收藏 分享(赏)

831414_2015_大洋义天_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

上传人:a****2 文档编号:2920404 上传时间:2024-01-12 格式:PDF 页数:90 大小:842.50KB
下载 相关 举报
831414_2015_大洋义天_2015年年度报告_2016-04-27.pdf_第1页
第1页 / 共90页
831414_2015_大洋义天_2015年年度报告_2016-04-27.pdf_第2页
第2页 / 共90页
831414_2015_大洋义天_2015年年度报告_2016-04-27.pdf_第3页
第3页 / 共90页
831414_2015_大洋义天_2015年年度报告_2016-04-27.pdf_第4页
第4页 / 共90页
831414_2015_大洋义天_2015年年度报告_2016-04-27.pdf_第5页
第5页 / 共90页
831414_2015_大洋义天_2015年年度报告_2016-04-27.pdf_第6页
第6页 / 共90页
亲,该文档总共90页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、第1 页,共 90 页 武汉大洋义天科技股份有限公司(WuHanDaYangYiTianTechnologyCo.,Ltd)2015大洋义天NEEQ:831414年度报告第2 页,共 90 页2015 年,公司新增授权专利1项,截止报告期末,公司共计拥有各项专利证书6项。2015年10月28日,公司通过了高新技术企业证书的复审。公 司 年 度 大 事 记武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第3 页,共 90 页目录 目录 第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.13第五节 重要事项.26第六节 股本变动及股东情况.27第

2、七节 融资及分配情况.31第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33第九节 公司治理及内部控制.37第十节 财务报告.41武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第4 页,共 90 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义三会股东大会、董事会、监事会公司章程武汉大洋义天科技股份有限公司章程报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日会计师事务所、大信会计师事务所有限公司大信会计师事务所(特殊普通合伙)公司、股份公司武汉大洋义天科技股份有限公司美信公司武汉美信电气技术有限公司(全资子公司)大洋公司 武汉市大洋新技术有限公司(全资子公司)股东大会武汉大洋义天科技

3、股份有限公司股东大会董事会武汉大洋义天科技股份有限公司董事会监事会武汉大洋义天科技股份有限公司监事会主办券商、上海证券上海证券有限责任公司公开转让公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为元(万元)人民币元(万元)公司高级管理人员公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书公司管理层对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第5 页,共 90 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

4、整性承担个别及连带责任。公司负责人程澜、主管会计工作负责人程澜及会计机构负责人(会计主管人员)朱腊梅保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业监管政策变化的风险 当前电力系统客户推行集中

5、招标采购模式,市场竞争环境的发展要求行业内企业必须具备更强的成本控制能力、质量控制能力、规范经营能力与技术服务能力。只有那些经营管理规范、产品质量稳定的企业才能进入电力系统客户的“供应商体系”。因此,一旦电力系统客户的考察要求发生变动,这将对公司的业务经营将可能受到影响 税收优惠风险 报告期内,公司按规定享受了国家税收优惠政策。公司于 2015 年 10 月 28 日复审后取得了编号为GF201542000099 的高新技术企业证书,有效期 3 年,依据科技部、财政部、国家税务总局于 2008 年 4 月联合颁布的高新技术企业认定管理办法等规定减按 15%的税率征收企业所得税。未来,若上述税收

6、优惠政策发生变化,或公司不具备继续享受上述税收优惠政策的条件,将对公司未来的收益情况产生一定的影响。整合发展带来的经营风险 公司通过整合美信公司与大洋公司,进一步理顺了“产、供、销”流程,其中,大洋公司主要承担销售职能;美信公司主要承担生产职能。通过上述运作,公司将自身的研发技术优势与大洋公司在电力试验设备行业的销售渠道优势、美信公司的生产能力相结武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第6 页,共 90 页合,降低了对客户与供应商的依赖,为公司未来发展打下了基础。但是,整合发展也为公司的未来经营管理带来了一定程度的不确定性。下游电力行业投资周期性波动的风险 电力工业是社会经济发展的基础

