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2023年财务审计报告的模板.docx

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资源描述

1、篇一:财务审计报告的模板 财务审计报告 二一四年月 公司财务审计报告 gk字(2023)第号 公司股东: 根据董事会的授权,我们受托于公司202223年7月日至202223年9月日对公司期间自2023年1月至202223年12月的财务会计报表及相关资料进行了审计。 按照要求提供完整、真实的审计相关资料。(1)提供的资料是完整的,如有不完整情况,将要求公司将进行书面陈述。(2)提供的资料是真实的。 我们的责任是在实施审计工作的根底上对以上财务报表及相关资料发表审计意见。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评

2、估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,调查核实企业重大经营活动和经营决策,对审计中发现的重要事项进行的延伸审计。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了根底。 在审计期间,集团总公司和所属被审计企业还指定专人负责审计工作联系,并按规定程序和时间在集团总公司内向所属 企业职工公告本次审计,确保本次审计工作顺利完成。现将具体审计情况报告如下: 一、根本情况 (一)被审计企业根本情况 集团总公司成立于19年月,是在根底上组建的制企业,以为主业的企业集团

3、。集团总公司注册资本为万元。集团总公司注册地址:。法定代表人:。经营范围:。 集团总公司总部机构下设部等个职能部门,共拥有家全资或控股子企业,其中公司为上市公司。截止200年末,某集团共拥有职工人,其中:在岗职工人,离退休人。 (二)被审计企业负责人根本情况 本次被审计企业负责人于年月被任命为集团总公司原总经理(董事长),年月被任命为集团总公司党委书记,于200年月离任,任期近年。 同志任职期间除负责集团全面管理工作外,还主管集团总公司总部部、部、部工作。二年国资委任命新的领导班子后,同志作为集团总公司董事长,党委书记、法人代表,主要有以下职责:主持董事会工作,主持党委工作。指导、帮助、监督经

4、理班子,完成董事会决议。担任董事会战略委员会、提名委员会主任。并同时分管集团总公司总部部。 二、审计实施情况 (一)审计范围的实施 根据公司批复的审计方案,按照重要性原那么,我们将被审计 企业总部及其重要子企业纳入审计工作范围,其他子企业视不同情况决定是否纳入审计工作范围。根本保证了审计户数不少于50%,审计资产量不少于被审计企业资产总额的70%。其中,共审计了二级单位户(占总户数%)、审计资产量万元(占资产汇总量%);三级单位户(占总户数%)、审计资产量万元(占资产汇总量%)。 审计对象突出对重点地区、重点业务、重点经营环节进行审计,具体包括:资产或效益占有重要位臵的子企业或由企业负责人兼职

5、的子企业户,任期内发生合并、分立、重组、改制等产权变动的子企业户,任期内关停并转或出现经营亏损、资不抵债、债务危机等财务状况异常的子企业户,任期内新成立、收购的子企业、特殊业务的子企业户。 (二)审计人员组成及审计分工实施 我们组成了以主任会计师为财务审计组长、名副主任会计师为总复核人、名部门经理为现场工程负责人,共包括名注册会计师、名审计助理人员的财务审计组。在审计实施阶段,本着控制时间、突出重点、区域结合、范围交叉、问题层汇、节约费用的原那么,将名审计人员分为个财务审计小组进行现场审计工作。在完成现场审计后进入报告阶段,保存现场负责人、财务审计小组组长及局部审计助理人,整理审计证据、汇总审

6、计发现问题、落实违规依据,按时完成了财务审计报告阶段工作。 三、被审计企业根本财务状况 (一)审计前后企业根本财务数据的变化及原因 1、资产负债简表单位:万元 200年(三年分别说明)审计后比审计前资产总额减少万元,其中流动资产减少万元,固定资产减少万元,长期投资减少万元,无形资产及其他长期资产减少万元。流动资产减少中,应收款项减少万元,存货减少万元等等。上述变化,除长期投资调减万元为不良资产调整外,其余全部为执行企业会计制度对清产核资结果进行的追溯调整。 (2)负债情况 200年负债总额增加万元,其中。应交税金增加万元、应付福利费增加万元、应付股利减少万元、其他应付款增加万元等等。 (3)所

7、有者权益情况 篇二:财务审计报告模板 集团公司原总经理(董事长)同志 离任(任期)经济责任财务审计报告 新疆计师事务所二八年九月 集团总公司原总经理(董事长)同志 离任(任期)经济责任财务审计报告 字(202223)第8-号 国务院国有资产监督管理委员会: 根据国务院国有资产监督管理委员会【202223】国资厅评价202223号关于对集团总公司原总经理(董事长)同志进行离任(任期)经济责任审计的通知,我们受托于202223年7月日至202223年9月日对集团总公司原总经理(董事长)同志任职期间自2023年1月至202223年12月的财务会计报表及经济责任相关资料进行了审计。 按照企业会计准那么

