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2023年审计述职报告.docx

上传人:sc****y 文档编号:718951 上传时间:2023-04-14 格式:DOCX 页数:7 大小:20.09KB
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1、XX年审计述职报告 2023年审计述职报告范文-范文汇编 2023审计述职报告范文一: XX县区审计局: 根据文审财通202348号审计通知要求,我对本人担任文登体校校长期间负有主管责任和直接责任的财政收支、财务收入等履行经济责任方面情况进行了总结,现将有关情况报告如下: 一、单位根本情况 XX县区竞技体育运动学校的前身是文登县业余体校,始建于1958年。单位性质是全额拨款事业单位。1996年更名为XX县区竞技体育运动学校,被市政府纳入九年义务教育序列,在体育系统称XX县区竞技体育运动学校,在教育系统称XX县区体育中学。学校设有办公室、训练处、教导处、政教处、总务处、科研所等内部机构。人员编制

2、73人。 任职期间负责领导体校全面工作及分管全市的竞技体育工作。主要是抓好学校内部管理、教职工队伍建设、体育训练、文化教学、后勤保障、竞赛效劳、增收节支、财务管理等各项工作。学校担负着为上级体校及运动队培养输送体育后备人才和为社会培养体育骨干的双重任务。学校财政方案单列。姜本人1984年7月1992年2023月,XX县区业余体校,教练员、训练处主任。1992年2023月2022年1月,XX县区竞技体育运动学校,副校长。2022年1月2022年3月,XX县区竞技体育运动学校,校长。2022年3月至今,XX县区竞技体育运动学校校长体育局副局长。 二、单位财政、财务收支情况 详见会计凭证、账簿、报表

3、等财政财务收支相关资料。 三、内部控制制度的建立和执行情况 日常中,在管理方式上贯彻内部会计控制的政策、措施和秩序,把内部会计控制制度的建设和完善作为校园文化建设的一局部,有效地发挥内部会计控制制度的作用,提高内部会计控制的实施水平和实施效果。按年初经费的预算,形成一套比较完整的内部公务费用控制指标体系,把支出控制在规定标准之内。同时开展预算执行与决算审计。了解预算编制和调整情况,对决算的真实性、合法性、完整性进行确认和审查,提高资金的使用效益。积极开展内控制度审计和管理审计,促进部门内部控制制度的完善和有效执行,提升内部经济管理水平。具体围绕以下几点: (一)学校会计信息质量及会计根底工作情

4、况的控制。主要是保证会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料的真实性和完整,确保学校会计根底工作的标准性等情况。 (二)学校资产管理使用、保值增值情况的控制。主要控制学校资产无因被侵占、损毁造成的浪费或者流失现象;按照规定管理和使用固定资产,保证没有擅自购置、报废、转让、变卖学校资产等现象,撤并学校资产处置标准。 (三)学校经济责任目标完成及效益情况的控制。主要控制学校资产、负债、所有者权益相关指标执行情况,财务收支相关经济指标完成情况等。 (四)学校遵守财经法纪法规情况的控制。主要控制学校各项收入纳入统一核算,保证没有设置账外账、小金库等问题;各项支出符合预算规定,严格执行开支范围和开支标准;

5、专项经费专款专用,保证无挪用、挤占等情况。 四、制定和执行重大经济决策情况 在工作中,充分发挥体校一班人作用,分工明确、责任到人,支持他们行使各自职权;发扬民主,重大事项集体讨论;对涉及全局性工作,广泛听取群众意见,以利民主决策,保证科学决策。对单位热点问题,如:大额开支、全年的财务安排、人事评聘、福利、招生、评先等,坚持采取由分管负责人提出主导意见、民主评议、校长办公会研究决定等形式科学民主决定,从而使党内民主很好开展,班子活力充分发挥。学校对布局调整、校舍建设、教育收费、办公支出等重大经济决策事项,都按议事规那么,集体研究决策,保证无违反国家经济政策和财经法规,决策关键环节建立相应的控制措

6、施;从未存在由于决策失误而造成的损失浪费等。 五、领导任职期间遵守廉政规定情况 自己能够模范遵守国家法律法规,认真贯彻落实党员领导干部廉洁从政假设干准那么,自觉接受群众监督,身体力行,身先士卒,当好公仆。在履行岗位职责时每年的财务安排、大额开支、固定资产投资实行民主决策,透明公开。每一笔财务开支都实行逐级报批,力求做到花小钱办大事,谨慎每一笔开支。同时,严格执行国家规定的收费政策,节约开支,增加创收。 六、任职期间主要业绩及取得的主要荣誉 二十届、二十一届省运会上,文登籍运发动获金牌总数和团体总分均列威海各市区之首。XX市两届运动会上,XX县区夺得金牌总数、奖牌总数均居各市区之首,团体总分一届

