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2023年xx内控制度落实自查报告新编.docx

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资源描述

1、第一篇:内控制度落实自查报告 关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等 内控制度落实情况的自查报告 为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实,我行行自接到银党纪办【2023】13号文件关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知后,县行领导班子高度重视,首先是召开了专题会议,在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后,对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查,现将自查情况汇报如下: 一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展。 我行接到通知后,县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习,行长亲自披

2、挂上阵,成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组,行长亲自担任组长,两位副行长为副组长,二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作,县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年活动,展开了更细、更深入的自查工作,实行“双管齐下工作方针,查找问题分析原因,确保了重要岗位轮岗、换户管理、1 强制休假等内控制度自查工作落到实处。 二、自查情况 (一)重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度,每三年进行一次岗位轮换,为有效推动各项业务的开展提供了保障,全面提高了重要岗

3、位及敏感环节工作的平安性。在强制休假方面,我行按照上级行文件的规定,要求休假人员休假时间必须到达5-2023个工作日,休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位,确保了工作的正常开展。今年以来,我行休假人员为2人。 (二)县行领导班子成员情况。按照中国农业开展银行干部交流暂行规定文件精神,我行正副行长属于异地交流任职,县行行长任行长在我行任职未满三年,年龄缺乏50周岁。县行两位副行常年龄缺乏45岁,我行行长在本地任职未到达5年。 (三)换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中,坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来,我行客户经理应换户管理人数三

4、,换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展,为提高效劳质量和工作效率打下了坚持的根底。 农发行XX县区支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实自查工作中能够从严、从谨,并且 坚持与实际工作相结合,催促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实,坚持突出重点与全面自查相结合,在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时,全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实工作进展情况,经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实不存在问题。 第二篇:养老保险内控制度自查报告 xxx社会保险局 关于养老保险内控制度实施运行情况的 自查报告 县人社

5、局: 根据xxx社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知(渝社险发。2023。22号)文件要求,我局高度重视,积极组织实施,现将自查情况报告如下: 一、强化组织领导 我局高度重视此项工作,成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长xxx任组长,社保局党支部书记、副局长xxx任副组长,综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员。领导小组下设办公室,具体负责领导小组的日常具体工作,办公室设在综合科,由xxx任办公室主任。 二、高度重视、积极编制印发,进一步健全内控制度在xxx社会保险局关于印发lt;xxx社会保险经办

6、机构办理养老保险业务内部控制实施细那么gt;的通知(x社险发。2023。1号)的根底上,根据xxx社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知(渝社险发。2023。83号)文件相关要求,结合我县养老保险实际和近年来一些新形势、新政策的变化,制定印发了包括县社保局风险评估制度、县社保局人事管理制度等18个制度,明确了1 科室分工、职能,标准了业务办理流程,促使内控制度得到完善。 三、强调按章办事,各项工作平稳有序推进 (一)机构设置合理,授权管理明确 根据我局实际情况,我局设置了综合科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财务稽核科等七个科,并明确了每个科的职能职责,做

7、到了分工合理,职责明确。其次,我局还印发制定了xxx社会保险局集体决策制度。坚持民主集中制,少数服从多数;坚持决策事项及其决定结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原那么;明确了以局长办公会的决策方式。保证了决策程序和决策形式公正、合理。再次我局各项业务严格实行授权管理,坚持做到集权与分权相结合;最后我局还制定印发了xxx社会保险局人事管理制度、工作考核制度、xxx社会保险局工作人员职业培训制度、xxx社会保险局奖惩制度等制度,加强了对工作人员的标准管理。 (二)完善各项制度,业务运行标准有序 一是严格按照国家部委和xxx的相关法律和政策,结合本单位养老保险工作的实际情况,我局制定了业务经办流

8、程,标准了各项业务的经办流程,明确了参保登记管理、缴费基数核定、待遇审核、待遇支付等具体流程;二是完善了参保登记手续,对参保登记、特别是补缴历年的参保人员进行严格的审查,杜绝资料不全的人员参保。参保人员注销登记后,及时对参保热暖的账户和待遇支付及时处理并封存其 参保信息和档案资料;三是严格按照业务操作规程、和相关政策核定单位和个人的缴费基数,并加强了对单位参保的稽核检查,对稽核出现问题的及时处理,确保了基金的平安;四是严格按照相关文件规定对个人账户进行计息,对终止缴费的参保人员建立标识并封存其个人账户;五是严格进行待遇初审、复审等工作,做到资料完备、待遇发放准确无误;六是在人手相当紧缺的情况下

9、配备了专门的人员从事养老保险转移工作,加强对转移接续手续的审批,确保了养老关系转移接续的严肃性;七是在办公场地极为有限的情况下通过租赁场地、购置档案柜等手段,严格按照市局相关文件规定对档案归类、装盒进行标准管理。 (三)严格执行财务制度 一是制定了会计、出纳制度及操作规程,明确了会计、出纳的岗位职能职责。规定财务科科长为专门的会计负责人,明确了专门的出纳人员,负责记账、符合、稽核等工作;二是严格执行相关文件规定,及时编制年度预算,对预算有调整的及时完善相关审批手续;三是按规定严格执行财务制度“收支两条线,在工商银行开设了基金征缴专户、在xx银行开设了农民工征缴专户、在xx农商行开设了城乡居民养