7、和先行产业,是国家经济安全、能源安全的重要组成部分。随着近年来中国经济的持续快速发展,国内电力需求进一步高速增长。电力工业在快速发展的过程中产生了对电力生产与电力运行的安全性与可靠性的巨大需求,这为电力试验设备行业带来了广阔的发展空间。但电力行业的发展与国民经济的发展进度相匹配,公司所生产的电力试验设备是保障电力生产与电网安全运行的必备产品,因此,一旦宏观经济环境与电力工业投资出现变动,电力试验设备行业的外部需求也将受到影响。营业收入季节性变化的特点 我国电力系统项目建设有一定的周期性。公司所处行业的客户主要为发电企业和各级电网公司,这些客户的采购和投资立项申请多集中于每年年中和年底,受到春节

8、因素和客户财务预决算的影响,合同执行与结算的高峰集中在每年的下半年。因此,公司电力试验设备的销售具有明显的季节性特点,从而使得公司每年度下半年的销售收入会高于上半年。市场竞争加剧的风险 早期出现的电力试验设备技术门槛低,可复制性强,企业设立所需启动资金小,因此,电力试验设备行业在发展初期就吸引、聚集了一大批小微企业。此外,当前电力系统企业广泛采用集中招标采购模式,传统的低端电力试验设备面临的竞争压力将日益加剧。因此,随着行业竞争的深入,若公司无法跟上电力工业前沿技术发展的趋势,并且无法掌握电力试验设备行业前端新技术研发、新标准制定以及新产品研制,那么公司将难以在未来的竞争中建立自身的竞争优势,

9、摆脱低成本竞争的局面。新技术应用的风险 当前,国内电网密集程度达到空前水平、设备数量庞大,电网运行维护检修的策略从“周期性检修”向“状态检修”转变,电气主设备的“状态检修”要求对停电检测、带电检测、在线监测和历史数据信息进行实时综合分析,正确评价设备状态,制订合理的停电检修计划,减少非计划停电时间,提高电网运行效率,保障系统可靠运行,这将对电力试验设备的抗干扰能力以及工作可靠性提出更高的要求。因此,测试工作系统化、自动化,数据分析智能化,数据管理网络化、信息化,以及适应不断产生新的测试需求和测试方法,这些都将成为电力试验设备行业发展面临的技术要求。因此,公司能否正确、及时把握客户的现实需求和行

10、业的技术趋势将成为公司赢得未来竞争的关键。武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第7 页,共 90 页 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人(并列第一大股东、第三大股东,一致行动人)程澜、程长久、范毅三人合计持有公司股份 967.8 万股,持股比例为 80.65%,其中程澜现任公司总经理兼财务负责人,程长久任公司董事长,对公司经营管理有较大影响力,若实际控制人利用控股地位,通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。公司所使用的厂房房产证短期内无法变更至公司名下的风险 公司目前所使用的厂房为 2011 年 7 月从武汉市黎

11、明电机电器修造有限公司处购买取得,出售方在签订房屋买卖合同时,已经取得了国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、预售许可证,公司已经按合同金额支付了相关的购买价款(银行贷款方式)。武汉市江夏区住房保障和房屋管理局也颁发了武汉市商品房权属证明书(编号:武房商证夏字第 20130001442013000151 号,共 8 份),公司所购买的房屋具有原始权属证书,土地为国有出让性质的工业用地,土地使用期限为 2007 年 5 月 7 日至2057 年 5 月 6 日。由于出售方与当地政府就土地出让金存在分歧,虽然不会对公司实际使用该厂房形成障碍,但存在房产证短期内无法变更至公司名下

12、的风险。公司目前正在积极与开发商进行沟通,争取早日将房产证变更至公司名下。公司环评无法及时办理的风险 公司的生产仅涉及产品的程序固化、质检、测试环节,产品具体生产主要由公司的全资子公司美信公司完成。美信公司生产过程中所使用的元器件均为对外采购获得,整个生产过程不产生污染排放,不存在对环境造成不利影响的因素。美信公司目前正在办理环评手续,在完成环评手续前,存在一定的不确定性风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第8 页,共 90 页第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 武汉大洋义天科技股份有限公司 英文名称及缩写 WuHan DaYang Yi

13、Tian Technology Co.,Ltd 证券简称 大洋义天 证券代码 831414 法定代表人 程澜 注册地址 武汉东湖开发区光谷创业街二期 1#幢 1 单元 1505 办公地址 湖北省武汉市江夏区藏龙岛九凤街谭湖一路光谷 8 号工坊 2 栋 3 单元 6 楼 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 200002 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨昕 肖祖光 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 肖琼 电话 027-

