流量渠道资源,并以“极猫”产品作为突破口,基于流量经营的整合营销业务与企业客户进行合作,围绕手机流量的用户入口,将流量需求转化为用户和市场的新常态。年

20、度内变化统计:事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾2014 年公司总收入为 1999.82 万元(其中,增值电信业务收入 979.66 万元,移动互联网业务收入571.55万元,广告代理业务收入202.61万元,系统集成业务收入145.09万元,其他业务收入 100.91 万元),同比 2013 年下降了 36.79%,主要原因是 2014 年公司调整了发展战略,逐步对不符合公司

21、发展战略的业务进行了控制和缩减。2014 年公安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第13页,共109页司重点提出移动互联网发展战略,积极开拓移动互联网服务业务,加大新产品的研发投入。报告期内,公司移动互联网业务收入为 571.55 万元,同比 2013 年增长了 56.23%,为公司移动互联网业务的发展奠定了良好的基础。2014 年底公司正式提出新的移动互联网发展思维,开拓流量经营业务。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位:元单位:元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金

22、额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入19,998,228.45-36.79%-31,638,649.32-营业成本11,109,438.93-53.21%55.55%23,741,216.0683.01%75.04%管理费用5,972,078.5921.59%29.86%4,911,644.7851.32%15.52%销售费用2,496,399.6477.13%12.48%1,409,334.39-20.64%4.45%财务费用-3,992.88-867.47-营业利润459,908.25-34.77%2.30%705,065.62606.50%2.23%资产减值损失3,

23、572.23104.46%0.02%-80,062.16-191.00%-营业外收入1,011,050.04451.58%5.06%183,300.00116.70%0.58%营业外支出23,032.95-0.12%-所得税费用740,275.54326.08%3.70%173,740.70764.10%0.55%净利润707,649.80-0.98%3.54%714,624.921,020.00%2.26%经营活动产生的现金流量净额7,302,406.364,099.81%-173,874.61101.50%-投资活动产生的现金流量净额-1,072,271.08-77.62%-4,792,1

24、21.132,228.00%-筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00-44.44%-项目变动及重大差异产生的原因:1、营业收入降低,主要是报告期内公司增值电信业务行业监管的要求有所变化,导致收入有所下降,另一方面公司控制和缩减了系统工程业务的拓展,系统工程业务收入有所下降,虽然报告期内公司重点开拓移动互联网业务,但其收入的增幅难以抵消增值电信业务、系统工程业务下滑的幅度。2、营业成本降低,主要是报告期内公司整体收入降低,新拓展的移动互联网业务收入毛利较高所致。3、管理费用较上年增幅 21.59%,主要是报告期内公司加大了移动互联网产品的开发,研发投入较大。4、销售费用较上年增幅

25、77.13%,主要是报告期内公司积极开拓移动互联网业务,加大了移动互联网产品的广告投入。5、营业利润较上年同期下降 34.77%,主要是报告期内公司加大了新产品的研发、广告投入,管理费用、销售费用增长所致。安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第14页,共109页6、营业外收入较上年增幅 451.6%,主要是报告期内公司申报各类项目的补贴款以及新三板挂牌收到的政府补助。7、所得税费用较上年增幅 326.1%,主要是报告期内归属于母公司的净利润较高,所得税不能合并申报所致。现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加,主要是因为报告期内公司其他应收款科目所涉及的相关人

26、员还款所致。2、投资活动产生的现金流量净额降低,主要是因为报告期内公司控制了投资理财产品的购买,减少了投资的现金流。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额(元)本期收入金额(元)占营业收入比例占营业收入比例上期收入金额(元)上期收入金额(元)占营业收入比例占营业收入比例增值电信业务9,796,620.9848.99%25,779,180.8081.48%移动互联网业务5,715,488.7128.58%1,305,875.424.13%广告代理业务2,026,069.6010.13%-系统集成业务1,450,973.337.26%4,340,389.4813.72

