1、交通运输局三公经费自查报告 一、部门根本情况 (1)、部门职能 (一)贯彻执行国家有关交通运输业开展的方针、政策和法规,拟订全市公路、水路交通运输行业开展战略、方针政策并组织实施。 (二)拟订全市公路、水路交通运输业开展规划,中长期方案和年度方案并监督实施;负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设,承担战备支前运输的有关工作。 (三)指导交通运输业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通根底设施建设市场,维护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序;调控和平衡全市交通运输运力;引导交通运输业优化结构和协调开展;指导交通运输业协会工作,发挥交通运输业协会的功能和作用。 (四)负责全市公路、水路的
2、运政和路政管理,统一管理城乡公路、水路客货运输;管理城市客运(城市公共交通和出租车);加强交通运输效劳业的管理,指导公路、水路交通运输业平安生产和应急管理工作;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。 (五)负责市属公路、水路交通根底设施的建设、维护、工程质量与平安监督管理。组织对交通根底设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。 (六)负责全市汽车维修市场的行业管理。 (七)负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通平安管理和船舶维修市场管理。 (八)开展全市交通行政执法监督、检查。 (九)贯彻交通运输业科技开展规划和技术经济政策;监督实施交通运输技术标准和标准;组织
3、对交通根底设施建设开展的重大科技工程攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作。 (十)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 (2)、机构设置 我局下设3科1室即业务科,法规科,技术安监科,办公室。 (3)、人员情况及增减变动原因 XX县区交通运输局属独立核算机构,年末行政在职人员12人,离休1人,退休8人,行政计21人;技术管理所在职人员6人;公路管理所在职人员8人,退休2人,计2023人;遗属2人,共计39人。 二、部门预算安排情况说明 (一)收入预算说明 2023年收入预算2041.57万元,全部为公共财政预算拨款收入。 (二)支出预算说明 2023年支出预算2041.57
4、万元,其中。根本支出747万元,工程支出1294.57万元。 2023年工程支出预算1294.57万元,用于公路养护、对城市公交补贴、农村道路客运补贴、出租车补贴、农村道路建设、行政单位医疗、农村根底设施建设等方面。 三、部门预算中三公经费安排情况 (一)公务接待费支出预算20万元。具体支出内容。执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。 (二)公务用车运行维护费支出预算15.7万元。具体支出内容:行政调研、执法监督、交通根底设施建设、因公出差、四帮四促等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。 (三)因公出国(境)费、公务用车购置费由我市实行统筹管理、总额控制,2023年我单位无预算。 第3页 共3页