14、67849613 传真 027-67849952 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市江夏区藏龙岛九凤街谭湖一路光谷 8 号工坊 2栋 3 单元 6 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息单位:股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-05 行业(证监会规定的行业大类)电气机械和器材制造业 武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第9 页,共 90 页主要产品与服务项目 电气试验设备的研发,生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,000,000 控股股东 程澜,程长久,范毅 实际

15、控制人 程澜,程长久,范毅 四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420100000139830 否 税务登记证号码 420101796302986 否 组织机构代码 79630298-6 否 说明:公司于 2016 年 3 月 1 日在工商行政管理局完成“三证合一”的手续,并取得变更后的营业执照,统一社会信用代码为:91420100963029867。武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第10 页,共 90 页第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位:元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 34,569,671.9426,

16、384,701.59 31.02毛利率%74.90%69.95%7.08归属于挂牌公司股东的净利润 11,175,882.443,456,270.85 223.35归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,216,281.172,933,789.86 248.23加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)37.53%3.91%859.85加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)34.30%3.31%936.53基本每股收益 0.930.31 200.00二、偿债能力单位:元单位:元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上

17、年期末 增减比例%资产总计 42,667,542.6331,056,959.69 37.38负债总计 7,298,265.026,863,564.52 6.33归属于挂牌公司股东的净资产 35,369,277.6124,193,395.17 46.19归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.952.02 46.04资产负债率%17.10%22.10%-22.62流动比率 4.643.24 43.21利息保障倍数 1555.8929.64 5149.29武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第11 页,共 90 页三、营运情况单位:元单位:元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比

18、例%经营活动产生的现金流量净额 6,170,513.8310,571,681.75-41.63应收账款周转率 3.333.02 10.26存货周转率 1.561.99-21.11四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%37.38%13.84%170.09营业收入增长率%31.02%24.27%27.81净利润增长率%223.35%-34.97%-五、股本情况单位:股单位:股 本期期末 上年期末 增 减 比例%本期期末 上年期末 增 减 比例%普通股总股本 12,000,00012,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有

19、转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位:元项目 金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 0.00计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,100,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,590.80非经常性损益合计 1,145,590.80所得税影响数-185,989.53武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第12 页,共 90 页少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额 959,601.27武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第13 页,共 90 页第四节管理层讨论与分析

20、一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司立足电力试验设备行业,致力于研发先进的电力试验设备,已经在输电线路测试设备与高压开关测试设备领域形成了较强的技术实力,并自主研发了输电线路抗干扰测试、高压开关双端接地测试、光电测试传感器等专业度高、实用性强的核心技术,拥有了十多项自主知识产权。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证,并建立了覆盖输电线路测试、高压开关测试、电机(变压器、互感器、发电机)测试、防雷测试、绝缘测试等五大系列、40 多个型号的产品体系,具备了为客户定制个性化测试设备及提供完善技术服务的能力。在具体的收益实现上,公司通过为客户提供满足其需求的各类电力试验设备来实现盈利

21、,目前公司的用户遍及发电企业、电网公司、电力研究机构、用电大户(石化、冶金、交通等大型厂矿企业)等。报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。年度内变化统计:事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2015 年度,国内经济形势亦逐渐企稳,公司生产经营得以恢复并稳定增长。公司管理层严抓主要客户,推动公司新型及改进产品进入市场,从而实现了

22、2015 年度营业收入的大幅增长,公司具备良好的持续经营能力。(一)业务情况 报告期内,公司继续从事电气工程的技术服务与安装;电气试验设备、电气自动化设备、高低压电器的研发、生产及销售;电力测试产品研发、生产和销售等。公司主要产品包括断路器动特性分析仪,氧化锌避雷器带电测试仪,输电线路工频参数测试系统等。(二)财务状况 报告期内,公司生产经营情况良好。2015 年,公司实现营业收入 34,569,671.94元,同比增长 31.02%;利润总额 13,224,373.69 元,同比增长 186.65%,净利润武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第14 页,共 90 页11,175,8