8、和会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 按照中央企业经济责任审计管理暂行方法(国资委令第7号)和中央企业经济责任实施细那么的要求提供完整、真实的经济责任审计相关资料。这种责任包括:(1)贵公司提供的资料是完整的,如有不完整情况,贵公司将进行书面陈述。(2)贵公司提供的资料是真实的。如有瑕疵,贵公司将进行书面陈述。 我们的责任是在实施审计工作的根底上对以上财务报表及经济责任相关资料发表审计意见。我们按照中国注册会

9、计师审计准那么的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准那么要求我们遵守职业道德标准,方案和实施审计工作以对财务报表是否不存在 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,调查核实企业重大经营活动和经营决策,对审计中发现的重要事项进行的延伸审计。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了

10、根底。 集团总公司高度重视本次审计工作,于200年月日以号文下发了相关文件,要求各被审计单位严格按照审计组的要求,积极配合审计人员工作。在审计期间,集团总公司和所属被审计企业以及负责人还指定专人负责审计工作联系,并按规定程序和时间在集团总公司内向所属企业职工公告本次审计,确保本次审计工作顺利完成。现将具体审计情况报告如下: 一、根本情况 (一)被审计企业根本情况 集团总公司成立于19年月,是在根底上组建的制企业,属国务院国资委直接管理的以为主业的企业集团。集团总公司注册资本为万元。集团总公司注册地址:。法定代表人:。经营范围:。 集团总公司总部机构下设部等个职能部门,共拥有家全资或控股子企业,

11、其中公司为上市公司。截止200 年末,某集团共拥有职工人,其中。在岗职工人,离退休人。 (二)被审计企业负责人根本情况 本次被审计企业负责人于年月被任命为集团总公司原总经理(董事长),年月被任命为集团总公司党委书记,于200年月离任,任期近年。 同志任职期间除负责集团全面管理工作外,还主管集团总公司总部部、部、部工作。二年国资委任命新的领导班子后,同志作为集团总公司董事长,党委书记、法人代表,主要有以下职责:主持董事会工作,主持党委工作。指导、帮助、监督经理班子,完成董事会决议。担任董事会战略委员会、提名委员会主任。并同时分管集团总公司总部部。 二、审计实施情况 (一)审计范围的实施 根据国资

12、委批复的审计方案,按照重要性原那么,我们将被审计企业总部及其重要子企业纳入经济责任审计工作范围,其他子企业视不同情况决定是否纳入审计工作范围。根本保证了审计户数不少于50%,审计资产量不少于被审计企业资产总额的70%。其中,共审计了二级单位户(占总户数%)、审计资产量万元(占资产汇总量%);三级单位户(占总户数%)、审计资产量万元(占资产汇总量%)。 审计对象突出对重点地区、重点业务、重点经营环节进行审计,具体包括:资产或效益占有重要位臵的子企业或由企业负责人兼职的子企业户,任期内发生合并、分立、重组、改制等产权变动的子企业户,任期内关停并转或出现经营亏损、资不抵 债、债务危机等财务状况异常的

13、子企业户,任期内新成立、收购的子企业、特殊业务的子企业户。 (二)审计人员组成及审计分工实施 我们组成了以主任会计师为财务审计组长、名副主任会计师为总复核人、名部门经理为现场工程负责人,共包括名注册会计师、名审计助理人员的财务审计组。在审计实施阶段,本着控制时间、突出重点、区域结合、范围交叉、问题层汇、节约费用的原那么,将名审计人员分为个财务审计小组进行现场审计工作。在完成现场审计后进入报告阶段,保存现场负责人、财务审计小组组长及局部审计助理人,整理审计证据、汇总审计发现问题、落实违规依据,按时完成了财务审计报告阶段工作。 三、被审计企业根本财务状况 (一)审计前后企业根本财务数据的变化及原因 1、资产负债简表单位:万元 200年(三年分别说明)审计后比审计前资产总额减少万元,其中流动资产减少万元,固定资产减少万元,长期投资减少万元,无形资产及其他长期资产减少万元。流动 篇三:标准审计报告模板 abc股份二x二年度审计报告 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表合并及公司现金流量表合并及公司股东权益变动表财务报表附注 录 1-2 3 4 5-6 7-x 目 审计报告 号 abc股份全体股东: 我们审计了后附的abc股份(以下简称abc公司)财务报表,包括20x2年12月31日的合并及公司资产负债表,20x2年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、

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