27、%其他业务收入1,009,075.835.04%213,203.620.67%合计19,998,228.45100.00%31,638,649.32100.00%收入构成变动的原因1、公司主营收入(增值电信业务)较上期减少,主要原因是增值电信业务行业监管的要求有所变化,影响了公司客户的服务范围,另一方面公司也进行了自身的客户调整,加强对优质客户的服务,淘汰了合作价值较低的劣质客户,从而导致收入的降低。2、主营收入(移动互联网业务)较上期增加,主要原因是报告期内公司加大移动互联网业务的新产品研发、广告投入,市场拓展所致。3、公司主营收入(广告代理业务),是报告期内公司新拓展的一项业务收入。4、公

28、司主营收入(系统集成业务)较上期减少,主要原因是报告期内,公司逐步对不符合公司发展战略的业务进行控制、缩减所致。5、报告期内公司其他业务收入较上期增加,主要原因是报告期内,公司新拓展了技术服务、终端销售业务收入。(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况:客户名称客户名称与本公司关系与本公司关系营业收入(元)营业收入(元)占全部收入的比例(%)占全部收入的比例(%)合肥华盛洲际置业有限公司非关联方1,886,792.409.43中国电信股份有限公司非关联方1,847,553.639.24安徽口子酒营销有限公司非关联方1,714,599.718.57安徽奇瑞汽车销售有限公司非关联方1,1

29、66,611.965.83安徽省皖北煤电集团非关联方667,547.703.34合计合计7,283,105.407,283,105.4036.4136.41公司的客户涵盖政府、教育、金融、餐饮、娱乐、汽车、零售、医疗、房产、互联网等多个行业。公司目前客户相对集中在安徽、江苏、上海、深圳、北京和广东等十几个省、市,因此公司的市场空间很大。公司合作的客户均签订相关合同,不存在关联交安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第15页,共109页易。主要供应商的基本情况:客户名称客户名称与本公司关系与本公司关系采购额(元)采购额(元)占公司全部采购总额的比例(%)占公司全部采购总额的比例(%

30、)中国电信股份有限公司安徽分公司非关联方1,021,470.009.19安徽新浪信息服务有限公司非关联方976,426.408.79上海森坤广告有限公司非关联方607,162.335.47淮北易拓网络工程非关联方560,000.005.04世纪龙信息网络有限责任公司非关联方500,000.004.50合计合计3,665,058.733,665,058.7332.9932.99报告期内,公司的供应商主要分为服务类、销售类、广告类供应商。公司合作的供应商均从产品质量、业界口碑、售后服务等方面进行了严格把关和筛选,签订相关合同,不存在关联交易。重要订单的基本情况:本公司严格遵守内部管理制度,在合同订

31、立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内,公司重要的采购和销售合同均得到有效执行。报告期内,主要销售、采购合同及履行情况如下表所示:序号序号合同相对方合同相对方合同内容合同内容签订日期签订日期合同期间合同期间金额金额履行情况履行情况1合肥华盛洲际置业有限公司移动互联网推广业务2014 年 1月 10 日2014 年 01 月 01 日至2015 年 06 月 30 日300 万正在履行2中国电信股份有限公司安徽分公司为电信手机用户提供流量产品订购、流量提醒、应用下载等移动互联网新业务2014 年 3月 25 日履行中3腾讯科技(深圳)有限公司就“腾讯微视客户端”产品进行推

32、广2013 年 12月 20 日2013 年 12 月 20 日至2014 年 12 月 20 日已履行4安徽口子酒营销有限公司代理发布口子系列酒产品的媒体广告投放事宜2013 年 12月 10 日2013 年 12 月 10 日至2014 年 12 月 31 日190 万已履行5百度在线网络技术(北京)有限公司推广百度移动互联网产品2014 年 01月 02 日履行中序号序号合同相对方合同相对方合同内容合同内容签订日期签订日期合同期间合同期间金额金额履行情况履行情况1安徽新浪信息服务有限公司在新浪网安徽站投放网络广告2014 年 1 月15 日2014 年 1 月 5 日至2014 年 12

33、 月 31 日141.12万已履行2中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公语音类产品、G3 产品、数据类产品、互联网及专线类业务、集团信息化解决2013年10月正在履行安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第16页,共109页司方案3世纪龙信息网络有限责任公司手机软件应用服务合作2014 年 8 月5 日2014 年 05 月 01 日至 2015 年 4 月 30日正在履行4中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司通信服务与移动信息化服务合作2014年12月正在履行5中国联合网络通信有限公司上海市分公司流量经营业务合作2014 年 9 月2014 年 09 月 01 日至 2015