23、82.44 元,同比增长 223.35%。截至 2015 年 12 月 31 日,公司注册资本 1200 万元,公司总资产 42,667,542.63元,净资产为 35,369,277.61 元。(三)治理情况 2015 年,公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规,充分履行公司章程赋予的职责,认真执行股东大会各项决议,规范运作,科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守,勤勉尽责,努力工作,较好地完成了各项工作任务。报告期内,公司进一步加强了内部控制,完善管理运营体系,健全公司管理制度,加强公司管控水平,提高了公司整体运营成效。公司进一步规范治理结构,强化内部控制制度建设,出台了一系列规章制度,

24、有效预防和减少经营风险的发生,同时也增强了公司长期可持续发展的能力。(四)研发情况 2015 年,公司研发投入 2,724,897.34 元,同比略微减少 0.41%。公司本年完成了局部放电测试仪项目的研发,稳步推进了 DB802X 系列高压开关动特性分析仪项目和地网参数综合测试系统项目的研发工作,预计以上两个项目将在 2016 年完成。委外研发支出 505,825.24 元,主要用于开发大型接地网参数测量和状态评估研究项目。研发支出主要为研发人员人工费,占比为 73.45%。1.主营业务分析(1)利润构成 单位:元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 项目 本期

25、上年同期 金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%营业收入 34,569,671.9431.02-26,384,701.5924.27-营业成本 8,678,096.729.4525.107,928,981.280.52 30.05毛利率%74.90%-69.95%-管理费用 6,688,689.69-19.0419.358,262,040.4075.17 31.31销售费用 6,168,551.881.5417.846,075,113.50219.73 23.03财务费用-35,0

26、24.44-129.98-0.1116,840.0769.98 0.44营业利润 12,078,782.89202.2334.943,996,494.54-34.16 15.15营业外收入 1,183,958.1291.013.42619,840.00-2.35营业外支出 38,367.321239.630.112,864.02-69.16 0.01净利润 11,175,882.44223.3532.333,456,270.85-34.97 13.10项目重大变动原因:1、营业收入:2015 年较 2014 年同比增加 31.02%,其主要原因是:公司积极推动技术新型及改进产品进入市场,满足了

27、部分客户的需求,另外国家电网客户越来越多地采用地域性集中采购招标,公司中标金额增长,其中:山东电科院销售收入 191 万元,万聚国际 99 万元,河北省电力 90 万元;提供技术服务实现收入 53 万元,提供维修(老旧武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第15 页,共 90 页产品更新、换代、升级及维修)服务实现收入 142.5 万元。2、营业成本:2015 年较 2014 年同比增加 9.45%,其主要原因是:公司营业成本随销售额的增加而增加。因新型及改进产品的毛利率相对较高,故营业成本的增长幅度低于营业收入的增长幅度。3、管理费用:2015 年较 2014 年同比减少 19.04

28、%,其主要原因是:一、管理层年终奖大幅下降;二、中介服务费同比下降 66%,中介费用下降是由于 2014 年公司进行股改和挂牌导致基数较高。4、财务费用:2015 年较 2014 年同比下降 129.98%,其主要原因是:融资所产生的利息支出下降 15.26 万。5、营业利润:2015 年较 2014 年同比增加 202.23%,其主要原因是:营业收入的增加以及新产品的销售比例增加导致毛利率的提升。6、营业外收入:2015 年较 2014 年同比增加 56 万,其主要原因是:实现政府补助奖励收入 110 万,同比增加 70 万。7、净利润:2015 年较 2014 年同比增加 223.35%,

29、其主要原因是:营业收入增长 31.02%、新产品的销售比例增加导致毛利率提升 4.95 个百分点、管理费用下降 157 万以及政府补助增加 70 万,上述因素导致净利润增长。(2)收入构成 单位:元(2)收入构成 单位:元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额主营业务收入 34,569,671.948,678,096.7226,384,701.59 7,928,981.28其他业务收入-合计 34,569,671.948,678,096.7226,384,701.59 7,928,981.28按产品或区域分类分析

30、:单位:元类别/项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%维修(老旧产品更新、换代、升级及维修服务)收入1,424,592.224.12194,743.530.74技术服务收入530,792.461.53749,207.542.84产品销售收入32,614,287.2694.3525,440,750.5296.42合计 34,569,671.9410026,384,701.59 100 收入构成变动的原因2015 年营业收入较 2014 年同比结构变动不大,其中,维修收入的比例增长较大,其主要原因是:由

