1、质量管理体系内部审核方案 一、审核目的 1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性; 2、提供进一步改进的信息。 二、审核范围 审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。 三、审核性质 例行审核 四、审核依据 1、gb/t190012022idtiso9001:2022; 2、审计局质量管理体系文件; 3、适用的法律法规和其他要求。 五、审核组成员 审核组长:xxx 组员:xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx 六、审核时间 方案在202223年5月下旬及2023月中旬进行二次内部审核,具体时间另行通知。 xx区审计局
2、二九年一月四日 附:审核日程 审核日程具体安排如下: 日期时间a组涉及主要过程b组涉及主要过程 日8:30- 9:00首次会议 9:00- 11:30局长、管代4.1, 5.1-5.6, 6.1, 8.1, 8.2.3, 8.5法规科4.2.3, 4.2.4, 6.2.26.3, 7.1, 7.2, 7.5.1-7.5.5, 8.2.4, 8.3, 8.4 11:30-12:30午餐、休息 12:30- 14:30纪检组8.2.1根本建设审计科7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 14:30- 16:30经济责任审计科7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5
3、.37.5.4, 7.5.5内审经贸审计科7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 28日8:30- 2023:30财政金融审计科7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.37.5.4, 7.5.5办公室4.2, 6.2, 7.4, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.2, 8.5 2023:30- 11:30行政事业审计科7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.37.5.4, 7.5.5 11:30-12:30午餐、休息 12:30-15:00审核组内部汇总 15:00-16:00末次会议 注。1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。 2审核职能部门和现场时,除审核主管过程外应审核其他相关过程。 3内审员不参加本部门的审核。 审批: 第5页 共5页