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2023年审计工作总结.docx

上传人:la****1 文档编号:1968830 上传时间:2023-04-24 格式:DOCX 页数:22 大小:29.81KB
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资源描述

1、审计工作总结2023年 由会员“骞建惠投稿推荐,但愿对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 每一个员工都要对自己的工作进行阶段性的总结,在总结中发现问题,吸收经验教训。下面是小编给大家精心挑选的工作总结,希望能帮助到大家。 审计工作总结篇一 通过这次在会计师事务所的实习,使我在即将毕业前学到了很多东西,很多课本上没有而工作以后又必须具备的东西。明白事务所工作的主要职责范围,机构构成,学到了一些必备的办公室事务处理,了解了最近的会计政策法规,并逐渐熟悉了审计业务的流程以及关键步骤。体会到作为会计师事务所外部审计的职责的重要性。无论从社会开展还是企业生存,完善的财务制度是至关重要的,而作为会计师事务所

2、,肩负着外部审计之一重任,而作为事务所人员必须具备良好的个人品质,同时应具备较好的业务能力和身体素质,这样才能很好的适应并胜任这一重要的工作。 同时,作为事务所的实习人员,在审计过程中看到了很多的账本账册,也体会到了作为企业或者单位会计人员的工作,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性,每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,一一登记入记账凭证,明细账,日记账,三栏式账,多栏式账,总账等等可能连通起来的账户,这为其一,会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性,这为其二,在会计的实践中,漏帐,错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假,每一个程序,步骤都得以会计制度

3、为前提,为根底,表达了会计的标准性,对于登帐:首先要根据业务的发生取得原始凭证,将其登记记账凭证,然后,根据记账凭证,登记其明细账,期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入账,结转其后,根据总账合计,填制资产负债表,利润表,损益表等等年度报表,这就是会计操作的一般顺序和根本流程。 另外,财务审计本身就是比较繁琐的工作,面对那么多的枯燥无味的账目和数字时常会心生烦闷,以致错漏百出,而愈错愈烦,愈烦愈错,必须调整好心态,只要你用心地做,反而会左右逢源,越做越觉乐趣,越做越起劲。对于这次实习,同样存在着一些缺乏之处,一是实习时间短,两个多月的时间缺乏以对事务所有一个完整的了解,对于审计业

4、务也是浅尝辄止,没能接触到更多业务类型,第二,参与审计的都是业务较为简单公司,没有涉及规模较大,业务繁杂的大中型企业;对于课本学习内容有所遗忘,以至于在时间过程中时常不知如何解决。 对于以上问题,还需要在今后有时机的实习过程或者工作过程中注意改进和解决。总之,这几个月的实习使即将走上工作岗位的我受益匪浅。 个人评价。吃苦耐劳,做事踏实认真,积极乐观,乐于助人,善于调动大家的积极性。敢于面对挑战,具有良好的适应性和做事情认真负责;严谨务实,以诚待人,团队协作能力强。 获得的证书。全国大学生英语四、六级证书;会计从业资格证书;优秀学生二、三等奖学金证书;计算机二级证书;优秀学生干部、优秀团员、校级

5、三好学生等。 个人技能: 1、掌握一定的会计理论知识,取得了会计从业资格证书。 2、具有一定能力的外语能力,通过了全国大学生英语四、六级考试。 3、熟悉计算机根本操作,通过了国家计算机等级考试二级。 4、有很强学习能力,组织能力,一直在校担任学习委员,获国家励 志奖学金 审计工作总结篇二 一、政治思想方面 能够认真学习邓小平理论、“_重要思想,贯彻落实科学开展观,具有坚决的政治立场和政治方向,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。 积极参加实践科学开展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学开展观,联系党的_大以来科学开展的实践,结合自己工作实际,认真查找我个人在深入贯彻落实科学开展观

6、方面存在的突出问题,深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因,深入剖析影响科学开展的思想根源,提出具体改正措施。 在参加新校区建设过程中,能够严格按照院党委的要求做到坚持原那么、实事求是的处理问题。 二、履行岗位职责情况 本年度在院党委院行政的领导下,我主要开展的工作如下: 1、组织开展我院XX县区主要建设工程4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。 这些工程都是我院前期费率招标工程,涉及金额巨大,双方矛盾突出,为了有效维护我院利益,采取有效措施,根据每个工程的不同情况采取相应对策,取得了良好的效果,审减金额较大,审计结果取得了有关领导和人员

7、的认可。 2、积极配合我院道路管网工程工程、学生食堂、浴室工程、学生食堂金属屋面仲裁工程的技术、资料配合工作。 3、组织开展XX县区30余项较小工程工程的内部审计,审减率超过15。 4、审查新校区今年招标工程-新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标工程招

8、标文件的审查、评标方法的讨论制定等工作。 从招标的效果来看,我院招标工程普遍竞争非常剧烈,中标价较低,节资率较高,收到了很好的招标效果。 5、按照院领导的要求,组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等工程业主标底,采用多项措施,确保了业主标底的保密和编制水平,为这些工程公开、公平、公正的招标成功提供了前提,对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。 6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个工程的合同谈判,并按照我院规定进行合同的审查和会签。 7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。 8、近一年来,审核各种工程、效劳、

9、货物采购付款凭证近300项,对其中不具备支付条件的工程不予签认,有效的控制了投资和防范资金风险。 9、参加局部工程验收,对不具备使用条件或工程质量不合格的工程及时提出相关意见。 2023、建立完善审计工程的审计档案。 三、履行岗位期间较为突出的工作 1、全面实施工程建设的全过程审计监督。 为有效进行审计工作,充分发挥审计作用,在我院XX县区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计,把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸,使整个工程实施处于受控状态,有效地克服事后监督的局限性,在控制工程造价,提高投资效益方面发挥了重要作用,并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败,从而对廉政建设产生积极

10、的作用。 按照全过程审计监督的要求,我院XX县区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容,监督范围明显扩大,工作量也明显增加,审计监督效果也非常明显。 2、为维护我院利益,防止4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面,在学生食堂、浴室工程进入仲裁程序后,经院主要领导同意,采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计,效果良好,受到了院领导的肯定,防止了我院的经济损失。 四、廉洁从政方面 严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行领导干部廉洁从政假设干准那么(试行)及有关领导干部廉洁自律各项

11、规定,认真执行工作纪律、“禁令等规定,坚持自省自警,自觉接受组织和群众监督。 严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请,不收受任何礼物、礼金,不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程工程。 五、存在问题和建议 由于各种原因,自己对一些工作也有为难情绪,需要调整和改正。 自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用,但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题,自己也不善于做监督工作;另一方面建设工程管理是一个全方位的动态控制过程,一个人起的作用是很有限的。 审计工作总结篇三 我校在20_年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理,促进学校财务管理标准

12、、协调开展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育体育局审计室20_年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一

13、审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。 各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续; 固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学

14、校从_年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。 并对学生生活费给予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育体育局安排的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案严肃性的认识。 在具体审计工作中坚持原那么,实事求是,客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。 对学校的财务审计既以真实性为根底把根本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严

15、格了管理。 严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准那么、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 审计工作总结篇四 自大学毕业,在社会摸爬滚打数十年,在各级领导的关心的支持下,我荣幸的成为了一名审计工作人员,近一年的工作中,在局领导的领导和关心下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下: 一、加强学习,培养提高自身综合素质 加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想

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