31、于公司本年度加大了之前年度销售的老旧产品的更新、换代、升级力度,使得维修收入显著增加。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位:元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,170,513.8310,571,681.75武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第16 页,共 90 页投资活动产生的现金流量净额-224,982.05-1,471,295.32筹资活动产生的现金流量净额-7,899,865.62现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额:2015 年较 2014 年同比减少 41.63%,其主要原因是:其他经营活动相关的现金流量净额

32、大幅减少 746 万,2014 年新三板挂牌对公司往来款进行了清理,造成其他经营活动现金净流入较大。2、投资活动产生的现金流量净额:2015 年较 2014 年投资现金净流出同比减少 84.71%,其主要原因是:2014 年投入工业厂房建设及运输工具的投资额较高,2015 年公司仅采购了固定资产机械设备。3、筹资活动产生的现金流量净额:2014 年为-7,899,865.62 元,2015 年未发生筹资活动,其主要原因是:2014 年股改前股东分红所致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位:元公司主要客户比较分散,国网山东省电力公司电力科学研究院是电力行业直接用户,属于华北地区,国家电网

33、一直是公司的主要销售市场;万聚国际(杭州)供应链有限公司属于华东地区,最终用户销往全国。2015 年前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例为 16.10%。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五名客户占有权益的情况。公司前五名客户的营业收入情况如下:客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 国网山东省电力公司电力科学研究院 1,910,769.255.53%否万聚国际(杭州)供应链有限公司 992,307.682.87%否国网河北省电力公司物资分公司901,128.212.61%否国网甘肃省电力公司882,264.992.55

34、%否国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司876,239.332.54%否合计 5,562,709.4616.10%注:应收账款与收入的联动分析:2015 年收入增长率为 31.02%,应收账款增长率为 60.03%,出现应收账款与营业收入增长率不配比的主要原因是:国家电网逐步实行集中招投标的形式,招标在下半年居多,2015 年 11-12 月实现收入 11432,098.29 元,占营业收入的 33.07%,故应收账款比率上升。2016 年 1 季度回款 5,817,040.00 元,占 2015 年应收账款的 45.56%,2015 年应收账款回款率为 68%。因此不存在无法回收的风险。(5

35、)主要供应商情况(5)主要供应商情况 公司生产所需的各类原材料主要为电子器件、元件和部件等,具体包括芯片、继电器、传感器、线缆、电阻、电容、开关电源等;另外国家电网客户公司越来越多地采用地域性集中采购招标,间接导致外购商品的增长。生产所需的原材料市场供货商较多,同质产品之间的替代性较强,并且公司与主要供应商保持了良好的合作关系,保障了正常的业务经营。武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第17 页,共 90 页2015 年采购总额7,024,525.98元,前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比重为22.49%,不存在对单一供应商的依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主

36、要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五名供应商占有权益的情况。公司前五名供应商的采购情况:供应商 采购金额(元)占采购总额比例 武汉威利达科技有限公司 578,007.16 8.23%江阴市苏瑞电气有限公司 290,557.58 4.14%北京国电迪杨电气设备有限公司 273,504.28 3.89%广州锐翔电力科技有限公司 230,769.23 3.29%北京睿测科技有限公司 206,837.60 2.94%合计 1,579,675.85 22.49%(6)研发支出 单位:元(6)研发支出 单位:元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 2,724,897

37、.342,736,134.31研发投入占营业收入的比例%7.8810.372.资产负债结构分析 单位:元2.资产负债结构分析 单位:元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 13,996,821.7373.88 32.808,049,743.7118.50 25.92 6.88应收账款 12,761,714.1560.03 29.917,974,819.77-15.93 25.68 4.23存货 5,850,

38、594.1610.90 13.715,275,348.4394.84 16.99-3.28长期股权投资-固定资产 8,328,582.95-4.08 19.528,682,720.2726.05 27.96-8.44在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 42,667,542.6337.38-31,056,959.6913.84-资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:2015 年末较 2014 年末同比增加 73.88%,其主要原因是:2014 年股改前公司对进行了股东分红,2015 年未发生此情况且公司经营现金流入情况良好,使得公司2015 年末货币资金余额较高。2、应收账款:2015 年