34、 年 12 月 31日正在履行2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位:元单位:元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占 总 资占 总 资产 比 重的增减产 比 重的增减金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金8,320,392.11298.06%46.13%2,090,256.8222.34%7.26%-应收账款2,536,143.10-55.61%14.06%5,712,679.3773.37%19.84%-存货-长期股权投资-固定资产1,682,855.4538.87%9.33%1,211,833.71107.0

35、0%4.21%-在建工程-短期借款-长期借款-总资产18,037,656.75-37.34%-28,788,119.3422.44%-项目变动原因:1、货币资金增加,原因是报告期内公司收回相关人员还款所致。2、应收账款减少,原因是报告期内公司收入降低,应收账款相应减少。3、固定资产增加,原因是报告期内公司增加了研发的投入及购置了房产所致。3.投资情况分析3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析(1)主要控股子公司、参股公司分析1、全资子公司:江苏一拓通信科技有限公司,注册资本 500 万元。主营业务为,通信技术开发、服务;软件开发、服务;网络工程、智能布线;通讯器材、计算机外围设备、

36、软件、办公用品、礼品销售;市场营销策划)。2014 年实现销售收入 459.25 万元,净利润-167.07 万元。亏损的主要原因为报告期内,江苏一拓主营产品较为单一,2014 年度加大了新产品的研发投入所致。2、全资子公司:安徽飞动无线传媒有限公司,注册资本 100 万元,主营业务为,无线广告,通信技术服务;国内广告代理、发布、策划、制作;企业品牌形象策划与产品包装设计;文化艺术活动组织策划、展览展示会务服务;投资管理及咨询、商务信息咨询;办公用品、礼品的销售。2014 年实现销售收入 188 万元,净利润 31.27 万元。安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第17页,共1

37、09页3、控股子公司,北京天威无限传媒技术有限公司,公司持股 75%。主目前正在办理注销登记手续(已在公开转让说明书中披露)。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析一、宏观环境一、宏观环境中国移动互联网的建设得到了政府政策的大力支持。根据国家统计局战略性新兴产业分类(2012)(试行),智能终端操作系统行业属于新一代信息技术产业中的高端软件和新型信息技术服务业,是国家重点支持的战略性新兴产业。在发展方向上,“十二五”国家战略性新兴产业发展规划明确提出大力发展高端软件和新兴信息服务产业,加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发工信部印

38、发的互联网行业“十二五”发展规划为移动互联网、物联网、云计算更长远的发展铺平了道路。在基础设施建设上,国家加大对 3G 通信网络的建设,完成对所有城市和县城以及部分乡镇的覆盖,并立足长远,大力推动 LTE、4G 无线网络的建设。同时,针对“十二五”规划提出的大力发展移动互联网等战略性新兴产业的发展方向,各级政府部门出台了一系列政策法规,综合运用财税、金融、教育、市场、政府采购等多种政策措施,大力扶持移动互联网产业的发展。对公司未来经营业绩和盈利能力的影响:公司持续加大了研发投入,紧跟国家发展规划及宏观政策,抓住行业大发展的机遇,为移动互联网行业提供优质、专业的移动互联网应用服务,力争成为本行业

39、移动互联网应用服务的品牌企业。二、行业发展趋势二、行业发展趋势根据2014-2020 年中国移动互联网产业市场发展趋势与行业投资研究报告预计到 2015 年,我国移动互联网用户将达到 7.1 亿。用户规模作为一个行业发展的基础,在移动互联网发展初期显得尤为重要,用户基数已经成为决定行业发展的重要因素。2012 年,我国移动互联网用户达到 4.5 亿,同比增长 26.7%;2012 年移动互联网市场规模达到 767.5 亿元,同比增长 96.2%;随着细分行业的发力及新型服务创新,2014 年,中国移动互联网的市场规模已达到 2134.8 亿元。移动互联网的浪潮正在席卷到社会的方方面面,新闻阅读

