财务管理工具预算管理*年*月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人:编制日期:金额单位:预预算算编编号号预预算算部部门门预预算算科科目目预预算算金金额额实实际际发发生生差差额额差差异异率率差差异异原原因因分分析析预预算算追追加加(或或变变更更)备备注注50000600001000020%0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!合合计计50000600001000020%0总经理审批财务经理审核版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司