39、末较 2014 年末同比增加 60.03%,其主要原因是:销售收入的大幅增长,且收入实现主要在下半年,使得公司 2015 年末应收账款余额相应增加。与上期相比,公司应收账款周转率保持了稳定。3、存货:2015 年末余额同比增加 10.90%,其主要原因是:发出商品增加 220 万,库存商品减少 178 万,因销售增长,年终发货量增加,使得公司 2015 年末存货余额较高。3.投资状况分析 3.投资状况分析 武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第18 页,共 90 页(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况 截止本报告期末,公司全资拥有子公司武汉美信电气技术

40、有限公司和武汉市大洋新技术有限公司。报告期内,公司不存在取得与处置子公司的情况。1、大洋公司的营业收入、净利润等数据如下:项目 金额(元)占股份公司的比重 项目 金额(元)占股份公司的比重 营业收入 12,187,353.7635.25%营业成本 4,761,829.2654.87%管理费用 1,102,597.5316.48%销售费用 4,256,012.7569.00%财务费用-22,313.8463.71%营业利润 1,745,747.5514.45%资产减值损失 190,520.5945.46%营业外收入 83,958.127.09%营业外支出 32,256.9684.07%所得税费用

41、 565,057.9027.58%净利润 1,232,390.8111.03%经营活动产生的现金流量净额26,917.570.44%投资活动产生的现金流量净额0.000.00%筹资活动产生的现金流量净额0.000.00%2、美信公司的营业收入、净利润等数据如下:项目 金额(元)占股份公司的比重 项目 金额(元)占股份公司的比重 营业收入 2,253,631.236.52%营业成本 1,419,536.4616.36%管理费用 974,989.1314.58%财务费用 89.78-0.26%营业利润-190,825.07-1.58%资产减值损失 78.030.02%营业外支出 896.572.3

42、4%所得税费用-19.51-0.00%净利润-191,702.13-1.72%经营活动产生的现金流量净额108,599.381.76%投资活动产生的现金流量净额0.000.00%筹资活动产生的现金流量净额0.000.00%武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第19 页,共 90 页(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 我国未来电力需求分布呈西移北扩趋势,但负荷中心仍将集中在中东部地区。综合考虑我国电力负荷及电源布局,未来我国将形成大规模的西部、北部电源基地向中东部负荷中心送电的电力流格局。其中,西南水电、西部和北部煤

43、电及风电通过跨区电网送入华北、华中、华东及南方电网负荷中心地区;周边发电资源丰富的俄罗斯、蒙古、中亚、东南亚等国家和地区就近向我国负荷中心地区送电。电网发展立足自主创新,推广应用特高压等先进成熟输电技术,加快建设坚强跨区、跨国骨干网架,促进大型能源基地集约化开发和高效利用,实现更大范围资源优化配置。各电压等级电网功能定位更加明确,结构坚强、发展协调,智能化关键技术和设备得到广泛应用。电力行业的发展对公司所处的电力试验设备细分行业供了更多的新需求,提供了更多的资源推动行业技术创新,行业的发展具有更广阔更深厚的市场基础。电网向信息化、智能化的方向发展,电网高效安全运行的目标要求传统的离线电力试验设

44、备抗干扰能力、信息化能力、智能化水平提升,也推动了电力设备带电测和在线测试需求的提升,促使电力试验设备行业不断开展广泛的技术创新以适应电网发展。行业采用的主要技术具有多领域、跨学科的特征,涵盖了现代传感器技术、电力电子技术、光电子技术、应用电子技术、计算机和网络技术、高电压测量技术等,新兴的传感技术、现代通讯技术、互联网提供的大数据分析等先进技术为行业应用创新提供了助力。电网新的运行检修模式带动带电测试和在线测试设备需求的上升,扩大了市场需求,推动了行业发展。电力行业的发展与国民经济的发展进度相匹配,公司所生产的电力试验设备是保障电力生产与电网安全运行的必备产品,因此,公司所处的电力试验设备行

