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2023年证券营业部自查报告.docx

上传人:sc****y 文档编号:639265 上传时间:2023-04-14 格式:DOCX 页数:3 大小:9.30KB
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1、证券营业部自查报告证券营业部自查报告 依据xx证券合规报告方法,营业部xx年的合规管理工作情况如下: 一、营业部经纪业务运行情况xxxx,xx营业部经纪业务操作流程符合合规要求,风险控制到位,印鉴齐全,档案的交接、保管符合制度要求,营业经营场所,公示信息种类齐全。 1、日常开户方面截止xx年xx月底,业务柜台资金账户开户xx户,销户xx户。 2、身份信息维护方面客户身份证件有效期限修改:xx户,客户姓名更改xx户,客户根本信息修改:xx户。 3、中登开户方面营业部证券账户开户:xx户客户身份识别与风险等级划分方面截止xx年xx月xx日,业务柜台客户身份识别业务xx户,限制信息解除客户共计xx余

2、户。 5、配合公司业务测试方面全年营业部业务柜台配合公司业务测试X次,营业部按要求、按质量完成测试工作的具体要求。 6、融资融券业务方面6-1、业务开展两融全年开户xx户,征信xx户,销户xx户。6-2、业务培训主要培训有:融资融券培训三次。 二、IB业务协助开户过程、投资者适当性管理落实情况1.期货开户业务,正常开户X户,仿真账户X户,经核查,文本信息与系统信息一致无误,且开户过程均有监控录像。 (投资者、IB业务岗、IB管理岗、营业部合规专员在场)2.客户文本档案一户一档单独保存,资料齐全、且有专用档案柜存放。电子档案都定期通过光盘刻录保存,信息齐全。 3.营业部现场配有客户委托(互联网、

3、驻留),应急委托 X部,设备均能正常使用。 4.应急演练记录、档案查阅记录、风险提示记录(未发生)、总结方案、投诉记录(未发生)、培训记录、空白档案领用、IB业务专用章领取、使用情况,严格按照制度流程进行逐条记录,且信息无误。 5.营业部负责人及专职人员档案内容齐全,相关资料完备无误。 6.IB业务人员操作符合相关制度标准,熟悉IB业务操作的各个环节的风险控制,业务环节中,对投资者教育工作及风险揭示到位,后续的客户档案管理、重要凭证的交接、保管符合要求,日常应急演练科目工程充分。 7、xx年X月、X月、X月,根据公司合规部及营业部的工作安排,我部对IB业务进行了X次专项自查,通过检查,营业部IB业务开展符合标准,运行良好。

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