40、、视频节目、电商购物、公交出行等热门应用都出现在移动终端上,在苹果和安卓商店的下载已达到数百亿次,而移动用户规模更是超过了 PC 用户。这让企业级用户意识到移动应用的必要性,纷纷开始规划和摸索进入移动互联网,客观上加快了企业级移动应用市场的发展。对公司未来经营业绩和盈利能力的影响:目前,公司产品及解决方案主要涉及增值业务、流量经营、移动广告以及商家服务。公司已经整合全国三网流量渠道资源,并以产品极猫作为突破口,将流量作为合作资源,与互联网企业以及传统行业企业进行流量经营的整合营销合作。公司将以手机流量经营入口切换到互联网应用入口的后向经营模式为运营核心,打造出流量需求转化为用户和市场的“新常态

41、”。公司未来的中长期规划就是在现有经营规模及经验基础上,持续提升产品的品牌效益,并在产品功能上持续深化社交娱乐功能,促进平台产品的活跃度和用户的粘性,不断加速品牌广告业务的发展,继续扩大同本地商家的合作,以实现用户流量变现。三、周期波动三、周期波动报告期内,宏观经济发展平稳,良好的经济环境、积极的政策引导以及强劲的内部需求促进了中国移动互联网产业的蓬勃发展。外部环境对公司发展产生了良好的影响,所以行业周期性波动较小,不存在明显的周期性。安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第18页,共109页四、重大事件四、重大事件报告期内,行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重

42、大事件。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析1、技术研发优势1、技术研发优势本公司是安徽省软件企业,一贯重视新技术、新产品的研发工作。目前公司研发的软件获得国家版权局颁发的 24 项软件著作权和 6 项省级软件产品。本公司密切关注移动互联网的行业发展动向和技术进步,在技术、人才、市场、客户等方面提前布局。公司凭借较强的自主研发能力,率先推出具有市场竞争力的掌翼信使、极猫、流量大爆炸等一系列基于移动互联网应用平台的全新产品。本公司拥有一支高素质研发团队,专业从事增值电信、移动互联网技术的研究。公司年均研发投入资金投入超过 100 万元,持续高额的研发投入使公司能迅速、准确的根据市场反馈信息及时进

43、行软、硬件产品的升级改造,维持本公司在市场上的技术领先优势。2、市场优势2、市场优势公司是专业从事增值电信业务及移动互联网系统研究与开发的软件开发企业,在移动互联网行业及客户中享有较高的知名度和良好的声誉。公司严格以市场需求为导向,建立辐射全国的营销网络和渠道网络。公司拥有高度专业化的营销群体,其高级管理层是具有多年管理经验的业内资深人士组成,中层管理人员大多数来自职业经理人阶层,业务人员大多由业内营销精英组成,本土化程度高,实战经验丰富,不同背景的专业化人士使我们操作市场游刃有余。并且公司有着一套比较完善的激励机制,同时,本公司依托各级政府和各行业内大型企业建立的广泛联系,可逐步建立稳定可靠

44、的营销渠道,寻找到优质客户资源,为本公司产品迅速拓展市场奠定基础。3、行业认知3、行业认知公司有着多年的研发历史,在移动互联网行业及客户中享有较高的知名度和良好的声誉;公司已经建立了现代企业管理制度,长期坚持规范化运作。并引进了技术和销售人才,开发能力强,人员素质好,工作效率得以大大提高。同时在企业技术研发和技术改造方面的资金也得到了保障。目前产品经过几年的逐步完善,产品质量已经得到了众多企业的认可,在移动互联网领域享有一定的盛名。4、企业管理优势4、企业管理优势管理是企业发展的基础,管理水平必须适应企业的经营发展。公司有针对性的学习先进企业的管理经验,逐步引入适合企业发展的先进管理理念和管理