45、业的发展受到电力行业整体发展及其投资周期的影响。未来一段时间内,我国电力需求仍将保持平稳增长,公司所在行业仍将面临较大的成长空间。同时,考虑到电力试验设备用于电气主设备的常态化运行的维护与检修,面临的需求相对稳定,因此,与电力行业整体发展及其投资周期性波动相比,公司所处行业的周期性波动相对较小。我国电力系统项目建设有一定的周期性,公司所处行业的客户主要为发电企业和各省级电网公司,相应的采购和投资立项申请多集中于每年中和年底,受到春节因素和客户财务预决算的影响,合同结算的高峰集中在每年的下半年,所以下半年的收入要多于上半年,具有一定的季节性。为提高电网运行效率,必须正确评价设备状态,保障系统可靠

46、运行,制订合理的停电检修计划,减少非计划停电时间,这对电力试验设备的抗干扰能力以及工作可靠性提出更高的要求。因此,测试工作系统化、自动化,数据分析智能化,数据管理网络化、信息化,以及适应不断产生的新测试需求和测试方法,这些都将成为电力试验设备行业发展面临的技术要求。只有那些技术基础雄厚,并具备持续技术创新能力的企业才能在未来的市场竞争中赢得更多机会。当前电力系统客户推行集中招标采购模式,市场竞争环境的变化要求行业内企业具备更强的成本控制能力、质量控制能力、规范经营能力与技术服务能力。因此,只有那些经营管理规范、产品质量稳定的企业才能进入电力系统客户的“供应商体系”,并逐步形成自身的品牌优势。为

47、优化能源配置,推进可再生能源的应用,多个特高压交直流输电工程相继开工。宁东-浙江特高压800 千伏直流输电工程于 2004 年 11 月 4 日开工,计划 2016 年建成投运;淮南-南京-上海 1000 千伏特高压交流输变电工程、锡盟-山东 1000 千伏特高压交流输变电工程也已经开工建设,预计 2016 年建成。这些特高压交直流输电工程的建武汉大洋义天科技股份有限公司2015 年度报告第20 页,共 90 页设,对公司技术领先的产品如:交直流输电线路参数测试系统、高压开关测试系统和地网接地参数测试系统的销售推广产生积极影响,通过提供产品和技术服务,公司的品牌形象和口碑也将得到提升。外部环境

48、的发展变化将为公司带来更多的业务发展机会。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 竞争优势 1、技术创新优势 公司通过自主创新,积累了一整套核心技术,形成了十多项自主知识产权,建立了通用的软硬件开发平台,为新技术研发、新产品研制打下了坚实的基础。公司研发团队积极与客户展开现场技术应用交流,制订中长期产品研发规划,在相关技术领域和客户需求的现场应用新技术方向立项研究,每年取得 2-3 项科研成果,夯实公司行业应用创新的技术基础。目前,公司的输电线路抗干扰测试、高压开关双端接地测试、光电测试传感器等多项技术具有一定的行业领先性。公司的特高压交直流输电线路参数测试方法与技术研究获得了湖北省电力公司“科

49、学技术进步二等奖”、湖北省政府“科学技术进步奖三等奖”以及国家电网公司“科学技术进步奖三等奖”,在行业内具有一定的技术优势。2、团队优势 目前,公司拥有一支专业的技术研发团队,核心骨干均为拥有多年实践经验的专业人员。经过多年的培养,公司的研发团队全面了解电网设备运行规律,具备电气主设备测试工作经验,同时掌握仪器仪表软硬件开发技术,具备创新能力的研发团队为公司持续发展提供了保障。同时,公司的管理团队也拥有丰富的市场及管理经验,并能及时了解和跟踪行业动态,以保持公司技术、产品的先进性,优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司与华中科技大学光学与电子信息学院共建“华中科技大学专业学位研究生

50、实践基地”,这为公司未来引进人才提供了有利的平台 3、行业应用优势 公司现行的销售模式经过多年的成功运作,已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的合作伙伴和具有长期供求关系的客户群体,目前公司的用户遍及发电企业、电网公司、电力研究机构、用电大户(石化、冶金、交通等大型厂矿企业),优质的客户群体为公司发展奠定了市场基础。针对电网突破性发展后的电磁环境,公司开发了抗干扰能力强的输电线路参数测试系统,并已在青藏直流输电工程、西电东送的向上直流输电工程和锦苏直流输电工程、特高压交流 1000kV 皖电东送工程等重大项目中得到了广泛应用,很好地满足了客户的需求,形成了独特的行业应用优势。4、公司市场

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 实用范文 > 工作总结

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2