7、第一,一届第二。XX市第三届运动会,XX县区夺得金牌总数、团体总分列各市区首位。 202223年十一届全运会上,文登体校培养的队员,孔祥桐获游泳4x20230米接力冠军。宋鹏强、周啸林为XX省夺得了男子手球银牌。于晓娜、孙天敏、徐蕾获女子手球铜牌。丁大伟、丛海航为江苏队摘得了男子手球金牌。 2023年,学校被国家体育总局授予2022-2022年度全国群众体育先进单位。202223年学校被XX市政府荣记集体三等功。本人2022年被XX省体育局、XX省教育厅授予全省青少年体育工作先进工作者2022年被XX县区委、市政府荣记三等功;2022年被XX省体育局授予XX省业余训练先进工作者202223年被

8、XX县区委、市政府记三等功;202223年被XX市委、市政府记三等功;2023年被XX县区委、市政府记三等功。 七、以往财政、审计、物价等部门检查情况及落实情况 学校在收费、票据使用及落实收支两条线政策规定等方面,严格按照上级的有关规定执行,在历次的检查中,从未有过违规操作行为。 特此报告。 述职人: 2023年xx月xx日 2023审计述职报告范文二: 2023年,本人在市委、市政府的正确领导下,深入开展党的群众路线教育实践活动,切实按照年初确定的工作思路,尽力做好本职责范围内的审计业务工作。现将一年来我在德、能、勤、绩、廉等方面的情况作如下报告: 一、主要表现和业绩 (一)加强政治理论学习

9、,努力提高自身素养。深入学习邓小平理论、三个代表重要思想、贯彻落实科学开展观和构建和谐社会的政治理论。切实开展党的群众路线教育实践活动学习,自觉学习党风廉政建设理论。强化审计专业知识及法律法规的学习。 (二)圆满完成了各项审计业务工作。一年来共完成财务审计工程16个,查出各类违规违纪资金15603万元,归复原资金渠道325万元,挽回经济损失267万元,收缴违纪款归财政62万元,提交审计报告、审计信息多篇,向纪委监察部门移送案件6起,追缴违纪款项49万元;参与完成固定资产投资审计工程369个,审减金额2351万元,为完善投资管理体制建设建言献策,认真把好工程审计质量关。 (三)完成了上级审计机关

10、组织的各项审计。 一是参加了银行支行和支行的审计。查出被审计单位隐瞒不良资产、违规发放个人多头贷款和违规转让信贷资产等七项违反财经法规问题。提出了加强财务管理,增强制度约束力,从体制机制上完善和改进管理的审计建议。 二是对县造林绿化一大四小工程建设财政专项资金情况进行了审计,查出造林绿化工程建设中未按规定履行政府采购、挤占挪用财政造林绿化专项资金和省调苗木(杨树)成活极差损失严重及局部造林绿化工程树形品相差等六项问题。审计结果客观公正,及时提交了综合审计报告。 三是审计了市2023年度新农合资金收支结余及管理运行情况,并延伸审计(调查)了2家市区医院、6家乡镇卫生院等医疗机构和6个乡镇农医所,

11、选取了7个乡镇25个村的22023个农户进行入户调查。查出虚报门诊补偿费套取资金用于非医疗支出、村卫生所克扣农户门诊补偿款、挂床住院和公款私存等十一项问题,分析了产生问题的原因,提出了切合实际并具操作性的审计建议。 (四)积极开展送政策、送温暖、送效劳工作。作为全覆盖成员在壬田镇车头村开展三送工作,深入了解村情、民情实情,紧紧围绕党的群众路线教育实践活动,积极开展工作。 (五)发挥表率作用,恪尽职守、廉洁从审。在审计工作中做到依法行政,客观公正,廉洁奉公,不徇私舞弊、不贪赃枉法。承办的审计工程质量较高。不吃、拿、卡、要,做到了审计人员八不准。在遵守党的政治纪律上,能够坚持党的根本理论和根本路线不动摇,不断增强自身的政治敏锐性和鉴别力,从思想上、政治上、行动上坚决同党中央保持一致。中央八项规定公布后,本人也自觉地维护党和政府的良好形象,严格贯彻落实,能够按照上级的要求严格执行,不存在违反规定的情况。 二、缺乏方面及今后的打算 一是学习上还抓得不够,学得不深入、不系统、不透彻,理解不到位;二是个别审计工程因时间原因查得不深、不透,审计执法过程中偶尔难过人情关;三是工作有时还缺乏胆识胆量,思路不够宽广。对上述缺乏今后工作中予以克服。 述职人: 2023年xx月xx日 第7页 共7页

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