10、老保险基金征缴专户,实行专户管理,基金收入按照各自险种分别建账、核算;四是按照会计、出纳等相关规定的安排,坚持每天和银行财政专户进行对账,及时编制了专户的银行存款余额调节表,做到了银行存款余额与会计帐表等一致,做到了帐帐、帐表、账单相符。五是强化票据等财务 凭证的管理,及时对财务资料进行归档整理;六是强化印章和密码管理,财务专用章和法人印鉴章分别由综合科和财务科保管,印章的使用严格按照我局印发的xxx社会保险局印章管理制度执行,做到了使用标准,用途、范围合理,审批手续完备。 (四)增强设备配置,信息平安建设取得较大进步一是建立数据平安备份制度。财务数据的备份工作由财务稽核科日常定期负责,统计信

11、息科负责效劳器存储资料的不同存储介质和不同存储地点的备份工作。二是建立数据责任追究制度。数据维护流程严格按照规定执行,并落实签字登记环节,逐级追查出现问题的环节。三是建立数据质量分析制度。统计信息科负责养老数据质量动态监控与分析,财务稽核科负责财务数据质量动态监控与分析。分析报告分别由统计信息科和财务稽核科提交。四是建立机房运行管理制度。制定印发了xxx社会保险局信息平安管理制度,由统计信息科负责机房运行管理。每天负责对相关网络设备及效劳器运行进行日常检查,对于其他科室使用机房设施进行登记。五是具备可靠数据平安恢复措施。采购了upm时时备份软件,保证数据的时时备份,针对每次办理业务进行毫秒级备

12、份;采购绿盟防火墙一套,保证数据的平安。 (五)内控制度完善,内部监管得力 根据xxx社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知(渝社险发。2023。83号)文件相关要求,制定出台了xxx社会保险经办机构办理养老保险业务 内部控制实施细那么,其中包括。xxx社会保险局审计稽核制度、xxx社会保险局风险评估制度、xxx社会保险局信息公开制度等20个内控制度,我局各科室严格按照内部制度相关制度的规定,切实履行各自职责。通过定期与不定期检查的方式,对在机构运行情况进行检查,对在检查中发现的问题,及时整改。其次我局及时向社会公布最新的社会保险相关政策和法规,加大宣传,以便参保人员及时了解。

13、 四、强化监管、积极整改存在问题 总体来说,我局通过制定完善相关的内控细那么,明确每个岗位的职能职责,采取定期检查与不定期抽查的方式催促落实各项内控制度的实施,内控制度在我局运行较好。此外我局也对在检查中发现的问题如:政策、法规公布更新不及时,档案资料归档不及时等情况进行了积极的整改落实,使内控制度在保障我局各科室正常运转发挥更好的效果。 xxx社会保险局 二一四年四月二十九日 第三篇:关于辖属内控制度自查情况的报告 关于辖属内控制度自查情况的报告 稽查办: 为进一步加强内控管理,标准操作规程,建立健全和完善内部约束机制,防范金融风险,本社于二一四年八月十七日开展对第三季度辖属四个营业网点进行

14、“内控制度检查,对照查出中的问题,认真加强对业务技能学习,按照合规、合法性要求,逐条逐项进行落实整改,做好查漏补缺,现将缺乏情况报告 如下: 一、管理岗情况 1、网点负责人每月末能对网点所有内部帐务组织一次全面核对。 2、网点负责人末能真正对网点内控制度的贯彻落实,末能起到业务的事中事后监督责任。 二、手续制度 1、贷款资料单一,主要检查中,借款人的经营情况、合同的执行情况、经济担保情况。 2、凭证要素不标准主要印、章、押要素不全,书写马虎等情况。 三、值班守库 1、末能真正执行二十四小时不离人,出现午、晚班空岗。 2、末能按“三防一保要求规定,出现末能准时到岗,个别网点单人守库。 综上,我社

15、针对存在问题,及时落实整改,时常开展职工政治思想教育、职业道德教育,逢会必讲,增强平安防患意识和平安保卫责任感,确保平安无事故。 x 2023.2023.17 第四篇:“深化内控和案防制度执行年自查报告 关于崔家山信用社 “深化内控和案防制度执行年自查报告 县联社: 为了深入推进案件风险防控工作,提高内控和案防制度的执行力,稳固“执行年活动成果,根据联社“深化内控和案防制度执行年活动实施方案,结合我崔家山信用社工作实际,及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年活动。通过深化“执行年活动的开展,取得了丰硕的成果,提高了职工合规经营和风险防范意识,彻底纠正了业务操作中制度冷淡,有章不循,有令不行,有禁不止,违规操作的现象,彻底解决了员工的工作作风不深入,劳动纪律差,制度执行不力,工作责任心不强等现象。现将崔家山信用社“深化内控和案防制度执行年自查情况报告如下: 一、加强组织领导 为深化“

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