财政局三公经费自查报告 根据关于印发三公经费专项检查实施方案的通知精神,我局组织了人员进行了严格的自查工作,现就自查情况报告如下: 一、因公出国(境)经费 我单位无年初预算安排因公出国(境)经费,同时也未发生因公出国(境)经费支出。 二、公务用车购置及运行经费 (一)2023年度我单位公务用车购置及运行经费年初预算金额为160000元,截止2023年11月底实际支出147565.69元,不存在在专项工程经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等。 (二)公务用车用油、保险和维修严格执行政府采购程序。 (三)实行单车核实制度,台账记录车辆实际消耗情况。 (四)无在企业和下属单位报销车辆运行相关费用情况。 (五)2023年我单位我单位无公务用车购置。 三、公务接待经费 (一)2023年我局公务接待经费年初预算金额为23000元,截止11月底实际发生金额11360元,未超出年初预算额度。我单位根据XX省党政机关国内公务接待管理方法制订了相应的XX县区投资促进局招商引资公务接待工作财务管理实施细那么,严格控制开支标准和接待范围。 (二)对公务接待实行事前审批,承办重大活动接待任务是按程序报政府审批。 (三)根本上严格执行会议定点管理方法。 四、无截留、挪用、挤占财政专项资金情况 五、无以各种名义用公款旅游或变相公款旅游情况 第2页 共2页