45、办法,力求创造一流的工作环境,提供先进的实验设备和办公条件。本公司在加强企业内部管理时,以成本控制为核心,突出“以人为本、以法为准、以德为先、科学管理、从严治企”五个重点,尤其注重“科学管理”,全面实施以成本为核心、以质量为前提、以资金为重点的全方位、全过程控制管理,建立了资金管理的计划制度、内部信息传递制度、资金流和物流的控制制度、经济和效益挂钩制度、资金管理的分析制度等一系列的资金管理制度。同时,本公司积极推行计算机辅助企业管理,加快信息网站的建立,积极推行财会和管理软件的电子计算机化,建立起适应知识经济时代要求的信息处理系统。(五)持续经营评价(五)持续经营评价1、报告期内,公司资产、人

46、员、财务、业务等独立,具备良好的自主经营能力。2、2014 年公司调整了发展战略,逐步对不符合公司发展战略的业务进行了控制和缩减,重点开拓移动互联网业务,2014 年公司总收入额为人民币 1999.82 万元,虽然传统的电信增值业务收入开始有所回落,但公司重点发展的移动互联网业务已取得初步成安徽一拓通信科技集团股份有限公司2014 年年度报告第19页,共109页效,2014 年移动互联网业务收入总额为人民币 571.55 万元,较 2013 年增长了 56.23%。3、报告期内,公司不存在对关联方、单一客户、供应商的重大依赖情形。4、报告期内,公司已经开发了掌翼信使、掌翼 MAS、极猫、流量大

47、爆炸、流量风暴等多款基于移动互联网应用平台的全新产品。为保证各项业务的顺利开展,公司建立了完善的组织架构及营销中心、产品中心、研发中心、运营中心、综合管理中心等多个职能部门,明确部门职责。5、行业发展空间具大,移动互联网行业,有着广阔的发展空间,近年来,移动互联网的浪潮正在席卷到社会的方方面面,新闻阅读、视频节目、电商购物、公交出行等热门应用都出现在移动终端上,在苹果和安卓商店的下载已达到数百亿次,而移动用户规模更是超过了 PC 用户,这些都为公司大力发展主营业务提供了广阔的发展空间。6、公司发展资金保障,公司将根据不同阶段的发展需要,优化资本结构,降低筹资成本,以登录新三板为契机,利用资本市

48、场融资功能,多方位拓展融资渠道,为公司长远发展提供资金支持,实现股东价值最大化。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势根据2014-2018 年中国移动互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告,预计到 2015 年,我国移动互联网用户将达到 7.1 亿。用户规模作为一个行业发展的基础,在移动互联网发展初期显得尤为重要,用户基数已经成为决定行业发展的重要因素。2012 年,我国移动互联网用户达到 4.5 亿,同比增长 26.7%,2012 年移动互联网市场规模达到 767.5 亿元,同比增长 96.2%随着细分行业的发力及新型服务创新,预计到 2014年,中国移动互联网的市场规模将达到

49、 1940.7 亿元。2015 年度公司挂牌上市后,技术、品牌和市场地位得到强化,公司整体经营情况稳定,资产负债结构合理,具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。(二)公司发展战略(二)公司发展战略公司以满足用户和客户不断变化和发展的需求为中心,不断开拓创新,立志打造中国最具影响力和竞争力的移动互联网应用服务提供商,为消费者和平台客户提供专业、高效的高品质服务。为了实现这个目标,公司在未来三年的中期目标是:1、成为具备卓越竞争力的移动互联网应用服务提供商,全国市场占有率力争进入行业前列。2、不断开发更贴近客户需求的服务和产品,以移动互联网技术创新为基础,以跨地区建立网点为手段,

50、加强营销渠道建设力度,持续拓展移动增值服务等新业务,从而达到区域布局完善化、产品系列丰富化、盈利模式多元化的目的。3、持续完善公司内控管理制度,加强企业文化和内控制度建设,增强企业内部凝聚力;建立公司人力发展与培训机制,使员工个人发展与公司愿景有机结合,打造充满活力和创新精神的工作团队。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标一、推动新技术的研发和创新,为一拓通信注入新的活力一、推动新技术的研发和创新,为一拓通信注入新的活力经过十年发展,公司已建立起“技术引领未来,服务精致永恒”为核心的企业理念。未来,本公司将坚持技术升级和创新的战略,紧跟全球移动互联网新技术发展潮流的同安徽一拓通信科技集团股

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